経理・記帳・仕訳の質問一覧

  1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 質問一覧
  4. 経理・記帳・仕訳の質問一覧

6863件中1461-1480件を表示

  • 「自動で経理」と「開業費」について

    開業費の処理方法についてお伺いします。 年を跨いでいる開業費を一括で登録したいのですが、「自動で経理」で反映されているものと現金で支払った開業費がそれぞれある場合どのように処理すればよいでしょうか? 素人の考えですが、「自動で経理」分を一度事業主の個人的な支出として処理し、その後開業費の合計金額を一括で登録するという方法しか思いつかず、これがOKなのかどうか、またOKであれば勘定科目等の項目や作業の流れもご教示いただけますと幸いです。 以下捕捉情報 ・すでに個人事業主(デザイナー)として開業済 ・新たに開業届(ネイリスト)を提出する予定 ・ネイリストとしての開業費にあたる経費を、元々持っていた事業用クレジットで支払い →「自動で経理」でfreeeに反映されている状態 ・上記の経費と現金で支払っていた経費を、1つにまとめて開業日に計上したい ・開業費は2024年6月~2025年3月まで、年を跨いで数十件あり

    • 修正仕分けについて

      交通系ICカードのデポジット500円(現金)を「預け金」として計上すべきところ 「預り金」として15年前に処理してしまいました。 「預り金 ー500円」として貸借対照表にずっと載ってしまっています。 逆仕分けなどをしてこれを消したいのですが、何か良い方法はありますか? できたら、正しく「預け金 500円」の仕分けもしたいです。 会計ソフトはfreeeを使っております。 よろしくお願い致します。

      • 取引先との1年契約料について、勘定科目は前払費でいいか?

        取引先との1年契約料について、勘定科目は何になりますか? 6分割で前半期に支払いました。前払費は、経費が計上できますか?

        • 電子マネー 決済

          電子マネー決済の売り上げと入金されたときの勘定科目の書き方

          • 作業費と経費の科目について。

            取引先から、「作業についての時間給」「移動交通費等」が合わせて口座に振り込まれますが。 科目分類はどのようにしたらよいのでしょうか?

            • 法人に貸付の1年後に返済予定の取引の仕訳を教えてください。

              法人に貸付の商品を担保に貸付。 1年後に返済予定の取引の仕訳を教えてください。 1年後に返済できない場合には、10%の手数料を支払うものとする。  こちらも10%手数料の受領時の仕訳も教えてください。

              • 個人名義の業務委託契約の報酬を、法人売上に計上して認められるか

                個人事業主とマイクロ法人の経営を、それそれ別事業で並行しております。 マイクロ法人の業種で、クライアント企業の方針により法人契約が認められず、個人契約(業務委託)を結んでおり、源泉徴収もされています。 この場合、報酬を法人の売上に計上することは認められるでしょうか。 それとも、個人事業主の収入(副収入?)として計上すべきでしょうか。 さらに、その報酬は個人口座に振り込まれますが、法人口座に振り替えることは認められるでしょうか。 源泉徴収された分が、年末調整で取り戻せるかも気になるところです。 以上、よろしくお願いいたします。

                • 事業用とプライベート用の支出が混在しているレシートの登録

                  freee連携しているクレジットカードで事業用の消耗品とプライベートの文房具を一緒に購入しました。レシートが手元にありますが、freeeではどのように処理すればいいでしょうか。

                  • プライベート用の口座での経費について

                    去年4月に個人事業主となり、6月ごろに事業用のカードをつくりました。 しかし事業用カードを作ってからも、プライベートのカードで事業に関する経費の取引が多々あります。 事業用は三井住友カード→引き落とし口座も三井住友 こちらはFreeeに登録し仕分けが終わっています。 プライベート用は楽天カード、PayPayカード→引き落とし口座はゆうちょ です。 プライベート用で払った経費は全て手動で打ち込むべきでしょうか。ただその場合、引き落としの通信費なども含むので領収書が手元にないので不安です。 もしくはカードを同期させ、明細から取引を登録するべきでしょうか。この場合だと、カードの登録残高がかなりのマイナスになるのが不安です。(カードを登録するなら、ゆうちょの引き落とし口座も登録しないといけませんか?) 最初は楽天カードとPayPayを登録し明細を読み込み、関係ないプライベートの支出(プライベートカードで払い、プライベート口座から引き落とし)を全て明細を無視にしていたのですがこれでいいのか分からなくなってきました。(ゆうちょは登録していませんでした) どなたかお力を貸していただけると幸いです。

