1021件中321-340件を表示
お世話になります。 10月末にひとり会社を新設しました。 最初の2期の消費税が免税になるとfreeeの方に案内していただきました。 その3期目はどうなるかと気になって、国税庁で確認していたら、 「適格請求書発行事業者」にしなければ、かつ「売上、給与支給」1000万以下であれば、 わざわざ課税事業者にしなくてもよろしいでしょうか? ※資本金も確かにどこかで1000万以下にする必要あるとか見た記憶があります。 居住用の家賃収入で取引先は非課税ですので、適格請求書発行事業者にしなくてもいいような気がします。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6503.htm
- 投稿日:2024/11/18
- 税金・お金
- 回答数:3件
業務委託契約で女性用風俗セラピストとして働く場合の経費について。
現在、業務委託契約で女性用風俗セラピストとして働いています。 そこでなのですが、ニキビ跡のクレーター治療費と家賃を経費として計上できるのかをお伺いしたいです。 クレーター治療については普通に生活する分には必要ないのですが外見が大きな要素になる仕事をしているため受けようと考えております。しかし結果論日常生活の為にもなってしまうとも考えられるためそもそも経費計上していいのか、していい場合全額計上できるのか、按分する場合どのような基準で考えるべきなのかを教えていただきたいです。 また、私は待機時間は自宅待機という形で働いているため、その分を按分して計上しても良いのかについても教えていただきたいです。 よろしくお願い致します。
- 投稿日:2024/11/17
- 確定申告
- 回答数:2件
2024から個人事業主として開業届を出して、本業とダブルワークしてるものです。 開業費について質問です。 ①2023年に開業のための作業場所として家賃、光熱費は開業費となると考えています。 いかがでしょうか? ③その場合、家賃、光熱費、ガソリン代、光熱費など別紙に根拠書(領収書などあり)に まとめ、集計したものは20万程度。 freeの固定資産台帳にまとめ任意償却とし一括で考えてますが手順はOKでしょうか? ※開始残高の開業費には20万は記載しています。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/11/14
- 確定申告
- 回答数:2件
不動産賃貸をしている会社を経営しています。 決算月途中に入居された方がいて、前家賃(前月末払い)なのですが間に合わず、決算月の入居日から月末までの日割家賃と、次の月の家賃の入金が、決算日後になりました。 当期はどこまでを売上計上すべきでしょうか
- 投稿日:2024/11/14
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
現在在宅にて個人事業を行っております。家賃の一部や光熱費を経費計上したいです。 旦那名義で住宅ローン支払い中、光熱費も旦那名義です。 どのような提出(添付)書類が必要になりますでしょうか。 また何パーセントの割合で計上するかは使用面積で計算でしょうか? 戸建ての1部屋を使用しています。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/11/12
- 確定申告
- 回答数:6件
freeeにいつもお世話になっております消費税の課税事業者/法人です。 事務所兼自宅として法人名義で賃貸マンションを借りております。 事務所用の家賃は消費税課税、住居用の家賃は消費税非課税と認識しております。 お伺いしたい点は、 自宅分として按分した額は消費税は住居用なので非課税でしょうか? それとも法人名義で契約した家賃額全体に10%の消費税が課税されているので 住居用でも課税でしょうか? 例えば家賃11万(課税仕入)で契約していて、半分を住居用、残り半分を事務所の場合 ・住居分 55,000(課税仕入) or ・住居分 55,000(非課税仕入)
- 投稿日:2024/11/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
私は大学生でして、 ・今年の給与所得(アルバイト代)が 複数箇所からトータル35万円ほど ・今年の事業所得(業務委託やSNSアフィリエイトによる収益)がトータル68万円ほど あります。 お尋ねしたいのは大きく2つです。 ①給与所得に関して、55万円の枠に収まっているので特に手続き等の必要は無いか ②事業所得68万円について、ワンルームの家で作業をしているので、1日4.8時間分の稼働(家賃20%)や業務で使用するiPad、書籍(いずれも単価10万円以下)を経費として計上し、48万円以下に抑えることで確定申告は【不要】になるのか?また、経費精算を簡易な会計ソフトなどを用いて保存しておくが、税務署から「確定申告漏れだ」という指摘があった場合、記録していたものを提出するという流れでよいか。(そもそも個人で確定申告が不要と思っていても(それが正しい計算であっても)、税務署は経費を把握していないので調査が入るのではないか?) です。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/11/07
- 確定申告
- 回答数:3件
個人事業主として活動していて、現在は大体週4のペースで在宅で仕事しています。 時間ベースで家賃を家事按分しようとした場合に月ごとで業務時間の総数が異なってくるのですが、この場合だと家事按分はどのように設定すればいいのでしょうか。 月ごとで家事按分の登録情報を変更するというような作業が必要になってくるのでしょうか。 補足 本心としては時間ベースではなく面積の割合で家事按分したいのですが、現状は1Kの居室で業務を行っています。 その部屋はプライベートと兼用している状態のため明確に分けるのが難しいことから、時間ベースで家事按分する方針で考えています。
- 投稿日:2024/11/04
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
お世話になります。 個人事業主です。 事務所は自宅とは別で契約しておりますが、自宅で仕事をすることも多いため家賃を按分して一部を経費にしようとしております。 自宅の賃料は毎月末に銀行口座から引き落としされるのですが、領収証がありません。 管理会社に問い合わせたところ、保証会社から口座引き落としをされているので支払証明書の発行は可能と言われたのですが、この証明書は領収証の代わりにすることは可能でしょうか? ご教示いただけますと幸いです。
- 投稿日:2024/10/31
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:5件
持ち家の1Fを店舗として貸し出し、節税対策として、家賃を法人の売上にしたいと考えています。法人に持ち家を売却するのは費用などかかりそうなので、個人から法人へのリースや、法人への管理委託などを考えています。このようなことは税務省から問題視されることはないでしょうか?
