23527件中11561-11580件を表示
弊方YouTuberを行っている個人事業主です。 視聴者向けの講演会と懇親会を開催したのですが、懇親会で飲食店に支払った費用の勘定科目は何になるのでしょうか。 ECサイトでチケットを発売し(¥6,000)、一人¥5,000程度のコースの支払い、及びECサイト手数料を支払っております。 私自身も会費を支払い参加しておりますが、今回はこの勘定科目ではなく、お店に支払った費用(例えば一人¥5,000×10人=\50,000)の勘定科目を教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/02/18
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
まず確定申告が必要か下記の記述をもとに判断をお願いします。 あと事業所得か雑所得かも教えてください。 会社勤めの会社員 年収約470万 令和5年の源泉徴収票はもらいました。 2023年2月に副業をするため開業届を出して個人事業主としてネットによる物販で46点を12月までに売り切り、12月に廃業届をだして個人事業主ではなくなりました。 確定申告にむけて会計ソフトによる 入力、計算をしたところ 売上総額が約50万、仕入総額が約28万、経費総額が13万で営業利益が約9万円になりました、その他控除などは本来働いてる会社の年末調整にて提出済みですので特にないかと思いますがまずこの内容で確定申告は必要ですか? 事業所得か雑所得になるかも教えてください。 回答にあたり情報が足りない場合は それも教えいただければありがたいです。 よろしくお願いします。
- 投稿日:2024/02/18
- 確定申告
- 回答数:0件
➀納付時期から遅れて納付したことがあります。 2023年1月から2023年12月に支払った分を社会保険料として控除対象という認識でよろしいでしょうか。 ②勘定科目を教えてください。また仕訳は下記でよろしいでしょうか 〇〇〇/現金 何卒宜しくお願い致します。
- 投稿日:2024/02/18
- 確定申告
- 回答数:0件
個人事業主で今年初めて青色申告を行う者です。総勘定元帳が必要とのことですが、t字勘定を用いて記入でもよろしいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/02/18
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
メルカリ・FXの売上・利益の確定申告に付いて質問が有ります。 確定申告が必要な場合に「給与以外の副収入による所得が年間20万円を超える場合」と言うのが有りますが、これは年収550万前後のサラリーマンが休みを利用して派遣バイトをして年間約50〜60万円稼いでる場合は、例え日用品・不用品をメルカリで売って、年間10万円以下の売上しかなくても、一緒に合算して確定申告しなければいけないのでしょうか? FXでも約10万円利益が有り、そちらは合算しなければならないとは思うのですが。 メルカリの方はだけで計算して、あくまでも個人的な物を処分している場合は、メルカリの売上が20万円未満ならば、何もしなくて良いのでしょうか?
- 投稿日:2024/02/18
- 確定申告
- 回答数:0件
弊社が取引先から物品を寄付されました。 金額は32万円で領収書は発行済みです。 受贈益ですか? 登録はどのようにしますか?
- 投稿日:2024/02/18
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
質問させてください。 去年5月に合同会社を作りました。 決算月は4月になります。3点質問させて下さい。 ①2期目に入って3ヶ月以内であれば役員報酬を変更できるという認識ですが合っていますか? ②今月から新たに役員を追加したのですが、期中に就任した役員も定期同額給与であれば損金算入できますか? ③現在2月ですぐに4月になり期が変わるのですが、その場合は②の役員も同じように金額を変えることはできますか? 質問ばかりですいません。ご教授お願いいたします。
- 投稿日:2024/02/17
- 給与計算・年末調整
- 回答数:0件
母が自分のクレジットカードで購入をした製品を私が代理で売却をしました。約2000万円での買取額が自分の口座に振り込まれたため、その額を額面通りに私が母の口座に振り込みました。この際に発生する税金はありますか。また、注意をする点などはありますか。
- 投稿日:2024/02/17
- 税金・お金
- 回答数:0件
はじめての確定申告です。 給与所得(扶養内)と副業での事業所得(収益0)での青色申告をする場合に、 帳簿作成ではプライベート用(家計簿)と 事業用の収支内訳は両方必要ですか? 消費税に関しても申告が必要ですか? よろしくお願いします。
- 投稿日:2024/02/17
- 確定申告
- 回答数:0件
義理の親名義のマンションに無償もしくは管理費のみで住まわせて貰う場合、贈与税等の対象になるのでしょうか?
- 投稿日:2024/02/17
- 税金・お金
- 回答数:0件
前年度2022年分の医療費控除の確定申告をする場合、2022年に寄付したふるさと納税額(ワンストップ特例申請済)の金額は再度申告する必要はあるのでしょうか。
- 投稿日:2024/02/17
- 確定申告
- 回答数:1件
民間企業(課税事業者・インボイス登録済)に従事する者です。 顧客は、官庁8割・民間2割です。 (仕入先はほぼ民間) 官庁向けに請求書を発行する際、担当課によっては、インボイス対応の請求書は不要(インボイス開始前の通常の請求書で)と言われる場合があります。 ・当社が顧客へ提出する請求書→インボイス対応の請求書(対民間)と非対応の請求書(対官庁)が混在 ・仕入先(民間)から貰う請求書→インボイス対応の請求書 こういう場合、当社は仕入控除の際に不都合があるのでしょうか? 先方がインボイス対応不要と言われてるのに、無理矢理インボイス対応の請求書を出すのも如何なものかと思いまして。
- 投稿日:2024/02/17
- 税金・お金
- 回答数:1件
新規法人で貸別荘を新築し、旅館業認可を取る予定です。一棟丸ごと貸し、所有者含め長期の居住はありません。この場合新築年に課税事業者としての届出を行えば消費税還付は受けられますでしょうか?
