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  • 期中現金主義の仕訳でも65万控除を受けられますか?

    先日からAmazonにて物販事業を開業し、経理を開始する状況です。 令和5年の損益を青色申告65万控除で確定申告したいと考えているため それに則した帳簿付を日々行いたいと思っています。 しかし、クレジットカードでの仕入が多いこと Amazonでの売上は2週間ごとにまとめて振り込まれることから 期中は現金主義で処理をして、決算月だけ発生主義で仕訳を行っていこうかと考えています。 この仕訳方法でも65万控除の対象となりますか? 念の為、考えている帳簿付の例を記述します。 <仕入計上例> ・1月17日にクレジットカード①でA店から1000円、B店から2000円仕入れを行った 仕訳なし ・2月15日にクレジットカード①の引き落とし3000円があった 仕入3000円/普通預金3000円 <売上計上例(手数料等は省きます)> ・1月17日に商品Aが1000円で売れ、商品Bが2000円で売れた 仕訳なし ・2月15日に商品A・Bの売上金合計3000円が振り込まれた 普通預金3000円/売上3000円 以上のようになるかと考えていますが 65万控除を受けるのに問題ないか心配になり質問させていただいた次第です。 長文となり申し訳ございませんが、ご回答お願いいたします。

    • 支払調書合計表の書き方 

      合同会社をしております。法定調書合計表の書き方で悩んでます。税理士への支払いが4万円でした。この場合は、支払調書は5万以下なので提出しなくていいのはわかったのですが、合計表には該当なしと記入すればいいのでしょうか?

    • 法人登記住所に関して

      法人設立を予定しています。 本店登記住所を同じ市内の所有物件(マンション・賃貸に出しています)にすることは可能でしょうか?(番地までで部屋番までは入れない予定) なお、代表者住所は、現住所を登録予定ですが、設立後に差し障りがあるでしょうか? その場合、対処法などアドバイス頂ければ幸いです。

      • 個人事業主の補助金の取り扱いについて

        個人事業主で洋菓子店を営んでおります。 昨年、小規模事業者持続化補助金を使ってソフトウェアを購入いたしました。 ソフトウェア代金135万円にたいして100万円の補助金がおりました。 この場合、青色申告でも圧縮記帳は出来ますでしょうか? もしくは、そのまま補助金を差し引いてソフトウェアを35万円で減価償却しても良いものでしょうか? その場合、補助金の入金はどのように記帳すればよろしいのでしょうか? お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。

      • 法人契約の支払い調書について

        法人でレンタルスペース運用のため賃貸契約して毎月家賃を支払っています。 家賃や契約時の経費(敷金・礼金等)に関して、(貸主)法人に対して支払しております。 この場合は「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要はございますでしょうか? 礼金 :約15万 家賃 :約8万 /月

        • 青色専従者給与

          はじめまして。昨年から農業を営んでおります。 今年(2023年4月)に娘(18歳)が大学生となり、週末の大学が休みの日に(月4回~8回程度)に農作業を終日手伝って貰いたいと考えております。 (質問内容) 1.娘は4月から大学生となりますが、青色事業専従者として申請をする事は可能でしょうか? 2.また「1年間で6ヶ月以上、納税者(青色申告者)が経営する会社で働いていること。」というのが条件にあるかと思いますが、これは青色事業専従者として働いている「期間」の事でしょうか?それとも、6ヶ月約180日分(30日×6ヶ月)の勤務日数がないとダメと言うことなのでしょうか? 上記2点、教えていただけますと幸いです。 宜しくお願い致します。

          • 源泉所得税を徴収する必要がある場合、ない場合についての質問

            現在、個人事業を営んでおりアルバイトを雇っています。 源泉所得税を徴収する必要があるのか確認したいと思い質問させていただきます。 現状は下記の通りです。 ・2022年7月から雇い始め ・労働時間:1~2日/週、1~2時間/日 ・時給:1,000円 ・他に本業があり、そこで年末調整をしている 以上です。 よろしくお願いします。

            • 貯蔵品について

              開業費で購入した消耗品を貯蔵品にしたいのですがこの場合は貯蔵品にしてもよろしいのでしょうか? 開業費で購入分は貯蔵品としては処理しないのでしょうか?

              • 収入印紙について

                会計ソフトのfreeeを使用しています。 開業前に収入印紙を200円分購入しました。 開業後に領収書発行の際に付ける分で準備しております。 すでに開業しましたが収入印紙をまだ使用していません。 質問① この場合、収入印紙代は開業費にして良いのでしょうか? 質問② 開業費にならない場合のfreeeでの処理方法を教えてください。

                • 経費として認められなかった場合について

                  給与として、所得税を支払うことになる場合、4年前の場合、いつの給与に反映されますか? 例えば、税務調査が今期入って、4年前の経費が認められなかった場合は、代表の給与が増えるのは、今期ですか?4年前ですか? よろしくお願いいたします。

