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  • 専業主婦の雑所得について扶養が外れるタイミングとは

    専業主婦がFXをやり、1年間で55万円の利益がありました。この利益以外に所得はありません。 確定申告時に生命保険控除もついたので、基礎控除+生命保険控除で合計56万円の控除になり、所得税の支払いはありませんでした。 この場合、会社員の旦那の扶養から外れることになるのでしょうか? ちなみに旦那の方の確定申告を作成した際、特別配偶者控除の38万円がつきました。

    • カード開始残高について

      【カード開始残高】についてです。 確定申告に使用するため、お教え願いたいです。 ■開業日…2023年10/1 ■インボイス…登録済 ■申告…青色申告 開業前にかかった費用は特になく、Freeeに登録したクレジットカードはプライベートでも使用しています。この場合、プライベートの引き落としのみでも、未払い金として【カード開始残高】の登録が必要でしょうか? 上手く質問できず、すみません。 よろしくお願いいたします。

      • 個人事業主が新NISAを始める際の納税方法について

        新NISAを今年度より始めようと思っています。口座開設の際に、以下の3つの納税方法から1つ選ぶように選択肢を設けられたのですが、どれを選べば良いのでしょうか? ①特定口座(源泉徴収あり)/確定申告が不要 ②特定口座(源泉徴収なし)/自分で確定申告 ③一般口座(源泉徴収なし)/自分で計算して確定申告 個人事業主のため、freee会計で帳簿をつけ、自分で所得税の確定申告を行っています。 ①を選んだ場合は確定申告が不要とのことらしいので、自分で確定申告を行う際はNISAで発生した所得?などについては申告の必要がないのでしょうか?なお、NISA口座がおすすめとのことなので、新しくNISA口座を開設予定です。 NISAについて初心者のため、初歩的な質問で申し訳ないのですが、ご教示いただけますと幸いです。

        • 定期預金口座の勘定の処理方法

          仕事、プライベートが混在した口座より、毎月個人用の定期預金をしています。 その場合の処理方法が知りたい。 1,定期用口座を作る? 2,勘定項目は? 3,口座振替処理?

          • 海外源泉について

            外国株式の配当金につきまして、海外での源泉所得税が徴収されているかと思います。こちらは確定申告をすることにより、還付になるということですが、どのような手続きが必要になりますでしょうか。

            • 個人事業税について

              個人事業税について質問があります。フリーランスのシステムエンジニアとして活動しておりますが、個人事業税の対象になりますでしょうか?

              • 消費税申告について

                消費税申告について、 2023年分の申告では2021年の売り上げがベースとなるとの理解です。 2021年に初めて売り上げが1000万を超えており、今回が初めての消費税申告となります。 質問なのですが、 2021年に売り上げ1000万を超えている場合でも申告時には【2023年度中に免税事業者から適格発行事業者になった】にチェックして進めても良いのでしょうか?

                • 副業の確定申告

                  個人事業主で副業で業務委託での収入がある場合の確定申告を教えてほしいです。 経費のガソリン代や通信代、車両のリース代などは、本業と被っています。 現在は個人事業主で事業所得で青色で確定申告を行っています。業務委託での収入(経費を引かない)は年間300万未満です。 宜しくお願いします。

                  • 確定申告による扶養控除について

                    パート勤務で年末調整をしていないので確定申告をするにあたって質問させてください。 夫が年末調整で配偶者控除の申告書を夫の会社に提出しています。 源泉徴収票が届き確認すると配偶者控除申告書に記入した給与見込額より多いことが判明しました。 また、103万円を超えてしまったので、配偶者控除ではなく配偶者特別控除になると思います。 私の給与は年末調整をしていないので、確認申告を毎年しているのですが、いつもは100万を超えていなかったので給与所得の所得税の還付のみだったのですが、103を超えた場合、確定申告で配偶者特別控除の申告をしないといけないのでしょうか? それとも、夫が年末調整で配偶者控除の申告書を提出しているので、収入が増えても自分の給与の確定申告のみ行えばいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

                    • 消費税納付後の訂正申告について

                      消費税の確定申告を行い、算定された税額を納付した後に、算定が誤っていたことが判明し、再度、修正版の申告書を提出しました。 納付済みの金額よりも、修正後の金額の方が低い場合、その差額の還付を受けるためにはどうすれば良いでしょうか。手続きが必要な場合は、どのような手続が必要でしょうか。

                      • 電子帳簿保存法の対象データについて

                        日本郵便からの請求で、請求書は紙で郵送されてきますが、利用明細についてはWebで確認することになっています。請求書には合計請求金額の記載のみなので、明細はWebからプリントアウトしていますが、この場合明細だけ電子データで保存する必要がありますか?

