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当社は、A社の代理人として各テナントと賃貸借契約を結んでいます。 賃貸借契約の中で、テナントはA社に対して水道光熱費等を負担することになっており、当社はA社の代理人として、各テナントから徴収し、A社側の会計処理は収入、当社側の会計処理は預り金で計上しています。(各テナントから徴収した分の同額をA社に渡す) 質問 当社が水道光熱費を支払っており 各テナントから定額で収受している場合 水道局からのインボイスと立替金精算書を交付すれば問題ないでしょうか?
- 投稿日:2023/06/28
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
弊社は、親会社所有のビル管理等を代理人として、契約及び賃料等の収受を行っています。 そして、各テナントの水道光熱費等を公共料金事業者に立替払いし、後日、各テナントと賃料と合わせ精算しています。 現状、水道光熱費と賃料について10%売上の請求書を発行し、会計上は預り金(不課税)を使用しています。 インボイスが始まった場合、水道光熱費について、テナントが複数あるため、立替金精算書を作成し交付します。また、媒介者交付特例を使用し、弊社からテナントにインボイスを交付します。 会計上は、預り金(不課税)を使用します。 質問 水道光熱費と賃料を1枚のインボイス+立替金精算書を取引先に交付する際、インボイスには、賃料の消費税は10%、水道光熱費の消費税は対象外にするのでしょうか?それとも水道光熱費についても、立替分であることを明記し、立替金精算書を交付すれば、消費税を10%表記のままでも良いのでしょうか? 例.請求額が 220円の場合 賃料 100 消費税 10 水道光熱費 110 (立替)
- 投稿日:2023/06/21
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
法人(有限会社)です。自宅兼事務所の水道光熱費を、法人口座から自動振替にしております。期末処理で個人使用分を会社へ戻す処理の方法の仕訳を教えてください。 現金、又は法人口座への戻入れを考えております。
- 投稿日:2023/06/10
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
軽トラックを事業とプライベートで使用しているため、動力光熱費(ガソリン代)は事業8:自家2で家事案分しています。この車両にかかる他の経費(オイル交換や車検代など)はどの様に処理するのがよいでしょうか?車検代は車両費、租税公課、手数料、保険代などそれぞれを8:2で案分設定すればよいのでしょうか?
- 投稿日:2023/06/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
ラーメン店ですが、自宅でやっています。ガス乾燥機を買って設置すれば、今より安くガスを使用できるのですが、経費で落とすことが、あるいは、備品として認められますか? タオル、布巾等、店用に毎日洗濯してますが乾燥機を利用して早く乾かしたいし、追い焚き機能付き風呂、ガス釜、ガス乾燥機、ガスレンジを使用していれば、ガスを割安に使うことができるので。(光熱費が高騰している折、安く使いたい)
- 投稿日:2023/05/31
- 節税対策
- 回答数:5件
法人を立ち上げて、アパートを建設中です。 5部屋のうち1室を法人の事務所兼自宅にしたいと思っています。 ①事務所扱いなので、水道光熱費等は会社として契約し、経費にしたいと思っています。 そうした場合、個人として使用した水道光熱費はどうしたら良いでしょうか? 分割請求は避けたいのですが、その場合は、逆に個人で契約して、一部を会社の経費に するしかないのでしょうか? ②法人に対して家賃を支払う必要はありますか? 一般的な役員社宅の費用の算出方法は分かります。 事務所でもある場合に、どうしたらよいか、どのくらい払えばよいか、分かりません。 よろしくお願いします。
- 投稿日:2023/05/29
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
個人事業主でバーチャルオフィスを事務所として借りているんですが、実質的な作業場が自宅である場合には、通信費や光熱費などは経費にできますでしょうか。
- 投稿日:2023/05/25
- 確定申告
- 回答数:2件
現在、彼と住んでおり未婚です。自宅でフリーランスとして働いています。 家賃、光熱費は全て折半ですが彼の名義のため毎月、その他の生活費を含めた額を彼に渡し支払ってもらっています。 この場合、家賃や光熱費は経費にできますか? また可能な場合の計上方法を教えていただきたいです。 お願いいたします。
- 投稿日:2023/05/24
- 節税対策
- 回答数:3件
130万以内で働く場合、65万控除を目指す必要はあるのでしょうか?