                    • 10万円以上のPCを一部ポイント利用で購入した場合

                      定価約150,000円のPCを家電量販店で購入しました。 店舗独自の値引きで40,000円引いてもらい、 レシート上の合計金額は108,800円となりました。 個人用ポイントが60,000円分あったため、 実際に現金で支払った金額は10万円以下となったのですが この場合は工具器具備品として経費にして大丈夫でしょうか。 また、減価償却の対象となりますか。 領収書に記載されていた文字は下記の通りです。 ポイント徴収額 60,000円 現金徴収額   48,800円

                      • 親からプレゼントされたパソコンの会計処理について

                        親からプレゼントされたパソコンの会計処理について。 フリーランスのデザイナーをやっております。 昨年親から贈与として約20万円のパソコンを受け取り、事業用として使用することとなりました。 そこで、以下の点について、助言いただきたく質問させていただきました。 ①取得価額の設定について 購入時の金額と時価との違い等、適切な取得価額の算定方法について。 親から領収書はもらっていますが、その領収書の金額を基に計上しても良いのでしょうか。 ②使用する勘定科目について パソコンの方は「備品」で良いと考えていますが、贈与でもらった場合、どのような勘定科目を選定するべきでしょうか。 贈与されたものを事業用資産として扱うのは初めてのため、現行の会計処理および税務上のリスクの観点から、適切な対応方法をご教示いただけますと幸いです。 恐れ入りますが、何卒よろしくお願いいたします。

                        • 棚卸資産の減価償却と仕訳について

                          当社事業内容は、建設業を主としてオークション代行や新古・中古車の販売、輸出をしております。 そこで質問ですが、従業員から10万円で車両を購入し4カ月ほど使用していましたが、当該車両をオークションに出品しました。 仕入額控除があるので、『車両仕入高』という勘定科目で一旦仕入れたとして、その後棚卸として売却するまでの間減価償却するのは可能でしょうか? また、その場合の仕訳の方法をご教授ください。 もう一つはその後、当該車両を売却した際の仕訳です。 ※金額は仮定です。 【出品内訳明細】 車両代 300,000円 リサイクル預託金 10,000円 出品料 -8,000円 成約料 -10,000円 上記の仕訳をご教示下さい。 以上、まとめますと全額経費として『車両費』処理した方がいいのか、仕入額控除として『車両仕入高』 として計上した方がいいのか、減価償却出来るのであればどの登録がベストでしょうか。ご教示ください。

                          • 法人税還付金を未収入金として計上しなかった場合

                            ご質問があります。 で赤字で、法人税還付金が発生したのですが、未収金として計上しなかった為、今期の入金時に雑収入計上しました。 金額は、60万円です。 今期、フリー会計の決算は、このまま進めてもいいのでしょうか? 何か操作で注意点などあれば、教えて頂けたらありがたいです。 よろしくお願いいたします。

                            • 保険外交員報酬の仕訳について

                              保険外交員をしています。 外交員報酬の仕訳で、売上の他に通勤交通費、営業活動による手当、商品の継続手当をいただき、社会保険料等の控除があります。 ①月の売上は売上として入力、社会保険料は事業主貸として入力しています。手当や通勤交通費はどのように仕訳したらよいのでしょうか。 ②そして、業績が下がると最低賃金補給手当が支給される場合もあります。 その場合も教えていただけますでしょうか。

