スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社が回答した質問一覧

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  • 副業の確定申告について

    アルバイトで扶養内で働いています。 趣味でイラストを描いていてSKIMAなどのサイトで有償依頼を受けてみたいと考えています。 イラストの稼ぎが20万円以下でしたら確定申告はする必要はないのでしょうか? また確定申告以外でする必要があることがあれば教えていただきたいです。

    • 廃棄証明書がもらえない場合

      3PL 倉庫を利用しています。在庫を廃棄(スクラップ)する際、「廃棄証明書」を廃棄業者からもらうことができません。理由は、倉庫が 他社の廃棄もまとめて 廃棄証明書をもらっているため、当社の分、という区別が出来ないから、と聞いたことがあります。 帳簿から 破棄した在庫を排除する際、「廃棄(済)を証明する証明書」が必要 と聞いたことがありますが、こうした状況では、どのような対応策、代用案 がありますでしょうか。 現在は、 1)倉庫会社から、 「廃棄終わりました」 という連絡のメール 2)倉庫から廃棄業者のトラックに積荷が終わった後のトラックの荷台写真 をもらって、それを合図に経理システムから除去するプロセスを通っていますが、これで十分でしょうか。

      • 全社員向けではない飲み物、お菓子類購入の際の勘定科目

        外資系です。海外本社のグローバル規定で、「コーヒーなどの飲み物、ドーナツなどお菓子類」を経費で購入してよい、と決められています。各部署、各グループ個々に発生しています。背景には チームビルディングの要素を期待していることがあげられます。 勘定科目はどのようなものが適切でしょうか。 例えば総務が、全社員用に購入する、というのではないので「福利厚生」が使えるのか、心配になっています。 なお、喫茶店で数名がコーヒーを飲みながら会議 というのは「会議費」で落とすことになっています。

        • 専業主婦の確定申告

          専業主婦で物販をしております。年間の売上が100万円程度ですが、原価が70万円程度で、利益は48万円を下回っております。その場合確定申告は不要でしょうか。よろしくお願いいたします。

          • 確定申告は必要でしょうか。

            メルカリ、または販売店から購入した商品を購入した額以下で販売した場合、年間売上金が20万円を超えた場合は確定申告が必要でしょうか?? ①例)商品を10000円で購入、それを8000円でメルカリにて販売 利益は-2000円を×30件 上記の場合、確定申告は必要となりますか?? ②また、それが特典目的での購入の場合、不要の本体を定価以下で売却した場合、売上金が20万円を超える場合、確定申告は必要でしょうか?? ①.②共に購入費より売上金は上回っていないです。 また、その際に購入した場所などがわかる領収書などは必要なのでしょうか?? またどうしてもお金が現金で必要となり、カードまたは後払いで購入した商品を購入額以下で販売しすべてあわせた売上金は20万円を超える場合、合わせた利益がマイナスの場合、確定申告は必要ないでしょうか? その場合、仕入れて販売をしていることになるので、不用品販売にはならないかと思いますが、どちらにしても利益はマイナスなので確定申告は不要となりますか?? どちらも売上金は数件で20万円を超え、利益はマイナスの場合です。 よろしくお願い致します。

            • インボイス対応職種かどうか

              フリーランスでヨガインストラクターをしてます。 行政との契約で教室指導をしてますが、その場合はインボイス対応をした方が良いのでしょうか? 現在、源泉徴収されて報償費として振込されます。

              • アドバイザリー業務の源泉徴収必要の有無

                当社が個人の方と業務委託契約を結びましたが、源泉徴収が必要かどうか教えてください。 主な業務内容は当社への顧客の紹介、すでに進んでいるプロジェクトの助言&業務完了までのアシスト、当社顧客へのM&Aのアドバイザリー業務です。 第204条第1項に当てはまるものがあるかが判断つかず、投稿させていただきました。 よろしくお願い申し上げます。

                • メルレ 確定申告 税金

                  今年2月まで派遣でパートをしており、3月からメルレを本格的にしたくて青色申告、開業届を税務署に提出し個人事業主として頑張っていました。 今日までで、120万近く稼いでいます。夫の扶養に入ったままですけど大丈夫ですか?10月からフルタイムで働く➕10万ぐらいはメルレで稼ごうかな思ってます。 税金もどれぐらい納税しないといけないのかも知りたいです。 個人事業主になったら勝手に国民年金も第1号になりますか??今、国民年金が第1号になっているみたいなので、そこも知りたいです。

                  • 個人事業主の共同経営についての疑問点

                    お互い個人事業主として美容サロンを共同経営しています。 相手には外注費として売上を折半して確定申告した場合、こちらにはデメリットはないのでしょうか? 外注費として折半した時点で経費なども折半されているという認識でいいのでしょうか?

                    • 開業したての経費支払いについて

                      開業したばかりで会社預金がないためすべての経費をプライベート資金で支払いしてます。 会社預金ができるまではプライベート資金で支払うというのは適切でしょうか? それに伴い仕訳もプライベート資金で仕訳していけばよいのでしょうか?

