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弊社は、親会社所有のビル管理等を代理人として、契約及び賃料等の収受を行っています。 そして、各テナントの水道光熱費等を公共料金事業者に立替払いし、後日、各テナントと賃料と合わせ精算しています。 現状、水道光熱費と賃料について10%売上の請求書を発行し、会計上は預り金(不課税)を使用しています。 インボイスが始まった場合、水道光熱費について、テナントが複数あるため、立替金精算書を作成し交付します。また、媒介者交付特例を使用し、弊社からテナントにインボイスを交付します。 会計上は、預り金(不課税)を使用します。 質問 水道光熱費と賃料を1枚のインボイス+立替金精算書を取引先に交付する際、インボイスには、賃料の消費税は10%、水道光熱費の消費税は対象外にするのでしょうか?それとも水道光熱費についても、立替分であることを明記し、立替金精算書を交付すれば、消費税を10%表記のままでも良いのでしょうか? 例.請求額が 220円の場合 賃料 100 消費税 10 水道光熱費 110 (立替)
- 投稿日:2023/06/21
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
よろしくお願いします インボイスの登録事業者には登録しないつもりです その場合請求書には消費税という名目で請求してはいけないのですか? それとも特例期間は消費税という名目で請求してもいいのでしょうか?
- 投稿日:2023/06/20
- 確定申告
- 回答数:2件
令和5年10月1日からインボイス発行事業者になるため、インボイスの登録用紙と、友人から簡易課税が良いとのアドバイスをもらったても、同時に簡易課税選択書も提出しました。 今になって簡易課税を取り下げたいと考えているのですが可能ですか? 1期は簡易課税で計算するのがマストでしたら困りますので質問しました。
- 投稿日:2023/06/20
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
7月開業予定、インボイス開始までの7.8.9月の扱いに関して
10月からのインボイス制度に関してはインボイス登録は完了しています。フランチャイズ契約での開業なのですが、7.8.9月の売上に対する消費税はどうするのが1番節税か知りたいです。 店舗売上予測は各月700万程度となっています。
- 投稿日:2023/06/16
- 会社設立・起業
- 回答数:2件
インボイス制度について質問がございます。インボイス制度の登録をすることにより、消費税の課税事業者に該当すると思いますが、別途、課税事業者選択届の提出は必要になりますでしょうか。
- 投稿日:2023/06/12
- 法人決算
- 回答数:3件
例えば、広告制作会社のBがC(印刷会社)に印刷代をA(取引先)の代わりに立替払して、後日Aに制作代金と一緒に印刷代金を請求したとします。 1枚の請求書内で制作代金と印刷代金の両方が記載されている場合、印刷代は立替金である旨と制作代金と印刷代金の合計額が別々で記載されていれば立替金として認められますか? それとも、制作代金と立替金の請求書は別々(2枚)で発行しなければならないのでしょうか。 請求額が制作代金と印刷代まとめたものであると、全てを売上にしないといけないという事例を見たので、1枚の請求書でも立替と明記されていれば認められるのか、という疑問です。 ※Cからの印刷代請求書のコピーをAに添付する前提です。 国税庁インボイスQ&A問92は理解しております。
- 投稿日:2023/06/09
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
質問内容の続きを教えて頂けるか方はいらっしゃいませんか?4期程前に仕入していた商品の代金を、今期になり返金された為、経理処理に困っております。
貸借対照表⇒資産の部⇒流動資産⇒商品の欄(現状/187,253円)には計上されておりません。 ↓ ということは既に会計上・税務上は売上原価になってしまっている可能性が高そうです。 そうであれば 預金130万円/仕入戻し高130万円 となりそうです。 預金130万円/雑収入130万円 でも良いと思います。 回答日:2023/06/08この回答が役にたった:0 ご返答ありがとうございます。最後にもう一つだけ教えて頂きたいです。 現在は免税事業者なんですが、来期からインボイスで課税事業者に登録済みです。 今回の130万円を雑収入にすると、おのずと課税業者になってしまい困ってしまうので、教えて頂いた通りに『預金130万円/仕入戻し高130万円』で行きます。 そのfreee会計の仕入戻し高で勘定科目を選択して、勘定科目の編集を見ると、勘定科目のカテゴリーで『期首商品棚卸、当期商品仕入、』等々色々ありますが、どの項目を選んだら良いでしょうか? 現状 勘定科目名/仕入戻し高 勘定科目のカテゴリー/当期商品仕入 税区分/課対仕返 収入取引相手勘定科目/未収収益 支出取引相手勘定科目/買掛金 色々と申し訳ございません。 投稿日:2023/06/08