■在宅ワーク1年目、不要ない(130万いない)で働いています。開業届けを出して青色申告をした方がいいとネットで言われているので申請をこの間してきました。税務署での記帳指導も申し込んできたところです。でも130万以内で働く場合、65万控除を目指す必要はあるのでしょうか?収入の額が大きくないので、もしかしたら10万控除でも変わらないのかな?と思っていたところでした。帳簿など全くやったことがなくちんぷんかんぷんで現段階で65万控除の必要がないならそ10万の方を選びたいと思っています。よろしくお願いします。 ■開業届は出した方が良いのかがよく分からず、教えて頂きたいです。 ■在宅ワークでの年末調整の明細書は、いただけるのでしょうか? ■去年一昨年頃から勤務をしていて確定申告等一切していないのですが、これから申告した場合多額の金額を請求されたりなどありますか? ■在宅ワークで、家賃や光熱費がどのくらい経費として落ちるのか知りたいです ■お世話になります。 下記、2点ご確認ご回答を希望致します。 宜しくお願い致します。 【家内労働者特例について】 ~事例~ 年収300万円の場合 ①業務委託のみで特例を受けた控除金額 ②業務委託+パートで特例を受けた控除金額 【インボイス制度について】 業務委託ですべきこと パートですべきこと
- 投稿日:2023/05/22
- 確定申告
- 回答数:6件
現在、自宅を使用している個人事業主です。 家事按分の電子帳簿の付け方に関して質問です。 現在、主人のクレジットカードより光熱費、携帯電話会社の請求と一緒にプロバイダーの代金が引き落としとなっております。そのため、領収書がありません。 この場合の領収書は何を保存したらよろしいのでしょうか。
- 投稿日:2023/05/21
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
現在個人事業主として自宅で作業進めていてこれから株式会社を設立予定。 現在2人で居住している自宅を本店所在地として登記し、自宅で作業を行っていく予定です。 以下の場合の按分方法をご教授いただきたく存じます。 ・自宅の25%を作業スペースとして利用する。 ①家賃や光熱費の按分方法はどのような計算になりますか? ※例えば、プライベートでの1か月の電気代が3万円とした場合、【在住の2人+法人格として1名カウントし合計3名で電気代3万円を3等分してそれぞれ負担する】ことは可能なのでしょうか? また、固定資産税についても法人として住宅ローンの按分・負担も可能でしょうか? 以上よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/05/17
- 節税対策
- 回答数:1件
グラフィックデザイン料について源泉徴収税を支払う必要があるとのことですが、 webコーディングなど対象外の業務もあり諸経費という項目を設けて 共通で使用するソフト使用料や光熱費などを割合で計上しています。 この場合の諸経費は源泉徴収税の対象となりますか?
- 投稿日:2023/05/14
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
飲食店の個人事業主は店の売り上げで店のF.L.Rの他に従業員の給料や光熱費、備品。 更には自宅のローンや家族の生命保険、子供の養育費、自動車ローン等も入れないといけないのでしょうか。どこまでいれるべきなのか迷っています。 ちなみに家内に給料は発生していない為収入は私のみとなります。
- 投稿日:2023/05/03
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
現状: 個人事業主としてフリーランスで活動しております。 現在、同居人(4月から個人事業主)が契約している部屋を事務所として利用しております。 そのため家賃(光熱費も含める)の全額を同居人の口座に振込、そこから引き落としされております。4月からはお互いに事業に使うため折半して払おうを思っております。 ただし、今までもこれからも多めに支払いし、余ったものは今後の家賃として使ってます。 (これだけあれば足りるであろう金額を振り込んでおります) 質問: この場合、1-3月までと4月以降のfreeeへの記入はどのように行うのがいいでしょうか?