                • Amazonアソシエイトの収入をギフト券で受け取ったときの仕訳方法について

                  初めまして、質問失礼します。 Amazonアソシエイトの収入をギフト券で受け取ったときの仕訳について教えていただきたいです。 アフィリエイトの売上とamazonギフト券を受け取った年月は以下の通りです。 ------------------------------------------------------------------------ 2022年10月分売上 144円 2022年11月分売上 3,156円 2022年12月分売上 698円 合計 3,998円 2023年1月18日にamazonギフト券で3,800円分受け取り 支払い請求書は1月18日に「2022年11月までの収益 3,800円」となっています。 ------------------------------------------------------------------------ この場合、請求書が発行された2023年1月18日に以下の通り仕訳して良いのでしょうか? 1/18 売掛金 3,800円  売上 3,800円   Amazonアソシエイト 売上 1/18 商品券 3,800円  売掛金 3,800円 Amazonアソシエイト ギフト券受け取り 1/18 事業主貸 3,800円 商品券 3,800円 Amazonギフト券 事業主引き渡し また2022年の売上の残りの198円はいつどう仕分けたら良いのでしょうか? (ちなみにamazonギフト券で受け取りの場合、500円毎) 次回の受け取りの際に以下のように仕分けてしまえばよいでしょうか。。。 ・2023年○月までの収益  500円  ・○月に上記同様の仕訳を行う ご回答お待ちしております。

                  • 適格なインボイスを発行してもらえない場合の対応

                    適格なインボイスの保存が仕入税額控除の要件になる訳ですが、もし仕入先から受領したインボイスに不備があり、修正を依頼しても修正インボイスを発行してもらえない場合、どう対応すべきでしょうか?仕入税額控除を受けられないということを回避したいのですが。

                    • 住民税と確定申告について

                      2019年からFXをしており、収入が20万円を超えたことがなかった為、今まで確定申告はしたことがありませんでした。 しかし、住民税の申告は必要だということを知り、延滞金も含めた適切な支払いをしたいと思っています。 2022年度はiDeCoを始めたこともあり、確定申告をする予定です。 FXの開始時と同じタイミングで株取引も始めており、株取引の収入・配当金もありますが、特定口座なので税は引かれており、FXの分を足したとしても20万円は超えません。 質問1.2022年はiDeCo・ふるさと納税・FX・(株の配当金も?)を申告するとして、2019年から2021年分は住民税のみ申告すれば良いのでしょうか? 質問2.全ての期間を確定申告で処理する場合はFXだけでなく、それぞれの年の株取引の収入も記入しないといけないのでしょうか? 質問3.職場へは副業の収入のことは知られたくありません。 住民税の追加支払い分は普通徴収で、給与からの天引きは特別徴収にしたいのですが、そのように分けて支払うことは出来るのでしょうか? 宜しくお願い致します。

                      • 電子マネー決済の仕入について

                        仕入商品を全額PayPayにて支払いをして仕入れたものがあります。 PayPayはプライベート用としています。 個人事業主です。 PayPay決済時にその都度、事業用銀行口座からPayPayへ仕入金額全額でチャージ後→注文(PayPay決済)しています。 この時の仕訳は 例:30000円の仕入商品を全額PayPayで支払 ●事業用銀行口座からPayPayへチャージ 10/15  事業主貸 30000  銀行口座名 30000(備考欄:ペイペイフリカエ) ●PayPay決済にて仕入時 10/15   仕入高 30000   事業主借 30000(備考欄:ペイペイ決済) 上記のようにしていますが大丈夫でしょうか。 また事業主貸、事業主借 は預け金?など他の勘定項目の方が良いでしょうか。 宜しくお願い致します。

                      • 償却資産税申告

                        償却資産税申告書は該当がなくても提出する必要がありますでしょうか?

                      • 簡易課税選択届出書

                        簡易課税選択届出書は一度提出すれば、毎年提出する必要はありませんでしょうか?

                      • 2023年分の確定申告について

                        2023年分の確定申告について 2022年4月にフリーランスとなりましたが 開業届、青色申告承認申請書の提出を2か月以内にしていないため 2022年分は青色申告が出来ず、白色申告で確定申告をする予定です。 2023年分は青色申告したいと考えているのですが いま(2023/1/18)から開業届、青色申告承認申請書を提出することで 2023年分を青色申告で確定申告することは可能でしょうか。

                        • メルカリでの儲け、確定申告について。

                          令和4年度のメルカリでの売り上げが平均して月13万円程、月によってはそれ以上の金額の時もありました。基本的にはメルカリにて良いなと思って購入したけれど不要になり購入金額より金額を上げて出品して儲けが出ました。またメルカリでの収益の他にパートでの収入もあり合わせると年収230万程でした。その為扶養も外れる事になりました。この場合開業届けを出して青色申告をした方が良いでしょうか?初めての事でわからない事だらけで困っておりますのでご教授お願いします。

                          • 外注費の売上原価

                            モデル事務所等でギャラを外注費で入力している場合、外注費は売上原価になりますか? 契約金額からマージンを抜いてお支払いするので、直接売上に関わります。

                          • 資産に係る控除対象外消費税について

                            一の資産に係る控除対象外消費税が20未満  の一の資産とは 固定資産(減価償却資産、非減価償却資産、繰延資産)で合ってますでしょうか? 非減価償却資産の付随費用で課税処理するケースがあるので。