- 投稿日:2023/06/09
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
1.Aを子会社として複数社あり(ここでは仮に10社とします)、Bを親会社、Cを携帯電話会社とした場合、 BはAの携帯電話代を立て替えてCに払っています。Cは10社分の合計金額をBに請求しています。 BはA子会社ごとに請求しますが、Cからは合計金額であるため、個別に請求する金額と消費税額が違う場合はどのように処理すればよろしいでしょうか。(按分してAに請求?) また、Aへ発行する請求書はCからの10社分合計の請求書を発行するのか、Cに子会社ごとの請求書を作成してもらい、それを添付すればインボイスとして認められるのでしょうか? また、AとBが同じテナントで、ABのまとめた水道料金がC(水道局)から請求される場合、Aへの請求額はどのように処理すれば良いでしょうか。Cから子会社ごとの請求書が発行されない場合は、Aは合計金額の請求書で仕入税額控除を受けられるのでしょうか?(按分計算した立替金精算書を添付すればAは仕入税額控除が受けられるのか?) 2.例えば、広告制作会社のBがC(印刷会社)に印刷代をA(取引先)の代わりに立替払して、後日Aに制作代金と一緒に印刷代金を請求したとします。 この場合、1枚の請求書内で印刷代は立替金である旨が明記されていれば立替金として認められますか? それとも、制作代金と立替金の請求書は別々(2枚)で発行しなければならないのでしょうか。 請求額が制作代金と印刷代まとめたものであると、全てを売上にしないといけないという事例を見たので、1枚の請求書でも立替と明記されていれば認められるのでは、という疑問です。
- 投稿日:2023/06/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
よろしくお願いします 個人事業主です、売上的には毎年1,000万円は超えないのですが インボイス開始を機に課税事業者(登録事業者)になり、簡易課税を選択したいのですが その場合提出する書類はなんという書類なのかを教えていただけると助かります
- 投稿日:2023/06/06
- 確定申告
- 回答数:3件
アクセサリーのハンドメイド作家をしています。 月に20万から35万の売り上げがあり、 基本的にはネットでオンライン販売をしています。(BASE) 委託の販売(イベントや商業施設) などはほとんどやっていません。 この場合でもインボイス制度登録は必要でしょうか? もし登録しない場合、 何かデメリットはありますか? あまりまだ理解していないため、 教えていただけますと嬉しいです。
- 投稿日:2023/05/29
- 税金・お金
- 回答数:2件
インボイスの入手保管がなくても控除できるものとしてポスト投函される郵便物があると思います。 このポスト投函される郵便物の意味合いがよく分からなくて、これは実務では具体的にどのようなものでしょうか?
- 投稿日:2023/05/28
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
業務委託メインの会社を経営する者です。 業務委託メンバー(年収1000万円ないフリーランス)の多い組織のため、インボイス制度によって納める税金が増えると認識しているのですが、支払いを減らすためにできることはありますでしょうか。 知人の会社は、業務委託のメンバーへの税別での支払いを、税込にしてもらい対応すると野ことでしたが、それは可能な者なのでしょうか。
- 投稿日:2023/05/26
- 税金・お金
- 回答数:4件
この場合免税事業主でもいいですか?インボイス制度と仕入税額控除について。
私は現在クラウドソーシング系のサイトで個人からYouTubeの動画制作協力の依頼を受けています。 YouTubeは海外の企業なのでYouTubeの広告収入は消費税の課税対象じゃないという話を聞きました。 取引先は私が制作した動画(商品)で広告収入を得るものと思うのですが、この場合は私の商品で得た収入は消費税の対象ではないため、仕入れ税額控除もないはずですよね。 この場合、私がインボイスを発行しなくても取引先に負担はないのでしょうか。 納めるべき消費税が0でも、他の税金にたいしてもこの仕入れ税額控除ができる場合は違いますよね。 わかりづらかったら申し訳ありません。よければ教えてください!
