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23402件中19321-19340件を表示

  • 源泉徴収税の会計処理

    白色申告です。 売上が源泉徴収税を引かれて入金となります。ただ実際の入金は売上発生月の二か月後です。売上は発生月の月末に計上しています。 この場合、まず源泉徴収税は帳簿に記載する必要があるのか? 必要ならいつ計上するのか? が不明です。 よろしくお願いします。

    • 青色専従者給与、白色事業専従者控除ついて

      青色事業専従者として給与の支払いを受ける者、白色事業専従者が扶養に入れないというのは以前から知っていたのですが、給与の支払額が0の場合は いずれも扶養に入れるのでしょうか? 基礎的な事を質問して申し訳ありません。

    • 資産計上している野立て看板の塗替えについて

      資産計上している野立て看板の内容をリニューアルしました。 リニューアル費用が30万円を超えているため資産計上しますが、 この場合、資産計上済みの残価は除却し一括損金処理が認められるものでしょうか? 看板そのものがなくなるまでは、一括損金処理は認められず、減価償却を続けなければいけないでしょうか?  ※リニューアルとは、看板面全体のデザインを一新しています。

      • 趣味で集めたグッズの譲渡所得について

        はじめまして。 私はアルバイトをしている高校三年生です。 通信制の高校に通っているため普通の高校生よりは収入が多い状態です。(扶養内の為103万は超えておりません。) 私は今まで趣味でアニメやゲームのグッズ(缶バッジやアクリルスタンド等)を集めていたのですが、オタクを卒業しようと思い、今まで集めていたグッズをメルカリで売っています。購入時より安く売却した物もありますが、高騰していた物は購入額より高く売却しました。レシート等は保管していない為、証拠となるものがありません。現時点で20万円を超えており、確定申告が必要かどうか不安になった為、相談させていただきました。 ①全て自分用に購入したものであり転売目的では無いのですが、この場合確定申告が必要なのでしょうか? ②譲渡所得50万というのは、1年でリセットされるのでしょうか?(例:2022/01/01〜2022/12/31→50万、2023/01/01〜2023/12/31→50万) また、メルカリで得た売上金を現金化したい為、メルカリに登録している自分の口座に売上金を移そうと考えているのですが、大金且つ学生の為、不審に思われないか心配です。 拙い文章で申し訳ございません。 ご回答よろしくお願いいたします。

        • 管理別荘地の管理費の家事按分について

          ITサービスの事業を行っている個人事業主です。 管理別荘地内にある中古の物件を購入しました。 管理別荘地ではありますが、自宅でテレワークを行いながら定住するため、自宅兼事務所として利用する予定です。 家事按分の方法としては、売買契約書に記載の建物の床面積のうち、事業に必要な部分の床面積の割合で按分しようと考えております。 この際に、下記の費用家事按分しようと考えております。 ・光熱費(電気代のみ) ・減価償却費 ・固定資産税 ・管理別荘地の管理費 上の3つは特に問題ないと考えておりますが、管理別荘地の管理費について気になっております。 一般的にマンションの管理費や修繕積立金は経費計上できるものと思っておりますが、管理別荘地の管理費も同様として考えても問題ないでしょうか。

