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インボイス制度について質問です。 現在、日本にて個人事業主として、オーストラリアにある食品製造会社にリモートにて事務の委託業務を受けています。 その会社はオーストラリア国内販売向けの製品の製造と卸しをしていて、私はその事務を請け負っています。日本国外へのサービスのため、そもそも消費税はかからないと考えで、請求書を発行する際には消費税は含めていません。 インボイス制度が始まるにあたり、何か影響を受けることはありますでしょうか?インボイス登録番号は取得した方がよいのでしょうか?
- 投稿日:2023/08/07
- 国際税務・海外税務
- 回答数:1件
今度、法人を設立する予定です。第1期、第2期ともに売上1000万円以下、給与支給1000万円以下になりますが、その場合、第3期は免税事業者という理解でよろしいでしょうか。仮に、免税期間中にインボイス制度に登録した場合には、どのような取扱いになりますでしょうか。
- 投稿日:2023/08/07
- 法人決算
- 回答数:3件
技術系コンサルタントの個人事業主です。年間売上は500万円ほどで、仕入れ金額はゼロです。適格請求書発行事業者の登録済みです。クライアントからは10%の消費税を乗せた報酬を受けています。インボイス制度で、クライアントから預かった形の消費税の総額を納入するものという理解は正しいでしょうか。またその総額との大小比較という点で、簡易課税(2割特例を含む)を検討する意味があるのかどうかについても併せてご教示ください。
- 投稿日:2023/08/06
- 税金・お金
- 回答数:1件
現在個人事業主として自宅兼事務所を賃貸として利用しております。 この場合、賃貸人である不動産側の登録番号などインボイスに必要事項を記載した物を準備して頂いた方がいいのでしょうか? また必要な場合、税率や消費税額は家賃全体の賃料での記載でいいのでしょうか? 教えて頂ければ幸いです。 当方、簡易課税制度利用しております。
- 投稿日:2023/08/05
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
アルバイトとアプリの配信でお金を頂いております。 配信者もインボイス制度の登録が必要でしょうか?
- 投稿日:2023/08/04
- 税金・お金
- 回答数:3件
個人事業主として2年確定申告をしましたが、赤字続きでまだ納税は行なったことがありません。
個人事業主として中古パソコンや雑貨などを販売しています。 赤字続きで2回確定申告は済んでいますが納税はしたことがありません。 インボイス制度にはどのように対応すればよろしいでしょうか。 また、今後消費税を納税する必要はあるのでしょうか。 その場合、どのような手続きをすればよいのでしょうか。 年商は100円程度です。 よろしくお願いします。
- 投稿日:2023/08/04
- 税金・お金
- 回答数:2件
私はフリーランスのライター活動をしている個人事業主であり、免税事業者です。 先日、取引先である法人に成果物を納品し、請求書をおこしたのですが、「免税事業者であるならば消費税の記載はしないで欲しい(請求しないで欲しい)」と伝えられてしまいました。 単価と源泉徴収税額のみを記載した請求書を出してほしいという旨なのですが、このような請求書を出した経験がないため混乱しております。 確かに、納税しないのだから消費税を受け取る必要がないと言われれば確かにその通りかと思います。特に私はライターであるため、成果物を作成するにあたって何かを仕入れたりもしておりません。 以上をお伝えした上で、お聞きしたいことは2点です。 1点目は、取引先の法人に、消費税を加算していない請求書を出すことに何か問題はあるのでしょうか?(売り上げが10%落ちてしまう、という以外で) 2点目は、取引先が私と同じような個人事業主相手であった場合に、消費税を請求しないことは何か問題はあるでしょうか?(個人事業主同士で、業務を依頼することがあるためです) インボイス導入後も私は免税事業者のままでいるつもりなので、今後のやり取りも踏まえ、消費税を加算するか否か、正しい知識を持って選択したいと考えております。 長くなって申し訳ございませんが、ご回答いただけますと幸いです。
- 投稿日:2023/08/03
- 税金・お金
- 回答数:2件
水道光熱費などの実費の立替精算で、立替者が課税売上に計上することを厭わないのであれば、インボイスを発行しても良いのでしょうか? それとも元インボイスと立替金精算書の対応をしないといけないのでしょうか?