- 投稿日:2024/10/29
- 節税対策
- 回答数:8件
A社→B社→C社の様なフローで収入、支出があるB社は、どの様に帳簿付けしたら良いでしょうか。 例・・B社は“A社から毎月入金が発生し、同額を毎月C社へ送金する”という事になります。単純に預り金と返金を選択するのでしょうか。それとも別の科目で処理するのでしょうか。 無知で申し訳ありません。どうかお教えください。
- 投稿日:2024/10/29
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
いつもお世話になっております。 一人社長の法人をしており役員報酬をとっております。 社会保険料を多く徴収していたことが分かりました。 例えば、社会保険料を500円多く調整していた場合の処理について教えてください。 <誤った仕訳> 〇役員報酬 220,000円 | 未払費用 202,500円 | 預り金/社会保険料 12,500円 | 預り金/源泉所得税 5,000円 〇未払費用 202,500円 | 普通預金 202,500円 上記<誤った仕訳>を以下のように修正しようと考えています。 <修正仕訳案> 〇役員報酬 220,000円 | 未払費用 202,500円 | 預り金/社会保険料 12,000円 | 預り金/源泉所得税 5,000円 | 預り金/〇〇 500円 ↓ 〇未払費用 202,500円 | 普通預金 203,000円 預り金/〇〇 500円 | 上記ケースの場合について、以下3点教えてください。 ①上記の<修正仕訳案>は正しい処理でしょうか。 ②「預り金/〇〇」の「〇〇」に入れるべき適用を教えてください。 ③上記の<修正仕訳案>が正しくない場合、正しい仕訳を教えてください。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/10/25
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
現在、個人事業主(コンサルタント)として活動しており、自宅の一室を業務で使用しています。 電気代も床面積などで按分し経費金額を算出するというのはいろいろな記事で確認しました。 ただ、私の場合は、自宅の電気代の支払いは全額を妻のクレジットカード(引き落としも妻の銀行口座)で支払っています。 ※昔から私が家賃、妻が光熱費という家計分担をしていたためです。 この場合…、 ①そもそも経費計上は可能なのでしょうか?(妻は会社員で私の事業には一切かかわりません) ②計上可能な場合は、何をその根拠資料・証憑としてどのような形で残すべきなのでしょうか?(電気代の明細のみ?妻のクレカ明細や銀行明細諸々?) ご多用なところお手数をおかけしますが、どなたかご教示いただけますと幸いです。
- 投稿日:2024/10/21
- 確定申告
- 回答数:4件
役員報酬の8月分を9月末払いとしておりますが、10月に8月と9月分を纏めて支払った際に、 8月分の勘定科目はどのようにしたらよいでしょうか。 加えて、報酬の中でも社会保険料等も細かく明記するかと存じますが、8月分の社会保険料の勘定科目もどのようにしたらよいでしょうか。 例)役員報酬15万円(会社負担の保険料2万円/個人負担の保険料2万円) 通常だと以下かと存じますが。 9/30 法人→役員 13万円の報酬を支払う 借方:給料手当15万/預り金2万円、口座13万円 10月末に纏めて払った場合 9/30 借方:給料手当15万/貸方:預り金2万円、??13万円 10/30 借方:口座13万/貸方:??13万円 借方:給料手当15万/貸方:預り金2万円、口座13万円 上記の申告是非及び、?部分についてご教授頂けますと幸いです。
- 投稿日:2024/10/19
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
役員報酬の8月分を9月末払いとしておりますが、10月に8月と9月分を纏めて支払った際に、 8月分の勘定科目はどのようにしたらよいでしょうか。 加えて、報酬の中でも社会保険料等も細かく明記するかと存じますが、8月分の社会保険料の勘定科目もどのようにしたらよいでしょうか。 【通常】例_報酬15万円/月 勘定科目_金額 役員報酬_150,000円 預り金_▲13,725円(厚生年金保険料) 預り金_▲7,515円(健康保険料) 預り金_▲270円(子育て・子育て拠出金) 【8月分】例_報酬15万円/月 勘定科目_金額 ??_150,000円 ??_▲13,725円(厚生年金保険料) ??_▲7,515円(健康保険料) ??_▲270円(子育て・子育て拠出金)
