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  • フリマアプリで売却時の確定申告

    断捨離時に今までコレクションしていたものなどを出品していたら20万円以上の売り上げとなっていました。 この場合確定申告が必要となるのでしょうか?

  • 入社前の業務委託契約による給与について

    来年の4月から企業に就職する予定の大学生です。 現在、とある別の企業と業務委託契約で仕事を行なっており、来年の1月に報酬を得る予定なのですが、これは再来年に確定申告が必要になるのでしょうか。 また、(就職後は業務委託契約による仕事を行わない場合でも)就職先に副業申請をした方がよいのでしょうか。

  • 企業発行ポイント獲得時の確定申告について

    2点質問があります。 前提:例えば「クイズに正解すると1ptプレゼント」のようキャンペーンで年間100ptを獲得し、その100ptを使って100円相当の商品を購入したとします。 また、私は1社からのみ給料を受け取っている会社員で、副業等の収入はありません。当然、先述のポイント獲得も事業などとは一切関係ありません。 1:ネットで調べた限り、原則としてポイント取得は所得とみなされないが、前提にあるような場合は商品の値引きを受けたわけではないため、100円を一時所得か雑所得に分類する必要があると記載がありましたが、まずこの認識は正しいでしょうか。 2:ポイント獲得時の確定申告について調べると、雑所得は20万円以下の場合申告不要とか、一時所得は50万円までは控除があるとかの記載を見ますが、あくまで確定申告を行わないことを選択できるという意味で、別件で確定申告が必要な場合はこの100円についても申告する必要があるでしょうか。

    • 別表5-2(法人税)

      お世話になっております。 企業で経理業務を担当している者です。 法人税申告書の別表5-2の「当期中の納付税額」の中の「充当金取崩しによる納付」の 「充当金」とは別表4や別表5-1に記載する納税充当金ではないですよね? 「充当金取崩しによる納付」の「充当金」とは別表5-1の未納法人税等=納税確定額 を指すと考えて宜しいでしょうか。 基本書に記載のあるような初歩的な質問で申し訳ございません。 ご教示頂けますと幸いです。

    • 年末年始の家賃の仕訳について

      今年の1月1日に個人事業主(青色申告)で開業しました。  自宅兼事務所で、家賃は翌月分を前月末に個人口座から引き落としされます。  プライベートと事業の口座は同じです。  今年の1月末に引き落としされた2月分家賃から会計ソフトに入力しました。 開業前の2022年の12月末に引落としされた【2023年1月分家賃】と今年の12月に引落とし予定の【来年1月分の家賃】は、どのように仕訳したらよろしいでしょうか。 よろしくお願い致します。

    • 休業中の申告について

      現在freeを使用しています。 休業中に売上がなくても光熱費やネットなど固定費が自動引き落としされています。 この場合の処理についてお伺いさせてください。

      • 年末調整の「その他の所得はありますか?」の回答と、副業バレのリスクについて

        2022年4月から契約社員として勤めている会社から年末調整の質問がいくつか届きました。 その中の「給与収入以外のその他の所得はありますか?」の項目で、事業所得はあるが「いいえ」を選択し、自分で確定申告することは問題(✳︎)ないでしょうか? (*)税務上どのような仕組みなのか?副業がバレるのか?など 前提 ・2022年1-3月までは同会社から業務委託を受けていました。 ・他にも1-12月通して事業所得があります。 ・契約社員になった4月以降は副業はしないことになっています。(禁止はされていませんが、副業の申告をしていません) よろしくお願いします。

        • 勤労学生控除と社会保険

          現在、大学1年生です。掛け持ちをしていますが、片方から非課税交通費をもらっています。給料が130万に近いため、勤労学生控除を受けるのですが、交通費が税法上では含まれないらしいのですが、健康保険上だとこの交通費も含むと知りました。交通費を含んだ場合、130万を超えてしまいます。この場合は、働くのを止めた方が良いのでしょうか。それとも、マイナスを取り返すために働いた方が良いのでしょうか。

          • 業務に関するセミナー参加費用や書籍購入費について教えてください!

            今年8月、個人事業主に転換してから受講したセミナーがあるのですが、決済は会社員時代の今年3月でした。(領収書発行日も3月)この時、まだ開業届は出していないのですが、この費用は事業経費になりますか。

            • 個人事業主事業所得と給与所得における1,000万円の考え方について

              正社員で会社に所属しながら、個人事業主としても活動しています。 1,000万円を超えると消費税を払う必要があるかと思いますが、こちらは給与所得と事業所得を足したものでしょうか?それとも、個人事業主の売上のみが対象でしょうか? 例)給与500万円 個人事業主売上500万円   →合計1,000万円 消費税支払い義務有   →売上500万円  消費税支払い義務無 よろしくお願いいたします。

              • 一人会社で給料がない場合の扶養について

                【急募】年末調整に向けて、ご回答をお願いしたいです。 一人会社・扶養についての質問です。よろしくお願いします。 私は、一人会社をしており、売り上げはありますが赤字で、私の給料はありません。 たまにアルバイトをしているのですが103万円は超えておらず、まだ父の扶養に入っています。 この場合、売上はあるが給料が出ていなくて、アルバイトも103万円を超えてない場合、まだ父の扶養内で問題ないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

