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  • 請求書発行から入金までに1か月かかる場合の仕訳について

    お世話になります。 2023年10月よりインボイス登録をしている個人事業主です。 下記のような取引の場合、仕訳は合っていますでしょうか? Aパターン 1)10月30日にA社に10万円+消費税付+源泉徴収金額付の請求書を送付 2)10月30日の仕訳入力は下記で入力 借方 売掛金 税区分 対象外 貸方 売上高 税区分 課税10% 3)11月30日にA社より本件に関する入金があり下記の仕訳で入力 借方 事業借主 税区分 対象外 貸方 売掛金 税区分 対象外 ※A社からは源泉徴収金額を抜いた額が11月30日に入金。 Bパターン 1)10月30日にA社に10万円+消費税付の請求書を送付 2)10月30日の仕訳入力は下記で入力 借方 売掛金 税区分 対象外 貸方 売上高 税区分 課税10% 3)11月30日にA社より本件に関する入金があり下記の仕訳で入力 借方 事業借主 税区分 対象外 貸方 売掛金 税区分 対象外 ※B社からは源泉徴収金額を抜いた額が11月30日に入金。 この仕分け方法であっているのか?という点になります。 10月30日の貸方のみ課税10%で入力している点に違和感を感じており、 教えて頂けますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

    • 支払調書の金額に交通費分が含まれていない場合と含まれている場合の処理

      1 支払調書の収入金額に交通費が含まれていない場合、交通費は売上、経費ともに計上しないでOkですか。2 支払調書で交通費も含めた収入金額が記載されており、かつ交通費からは源泉徴収されていない場合、売り上げとして計上し、その後経費として交通費を処理しますか。

      • 顧客請求分の旅費交通費の見積、請求書に関しまして

        お世話になります 顧客に対し、作業費に加え、交通費と宿泊費を概算(※)で請求を行います ※顧客からは実費ではなく概算での請求について了承を得ており、請求額は実費以下の金額です。 見積、請求書の記載方法について下記のように考えておりますが、 問題はありますでしょうか? ご教授ください 【項目】 ・作業費(○○分として):100,000円 ・旅費交通費(A駅~B駅往復相当分交通費、X市宿泊費相当額):25,000円 【合計、小計】 ・作業費:100,000円 ・作業費(消費税10%):10,000円 ・旅費交通費(消費税対象外):25,000円 合計:135,000円 消費税の記載方法について悩んでおります。 ご教授ください

        • 弥生会計白色申告オンライン 会計ソフトを使用しての仕分けについて

          お世話になります。今現在、弥生(やよい)会計の白色申告の会計ソフトを使用して帳簿を付けております。弥生会計の白色申告の入力画面には、収入、支出、振替の3つのタブの中から必要項目を選択し、仕分けをしていく形になると思います。 そこで、どうしても分からないことがあるので、弥生会計の使い方にお詳しい税理士さんがおりましたら、ご教授いただきたいのですが、【2年契約の賃貸の保険料等の仕分け】についてです。 青色申告には項目があるのかもしれませんが、白色申告の会計ソフトでは、前払費用という項目や、事業主借といった項目もありません。その為、ネット上の色々な方の回答を参考に、いざ、会計ソフトに打ち込むぞと意気込んでも、つまずいてしまい、手が止まってしまいます。 勿論私が会計初心者で知識がとても浅いことも原因のひとつです。 例文といたしましては、 【2023年の8月◯日に、賃貸の2年契約である保険料を前払いで一括で、普通預金から20000円を支払った。(家事按分30%分)】 にて、お話をお聞かせ下さいますと幸いでございます。 お忙しいところ恐れ入りますが、ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

          • 業務委託社員を奨励する食事会の接待交際費

            弊社の業務委託社員が活躍したのでお祝いに焼肉をご馳走しようと考えています、弊社の幹部二名とその方の合計三名で食事会をする場合は接待交際費で計上しても大丈夫でしょうか。

            • 海外サイトにてクレジットカードで購入キャンセル返金された時のfreee登録方法について

              海外サイトにてクレジットカードで消耗品の購入をしましたが、後日キャンセルしました。 為替レートの影響で購入時の価格より数百円多く返金されました。 ただ、なぜか商品ごとの分割で返金されており、合計すると購入時よりも金額が少し多いです。 例:購入時のfreee明細は10,000円、返金の明細はなぜか4分割で返金されました。2,000円、2,300、1,900円、4,000円、(合計すると購入時より200円多い) 購入時はまとめた金額、返金時は商品ごとの金額で合計すると為替差益が少しあり、 freeeには5つ(購入時一つ、返金時4つ)の取引が取り込まれています。 どのように登録すれば良いのでしょうか。

            • 扶養に入れるかどうか教えてください

              昨年、会社を退職しました。 今後は扶養内で働きたいと考えておりますが、60歳以降、企業年金(年50万)と個人年金(年60万)の収入がある場合、扶養に入ることは可能でしょうか?可能である場合、いくらまで働くことができますか?

