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請求書に、「システム使用料」としてマイナス請求項目がある場合の仕訳
お世話になります。 請求書に「システム使用料」としてマイナス請求しています。 システム使用料を通信費として経費処理する場合、貸方勘定項目は何にすればよいでしょうか?「売上500」でしょうか? 【請求書】 ➀原稿制作料10,500円、 ②システム使用料ー500、で計10,000円 【仕訳】 ➀<借方>売掛10000<貸方>売上10000、 ②<借方>通信費500<貸方>? ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/02/14
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
母親の死去に伴い貯金の残りを受け取った。確定申告の雑所得での申告は必要?
必要だとすれば、それは雑所得のどこの欄になる?ちなみに500万円程度。 また、原稿料、講演料等の申告がめんどくさいが、これを依頼するとしていくらくらいの金額が必要?
- 投稿日:2023/02/14
- 確定申告
- 回答数:4件
昨年1月~12月が事業年度の企業を引受けました。 会計は親会社がSAPで行っていたこともあり会計ソフトが引き継げず、freeeへ残高を転記して1年間記帳していたのですが、社会保険料の預り金の残高が合わなくて困っております。 2021年12月の預り金残高は (2021年12月24日振込)2021年11月給与(社会保険料は2022年1月4日に口座引落) (2021年12月24日振込)決算賞与(社会保険料は2022年1月31日に口座引落) でした。 2021年12月に以下の仕訳もあり、未払金 未払費用(会社負担分)/未払金 預り金(従業員負担分) ★ 2022年1月4日の口座引落時は 未払金/銀行口座 で消し込みました。 2022年12月の預り金残高をみると (2021年12月24日振込)2021年11月給与 が消し込まれず浮いてしまっている状況です。 freeeではどのように消込すればよいかご教示いただけますと幸いです。 ★の仕訳で11月給与から預かった預り金(従業員負担分)が借方に移ったのに、預り金残高に残っているのも知識不足で分かっていません・・・
- 投稿日:2023/02/14
- 法人決算
- 回答数:1件
生保レディです。去年の1月に出産し育休取得中です。去年まで税理士さんに確定申告をお願いしていましたが、今回のみ自分ですることになりました。ここで質問です。 ①前回まで青色申告でした。去年1年働いていないのですが、今回も青色申告出来るのでしょうか?会社からは給料とボーナスが出ています。 ②会社からもらった支払合計表と給料明細の数字が合いません。前回12万超え、今回7千円。この差額にはどんな可能性がありますでしょうか?また確定申告時どちらの金額に合わせればいいのでしょうか? ③同じように育休中の方が去年税務署で確定申告をした際、会社から出ている給料は雑所得で申告されていました。私の場合も雑所得で申告になりますでしょうか? ④年収は120万程になります。出来れば非課税の枠におさめたいのですが、青色申告出来る場合、経費を申告しなくても非課税枠におさめることが出来ますでしょうか?育休中もお客様への対応があったため、一応領収書は残しています。 今まで税理士さんにお願いしていて本当に無知なため、教えて頂けるとありがたいです。よろしくお願い致します。
- 投稿日:2023/02/14
- 確定申告
- 回答数:1件
昨年12月に開業しましたが、11月に事業用の車をローンで購入しました。納車日は開業前ですが税金や保険料などは勘定科目開業費として計上しますか? また当初、自動車ローンは事業用口座ではなくプライベートの口座から引き落とされていました。車を購入した時の車両本体の費用、またその後のローン返済時の元本分は記帳しますか?
- 投稿日:2023/02/14
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
4月に開業したいのですが ①開業前の1、2月売上は開業日に計上と言われました。 その前の販売手数料、振込手数料は どうしたらいいのかわかりません。 ②経費も計上と言われましたが どのように仕訳するのかわかりません。 ほとんど材料や梱包材です。 1、2月の経費(仕入)は 4月の開業に向けて 棚卸する材料、しない材料を決めて 期首棚卸高で登録しようと思っていたのですがあっていますでしょうか?
- 投稿日:2023/02/14
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
よろしくお願いします 短期前払費用の特例にできるのは、継続的に受けるものだけですよね? 例えばこの先1回だけ受ける予定の1年間契約のコンサル料を払った場合 これは短期前払費用の特例に該当せずあくまで経費になるのはその一年分のうち 今期に対応する分だけですよね?