                • 光熱費の仕訳について

                  光熱費の仕訳についてご質問があります。 今年1月に個人事業主で開業しました。 会計ソフトには水道代を全額を入力して、家事按分設定で事務所分を按分しようと思っています。 1月の水道代の検針日が1月22日でした。 なので、1月22日分から会計ソフトに入力していったのですが、今年の12月の水道代は検針日が2023年1月になると思いますが、2023年1月の検針日がきた時に【水道光熱費〇円/事業主借〇円】という仕訳でよろしいでしょうか?それとも、未払金などの別の仕訳になりますか? ご教示の程よろしくお願い致します。

                • 翌年1月の家賃を12月に支払った場合の仕訳について

                  12月に翌年1月分の家賃を支払った場合、合計2つの仕訳を入力するのでしょうか? 下記の仕訳だと12月の仕訳の時点では何の前払金かがわからないと存じますが、合っていますでしょうか? ①12月に翌年1月分を支払った場合  前払金 5万円 / 事業主借5万円 ②1月になった時(今年ではなく来年の帳簿に入力でしょうか?)  地代家賃 5万円 / 前払金5万円 ご教示よろしくお願い致します。

                  • 個人事業主の帳簿のつけ方について

                    はじめまして。 今年の7月に開業届を出し、個人事業主として登録しました。 月の収入としては10,000円から20,000円位で、10月末までそんな感じでした。 しばらくは扶養の範囲を超える事はないと思います。 そこで質問です。 1.いただく報酬から、所得税が引かれています。所得税分を取り戻すために来年確定申告を行いたいと思います。青色申告をするのだと思いますが、この場合必要な書類は何でしょうか。 2.今の収入のままだと、税理士さんにお願いするのはあまり現実的ではありません。そこで帳簿の付け方の例が知りたいです。8月分からつけるのだと思いますが、繰越はゼロからのスタートで良いのでしょうか。帳簿の例をどこかからもらってきて、自分でExcelで作成しても良いのでしょうか。 調べてもよく理解できないので、教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いいたします。

                    • フリーランスでも社保に入れるというオンラインサロンについて

                      個人事業主でも社会保険に加入できるという触れ込みのオンラインサロンを見つけました。まだあまり広く知られていないようですが、どのようなリスクが考えられるでしょうか?

                      • フリマアプリの確定申告について

                        今年一年間フリマアプリで商品を売却しています。主に、衣類や靴、キャラクターグッズ、ゲームなどです。一点30万円を超えるものはなく、骨董品や絵画の出品などもありません。一万円を超えて売れるものもほとんどありません。現在、60万円ほどの売り上げがあります。細々してるものが多く取引数は多いです。 上記の場合確定申告は必要でしょうか?

                      • 自宅兼事務所の電気代をポイントで支払った場合は経費になりますか?

                        電気・ガスを使用すると支払額に応じて毎月ポイントが貯まります。 ポイントが貯まるのは、個人名のアカウントです。 電気代の支払いに5千円分のポイントを使用した場合、ポイント分は経費になりますか? (例)自宅兼事務所で事務所の割合が50%、10月の電気代が1万円、そのうち5千円のポイント使用した場合の仕訳 10/31 水道光熱費 5,000円/ 事業借主5,000円 ご教示よろしくお願いいたします。

                        • 個人事業主の家賃の割合の変更について

                          今年から青色申告個人事業主になりました。 自宅兼事務所で事務所の割合を4割としました。この割合はずっと変えない方がよいでしょうか? また自宅兼事務所を引っ越しをした場合、今までの4割から5割に変更をしても問題ないでしょうか? ご教示よろしくお願い致します。

                        • 第3号保険者が住宅ローン控除を使う方法

                          会社を退職し2024年に第3号被保険者になる予定です。パート等はせず、収入は以下の予定です。 ・配当所得が約40万円(源泉徴収・分離課税)   →(徴収された所得税約8万円、住民税約3万円) ・株式の譲渡所得が約200万円(源泉徴収・分離課税)   →(徴収された所得税約30万円、住民税約10万円) 夫と1:1でペアローンを組んでいる残金約3000万円の住宅ローンについて、15万円の住宅ローン控除を受けたいのですが、 分離課税で支払っている所得税は、源泉徴収されていても分離課税として確定申告すれば住宅ローン減税で還付されるのでしょうか。 総合課税でないと還付されないのであれば、配当のみを総合課税として確定申告したいところですがその場合、48万円以下であれば非課税となってしまうのでしょうか。 どのようにすれば、3号被保険者のままで住宅ローンの恩恵をうけられるでしょうか。

                          • 一部社会保険料を会社が肩代わりした従業員の年末調整における社会保険料控除額について

                            一部社会保険料を会社が肩代わりした従業員の年末調整における社会保険料控除額についてです。 従業員の昇給により、健康保険・厚生年金の等級に変更があり社会保険料が上がったのですが、支給の際に変更作業を失念しており保険料増額分を数か月間会社が肩代わりした状態になっておりました。 これは会社のミスなので従業員に増額分の請求は考えていないのですが、年末調整の際には本来の増額された正しい数字で控除するのか、従業員が実際に支払った金額で控除するのかがわからず困っております。 どちらの金額で控除する事が正しいでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。