- 投稿日:2023/03/26
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
2022年に、 派遣社員から個人事業主に切り替え、 今回初の青色申告になります。 質問は経費についてになります。 8月まで派遣社員として就業していました。全てリモートワークです。 9月より個人事業主として就業し、 こちらも全てリモートワークです。 今回の申告にfreeeを使用しており、 収支を記載しています。 そこで経費の話ですが、 上記の経緯のため、 2022年全て通してか、 9月からのものにすべきか 判断がつきません。 物品、ソフトウェア系、 水道光熱費、家賃、通信費が さしあたりの経費ですが、 いつからのものが該当するのでしょうか。 またそれは、 項目に拠るのでしょうか。
- 投稿日:2023/03/10
- 確定申告
- 回答数:0件
相続したマンション一室に22年6月まで住み、その後10月から貸出ました。 以下の物が、開業費扱いか?(次年度以降へ繰越せるか)、経費扱いか?(その年度のみの経費か)を教えてください。 ①登録免許税、不動産取得税 ・開業費?経費?不動産所得費に含めて減価償却? それとも住居用としていた期間があると経費系にはならない? ・経費系になる場合、建物と土地に按分して建物分のみ計上するべき? ②固定資産税、火災保険 ・住居用と賃貸用(6月)で按分するべき? ・開業費扱い?経費扱い? ③管理費、光熱費 ・6月〜10月までの賃貸準備期間の管理費や光熱費は、開業費で合っているか? (「個人の場合、家賃や光熱費も開業費となる」という記事を見ましたが、「開業年度だけの費用ではなく、それ以降の年度にも影響する物を開業費とする」という記事もあるので) よろしくお願い致します。
- 投稿日:2023/03/09
- 確定申告
- 回答数:0件
下記、先程質問させて頂きましたが、追記となります。 ※追記、事務所を自宅で登録したのは2022年1月、バーチャルオフィスを登録はこれからです。確定申告が初めてだったため、いざ申告…となったとき色々知り、不動産屋に問い合わせしたら住居とわかり、すぐオフィスを借りて移動することで合意頂きました。(オフィスは借りたので残りは移転のみです) 確定申告が15日までなので、今週移動届けを出して確定申告を提出予定となります。 ①個人事業主で自宅を事務所に登録したところ、住居専用だったため、バーチャルオフィスを借りました。 この場合、自宅が作業場になるのですが、通信費や光熱費などは経費に出来ますでしょうか? 2022年と、今後の2023年との流れなど教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します。
- 投稿日:2023/03/07
- 確定申告
- 回答数:0件
個人事業主で自宅を事務所に登録したところ、住居専用だったため、バーチャルオフィスを借りました。 この場合、自宅が作業場になるのですが、通信費や光熱費などは経費に出来ますでしょうか?
- 投稿日:2023/03/07
- 確定申告
- 回答数:1件
従業員がリモートしている際の通信費や光熱費というのは経費にすることはできますでしょうか?
- 投稿日:2023/03/01
- 法人決算
- 回答数:2件
2022年9月30日に開業届を提出し、それ以前の経費を開業費にあてようと思っております。 現在freee会計を使っており、以下の項目を登録しようと思っています。 ・携帯電話料金 ・電気料金 ・インターネット料金 ・オンラインサロン月費 ・クラウドの動画素材費用 など これらは【水道光熱費】や【通信費】の勘定科目で家事案文の金額を手入力するのか、 全て【開業費】の勘定科目で自動で家事案文の%が反映されるものなのかが、よく分かっておりません。 10月1日以降は上記科目の経費として計上したらよいと思いますが、9月30日までの処理が分かりません。 お手数ですが、ご回答よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/03/01
- 確定申告
- 回答数:0件