🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所が回答した質問一覧

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  • 慰安旅行について

    北海道で建設関係の個人事業主です。 冬場は仕事がなく季節雇用の従業員がいます。この方を失業中(仕事のないじき)に慰安旅行連れて行ったに場合、経費として計上できるでしょうか?

    • Amazonのポイントを使用した場合の経費計上額について

      Amazonで合計5個の商品を注文しました。(合計金額10,000円) そのうち事業に必要な物は1個だけ(2,000円)なので、1個だけ経費計上しようと思いますが、ポイント1,500円を使用して支払った場合、商品代2,000円を経費として計上してもよいのでしょうか。それともポイント1,500円を引いた500円が経費となるのでしょうか。 領収書を見ても、全体の金額からポイント分が差し引かれるため、ポイント分の扱いがわかりませんでした。 個人事業主をして事業の口座はなくプライベートと同じです。 よろしくお願いいたします。

      • 雑所得と雑収入について

        現在鍼灸院を経営しております! 日々、患者様への鍼灸治療を行い、施術料が売上となっています。 昨年、ある企業からセルフケアのツボ押しブログの監修依頼があり「記事原稿・イラスト」の仕事をいただきました。毎月約3万円ほどの報酬をいただいております。 この場合の報酬は「雑収入」なるのか「雑所得」になるのかどちらなのでしょうか?

        • 水道料金の取引入力日について

          水道料金の取引入力日について。 6月14日発生の水道料金を7月1に現金支払いました。 この場合の取引入力日付はどちらでしょうか?

          • ガソリン代の按分について

            昨年、父が亡くなり駐車場業を副業として引き継ぎました。 本業は会社員です。 月に会社迄280㎞以上、駐車場(週1回清掃)まで80㎞以上車を使用しています。 領収書は保管していますが、距離は正確には記録をしていませんでした。 ざっくり按分を30%又は25%と計算しようかと思っています。 問題ありますでしょうか? ガソリン代は毎回按分30%と決めて計算したいのですが、領収書ごとにキロ数で按分するのが一般的なのでしょうか? 回答よろしくお願い致します。

            • 確定申告、バイク購入時の減価償却について

              現在、白色申告をしています。新車のバイクを購入しまして、その際ローンを組みました。支払い総額が202,451円、分割払手数料が15,911円です。その時の仕訳はどのようになりますでしょうか?また減価償却費は202,451円からの計算でよろしいのでしょうか? 何も分からなくて申し訳ごさいません。またお忙しい時期ですが、申し訳ございせん。

              • 修繕費の記帳について

                昨年敷地内にある空き家を新たな事業所にするため修繕しました。そのときの工事費が320万円ほどかかりました。 どのように記帳したらよいのか悩んでおります。よろしくお願いいたします。

                • 赤字決算の繰り越しと還付

                  法人です。 前期、黒字決算で今期中間納付を行いましたが、赤字決算になりそうです。 今期の赤字の欠損金は繰り越して来期以降の黒字と相殺したいと考えていますが この場合は、確定申告時に別表7を提出することで足りるのでしょうか。 また、中間納付した法人税はどうなるのでしょうか。

                • 贈与された資産の減価償却費について

                  令和6年に不動産(実家)を贈与で取得しました。 その不動産を賃貸して不動産収入を得ている為、確定申告が必要となります。 ここで、贈与で取得した不動産について、減価償却費を計上出来るのか、出来る場合の取得価格(当方の負担は基本的に不動産取得税、贈与税のみでした。)はどうなるのかをご教授頂けますと幸いです。

                  • 棚卸資産を会計フリーで扱う際の記帳方法

                    中国から仕入れて日本で販売するビジネスを行っております。 原価500円(送料、関税など込み)の商品を100個ほど仕入れました。 1個1000円で販売し、20個ほど売れた場合の質問です。 ①以下の勘定科目での記帳で問題ございませんでしょうか? ・勘定科目は「仕入高」として50,000円を記帳 ・勘定科目は「売上高」として20,000円を記帳 ②上記の記帳だけでは棚卸資産の計算はできないと思うのですが、棚卸資産はどのように調整したら良いのでしょうか? 現状、会計フリーには棚卸資産など何も登録していないのですが、12月末に実地棚卸をしてExcelで期末在庫数を記録している状況です。 棚卸しが初めてで何も分からず申し訳ございません。 ご教授頂けますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

                    • 住宅ローン完済済の自宅マンションを法人住所にする際の経費計上について

                      3月に新設法人設立予定です。 掲題の通り、住宅ローン完済済みの自宅マンションを法人住所にしたいです。法人名義にすることで減価償却費や管理費、修繕費などを経費として計上できるのでしょうか。 以下ご回答いただけますでしょうか。 ・経費計上できるか否か ・経費計上できる項目 ・光熱費も経費として計上できるのか。

                      • クレジットカードで支払いを受けた場合は手数料を引いて計上するのか?

