実費の質問一覧

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  • 交通費をいただいた

    個人事業主が、発注先から交通費をいただいた場合の記載方法を教えてください。規定があり、実費よりも少ない金額です。

    • 立て替え費用の仕分け方について

      去年の7月に開業し、初めての確定申告です。 買い物代行の際に サービス料(売り上げ):3,000円 買い物にかかった費用(実費):2,000円 の合計5,000円のお振込がありました。 領収書も5,000円で記入し、お振込確認後お渡ししています。 この場合、収入が5,000円になり、経費として2,000円を精算になりますか? 調べると、立て替え費用というものが出てきましたが、具体的にどのように処理すればいいか教えて頂きたいです。 レシートが手元にないものは精算できないかどうかも併せて教えてください。

      • 税理士費用について

        青色申告承諾書の費用 1万円➕消費税は妥当な金額でしょうか? 路線価取得費用(日当) 5万円➕消費税 路線価作成費用     2万円➕消費税 合計7万円➕消費税は、妥当な金額でしょうか? 相続調査費用(実費)と記載されてましたが、特に何のご報告もなく、合計10万円以上、お支払いしました。 請求書や見積書が一切なく、一方的に作業をされ、言い値でお支払いをしましたが、納得できません。相場が知りたいです。

        • テナント管理業経理 仕訳

          先日テナント管理しているビルにおいて電気系統トラブルにより朝から夕方まで全館停電となりました。その際併設している立体駐車場も使用不可とのことで月極め契約しているテナントから近隣の駐車場に止めた分の実費の請求がきました。それに対して当社の者が現金で支払ったとのこと。現金で支払った相手先は月極め契約先の要望でその会社がサブリースしている会社であるとのこと。 この際の仕訳はどのようにするのが適当でしょうか。 ご教示宜しくお願いいたします。

          • お礼の額が大きかった場合

            友人から、旅行記のオリジナル冊子の作成を頼まれました。レイアウト、印刷全て、自分の私用のパソコンやプリンターで行いました。 「手間賃請求してね」と言われましたが、実費だけ(紙代やインク代)請求しました。 すると、その実費+1万円をいただきました。 この1万円は、税務上どのように解釈されますか? (別の人の話ですが、たとえば、車で乗り合わせてどこかへ行った際の交通費は、実費を1円単位で請求しても、きりの良い額に切り上げられて、いただくことがあり、それは贈与と考えていますが。)

            • 立替金について

              ご質問宜しくお願いいたします。 現在、A社からの請求があり、売上原価として計上している支出があります。しかし、こちらは、後ほどB社に実費請求していて、弊社にとっては収入になり、実質、弊社&A社の関係としては、立替金のものばかりです。 ここ数年ほど、この計上でずっと、弊社としてはA社B社とも大体同じ勘定科目で売上原価で費用計上していたのですが、このやり方でも問題なかったのでしょうか。また、このままこのやり方を継続するよりも、正確に立替金として計上するべきでしょうか。なお、立替金の考えがないので、B社へは立替金精算書としての請求書の発行はしておりません。宜しくお願いいたします。

              • 出張時の食事代について

                従業員の出張中の飲食代について実費で負担し、福利厚生費として経理処理しています。 ネットで調べると食事代は経費にできないと出てくるのですが、この経理方法は間違っているのでしょうか。

              • 個人事業主が交通費を頂いた場合

                普段からお世話になっている企業からイベントのお誘いを頂き、交通費とホテル代を支給していただきました。 支給金額は実費ではなく、会社の規定により捻出された金額です。 また交通費とホテル代のみで別途報酬などはいただいておりません。 この場合は帳簿に記載する勘定科目は何が適切でしょうか?

                • いただいた交通費(実費でない)はどう処理をすべきか?

                  個人事業主です。 出張で仕事に行く際に、交通費も一緒にお客様からいただいています。 その際、売上と一緒に領収書に記載し、内訳として交通費を載せています。交通費は通常より少し多めにいただく場合(例:車でガソリン代940円のところ、1000円いただく)、交通費は売上に含めず何も処理をしなくて良いのか、売上に含めて経費として処理をしたほうが良いのか(例の場合は、経費が940円)アドバイスをいただけたらと思います。また、実際よりも少なくもらう場合もあります。(実際1020円のところ、1000円いただく)

                  • フリマアプリ確定申告について

                    不要なカードをフリマで売り必要なカードを買う といった行為を何回も続けております。 たまに上がることもありますが買ったものより利益が出ていることはほぼなくマイナスではいるのですが取引回数が多く額も多くなっています。 利益が出ていなければ確定申告は不要とのことですが継続的に取引していれば必要の可能性があるとよくみるのですがマイナスなのにどう申告すればよいのかわかりません。 仮に10万でBOXを買い不要なカードを8万円分売り実費で2万追加で払いまた10万のBOXを買い…というのを続けて80万円分売って取引件数は1000を越えていた。 という例の場合使っている額が当然多いのですが継続的に売っているため確定申告が必要になるのでしょうか

                    • ボランティアスタッフの立替費用の仕訳

                      法人として、個人のボランティアスタッフに仕事を依頼しております。 仕事の対価は無償ですが、業務で立て替えた実費は精算することにしております(額としては5万〜10万未満程度) この場合、実費の構成費目をそれぞれ仕訳すべきか、支払手数料として一括で仕訳して良いか、ご教示いただけませんでしょうか。 また、立替精算でも源泉徴収が必要かも併せてご教示いただけると幸いです。

                      • ライティング業務で利用した占いの勘定科目について

                        ライター業をしています。 「占い鑑定してもらい、レビューを執筆する」という仕事があり、電話占いを行い、実費を事業のクレジットカードから支払いをしました。(ちなみに鑑定費はクライアントから全額返ってきています) その場合の勘定科目は何になりますか?

