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青色申告書の損益計算書の地代家賃の内訳欄について教えて下さい。 自宅兼事務所で家賃を家事按分しています。 本年中の賃貸料について ①開業日前の経費ではない期間の家賃も含めて記載しますか(1/1~12/31までの実支払額を記載しますか)? ②火災保険料も毎月大家へ支払いしている場合、火災保険料も含めて記載しますか? ③口座振替で支払っていますが、口座振替料は含めませんか? ④税込額を記載しますか? 必要経費算入額について ➄開業費に、開業前の家賃代(約1ヵ月分)を含めています。 開業費に含まれる家賃は、必要経費算入額には含めませんか? 宜しくお願い致します。
- 投稿日:2024/07/02
- 確定申告
- 回答数:1件
自宅兼オフィスで、水道を家事按分して使用しています。 水道料金が2ヵ月分まとめられていますが、 月割りに手計算して、月ごと料金で帳簿付けするのでしょうか?
- 投稿日:2024/06/25
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
自宅を事務所としても使用している個人事業主です。 パソコン仕事をしています。 家賃(共益費、引落手数料含む)、電気代は家事按分で経費計上の予定です。 水道代、ガス代ですが、家事按分して経費にしていいのでしょうか? 水道→トイレとして使用 ガス→お湯を飲み物として使用 電気代と同じ按分率では割合が高いでしょうか? よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/06/20
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
自宅兼オフィスの個人事業主です。 会社を退職してから開業日まで、約2ヵ月の期間が空いてます。 ①開業日以前となるこの2ヵ月間に発生する家賃、電気代、水道代を家事按分して開業費にできますか? ②※開業費にできる場合※ 開業日が月初(〇月1日)でない時は、 家賃・電気代・水道代の家事按分の計算は、開業日以前分のみを日割計算するのですか? そして、開業日以後分の日割り分を地代家賃にするのですか? よろしくお願い致します。
- 投稿日:2024/06/19
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
個人事業主です。 家賃の支払いについて下記の条件の場合、どのようにFreeeへ入力すればよろしいでしょうか。 (確定申告メニューの家事按分から家賃地代をプライベート80%、事業用20%で設定済み) 1. 毎月10日に事業用口座から50万円(家賃や生活費など)をプライベート用口座へ振り込みます。 2. 月末にプライベート用口座から家賃20万円を支払います。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/06/14
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
個人事業主(青色申告)です。 スマートフォン端末を140,000円で購入し、家事按分50%で計上しました。 この場合、家事按分で事業用は70,000円分となりますが、固定資産台帳の償却は元々の140,000円で登録すればよいのでしょうか?
- 投稿日:2024/06/11
- 確定申告
- 回答数:1件
まず、令和3年12月20日に10年の火災保険を契約しています。費用は25万円でした。その際に、5年の地震保険も一緒に契約ておりまして費用は15万円でした。いずれも当時プライベートの資金で一括で支払っています。 その後月日が流れ、令和5年4月5日に店舗併用住宅として開業しました。 毎月の営業日数が少ないため、電気代や固定資産税の家事按分は18%で計算しています。 火災保険の家事按分についてですが、この場合、火災保険の取引発生日を開業日にしたほうが良いのか、または取引が発生した日にしたほうが良いのか、どちらが良いのでしょうか? 取引内容を過去に遡ることはしないほうが良いかなと思うのですが。 取引内容の記帳の方法は、以下と考えております。 口座をプライベート資金に設定し、取引の行を追加、そして一行目に一年間の保険料25000円、二行目に前払費用として25000円、三行目に長期前払費用175000円と記載して入力すれば良いのかなと考えております。 これを地震保険でも同様に入力するのかなと思っております。 ご教示のほど宜しくお願い致します。
- 投稿日:2024/06/11
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
今年度から開業したばかりです。妻の持ち家マンションで事業をしています。妻はすでにローン完済しています。妻に事業所分の地代を支払うことは同一生計配偶者なので経費にならないと聞きました。家事按分はできないものなのでしょうか? マンションは妻の名義ですが、減価償却はできますでしょうか? また、マンションの管理費など、妻の口座から引き落とされており、領収書はありません。妻の口座をfreeeに同期させて家事按分しても大丈夫でしょうか? 初めたばかりで、質問が多くなり、申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/06/01
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
パートナーとの同棲を考えており、家事按分や世帯主について質問です。 【状況】 ・2人とも青色申告の個人事業主で、籍はまだ入れていない。 ・私は現在実家暮らしで、相手は一人暮らし。私が相手の家に住む形になる。 ・家賃等は折半で、私が相手に現金or振込で渡す形にしたい。 ・基本的に2人とも同じ部屋で仕事をすることになるが、それぞれの事業で確定申告をする必要がある。 【質問1】 以上の状況の場合、家事按分の計算方法はどれが正しいのでしょうか。 ①折半した額から、事業に使用している割合を求め、2人がそれぞれの確定申告で経費にする。 ②家賃全額から事業に使用している割合を求め、そこから折半した額をそれぞれの確定申告で経費にする。 【質問2】 住民票を移す際に「2人とも世帯主」または「片方が世帯主で片方は同居人」という形があると思いますが、この違いによって家事按分等に何か影響は出るのでしょうか。 教えていただけますと幸いです。
- 投稿日:2024/05/30
- 給与計算・年末調整
- 回答数:2件
