最新の質問一覧

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  • 社宅家賃の計算:小規模社宅の床面積に含まれる範囲

    お尋ねします。 社宅賃料の計算をする際に、小規模社宅は床面積で判定(132㎡以下)とあります。 一戸建て住宅のケースで、デッキや駐車スペースも床面積に含めることになりますか? ご回答いただけると助かります。よろしくお願いいたします。

    • メルカリの確定申告,住民税について

      メルカリの住民税,確定申告についてお教え下さい。 現在大学生で、親の扶養内でアルバイトをしています。 今後はバイトに加え、メルカリでアクセサリーの販売を行いたいと考えております。そこで複数の質問をさせていただきます。 ①所得が20万円以下で親の扶養内であっても住民税を自分で納めに行く必要がありますでしょうか。 また、必要な場合、大体どれぐらいの額を納めなければならないのでしょうか。 ②20万円以上の売上でも、所得が20万円以下の場合は確定申告は不要かと思います。例えば、税務署が「30万円売り上げてるのに確定申告してないですよね?」と言ってきた時に、経費で10万円以上使っていることを証明できるよう、レシート等は保存した方が良いでしょうか。 ③収入が103万円以下で親の扶養内であっても確定申告は行うべきでしょうか。 よろしくお願いいたします。

      • 自分の会社の仕事を、外注先を通して自分で仕事を受ける事について

        サラリーマンで営業をしておりますが、常時取引をしている個人事業主の外注先に仕事を依頼し、 その外注先から、さらに外注先として、私個人が仕事を受ける場合、問題になりうる点はどのような点になりますでしょうか。 外注先の個人事業主は適切に確定申告をしており、私も雑所得として確実に申告は行う予定です。 一応、上記業務は休みの日や退社後の時間を利用して行う想定です。 よろしくお願いします。

        • 別居中、税金を抑えて少しでも子供に使いたい

          現在、配偶者と別居中 子供の教育費、生活費は私が全て払っています。が、扶養控除は配偶者がそのまま使っています。 ローン控除も終わっており、節税効果のある主要なものが使えません。 児童手当も削減、教育費も通常通りかかっております。特別給付金もいただけず、でも生活は一人でやりくりしなくてはならなくなり大変です。節税が出来るものをアドバイスいただけますか

          • 美容院;社員を出向させた場合の出向費の消費税

            お世話になります。 美容院を経営しております。 2店舗、それぞれ別法人として設立し(A、Bとします)、A→Bへ出向させております。 このとき、B→Aへ出向負担金として、Aでの給与計算の総額分について支払うようにしています。 Aでは出向負担金収入で記帳しているのですが、消費税については非課税と聞いたのでそのように処理しています。 Aでは課税売上が5000万を超えないようにして、簡易課税の届出をしようと考えているのですが、この出向負担金は課税売上ではないので、出向負担金収入は含めずに課税売上5,000万を超えないようにと月々の売上を管理しているのですが、この認識で問題なかったでしょうか? ふと心配になったもので・・。 よろしければご意見お聞かせください。よろしくお願いします。

          • 個人事業主のマンション管理費の勘定科目はfreee会計ソフトではどれを選択すればいいか

            個人事業主のマンション管理費は、freee会計ソフトのどの勘定科目に入力すればいいでしょうか。教えてください。

            • 消費税の還付について

              予定申告方式で、年11回中間納付を行っており、第1~3回分は納付済です。 今年度、多額の設備投資を行ったため、消費税が還付になる見込みです。 還付の手続きは、中間申告時にも出来るのでしょうか? それとも確定申告時まで待つのでしょうか? その際に必要な書類も教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

              • 役員資金で支払いしたものについて、資本金(現物出資等)に振り替えることは可能ですか?

                12月決算です。社員はおらず、自分ひとりの合同会社です。 売上が無く役員報酬も設定していないので、インフラ等支払いを役員資金からおこなっていたのですが、お金がないので会社から返すこともできませんので、これを役員資金で支払ってきた分を現物出資のような形で資本金に組み入れることは可能ですか? 可能な場合はどのようにするかもご教示ください。

                • 青色申告特別控除

                  今までは赤字でしたので青色申告特別控除は行っておりませんでしたが、今期は20万円 程の課税所得になりそうです。 その場合、青色申告特別控除を計上する事は可能でしょうか? 控除額は20万円でよろしいでしょうか? 教えてください。よろしくお願いいたします。

                • 今年籍を入れます。扶養の入れ方や扶養に入れる際の注意点を教えてください。

                  初めまして。 今年開業をした。20代の男です。 今年の10月に籍を入れることになりました。 妻は9月からパートとして新しく働き始めます。 1、扶養に入れる場合、個人事業主として手続きなどあるのでしょうか?(役所で入籍届をして、確定申告の時に扶養で申請すればいいのでしょうか?) 2、よく105万円以上稼がない方がいいなど聞きますが、それは夫が会社員の場合で自分みたいな個人事業主の場合は当てはまらないのでしょうか? 3、自分は今年開業1年目で半年の売り上げは約400万円ほどです。税金対策などで一番お勧めの方法がありましたらご教授願います。(妻の働く時間は何時間までや、妻に給料を支払って方がいいなど) よろしくお願いいたします。

                  • 青色申告の専従者に関して

                    生計を一にする家族であれば給与を経費とできるとのことですが、敷地内で同居してある家族の場合はどうなのでしょう? 生計を一にするという定義はどのように考えればいいですか?