                        • 業務委託先への売上と交通費の支払いについて

                          業務委託先にイベント開催を依頼し、イベントの売上の一部と、イベント会場までの交通宿泊費を業務委託先に支払うことになりました。 ①支払明細書を発行する際の項目としては、「イベント売上金」「交通宿泊費」で良いでしょうか? ②交通宿泊費は実費ではなく、定額で数十万円の支払いにしたいのですが(業務委託先から領収書もいただかない)、その場合必要な処理はありますでしょうか?

                          • 友人から実費としてもらった額が、後で実費を超えていたことが分かった場合の所得税について

                            ・友人とドライブをした際の高速代の割り勘 ・友人から頼まれてカードなどを印刷した際のインク代 いずれも、私がクレジットカードで購入・支払った額の中から、実際に友人のためにかかった分だけを計算して実費請求し、友人からいただいたとします。 後日、カード請求書を確認すると、カード会社からの割引があり、実際にカード会社に支払った額が、友人から実費分としてもらった額をわずかに下回ったとします。 この場合、その差額は、所得税の課税対象となりますか?

                            • 交通費の請求

                              フリーランスでシステムエンジニアをしています。 顧客企業(IT系会社)との契約は、システム開発支援+出社日の交通費(実費精算)となっており、毎月の請求書に、システム開発支援料+交通費(実費)を記載して請求します。 この際に、交通費には消費税が含まれていますので、実際に支払った金額÷1.1(課税仕入10%)で請求明細に記入していますが、どうしても1円の誤差が発生する場合があります。 本来は、freee会計ではどのように登録すべきかを教えて下さい。

                              • 振替伝票での過年度の修正について

                                青色申告の個人事業主です。 freee会計の修正待ちリストに 「マイナス残高<預り金>」 「マイナス残高<立替金>」 と出ていたため、原因を調べたところ、 2019年から発生しているのにそのままにしてしまっていたようです。 【「マイナス残高<預り金>」原因】 ・2019年7月・12月の専従者賞与に源泉所得税を登録していない ・2019年7月・12月の専従者賞与に年末調整の還付金は登録してある ・2020年1月に納税した源泉所得税を登録していない 【「マイナス残高<立替金>」原因】 ・2019年の3件の収入取引において、実費請求分を立替金として登録している ・上記の実費請求分の支出時に立替金ではなく消耗品費や交通費などで登録している こちらを修正するには「振替伝票」で登録することになると思いますが、 どのように登録すればよろしいでしょうか? また、修正申告は必要でしょうか? ご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

                                • 顧客請求分の旅費交通費の見積、請求書に関しまして

                                  お世話になります 顧客に対し、作業費に加え、交通費と宿泊費を概算(※)で請求を行います ※顧客からは実費ではなく概算での請求について了承を得ており、請求額は実費以下の金額です。 見積、請求書の記載方法について下記のように考えておりますが、 問題はありますでしょうか? ご教授ください 【項目】 ・作業費(○○分として):100,000円 ・旅費交通費(A駅~B駅往復相当分交通費、X市宿泊費相当額):25,000円 【合計、小計】 ・作業費:100,000円 ・作業費(消費税10%):10,000円 ・旅費交通費(消費税対象外):25,000円 合計:135,000円 消費税の記載方法について悩んでおります。 ご教授ください

                                  • 立替経費について

                                    クライアントから仕事を受注した際に発生した経費があり、実費をそのままクライアントに請求する場合、支払い時点、受け取った時点ともに「立替金」の勘定で問題ありませんでしょうか。

                                    • 立替金の仕訳

                                      ある法人と業務委託契約(準委任契約)を結んで業務を受託することとなりました。1月1日付けで個人事業主として開業することとし、税務署に開業届を提出しました。 法人事務所で仕事をすることがあり、自宅と事務所間の交通費や業務上必要な外出をする場合の交通費は法人負担とすることが契約で定められています。原則として公共交通機関を利用し、利用明細を毎月提出して実費を支払ってもらいます。そのため、この交通費の経理上の扱いは「立替」となり、収入にも必要経費にも計上しないものと理解しています。 交通費は業務委託費と合算されて毎月支払われることになっています。 このような「立替」の仕訳は、どのようにすれば良いのかご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

                                      • 103万を超えてしまった、どうすれば良いのか

                                        20歳大学生です。今年1年間でメインのアルバイト先、数ヶ月間だけ働いたカラオケ、インターン先(企業)、単発バイトの所得計算が103万を超えてしまいました メインのアルバイト先からは交通費が支給されておらず、実費で都度支払っています この場合、確定申告の際にメインのアルバイト先に通勤する際にかかる交通費は経費などとして記載することは出来ますか?またその際、通勤交通費証明書は必要ですか? また、このまま親の扶養から外れた場合勤労学生控除の手続きをした方が良いのか、このまま確定申告をしなかった場合どうなるのかもお聞きしたいです よろしくお願いします