- 投稿日:2024/10/18
- 給与計算・年末調整
- 回答数:6件
現在父からの相続手続き中の者です。母は既に他界しています。 自身の今の状況が小規模宅地等の特例の適用になる可能性があるかどうかを伺いたいです。 父は福岡にアパートを1棟所有しております。 私は大分に一戸建ての持ち家があり、妻がその持ち家に一人で住んでいますが、私は仕事の都合で福岡に単身赴任しています。往復4時間ほどの距離なので時間がある週末はなるべく大分に帰るようにしていました。なお、住民票は大分のままです。 福岡では父の所有する3階建(計9部屋)のアパートに住んでおり、父と私で2部屋使用していました。寝室はそれぞれの別の部屋にありましたが、食事は一緒に取っており、衣類等の荷物も両部屋にある状態です。光熱費はタイミングが合う方が払っており、家電等は欲しいと思った方がお金を支払っていました。また家賃は私が勤務する会社から毎月父に払われていました。 大分の持ち家の生計に関しては、妻がパートをしており、家電等大きな買い物をするときは私が支払っていましたが、光熱費は妻のパート代から出してもらっていました。 私にとって生活の基盤は福岡であり、父とも同居しているつもりでしたので、適用になると考えていたのですが、適用の条件が複雑なことを知り確認したく質問いたしました。 父からアパートを相続するにあたり、小規模宅地等の特例の適用になる可能性はあるでしょうか?? またその見込みはいかほどのものでしょうか??
- 投稿日:2024/10/18
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:8件
法人の社員向け福利厚生としてideco(国民年金基金連合会)に加入しています。 給料から一部天引きをし、天引きをした分は預り金として支出していますが、 会社負担分は福利厚生費の勘定科目になりますでしょうか。 また、消費税の課税区分は不課税でしょうか。
- 投稿日:2024/10/16
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
他県から東京に転勤していた社員が10月末に退職することになり、引っ越し手当(10万円弱)を支給することになりました。今まで東京の家賃は会社が家賃を100%ではないものの 大半を出していまして11月に解約します。ですので当人は退職後1か月以内に家を出るはずです。でも元の県に戻るかは誰も知りません。 1)所得税:人事は 引っ越し手当は給与所得にあたらないので非課税と言うのですが、本人が引っ越し代をいくらで支払ったか証明するものもない状態で、本当に所得税を取らなくて大丈夫でしょうか。所得とみなされないのでしょうか 2)消費税:引っ越し手当は 消費税は非課税でよろしいでしょうか
- 投稿日:2024/10/16
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
お世話になります。これから法人成をします。定期同額給与の規定がある為、開業当初は1人法人とし、見通しが立ったら家族を役員にしたいと思っております。立ち上げから家族には携わってもらっており、①開業した後も見込みがたつまではパート従業員として経理等を行ってもらいます。まず①については問題ないでしょうか?労働時間は週20時間以内です。②家族は法人成にあわせて地方から引っ越しを伴う転居を行うのですが、この引っ越し代は経費に計上できるものでしょうか?③現在個人事業主の私は住居があり、仕事場だけの為に別に賃貸物件を借りております。この仕事場の賃貸物件は家賃として全額経費計上できますか?またこの賃貸を借りる時の敷金礼金も経費計上できますか?以上3点 よろしくお願いします。
- 投稿日:2024/10/15
- 会社設立・起業
- 回答数:3件
質問お願いいたします。 月の家賃10万円で、例えば10月10日~12月9日までを契約している場合、10~12月の仕訳はどのようにするのが正しいでしょうか。 実際には、月の途中であろうと31日間を1か月として家賃をもらっています。 20万円 前受金 10月 売上 ?万 11月 売上 10万 12月 売上 ?万 尚、日割り計算ではなくて、できるだけ簡便化した計上方法を望んでいます。 お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願いいたします。
- 投稿日:2024/10/15
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件