                              • 貸借対照表について

                                個人事業主、青色申告で提出しております。また、扶養内で個人事業をおこなっております。 今年度改めて確認したところ、2019年の時点で元入金の数値がおかしいことになっておりました。その数値に気づかず今回まで引き継がれ、現在に至っております。 また、所得部分も処理をせず数年経過していたため、現金が増えたことになるため元入金が増加している状態です。 わずかな所得となり扶養内におさまっているため、改めて税の申告は必要ないと思われますが、帳簿上修正の必要があるのか、その場合どの時点でどのような処理をすれば良いのか、ご教授お願いできればと思います。

                                • freee会計での確定申告(仕訳・固定資産台帳)

                                  freee会計にて、取引仕訳や貸借対照表・固定資産台帳登録など行い2024年度分 青色申告予定の個人事業主です。 処理について、お知恵をお借りしたいです。 ・プライベート口座にて購入した車両を、償却予定で前期(2023年度) 車輌運搬具/事業主借で仕訳した。 ・他に1台償却中だった/経費多数の為、該当車両は固定資産台帳には登録しなかった。←freeeだと台帳登録すると期中から償却開始しますよね…? 今期から償却したい ◎そもそも前期、取引仕訳する必要がない(プライベート口座の為)ので、 更正の請求が必要でしょうか? ◎取得金額と期首残高は揃えますか? 取得日から1年になるので、固定資産台帳に登録の際は中古車購入と同じような計算式にて金額を変更して期首残高としないといけないでしょうか? 前期取引した取得金額との差額はどう処理したらよいでしょうか。 freee会計にお詳しい先生方、どうぞよろしくお願いします。

                                  • 資格取得のための経費について

                                    建築系の資格取得のため通信制大学にて受験資格取得する予定です。2年間です。 この大学の学費は経費として認められますか。

                                    • 固定資産における開始残高の設定等

                                      お世話になります。 潤田と申します。少々難しい質問になります。 私は2024年4月に個人事業主になりました。 2021年11月に2018年5月新車登録された(3年落ちの)中古車スペーシアを購入しました。 車両販売価格1,389,000円諸経費入れて総額1,604,010円。それを10年ローンで総額2,177,747円で購入して月々18,100円をローン返済しておりました。(ローン金利分573,737円) その車を家庭用兼車として事業に運用しております。 4/1時点でのローンの総額残金は1,573,393円です。 またこの車は12/9に売却をしており1,250,000円の値が付きましたが、その時点での残金が1,428,593円でしたので、足りない178,593円は一括で支払いました。 この上で幾つかの質問になります。 ①開業時の開始残高はどのように入力すべきでしょうか? ・【借方】その内訳。 ・【貸方】 ②固定資産台帳のそれぞれの項目に入れる数字がわかりません。 ・【取得金額】欄・・・1,389,000円、1,604,010円、2,177,747円いずれか ・【耐用年数】欄・・・軽自動車の4年、または3年落ちとしての1年 ・【期首残高】欄・・・ローン残高の1,428,593円なのかまたはそれ以外の金額なのか ③毎月の支払いの18,100円の勘定科目 ④12/9に売却時に払った178,593円の勘定科目を処理の仕方 ※事業利用割合は80%としております。 以上になります。 ややこしい内容にはなるのですが何卒ご回答お願いいたします。

                                      • 商品開発に関係して購入した資材は会計上どのような項目にするのが正しいでしょうか

                                        商品開発で資材を購入していますが、FREEの項目になく、検索しても見つかりません。 どれを選択すればよいか教えて下さい。

                                        • 売上消費税の訂正仕訳

                                          請求書の内容不備による売上消費税間違いについて、訂正仕訳を教えください。下記のような請求書がありそのまま会計ソフトに入力してしまいました。月次後に発覚し訂正をしたいのですが、取引先の都合により560円で良いということになったため売掛金/売上の立て直しはせず、消費税のみ訂正が必要です。差額10円はどう処理すれば良いでしようか。 売上 10 /仮受消費税 10 でしょうか? (請求書) 税抜   500 10% 60 税込   560 みなさまご教授お願いします。