                    • 動画撮影時にかかった経費の仕訳について

                      映像撮影の依頼をいただき、その際にかかったモデルの出演料、撮影シーンの為にかかった食事代について、仕訳をどのようにすれば適性か教えていただきたいです。 ①モデル事務所経由でモデル出演を依頼し、モデル事務所より請求書が届く予定で、この場合の仕訳 ②一般の方にもモデルとして出演していただいたのですが、一般モデルへ支払ったモデル料の仕訳 ③撮影シーンでモデル食事風景、食事全体の撮影分に支払った食事代。 宜しくお願いいたします。

                      • 株式会社設立後の物販事業の移し方

                        今まで一般社団法人において物販を行っていたのですが、株式会社の方が経営セーフティ共済に入れたり配当が出来たりなど節税や事業の幅も広がるとお聞きしました。   そこで、新しく株式会社を設立して物販事業を一般社団法人から新設株式会社に移す予定をしております。   設立後2年間は消費税がかからないなど、メリットが大きいと認識しており実行予定なのですが、デメリットや留意点があれば教えていただけますでしょうか。   また、物販事業の移し方もよく分かっておりません。 在庫を新設株式会社に帳簿価格で売却すれば問題ないと思っているのですが、その他にすべきこと等あれば教えていただけますと幸いです。 恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

                        • フリーランスカップルのホテルツインルームの経費精算について

                          フリーランスカップルでホテルのツインルームに宿泊予定で、その経費精算方法についての質問です。 会計は私の事業用クレジットカードで「ホテルパス」というサービスで一括で決済を行い、その後パートナーから宿代の半額を口座振込などでもらう予定なのですが、この場合の帳簿付けに困っています。 ホテル暮らしなので、お互い3割程度を経費にしたいと思っています。 やりたいことの例:ホテル一ヶ月15万、私が15万カードで一括決済→彼女が7万5千円私の口座に振り込み→お互い7万5千円の3割を経費登録。 勘定科目をつけて経費申請したいのですが、どのようにすれば良いでしょうか。宜しくお願いします。

                          • 確定申告が必要かどうか

                            公務員をしております。 確定申告についてよく理解ができていないので、質問いたします。 医療費控除と寄付金控除を受けるために、確定申告をしようと思っています。 つみたてNISAを行っているのですが、それは確定申告で何か書類やデータを提出する必要があるのでしょうか。 また、株式の取引や債券の取引(どちらも証券会社の口座で源泉徴収ありにしています) については、確定申告において書類やデータを提出する必要があるのでしょうか。 ご回答宜しくお願い致します。

                            • 雑所得と事業所得について

                              雑所得と事業所得の違いがわかりません。副業収入があります。昨年は本業より金額が超えました。副業収入は300万を超えています。税務署で尋ねた所、雑所得扱いで確定申告しました。今年本業を辞めたため、開業届をだそうか悩んでいます。開業届を出すと事業所得になるのでしょうか?その場合何かメリットデメリットはありますか?確定申告は来年も白色申告を予定しています。

                              • 非営利型一般社団法人の収益業務への課税

                                患者会を非営利型一般社団法人にしようと計画しております。 電子出版で、病気解説書2冊を販売しておりますが、収益を上げるのが目的ではなく、広く情報提供するのが目的で、最低価格にしており、販売手数料を除くと、大体赤字ですが、多くても年間5千円程度しか利益は出ておりません。この場合、出版といえど、申告が必要なのでしょうか。 非営利型一般社団法人設立の際にも税務署への届け出は必要ですか?

                                • ひとり親家庭 子供の就職 扶養控除

                                  2022年現在は長女専門学生、バイトは103万以下です。 2024年4月に長女が就職の予定ですが その時2024年に会社に申請する扶養控除には長女は入りますか? 年子で妹がおり非課税世帯で生活を維持したいため教えて下さい。 2024年の長女の扶養控除が申請できなければ 2023年1月から長女の控除分を引いた給与に変えようとおもっております。

                                  • 買付をキャンセルした場合の費用処理について

                                    買付商品をキャンセルした場合、商品代金は返却されても、買付代金の0.0X%の手数料が返却されない場合があります。(費用は多くても1万円前後です) これはキャンセル時の特別の手数料ということでなく、買付が完了した場合はそのまま支払ってしまっているものです。 この場合、この費用を、(1)支払手数料、(2)雑費、(3)雑損失、のどれで処理するのが適切か迷っています。(1)とすれば消費税課税扱い、その他では消費税非課税になり、差異があると考えています。 また、海外買付の場合はいずれでも消費税は非課税と考えていますが、それでも(1)〜(3)の区別は必要と考えています。実際のところ、どう考えれば良いでしょうか? ご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

                                    • 司会への報酬は、源泉徴収不要でしょうか?

                                      フリーランスへ司会の依頼をしました。(タレントではない) この場合、報酬については源泉徴収不要でしょうか?