                      • 個人の確定申告について質問があります

                        趣味でトレカ収集をしています。  ダブったものなどはこまめに買い取りに出していました。    単価は大丈夫だと思うのですが買い取り総額が一万円を越える事が多くありましたので、この場合個人で確定申告が必要か教えて頂きたいです。  恥ずかしながら無知だった為レシートは処理をしてしまい自分がどれくらい買い取り額があるか、何回行なっていたか分からないので不安です。 お手数おかけしますがよろしくお願い致します。

                        • アルバイトの掛け持ちによる労働時間や賃金について

                          昼間大学の四年生です。現在は1つのアルバイト先で月に約60時間、賃金は交通費抜きで最大70000円くらいの労働をしています。 来春の就職のまでになるべく稼ぎたいと思い、もう1つアルバイトを増やすつもりです。そこでは週に8時間、賃金36000円くらいの労働をしようかと考えています。両社の規定で、「1日8時間、週40時間以内であれば兼業勤務可能」となっています。 しかし、調べてみたらアルバイトは月に80時間以上は社会保険加入とか、月に8万8000円を超えると税金がかかるという話を聞きました。会社の規定を守り、年収が103万を超えなければ税金はかからないのではないでしょうか。よく分かりません。教えていただけないでしょうか。

                          • インボイス制度について

                            Uber eatsのドライバーを本業として稼いでいますが、取引先は誰で、課税事業者なのか不明です! インボイス登録の有無を教えてください!

                            • 学生の業務委託とアルバイトの税金について

                              学生アルバイトの場合、家族扶養の関係で103万円を超えると親の税金が高くなるというものがあると思います。しかし、アルバイトとして100万円程度の給与所得があり、その後に業務委託契約として20万円以下の所得を得た場合、親の扶養から外れることになるのでしょうか。またその場合、税金や確定申告はどのようになるのでしょうか。現在、業務委託で仕事をしようと考えていて、委託先にアルバイトで103万円の給与所得があっても、業務委託で年間20万円以下に収めれば税金がかからないと言われたので気になりました。

                              • フリーランス。130万円の壁。扶養の収入の考え方

                                12月の売上。入金は来年の1月。 の場合、 12月の売上はまだ入金がないですが、発生主義の考え方で捉えると、 収入とみなされて、社会保険の扶養を外れる130万の中に含められてしまうのでしょうか? 入金は来年1月なので、今年の収入とはならずに、130万円の中にはいれなくてよいのでしょうか? 今年が扶養130万円の壁ギリギリになってしまいそうなので、 扶養から外れないように、今は仕事をストップしています。 ですが、もし、12月に仕事を再開して、売上を上げても、入金が来年1月であれば、 来年の収入と判断されて、 今年は130万円以内で扶養から外れることがないのであれば、12月から仕事を再開したいと思っています。

                                • 労働組合の電子帳簿保存法について

                                  収益事業を行っていない、企業内労働組合の電子帳簿保存法対応について教えてください。 収益事業を行っておらず消費税、法人税の申告をしていない労働組合です。 顧問税理士から労働組合も電子帳簿保存法の対応が必要と連絡があったのですが 電子帳簿保存法の要件である、「法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある方」に当たらず対応する必要がないと思うのですが、その他の理由などから対応する必要があるのでしょうか。 労働組合としては労力が増える為対応しない方向で話を進めたいと考えています。

                                  • 法人を持ちながら、会社員として働く場合の住民税、社会保険はどうなる?

                                    現在、大学4年です。 2年前より事業を営んできまして、規模も拡大してきたことから、 来年の1月より課税事業者になるタイミングで法人化を予定しています。 一方で、4月から会社に入社することも決定しています。 入社する会社と自分の法人は親和性があり、双方にシナジーがあると 思ったため、このような二足のわらじで行っていこうと思いました。 そこで、質問です。 このような場合、住民税、社会保険はどうなるのでしょうか。 一応、自分で調べた情報によると、 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 〇住民税 確定申告時に「普通徴収」と選択すると、 会社側に通知がいかず、自分で税金を納めれば自己完結する。 〇社会保険 前提:設立会社からの役員報酬あり 年金事務所に下記書類を提出 健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー おおよそ、このような感じかなと思うのですが、 間違いがあったり、補足情報がありましたら、 ご指摘いただきたいです。 また通常、①会社員→副業法人化であるのに対し、 自分の場合は②法人化→会社員と順番が逆のパターンであるため、 このような場合、もし申請の手順や諸々が変わってくる場合は そこもご教示いただきたいです。 長くなりましたら、何卒よろしくお願いいたします。

                                    • 給与計算について

                                      10月より従業員の採用を考えており、給与計算について質問がございます。 健康保険 厚生年金 雇用保険 所得税 住民税 それぞれの金額計算に伴い、初回不安があり正しい計算・算出方法を教えて頂きたいです。

                                      • 飲食店の共同経営について

                                        個人事業主2人で飲食店を経営する場合、代表を二人立てることは可能ですか?もしくは、一人を業務委託という形にすることは可能ですか?

                                        • クラブ資金を自費で積立た予備費に問題があるか?

                                          スポーツクラブに所属していた会長が、自己資金を積み立し、自分が亡くなった時に、クラブの資金として使って欲しいとの事で、クラブの預金に100万位遺されました。このようなケースは、法律上特に問題がないかどうか教えてください。