          • 訪問看護ステーションにおける、介護報酬の勘定科目の設定について

            ・月末日において、売上を仕訳 借方:介護報酬未収金(売掛金) 10万円 貸方:介護報酬収益または利用者負担金収益(売上) 10万円 ・入金時(1万円分の返戻がある場合) 借方:現金又は銀行口座 9万円 貸方:介護報酬未収金(売掛金) 10万円 借方?:介護報酬収益(売上) 1万円(返戻ではなく利用者の集金ができない場合は利用者負担金収益) と経理を行いたいです。入金額だけそのまま介護報酬未収金を入金額だけ取り崩すと返戻金額の分売上高である介護報酬収益が減額されておらず、売上が過大計上されることになり、介護報酬未収金も返戻金額だけ残ってしまうので介護報酬未収金残高が意味のない金額になってしまい、債権管理ができなくなってしまいます。
・再請求をする場合に再度
借方:介護報酬未収金(売掛金) 1万円 貸方:介護報酬収益(売上) 1万円 
と再請求分を請求したいと思います。 これを介護保険分において、国保連と利用者。医療保険分において、国保連と利用者の分を分けて仕訳したいと思っています。 上記のように仕訳したい場合のfreeeにおける勘定科目の設定方法をご教示いただきたいです。 また返戻が発覚した時点で売掛金と入金額の差額を上記のように仕訳するには、振替伝票を用いて作業すればよいでしょうか?

            • マンション購入時の取得価額について

              マンションを購入した時に、建物と土地に取得価額を按分すると思いますが、消費税が分からないので、土地と建物の固定資産税評価額により、按分をするつもりです。 そこで、固定資産税評価額を固定資産税通知書で確認したいと思っています。 建物(家屋)については、固定資産税と都市計画税の課税標準額が同じ金額になっている、この数字をそのまま使えばよいでしょうか 土地については、200m2以内で、固定資産税課税標準額×6と都市計画税課税標準額×3が同じ金額になるので、数字を使えばよいでしょうか どうぞ宜しくお願いいたします。

              • 給与所得控除と基礎控除についての併用

                アルバイトの給与所得60万円、転売で得た利益40万円だったら所得税などはかかりませんか?また扶養は外れませんか?

                • 商品改良について

                  この度、当社て扱っている製品を改良していくことになりました。 この改良にかかる支出は、一時の損金でよいものでしょうか? 繰延資産になるのでしょうか? ご教授のほど、宜しくお願いいたします。

                  • 社会保険の扶養について。

                    現在旦那の扶養内130万以内で働いてます。 個人事業主で外交員報酬扱いです。 副業で内職をしていて、毎月外注実績明細書と支払いは入金です。 年間20万以下なら確定申告は不要かと思いますが、 収入としてカウントはしなければならないのですか?

                  • 家賃を経費にしたい

                    実家暮らしの一人社長です。 来期、友人と二人暮らしを始めます。 そこで質問です。 家賃20万円の家に住むとして 10万円を経費で落としても良いでしょうか。 サラリーマンの友人:10万円(うち3万円家賃補助) 自分は一人会社社長:10万円(全額経費にしたい、、) ※仕事は、完全在宅、リモートワークです。 また経費にするには 名義はどうすれば良いでしょうか。

                    • 夫婦共にFX収入のみで生活。マイクロ法人を開設した方が良い?

                      夫婦共にFX収入のみで生活。マイクロ法人を開設して活用した方が良い? 事情があり、今年3月に夫婦共に無職になりました。夫55歳、妻50歳です。 現在夫が月15万、妻の私が月7万のFX収入があり、小学生の娘が一人おり夫の扶養に入っております。 見込みとして夫はローリスクの自動売買でほっらたかしFXなので平均月15万利益を淡々と受け取る形です。私は自動売買と裁量併用なので平均としては月7万ですが裁量が上手くいくと年300万の利益がでる可能性もあります。実際去年はたまたま300万ほどの利益になり扶養を外れております。 これからの健康保険料額、所得税額を考えて節約したいと思っております。賃貸なので家賃も経費として入れたいなども思います。 資産運用会社としてマイクロ法人を開設し、夫が社長、私が従業員とするとだいぶ節約になるでしょうか?私の裁量売買が上手くいく場合は私の方が利益が多くなるのでややこしいかなとも思い、よくわかりません…。よろしくお願いします。

                    • 「ひとり社長」が支払うべき社会保険料について

                      合同会社を設立し、「ひとり社長」一年目として研鑽しております。 社会保険の手続きで支払うべき内容について 以下認識で問題ないか、ご教示いただけますでしょうか? ------------------------------ ・健康保険  →必ず加入 ・厚生年金保険  →必ず加入 ・労災保険  →加入不要(自分以外の従業員がいないため) ・雇用保険  →加入不要(自分以外の従業員がいないため) ------------------------------