自宅の一画を改修して菓子製造業をはじめました。光熱費を家事按分して、経費にあげたいのですが、支払いは夫の口座からの引き落としになっています。 その際のフリー会計ソフトの取引の登録はどのように入力したらいいですか?また、光熱費の領収書は、クレジットカードの明細でもいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/05/29
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
個人事業主は家事按分という仕組みを使用して家賃や光熱費の一定割合を経費にできると思いますが、合同会社でも同様に経費にできる仕組みはありますか? 補足として「役員一人(私自身)だけの会社」「法人の本店はバーチャルオフィスを利用しており業務は私が個人で契約している賃貸物件で日々行っている」といった状況です。 よろしくお願い致します。
- 投稿日:2024/05/28
- 節税対策
- 回答数:2件
私は個人事業主で自宅でテレアポをしており、夫は会社員に加え自宅で副業収入があります。 家賃・光熱費は夫名義の支払いですが、2人とも経費にできるのでしょうか。 またその場合の家事按分の計算方法を教えてください。
- 投稿日:2024/05/27
- 節税対策
- 回答数:2件
令和5年4月5日に店舗併用住宅として開業しました。 令和3年12月20日に10年の火災保険を契約しています。費用は25万円でした。 また5年の地震保険を契約しました。15万円でした。 家事按分は18%です。 この場合取引の発生日は開業日にしたほうが良いのでしょうか? ちなみに火災保険の取引内容は、口座をプライベート資金にし、取引の行を追加、そして一行目保険料25000円、二行目前払費用25000円、三行目長期前払費用175000円と記載して入力すれば宜しいでしょうか? これを地震保険でも同様に入力するのかなと思っております。 ご教示宜しくお願い致します。
- 投稿日:2024/05/26
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
個人事業主として自宅で作業をしています。 自宅にウォーターサーバを設置していて、仕事中に自身の飲み水として使っています。 なお、料金の口座引き落としはプライベート口座を使っています。 機械のレンタル料ではなく、月に数回配送される水の費用は、 家事按分で、消耗品として経費計上しても問題ないでしょうか。 よろしくお願いします。
- 投稿日:2024/05/13
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
引越しで礼金23万1,000円払いました。自宅兼事務所としており、事務所の割合が20%なので46,200円を払う予定です。この場合の仕分けを教えていただけないでしょうか。「長期前払費用」として計上でしょうか。
- 投稿日:2024/05/06
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
キッチンカーをやってまして分け方がわかりません。光熱費、家賃、車などどのように分ければいいですか?
- 投稿日:2024/04/17
- 顧問税理士
- 回答数:3件
築5年持家の一部、約1畳分のスペースを事務作業として週1回8時間使用する場合
面積分経費になりますか? 自家用車を途中から事業者用にする減価償却の計算式はわかりました。 自宅の場合も同じような計算式で求めるのでしょうか? もしくは住宅ローンの月額の支払いから家事按分での計算ですみますか? またローン控除は事業用として50%以上使ってないのであれば受けれるで合ってますか? 勉強中です、よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/04/15
- 会社設立・起業
- 回答数:0件
仕訳登録に関して教えてください。 15万円のiPhoneを個人用カードで購入し、そのうちの30%(45,000円)を家事按分にして経費として計上したいと思っています。このときの仕訳方法がわからず、ご相談したいです。また、iPhone自体は10万円を超えているため減価償却の対象になると思うのですが、「措法28の2」を適用して一括償却したいと思っています。 下記のように記載すればいいのかなと考えたのですが、合っていますでしょうか・・・? 借方 / 工具器具備品 45,000円 - 貸方/事業主貸 45,000円 借方 / 減価償却費 45,000円 - 貸方/工具器具備品 45,000円
- 投稿日:2024/04/09
- 確定申告
- 回答数:1件
先日マンションを購入し、持ち分は夫90%、私10%で登記しました。 私が個人事業主として自宅の一室を使用しており家事按分は事業用10%です。 【建物総額 2,000万】 ・建物 1,800万 ・諸費用 140万 ※仲介手数料や登記費用・固定資産税の日割り等、建物取得に関する諸費用 ・リフォーム費用 60万 ※リフォーム内容は事務所に関わる部分 このうち諸費用140万とリフォーム60万(総額の10%)を私の事業用口座から支払い、残りの費用は夫名義の住宅ローンです。 諸費用やリフォーム代を負担したというよりは建物取得費全体の10%を負担したというイメージで減価償却できるのかな?と考えました。 総額のうち私が実際に支払った200万円を減価償却したいのですが、 1.総額2,000万円を固定資産台帳に勘定科目「建物」で登録 (家事按分は事業用10%) 2.取引登録「支出」で諸費用140万・勘定科目を「建物」 3.取引登録「支出」でリフォーム費用60万・勘定科目を「建物」 このような登録内容で減価償却は可能でしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/03/23
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
開業から数年後に帳簿をつけ始めた際の固定資産の期首残高について
2022年11月にハンドメイド作家として開業届を出しましたが、収益がほとんどなかったため2023年まで帳簿はつけておらず、2024年から帳簿をつけ始めました。 2021年に取得した持ち家(土地+建物)で家事按分10%で仕事をしています。 その場合の固定資産台帳(建物)の期首残高の計算方法について質問です。 旧定額法で非業務用期間の減価償却費を計算しているのですが、 2023年12月までは非業務用期間だったという扱いでよいでしょうか? また、土地に関しては減価償却はないと思いますが、固定資産税の支払いを家事按分に入れたい場合は土地も固定資産台帳に登録する必要がありますか? まだまだ収益が少なく確定申告も必要ない段階ですが、帳簿だけはつけて整えていこうと思って勉強しているところです。分かりやすく教えていただけますと幸いです。
- 投稿日:2024/03/18
- 確定申告
- 回答数:1件