                        3万円の商品を売ってクレジットカードで支払ってもらいました。 手数料として1000円引かれて、口座に振り込まれたのは29,000円です。 帳簿には売上29,000円で記載してよいですか? それとも売上3万、手数料1000円も分けて記載が必要ですか?

                        • 個人事業の口座管理無し 事業主借と事業主貸

                          個人事業で取引数少なめで、 プライベート混合の口座へ売上入金があります。 貸借を作成する時、 口座管理の仕訳はせずに、 売上分を事業主貸 経費を事業主借 の、2パターンのみ、として、元入金は0のままでも問題ないでしょうか?

                          • 個人事業主の減価償却済み事業用車両の売却に関する税務処理について

                            個人事業主です。 移動事務所としてキャンピングカーを使用しており、固定資産に登録して減価償却をしております。 将来この車を売却した際の税務処理について確認したく投稿しました。 取得価格:1,200万円 減価償却: 車を購入してから減価償却を全額実施したと仮定。 売却価格: 600万円 家事按分: 8(事業):2(私用) 確認事項: 売却益は「譲渡所得」として申告すべきでしょうか? また家事按分の私用分、240万は取得金額として売価と相殺しても問題ありませんか?

                            • レビューを期待されて提供された商品サンプルの税金について

                              当方一般会社員です。事業主ではありません。 普段務めている会社とは別で、「商品サンプルを無料で提供してもらえる代わりに商品レビュー活動を期待される(レビューを書く事を見込んだ商品提供であるが、レビューは必須ではない)」というプロジェクトに参加しました。サンプル品の提供以外貰えるものはありません。雇用契約等も結んでおりません。 今年の時点で既に、合計数十万円ほどの商品サンプルを提供して頂いております。(価格はサンプル受取時点の正規商品の価格で計算しています) 確定申告が必要になるのではないかと考え、地元の税理士に相談した所、「確定申告が強く必要になるものとは考えないが、申告したいのであればしてよいだろう」という回答でした。 個人的に調べた範囲でも同じ企画に参加している方で確定申告を積極的に行っている方が少ないように感じました。 質問としては、 ・この場合、確定申告は必要か、不要か。 →レビューのために提供された商品サンプルは「雑所得」として確定申告が必要、レビューという業務遂行のための「経費」にあたるため確定申告は不要、サンプル品には価格がないため確定申告は不要…など、理由も併せて知りたいです。 ・確定申告が必要となる場合、サンプル品はどのように価値を計算すべきか。 ・「雑所得」にあたる場合、概算金額を所得に含めてふるさと納税の控除上限額の計算を行ってもよいか。 税に詳しくない一般人のため、なるべく噛み砕いたご回答を頂けますと幸いです。宜しくお願いします。

                              • 確定申告の社会保険料控除について

                                不動産収入があり確定申告をしますが、社会保険料控除は私と夫の「公的年金等の源泉徴収票」の「社会保険料の額」を合算して記入してよいのでしょうか? 確定申告をするのは私だけですが、一応「公的年金等の源泉徴収票」は私名義と夫名義の2枚を年金機構に再発行してもらいました。 よろしくお願いいたします。

                                • 住民税の天引きについて

                                  昨年末に一人法人を設立し、今月から自身への給与(役員報酬)の支払いを開始します。 昨年11月に会社を退職、その後、普通徴収に切り替わったため市から住民税の徴収があり2025年6月分までの支払を済ませました。 そこで質問ですが、給与から住民税を天引きするは2025年7月支給分からで良いのでしょうか?その際の天引き額は、前年の1月~12月の所得が基準になるのでしょうか?(←つまり勤めていた時と同じ額でしょうか?) 宜しくお願い致します。

                                  • 確定申告するときの鍼灸賠償責任保険について

                                    個人で鍼灸院をやっている者です。営業日数が週5なので、通信費などプライベートと同じスマホを使っている経費については按分計算をしています。週5営業なので確定申告するときの鍼灸賠償責任保険は按分計算したほうがいいのでしょうか?

                                    • 【確定申告】売上の計上漏れについて

                                      ※前提条件 ①青色申告 ②個人事業主 ③今回相談する2023年は非課税 2023年(令和5年度分)の確定申告の売上の計上漏れが発覚しました。 しかし金額は1万円程度かつ、修正したとしても非課税なのに変わりはありません。 ※2023年は体調を崩しており、収入が少なかった。 上記の内容でも、修正申告は必要でしょうか? ご回答のほどよろしくお願いいたします。

                                      • 数名への借金返済の注意点について

                                        この度勤務していた企業を定年退職したのですが、その退職金で5人程の友人に借りた借金を返済してしまおうと思っているのですが、銀行のATMから現金を下ろして借りてる友人それぞれに返済しようと思ってますがこれって贈与税の対象になりますか?