- 投稿日:2023/02/14
- 確定申告
- 回答数:3件
2021年12月に長男が住宅取得資金の贈与の非課税特例を利用し、祖母から1500万円の贈与を受けてマンションを購入しました。持ち分比率は長男が16.5%、妻が67%、私が16.5%です。長男は2022年1月に住民票を移してほぼ1年以上居住してきました。このほど妻が大阪に転勤することになったため、私が病弱なことから長男が私と同居せざるを得なくなりました。また、二重生活で経費もかさむことから購入したマンションを今後賃貸に出したいと考えています。住宅取得資金の贈与の非課税特例は居住用に限ると伺っていますが、1年を経過して上記のような事情で居住用ではなくなった場合、非課税の特典は消滅するのでしょうか。お教えください。
- 投稿日:2023/02/14
- 税金・お金
- 回答数:1件
お願いします 特に特例の適用を受けない単なる空き地を売却しました 利益が出ているので確定申告をするのですが、その際添付資料は必要なのでしょうか? 例えば売買契約書など
- 投稿日:2023/02/14
- 確定申告
- 回答数:3件
私は大学3年の21歳です。 19歳以上22歳以下(特定扶養親族) 控除63万とあったのですが、 ①21歳の私(子)の年収が103万を超えた場合、親は控除がなくなり63万円を支払う必要があるということでしょうか? ②私(子)の年収が103万円を超えた場合、他に親が支払う必要のあるお金は発生しますか? 以上2点をお聞きしたいです、よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/02/14
- 税金・お金
- 回答数:3件
金属製品の製造業です。個人で手作りでやっています。期首・期末の棚卸から売り上げを出しています。(以前、税理士さんに指導いただいた方法です。)材料の棚卸と製品の棚卸の考え方がわからないので教えてください。 材料としても製品としても在庫を抱えています。 10万円分の材料を使って製品にして、上代30万円の製品になった場合、 材料の棚卸資産から10万円をマイナスし、 製品の棚卸資産に下代として30万円の70%をプラスする、 で合っていますか?
- 投稿日:2023/02/13
- 確定申告
- 回答数:1件
本業以外の所得(不動産所得、譲渡所得)があった場合の経費(税理士支払い手数料)について
去年、税理士に自営業の所得と本業以外の所得(不動産所得、譲渡所得)を合わせて確定申告を依頼しました。 今年、税理士に支払った確定申告報酬は、本業、本業以外をまとめて支払ったものが経費(支払手数料)として計上することができるのでしょうか。 また、サラリーマンが不動産所得、譲渡所得を税理士に確定申告依頼した場合は、翌年の確定申告にて経費(支払手数料)として計上することができるのでしょうか。 税理士報酬が結構高額だったので、兄弟のサラリーマンにもメリットがあるのか質問しました。 回答の程、宜しくお願い致します。
- 投稿日:2023/02/13
- 確定申告
- 回答数:1件
お世話になっております。 確定申告の確認中、 2022年4月に立替金3000円を間違えて取引先に請求し、既に2022年5月に入金済みとなるものが発覚し、取引先に報告後、2023年に次回の請求分から差し引いて相殺することとなりました。 2022年4月から一連の仕訳の仕方が分かりません。 教えていただければ幸いです。 よろしくお願いします。
- 投稿日:2023/02/13
- 確定申告
- 回答数:5件
貸借対照表の未払金があります。 売掛金はなく12月末には支払い済となっていますが 何が対象となるのでしょうか?
- 投稿日:2023/02/13
- 確定申告
- 回答数:8件
個人事業から法人成りを検討しております。個人事業として使用している機材があるのですが、法人化した際にその機材を使用しても問題ありませんでしょうか。帳簿上で何か処理が必要でしょうか。
- 投稿日:2023/02/13
- 確定申告
- 回答数:5件
輸入の仕入高を他の勘定科目に振り替えた場合の消費税区分の取扱についてご教示願います。
海外から商品を輸入して販売していますが、仕入商品と一緒に、事業で顧客に景品として提供する物品も輸入することがあり、対象物品は仕入高から販売促進費へ振り替えています。 このとき、輸入の仕入高については税区分を「課対輸本」、「課対輸税」等、としていますが、これを販売促進費に勘定科目を振り替えた場合の税区分を振り替え前のままとして良いのか、変更すべきか等、判断に困っています。 適切な対応方法についてご教示いただければ幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/02/13
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
freeeの電子公告を利用しています。 登録をする際の勘定科目は広告宣伝費で大丈夫ですか?
- 投稿日:2023/02/13
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:5件
昨年春に個人事業を廃業して他人に譲渡し、事業上の現金資産も贈与しました。 それ以降、青色申告を維持しつつ複数の会社から給与所得(源泉徴収あり)を受け、それとは別に極めて小規模な別事業を行うという、ある種のフリーランサー的な状況です。 譲渡した事業で一昨年秋から譲渡前までの期間に相応の売り上げがあったため、今年の個人としての収入がかなりの額に上っています。 この場合は平均課税制度を適用することは可能でしょうか?なお、当該事業ではネットでの広告収益が主だったため変動が極めて激しく、この時期だけ突出して売り上げが増えています。
- 投稿日:2023/02/13
- 確定申告
- 回答数:1件
個人事業主が事業譲渡に伴って事業継承者に資金を贈与した場合の勘定科目は?
私が個人事業主として登録していた事業を廃業し、ビジネスパートナーだった個人(以下、継承者)に事業を譲渡しました。 それに伴い私の名義で管理していたビジネス口座にプールしてあった資金を継承者に贈与したのですが、この場合の確定申告時の勘定科目はどうなりますでしょうか?
- 投稿日:2023/02/13
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
育休中にウーバーイーツで収入を得たいと考えています。 ①確定申告では雑所得にします。 給与所得ではなく、雑所得の場合にも育児給付金の10日以内、超える場合は80時間以内の制限は守らなければいけませんか? ②育休中に働いた場合、日数と勤務時間を本業の会社に申告しなければならないそうですが、これは給与所得の場合ですか?雑所得なら申告の必要はありませんか? 本業が副業禁止のため、育児給付金をもらいつつ本業には知られないように副業をしたいです。 住民税は自分で納付します。 回答よろしくお願いします。
- 投稿日:2023/02/13
- 税金・お金
- 回答数:1件