              • 結婚前の奨学金の立替返済

                夫は学生時代に約900万の奨学金を借りており、結婚時点で800万ほど残金がありました。 共働きで同等の収入があり、双方小遣い制にしてそれ以外は合算管理し、その中から繰り上げ返済をし、早期に全額返済することができました。 結婚前の夫の借金を、結婚後の妻が400万分補填したわけですが、これを後から妻個人に返済すると、贈与扱いになるのでしょうか。 夫の親から妻に返済する場合はどうでしょうか。 特に書面等で取り決め等はしていませんでした。

                • 夫婦共有口座からの住宅費用支払い時の贈与税

                  結婚10年、共働きで収入は同程度です。 夫が絶望的に金銭管理が苦手であるため、妻(私)が管理してきました。 (税務上、夫婦共通口座はよろしくないというのは承知の上です) 給与・賞与をすべて、 ①私名義の支払い用口座 ②私名義の貯蓄用口座 ③それぞれの小遣い用口座 に振り分けていました。 ①、②は夫婦のお金という認識です。 この度住宅を購入することになりました。 土地住宅は登記上50%ずつの持ち分で、住宅ローンも連帯債務で50%ずつです。 頭金や諸経費を②から払うのですが、これが妻から夫への贈与扱いになったり、お尋ねがきたりする可能性はあるでしょうか。

                  • 家賃のコスト化

                    同棲している女性(私の㈱の役員:賃貸契約は女性)の家賃を、社長である私の㈱の経費で落とすには 1)家賃補助 2)会社の借り上げの形にする 3)その他

                    • 日本政策金融公庫の新創業融資について

                      創業融資は原則無担保無保証だと思います。 その場合、法人は有限責任ですので最悪の場合倒産という形になり個人保管がないという認識で正しいでしょうか。また、個人事業主の場合だと有限責任ではないので個人保証がつき事業存続が無理な場合債務が残るということであっていますでしょうか。 認識に違い等ございましたら教えていただけると幸いです。

                      • 県民共済割戻金の勘定科目を教えてください。

                        県民共済割戻金の勘定科目を教えてください。

                        • 不動産購入時の贈与税対象費用について

                          ご質問よろしくお願いします。 親子間で贈与税を発生させずに、不動産を取得する計画があります。 要件は、 ①登記割合は50対50 ②不動産価格は5000万円 ③親は現金、子は住宅ローンを利用 ④不動産取得の諸費用は200万円 ⑤④の内訳は、仲介手数料120万、不動産取得税10万、固定資産税5万、管理費5万、登記費用30万、住宅ローン事務手数料30万 質問:不動産総取得費用5200万円を、親2600万、子2600万に按分すれば、贈与税が課されない認識ですが、 親は現金で支払い、子は住宅ローンを利用します。 住宅ローン事務手数料の30万円は按分の対象になりますか? それとも、親は住宅ローンを利用しないため、住宅ローン事務手数料の30万は、子にだけ対象になりますか? 住宅ローン事務手数料が、子にだけ対象になるなら、登記割合を50対50にする場合の金額の按分は、 親2585万、子2615万で良いのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

                          • 自社製品を手土産に使用の際、交際費の支出?

                            会社訪問で自社製品を手土産に使用の際、原価を交際費と支出とするのか? 材料の仕入れと支出がダブリませんか?

                            • 確定申告 白色申告時の収支内訳表について

                              私は昨年からYoutuberとして活動しております。今年の雑所得は1000万円を超えていますが、前々年の所得は1000万円を超えておりません。この場合、今年の確定申告では収支内訳表の提出は必要ないのでしょうか? 私は下記の場合には、白色申告でも収支内訳表の提出が必要だと認識しています。 ・事業所得・不動産所得・山林所得がある場合 ・その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える場合(2022年以降) 出典:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2080.htm よろしくお願いします。

                              • 不動産の売却額と贈与

                                使わなくなった土地と建物を知人(個人)に売却することを検討しています。 売れなさそうな土地でもあり、できるだけ安く譲りたいと思っているのですが、あまり安いと贈与税がかかると聞きました。 贈与税がかからない額はどのようにもとめればいいでしょうか。 見積りを取って、そこから何割と求めればいいでしょうか

                                • フリーランスの確定申告について

                                  昨年、フリーランスとしてオンラインで事務系の仕事をしました。 仕事が少なく安定していないこともあり、開業届はまだ出していません。 今後Webデザインや動画編集の仕事もしたいと思い、昨年から動画編集講座を受講しています。 ①小さな仕事から始めるべく動画編集の案件に応募しているのですが、今の状況で動画編集講座の受講代を経費にすることは可能でしょうか? ②家事按分というものを知りました。 自宅で仕事をしていますが、「事業に関わる使用が50%以上であれば経費にできる」という認識ですが、合ってますでしょうか? よろしくお願いいたします。

                                  • 昨年度売上0の副業、固定費などのマイナスになった経費の申告は認められますか?

                                    自分が代表の法人で給与所得があります。個人事業で軽貨物運送を3年前から始めました。昨年は仕事が全く取れず売上0でした。ですが駐車場と自動車保険と車両減価償却で約50万のマイナスになりました。この場合、給与所得との損益通算は可能でしょうか?事業が成立していないとみなされ拒否さるのでしょうか?

                                    • 開業費の入力の仕方(2年目)

                                      前年度に確定申告終わらせたのですが 開業費を入れ忘れ、 2年目にていれたいのですが どういれたらいいのか(日付など) わからなくて

                                      • SNS(Facebook・Instagram)宣伝広告費の税区分

                                        記帳の際、SNS(Facebook・Instagram)宣伝広告費の税区分はどれに当たるのでしょうか? 対象外?不課税?非課仕入?