- 投稿日:2023/08/01
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
当月費用に対する値引分については、当月費用と同じ明細内にその分をマイナス表記にて記載すれば良いのでしょうか?それとも別段にて記載が必要になりますでしょうか? 別段表記にする場合、費用分と値引分ではそれぞれ合計欄を記載しない方が良いのでしょうか?(消費税端数処理の関係上) また前月分の修正がある場合につきまして当月費用と同じ明細内にて加算減算をすれば良いのでしょうか? それとも前月修正分については新たに1枚の請求書として発行が必要でしょうか?
- 投稿日:2023/08/01
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
インボイスの以下の書類登録で疑問点があるので教えてほしい 2021年 白色申告 売り上げ120万 2022年 青色申告 売り上げ370万 取引先からインボイス対応をもとめられている。 freeeのインボイス登録支援で書類を作成したが疑問点がある。 適格請求書発行事業者の登録申請書 疑問点1 自身の事業者区分は課税事業者か?免税事業者か? インボイスということで課税事業者? 売り上げ1000万円以下なので免税事業者? どっち? 疑問点2 登録要件の確認では課税事業者ですが「はい」になっている これでよいのか? 消費税簡易課税制度選択届出書 疑問点3 令和03年1月1日~令和03年12月31日の 課税売上高とは?実際の売上高? それとも、1000万円以下だが、実際の売り上げを記載?
- 投稿日:2023/07/30
- 節税対策
- 回答数:4件
お世話になります。 インボイス制度について。 個人事業主の免税事業者です。 飲食業で今の状況としては、業務委託が主な収入源となっています。 (今後は自分の事業の割合の方が増えることも予想されます。) 現在は、2社の課税事業者と業務委託契約をしています。 今後のインボイス制度に伴い、課税事業者となるか、免税事業者のままいくか、どちらが実際いいのか悩んでおります。 ちょうど、登録が済んでるか、もしくは登録できない場合も伝えてくださいと経理の方から連絡がきました。 話し合える関係性ではあるので、免税事業者のままで交渉できないかと思っていますが、どのようにお伝えするのが正解でしょうか? または、その場合のリスク等も教えていただきますと幸いです。
- 投稿日:2023/07/28
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
サービス系の業務委託で働いています。 報酬は売上(税抜)の○割掛けという形なのですが、特にそこから消費税ぶん課税されることなく給与として振り込まれています。 (給与明細には※税込と記載されています。) インボイス登録のお達しが来たため消費税を支払うにあたって疑問が生じたためこちらに質問させていただきました。 消費税ぶんの上乗せの請求をすることは出来るのでしょうか。 よろしくお願い致します。
- 投稿日:2023/07/26
- 税金・お金
- 回答数:5件
はじめまして。 先日私が運営しているキックボクシングの事業で以下のようなことがありました。 クラスに参加していた会員さまが、過去に参加した分の領収書を一気にまとめて発行してほしいと申し出てきました。 会員さまのクラス参加期間は約半年ほど、正確に何回来られたかはデータが無いのですが、ほぼ毎週一回ずつのペースで参加されていたのでおおよそで出せます。6万円前後かと思います。 この場合、領収書はどのように発行すればよいのか、事業主側は発行する上で何か気をつける点など ございますでしょうか? 一気にまとめてが良いのか、月毎が良いのか。 またインボイスのことについてあまり熟知していなのですが、領収書の発行の際に関わる問題等ありましたら教えていただきたく存じます。 お手数をおかけしますが、是非ご教示ください。
- 投稿日:2023/07/25
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
個人事業主をしておりますが、インボイス登録を検討しております。 当方、令和5年は免税事業者、令和6年より課税事業者になります。 その場合、令和5年10月1日時点でインボイス登録をすると、令和5年9月末までは免税、令和5年10月1日~課税という認識でよろしいでしょうか。(令和5年9月末以前は免税のままで問題ないか、念のため確認させてください)
- 投稿日:2023/07/25
- 確定申告
- 回答数:1件
インボイスにおける立替金精算書の作成について(二重立替払いのケース)
人材派遣業者です。 インボイス対応にあたって、取引先の費用を立替えた場合に『領収書原本』に加えて『立替金精算書』の送付が必要な点は理解しました(国税庁インボイスQ&A№92)。 しかし実務として、当社派遣スタッフの宿泊費など、 ①派遣先⇆②派遣元(当社)⇆③派遣スタッフ⇆④役務提供元企業 のような、二重の立替えが発生してしまう場合があります。 (領収書発行者は④、宛名は③です。) このような場合、『領収書原本(A)』と『③が②宛に作成した立替金精算書(B)』に加え、さらに『②が①宛てに作成した立替金精算書(C)』を送付すればよいのでしょうか? 立替金精算書の様式を工夫してA,B,C各書類の関連性は明確にするつもりです。
- 投稿日:2023/07/23
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
現在、税込み設定にてFREEを使っています。輸入に関しての消費税の扱いについてわからないことがあります。わかる方がいらっしゃいましたら教えて頂ければと思います。決算書を作っていますがインボイスをもとに輸入消費税を税別に(仮払消費税・国税・地方税)仕訳しています。税区分は、課対輸税・地消貨割にて変更して使っています。決算書(B/S)を作成すると仮払消費税が残っており、未収収益に変換するようにFREEが支持してきます。もともとFREEの場合は、清算仕訳を必要としないようなので残った仮払消費税の扱いに困っています。どのように処理すればよいのでしょうか?