- 投稿日:2024/02/17
- 税金・お金
- 回答数:0件
確定申告書Bの公的年金等に記入する金額について 通帳から自分で足し算して入力していいですか?
母の確定申告についてお尋ねいたします。 【質問】母は年金と家賃収入があります。 確定申告書Bの公的年金等に記入する金額は、通帳を見て2023年1月~12月までに振り込まれた年金の額を足し算して記入してOKでしょうか? それとも、年金事務所に電話して一年間にもらった年金の証明書などを送付してもらう必要がありますか? 【補足】手元には年金の月額の通知書しかないようで、通知書の金額を足したら、通帳に振り込まれた金額と5千円位差があるようです。 ご教示よろしくお願いします。
- 投稿日:2024/02/17
- 確定申告
- 回答数:0件
③仕入れ原価が無い業務で、売上原価が仕掛りだけで、⑥差引原価がマイナスになる
設計業務を行っている個人事業主で、青色申告決算書を作成して、申告しています。 ③仕入れ原価は業務の性質上、仕入れがありません。 仕掛り(年度末の中途業務の人件費等と外注等の直接支出)は、その年度末に抱えている業務が、前年度より多い時は、②+③-④<⑤ で ⑥ はマイナスになります。 紙の申告添付の決算書を作成する場合は、マイナスでも(会計ソフトでも)作成できます。 長年、それで申告しても問題有りませんでした。 しかし、国税庁サイトの確定申告書(青色申告書)作成コーナーでは、(以前から)⑥がマイナスだと、訂正を指示され、受け付けてくれません。 e-tax で申告する場合、同サイトで作成の決算書しか添付できません。 時節柄、e-tax で申告しようと思っていますが、 上記のような差引がマイナスになる「仕掛り差引」は、どのように会計処理されているのでしょうか(一般的なのでしょうか)。 ご教示よろしくお願いします。
- 投稿日:2024/02/17
- 確定申告
- 回答数:0件
事業主借である取引を別の勘定科目で登録してしまい、何年も元入金がマイナスになっている場合、修正申告必要でしょうか?
プライベートな銀行口座から引き落とされるクレジットカードを事業用に利用していましたが、プライベートの銀行口座を登録していないため、口座振替の登録ができず、クレジットカード口座がマイナスの状態が続いていました。 freee 上ではクレジットカードの口座になっている部分をプライベート資金に修正するだけで良いと思いますが、過去の確定申告についても修正申告する必要があるかどうか教えていただきたいです。
- 投稿日:2024/02/17
- 確定申告
- 回答数:0件
不動産賃貸収入をベースに個人事業として開始をしてます。(年間約240万円) 家賃収入を管理するため現在居住している部屋を作るため全室改修しました。 改修したうち使用するスペースは約30%程度と設定します。(予定収入から構成比を算出) 給与収入+年金(まだ未受給現年齢66歳)+家賃収入=合計想定年収(25万+20万+20万)780万円 改装費803万円一括で支払い済 2023年11月2日 この場合の勘定項目と金額をどのように申告したら良いかアドバイスをお願いします。
- 投稿日:2024/02/17
- 確定申告
- 回答数:0件
医学部の教授をしており、給与とは別に講演料の収入が1200万ほどあります。 2年前から1000万を超えているので、今年の申告から、消費税の支払いと、雑所得の収支報告書の提出が義務づけられるかと思います。 質問なのですが、消費税の課税事業者登録をしないといけないということでしょうか?それであれば、今後は事業所得として青色申告をしたいのですが、国立大学勤務であっても、開業届、事業所得、青色申告届は法律上問題ありませんか? 青色申告にしたほうが節税になりますよね? また、税理士をつけたほうが良いのでしょうか?
- 投稿日:2024/02/17
- 確定申告
- 回答数:0件
【個人事業主】プライベート用の現金で支払った家賃(自宅兼事務所)の計上日について
自宅兼事務所として使用している賃貸物件の家賃を家事按分して経費として計上したいと思っています。 ・家賃は対象月の前月20~末日に支払います。 ・支払はプライベート用の現金で行います(事業主借) ・家事按分は30%とする予定です。 例:2月分家賃を1月29日に私個人の現金で支払いました。 ウェブ上で調べたのですが、支払日ではなく対象月の月末に計上しても良いとの記載がありました(例:2月29日に2月分家賃として計上)。この場合、家賃の領収書と計上日に相違があっても問題ないのでしょうか。 家賃の計上日をいつにすべきか、また、その記載方法についてご教授頂けると幸いです。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/02/17
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
保険代理店で外務員をしています。 確定申告をしなければならないのですが、領収書をその都度とっていなかったため、全部揃っていません。 R5年の外務員報酬は約380万円ほどですが、経費率は何%位で申告可能でしょうか?
- 投稿日:2024/02/17
- 確定申告
- 回答数:1件