                      • 消費税の簡易課税の事業区分について

                        衣料の販売代行(委託?)業をしております。メーカーから送られてきた衣料を販売し、その16.5%を月一回、販売代行(委託?)手数料(役務の提供の対価?)として、メーカーから支払い頂き、それを課税売上に計上しております。代行(委託?)業なので、商品の仕入れはありません。 今までは第五種事業のサービス業かと思っていたのですが、同業者から第四種事業だと指摘されました。 根拠として、販売手数料を受け取る業務なので、日本標準産業分類の判定で第一~三、五、六種事業のいずれにも該当しない事の様に伺いました。 税務署の方もはっきりとしない回答で、税理士さんに相談してみたらと言われたのですが、小さな個人事業で顧問税理士さんがいないので、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。

                        • 業務使用スマホの経費計上に関する按分計算について

                          合同会社を設立し、「ひとり社長」一年目として研鑽しております。 業務使用スマホの経費計上の際 以下の経費計上で問題ないか、確認いただけますでしょうか? ------------------------- ・スマホ自体の端末代金   →全額経費計上 ・毎月の通信費用代金   →稼働日数で按分計算して経費計上 ------------------------- 大変恐れ入りますがご教示いただけると幸いです。

                          • マンション購入時の建物と土地の按分について

                            マンションを購入した時に、建物と土地に取得価額を按分すると思いますが、消費税が分からず、土地と建物の固定資産税評価額を使用する予定です。 固定資産税通知書がありますが、建物(家屋)については、固定資産税と都市計画税の課税標準額が同じ金額になっている、この数字をそのまま使えばよいでしょうか 土地については、200m2以内で、固定資産税課税標準額×6と都市計画税課税標準額×3が同じ金額になるので、数字を使えばよいでしょうか インターネット等では調べましたが、ご教授いただけますと助かります。 宜しくお願いいたします。

                            • 法人契約が出来なかった場合の「与信」について

                              合同会社を設立し、「ひとり社長」一年目として研鑽しております。 「与信」についてお聞きしたいです。 節税の一環で「役員社宅制度」を利用するために 賃貸契約を法人名義で行おうとしましたが 最低2期分の決算書を提出を求められ 少なくとも2年間は利用できない状態です(半泣き) この際 「与信があれば即座に法人契約ができるのでは?」 とアドバイスを頂きました。 恐れ入りますが内容が正確に把握できないため ご教示いただけますでしょうか。 「与信」とはどのような内容でしょうか?

                            • 海外移住後の確定申告について/ボーナスを海外出国後に受け取った場合

                              2022年の確定申告及び源泉徴収について年度途中で出国している場合、行うべき手続きはありますでしょうか。 2022年3月末まで日本で会社員をしていた者です。4月からはオーストラリアに移住しており、日本での追加給与はありません。 ただし、6月に以前勤めていた企業から2021年下期(2021年9月〜2022年3月)のボーナス約60万円を受け取りました。 3月末の出国の際にすでに納税管理人の設定を行なっています。 2022年度の確定申告及び源泉徴収において海外から行うべき、または日本に戻って行うべき手続きはありますでしょうか。

                              • 家にあった外貨(紙幣)を円に両替しました。税金は発生しますか。

                                親に家にあった外貨を両替するよう言われ、両替店で私の名前と電話番号を書いて12万円両替しました。 私は親の扶養に入って働いている20代フリーターで、今年は既に103万円ギリギリまで稼いでいます。 もし今回の為替差益が私のものと判断された場合、年収103万円を超えてしまうので問題がないかご教示して頂きたいです。 よろしくお願いいたします。

                                • 青色事業専従者の申請方法

                                  妻に専従者として給与を支払っています。税務署への届出の仕方を教えて下さい。