                        • 賃貸マンションを長期滞在で利用した場合、家賃は経費にできますか

                          現在、私は仕事の都合で福岡に長期出張をしていますが、数年単位の長期滞在になる為、滞在費用を考慮してホテル代わりに賃貸マンションを借りて住んでおります。 そこで質問があります。 質問1 そ賃貸マンションの契約に掛かった費用や家賃を経費処理する事は可能でしょうか。 質問2 賃貸マンションで生活する為に必要な家財などは経費にすることは可能でしょうか。 質問3 家賃について経費で落ちる場合の勘定科目は旅費交通費or地代家賃のどちらが正しいのでしょうか。 以上、回答をお願いいたします。

                          • 開業前に受講した教育研修費用のfreee上の登録について

                            お世話になります。よろしくお願いいたします。 農業の個人事業主として2023年4月1日に開業届を提出しました。 2022年3月から2023年3月まで1年間民間の農業学校に通いましたが、その教育研修費用はどのようにfreee上で登録する場合は開業費と研修費どちらで登録すれば宜しいでしょうか。金額は10万円以上となります。よろしくお願いいたします。

                            • 償却期間が完了した中古マンションを購入し、事務所として活用する場合の減価償却計算について

                              中古マンション(築年数50年)の一部(20%)を事務所として使っています。 経費として、減価償却した金額を計上したいのですが、以下で正しいでしょうか? <条件> 取得価格:9,000万円 築年数:50年 事務所割合:20% <計算方法> 9,000万円/9年*20% =200万円(年) 以下を参照しました。 https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1034/q_69126/ 土地・建物部分のみが計上対象とも聞いたことがありますが、 建物部分がいくらかは、現在わかっていません。 よろしくお願いいたします。

                              • 開業前の備品購入時のfreee上の自動で経理の仕訳について

                                はじめまして、よろしくお願いいたします。2つ質問させてください。 2023年5月1日に個人事業主として開業届を出しました。 ・質問① 事業用のクレジットカードで2023年4月1日に10万円未満の備品を購入し、freeeと連携した カード明細から開業費として登録しましたが自動で経理の場合は開業日の5月1日に日付を 変更できません。このまま2023年4月1日で開業費として登録すればよろしいでしょうか。 ・質問②同3月1日に100万円の機械設備を購入しました。同じく自動で経理のため、日付は同3月1日で10万円以上のため機械設備で仕分けをし、固定資産台帳に機械設備として取得日3月1日、事業用利用開始日を5月1日として登録すれば宜しいでしょうか。 お手数をお掛けしますがよろしくお願いいたします。

                                • 勘定科目について

                                  土地代が収入の場合の勘定科目は何ですか?

                                  • 個人事業主、固定資産の開業時の開始残高設定と仕訳について。

                                    当方、23年6月より個人事業主として開業しました。 自宅を事務所として使用している部分の経費按分について、マンション管理費、光熱費、減価償却費をfreee会計で連携しております。 減価償却費の計算のために、固定資産台帳に分譲マンション(ローン完済)の「建物」部分の期首残高ほか必要事項を入力しましたが、 『青色申告決算書』の貸借対照表で、資産としては上がりますがこの資産に該当する右部分(負債・純資産)へは何も数字が反映されず、 当然ながらバランスが適正となりません。手動での修正にてBSを完成させたいのですが、 ①固定資産残高を仕訳はどのようにすればよいのでしょうか?。  :ローン完済しており、負債はありません。   freee会計ソフトで言えば、「事業主借」でいいのでしょうか?    ほかには「元入金」くらいしか入力項目がありませんので、この二つが概念的に   そぐわなければ勘定費目を新設して記入する形しかないかと思います。勘定費目を   教えてください。 ②初期設定すべき残高の額についてですが  実態としては、事務所用に按分する歩率(当方の場合面積割りで22%と試算)分以外 は、現時点では「事業資産」ではないと考えるべきなのか?  経費按分には影響しないので、総額を事業の固定資産としていいのか?  以上、2件についてご教示いただけませんか? 宜しくお願い致します。

                                    • 個人事業主がカメラマンに支払う報酬の源泉徴収

                                      建築系のデザイナーをしています。専業で個人事業主です。 先日、手がけた案件が完成したのでカメラマンに竣工写真を撮ってもらうことにしました。出張もあり金額は15万円ほどになる見込みです。この場合、源泉徴収を行う必要がありますか?用途としては私のポートフォリオサイトに載せるか、もしかしたら業界のウェブサイトに載るかも知れないという程度で、購入が必要な印刷物等に掲載される予定は今のところありません。また、必要な場合どのような手続きが必要でしょうか。よろしくお願い致します。

                                      • 税込経理の場合の消費税還付の処理

                                        税込経理の場合の消費税還付について よろしくお願いします、個人事業で消費税は原則課税+税込経理 で処理をしています 輸出事業をしていて、消費税が還付になるのですが 税込経理の場合消費税が還付されて戻ってきたときは、仕訳としてはどのような処理になるのでしょうか? 払った場合だと租税公課で経費になるので戻ってくる時は雑収入などになるでしょうか?

                                        • 青色申告決算書で入力した際に登録残高と口座残高が合わず、貸借対照表の預金の記入欄が桁違いな金額になっております。

                                          個人事業主 開業年は2023年度ですが、2020年からfreeで白色申告確定申告書を作成しております。 今年になり青色申告決算書で入力した際に登録残高と口座残高が合わず、貸借対照表の預金の記入が桁違いな金額になっております。 ・2020年から右も左もわからずfree入力していたこと(無視機能を使っていた) ・銀行口座が二つ登録(事業兼プライベート用)にしていたこと →口座残高=預金 です。 この場合どう入力したらよろしいでしょうか。