- 投稿日:2023/07/21
- 確定申告
- 回答数:2件
インボイス登録したフリーランスは、自宅の売電の消費税も納税になりますか?
10月からのインボイス制度に登録した場合、 事業とは別に毎月15000円前後の自宅の売電収入の影響について 下記の疑問がありお教えいただきたいです。 ◎登録後は、事業としてない売電収入も売上に加える必要があるのでしょうか? ◎自宅の余剰電力の売電収入からも消費税を収めるようになるのでしょうか? ちなみに、インボイス制度専用窓口に電話したところ 余剰電力は非課税なので不要と言われ、 税務署に電話したら、反復のある収入は課税と言われ どっちが正しいのか分からなくなっています。 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/42.htm 上記URLの国税庁のページ内に書かれた文章には、 「個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は課税対象となりません」とありますが、すぐに、「反復、継続、独立して行われるものであれば、課税対象となります。」 これも文章がよくわからないので疑問が膨らむばかりです。 どうぞ、見解をお聞かせください。 よろしくお願いします。
- 投稿日:2023/07/19
- 税金・お金
- 回答数:3件
私は現在、業務委託としてリラクゼーションサロンで働いております。 売上は毎月の施術売上から税抜価格の55%をもらっていますが、10月以降税抜で計算されたものから消費税を払う事に疑問を感じています。 具体的には契約している会社にも10%取られ、そこから消費税としてさらに納めなければいけないのか?と感じています。 さらには登録番号を取得しない事業主とは契約しない。とも言われています。 税抜で払われているものから消費税を払う事に違法性などはないのでしょうか?
- 投稿日:2023/07/19
- 税金・お金
- 回答数:1件
まだまだ無知なためご相談させてください。 インボイス制度で課税事業者になるべきかの判断が分かりません。沢山資料を読んだりQ&Aを参考にしたり。今月税務署のオンライン説明会を申込んでいるのですが、このままでは知識不足でこの説明会の理解度が低い気がして、こちらで一度質問させて頂きたいです。 個人事業主で美容業(サービス業)をしております。 年収は1000以下、取引先は法人が8割/個人2割です。 この場合インボイス登録はした方が仕事上良いでしょうか? 免税事業者のままor課税事業者になる場合とでの違いはどうでしょうか? 請求書を発行しなくてはいけない/免税事業者の場合取引先からの仕事が減るかもしれない等は分かりました。主に金銭的に変化はどの様な事でしょうか。 毎日資料を見ても疑問ばかりで。 お力添え頂けたら助かります。
- 投稿日:2023/07/16
- 税金・お金
- 回答数:3件
よろしくお願いします インボイスの話は一旦抜きでお願いします 売上が1,000万円を超えたので、簡易課税選択届を提出した場合 その後売上が1,000万円以下になっても課税事業者のままですか? それとも1,000万円以下になれば免税事業者になりますか? 課税事業者【選択】届は提出していません
- 投稿日:2023/07/14
- 確定申告
- 回答数:2件