- 投稿日:2023/05/22
- 税金・お金
- 回答数:2件
売上、インボイス対応両方を視野に法人成りを検討しております。 1人で立ち上げ予定でしたが、最低でも2名(代表の私とCTO1名)で開始に変更しようと考えております。 株式会社、合同会社の2択で考えており、どちらの方が将来的によいかアドバイス頂けると幸いです。 ・発電関係のエンジニアリング、コンサルティングにて起業 ・必要であれば従業員も数名確保(知人)予定 ・CTOは役員扱いとしたいが、会社への出資は問わない ・運転資金や設備資金等で融資を希望する予定 ・資本金はスタート時100~500万の間を想定、必要に応じ起業後増資予定 ・起業時、起業後のコスト(会社運営に関わるものの一般的な金額を含む) 以上、よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/05/22
- 会社設立・起業
- 回答数:1件
会社の役員をしています。 個人の自動車を会社にリースし、会社からリース料を受け取っています。 個人としての収入は、会社からの役員報酬と自動車のリース料のみです。 このような場合、個人としてインボイスの登録をしないと、会社は自動車のリース料の仕入税額控除は適用されないということになるという認識で合っておりますでしょうか? ご教示よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/05/22
- 税金・お金
- 回答数:1件
130万以内で働く場合、65万控除を目指す必要はあるのでしょうか?
■在宅ワーク1年目、不要ない(130万いない)で働いています。開業届けを出して青色申告をした方がいいとネットで言われているので申請をこの間してきました。税務署での記帳指導も申し込んできたところです。でも130万以内で働く場合、65万控除を目指す必要はあるのでしょうか?収入の額が大きくないので、もしかしたら10万控除でも変わらないのかな?と思っていたところでした。帳簿など全くやったことがなくちんぷんかんぷんで現段階で65万控除の必要がないならそ10万の方を選びたいと思っています。よろしくお願いします。 ■開業届は出した方が良いのかがよく分からず、教えて頂きたいです。 ■在宅ワークでの年末調整の明細書は、いただけるのでしょうか? ■去年一昨年頃から勤務をしていて確定申告等一切していないのですが、これから申告した場合多額の金額を請求されたりなどありますか? ■在宅ワークで、家賃や光熱費がどのくらい経費として落ちるのか知りたいです ■お世話になります。 下記、2点ご確認ご回答を希望致します。 宜しくお願い致します。 【家内労働者特例について】 ~事例~ 年収300万円の場合 ①業務委託のみで特例を受けた控除金額 ②業務委託+パートで特例を受けた控除金額 【インボイス制度について】 業務委託ですべきこと パートですべきこと
- 投稿日:2023/05/22
- 確定申告
- 回答数:6件
現在イラストレーターで原稿料+消費税を 請求させていただいてます。 これまで消費税も売上として計上していました。 インボイス制度がはじまるにあたり 課税事業者になるかまだ検討中です。 そこで疑問に思ったのですが、 インボイス制度開始後に免税事業者だった場合、消費税はこれまでどおり請求して良いのでしょうか? それとも消費税の請求自体をやめた方がいいのでしょうか? よろしくお願いします。
- 投稿日:2023/05/21
- 税金・お金
- 回答数:2件
個人事業をはじめて間もないものです。インボイス制度について教えて下さい。 ①2023年2月開業 ②インボイス制度登録 ③2023年6月までの売上は1000万未満 ④2023年12月までの売上は1000万超予定 開業して2年間は消費税の支払いが免除になるはずですが、上記の場合は2023年の消費税はどうなりますか?支払義務が生じるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/05/15
- 税金・お金
- 回答数:1件
2024年1月から法人化する場合、インボイス発行事業者に登録しなければ2年間は非課税事業者となりますか?
個人事業主として複数の取引先と仕事をしておりますが、昨年の売上高が1000万円を超えており来年から課税事業者になります。その為、来年1月から法人化する事を検討中なのですが、法人の場合でもインボイス発行事業者に登録しなければさらに法人化後2年間は非課税事業者となることができるとの理解で良いのでしょうか? 取引先からはインボイス発行の要求は受けていません。
- 投稿日:2023/05/15
- 会社設立・起業
- 回答数:1件
個人事業主として複数の取引先と仕事をしておりますが、昨年の売上高が1000万円を超えており来年から課税事業者になります。その為、来年1月から法人化する事を検討中なのですが、法人の場合でもインボイス発行事業者に登録しなければさらに法人化後2年間は非課税事業者となることができるとの理解で良いのでしょうか? 取引先からはインボイス発行の要求は受けていません。
- 投稿日:2023/05/15
- 会社設立・起業
- 回答数:3件