最新の質問一覧

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23538件中8961-8980件を表示

  • 個人事業主の企画料請求時の源泉徴収の扱いについて

    源泉徴収の扱いについて2点質問があります。 個人事業主として、教育コーディネート業をしております。 探究学習の企画依頼を受け、プログラムの企画・運営を行います。 その際、企画料、旅費に源泉徴収はかかるでしょうか。 (依頼先からは外注というかたちです) また、かかる場合、確定申告時に私が申告する流れで問題なかったでしょうか。 その他、パンフレット作成も依頼されております。 こちらにつきましては源泉徴収の対象になるでしょうか。 また、かかる場合、確定申告時に私が申告する流れで問題なかったでしょうか。

    • 商標申請関連費用の一括償却条件について

      ひとり社長の小規模事業者です。 商標を申請しようと思っているのですが、中小企業の少額減価償却資産の特例の30万円ラインに、出願費用と登録費用それぞれが収まっていれば即時償却可能でしょうか? それとも合計で30万円に収まらないと駄目でしょうか。 ご教示賜れれば幸いです、よろしくお願い申し上げます。

      • 法人が社長から車を借りた場合の仕訳について

        自動車税、保険料、車検定期点検、ガソリン、オイル交換代など維持費を使用割合を考えて按分(50%,50%)します。 例えばガソリン代について、下記のどちらの方法が仕訳上簡単でしょうか? ①代表個人がクレジットカードで支払い、後に法人が50%分を代表個人に支払う ②法人がクレジットカードで支払い、後に代表個人が法人に支払う

        • フリーランス1年目です。簡易課税の基準期間とは?

          フリーランス1年目です。インボイスに登録したので課税されると思い 簡易課税制度に登録しようと思いましたが「基準期間」という項目がありました。 前々年度が基準期間というのを目にしましたが私にはその期間がありません。 この場合、簡易課税制度には登録できないのでしょうか。 それとも、特別な記載の仕方をするのでしょうか。 ご教示いただけますと大変うれしく存じます。 何卒、よろしくお願い申し上げます。

          • サラリーマン夫と扶養の妻でcafe開業、事業主はどっちがよいか?

            夫はサラリーマンで、妻は扶養です。今度小さなカフェを開業予定です。妻が1人で接客とフード&ドリンク提供の予定で、130万を超えるか超えないかの収益予想です。 社会保障の扶養から外れるよりは、夫が副業申請し、個人事業主となり妻を青色専従者として給与を130万支払って、扶養内にしようと思います。 65万円の青色申告控除が認められると195万円までは利益がでず、所得税の節税ができそうです。 認識合っていますでしょうか? ただし、実際の利益は予想が難しく、利益が出ないままだと事業所得として認められなくなるのでしょうか? ちゃんと簿記なと事業の経理を記録します。 また、利益が多い場合でも、夫の所得税が増えて税率が高くなりますが100万円ぐらいなら、国民健康保険と国民年金の負担増よりはメリットあると思っています。 落とし穴がありそうなのでアドバイスください

            • 個人事業主の売上金について

              個人事業主2人でアプリ運営を行う予定で売上金が一方の個人口座にしか入金が出来ないのですが、 売上金を折半したいと考えています。入金された口座からもう一方の口座に折半した売上金を入金した場合それは給与として支払う形になるのでしょうか。

              • 開業届について

                2人でアプリ運営を始める予定です。 開業届を出そうと考えてるのですが、1つの事業に対して2人分の開業届を出すことは可能でしょうか。

                • IRAを引き出すときの税率について

                  アメリカに住んでいたときにIRAの積立を行い、Fidelityから帰国後毎年5000ドルほど引き出しています。今年はW8BENを記入して提出することを忘れて30%の税率が課されてしました。現在の収入は日本の年金だけです。IRAの税率を0%で申請することは可能でしょうか。あるいは必要最小限の税率はあるのでしょうか。そのときのW8BENのPart II の9と10の書き方も教えていただけるとありがたいです。

                  • 不動産売買における消費税について

                    個人事業主で本業と不動産投資をおこなっており、インボイス発行事業者です。 質問①2024年に投資用不動産の売却を行います。その際に発生する消費税は2割特例の対象となるのでしょうか? 質問②本業で発生した消費税は経費になると思いますが 不動産売却の消費税は経費になるのでしょうか?

                  • 清算事業年度の算定期間中において事務所等を有していた月数について

                    清算事業年度が5月15日~7月20日とします。 既に会社は解散しているのですが、申告書の 「算定期間中において事務所等を有していた月数」は2になるのでしょうか?

                    • 5月末で退社を行い、年内は失業保険のみの収入の場合、定額減税について

                      5月末で退社を行いました。 年内は失業保険のみで生活を行う予定の場合、定額減税の申請は必要でしょうか?

                      • 期末農産物について

                        前期の在庫である農産物を開始残高に期末農産物として登録しました。 これが今期に売れた場合は期首農産物として仕訳するということでよろしいのでしょうか。

                        • 103万の壁について

                          私は大学生なのですが、バイト先に103万を超えたくないと伝えたのですが店長から130万までなら大丈夫と言われました。 親に負担をかけたくないのですが、本当なのでしょうか。また年収が103万と130万の違いとはなんでしょうか

                          • カードゲーム 確定申告

                            カードゲームが趣味で購入や売却をしています。 他のカードを買うためによくカードを売却しているのですが(1回の買取で1万ぐらい)これを繰り返すと継続的・営利目的と判断され課税対象になってしまうのでしょうか? 私はフリマアプリなどを利用して一回の取引はそこまで高額ではないのですが今年に入ってから60件ぐらい取引+カードショップの買い取りが10件ぐらいあります。 気になってしょうがないのでどうかよろしくお願いします

                            • 消費税及び地方消費税の確定申告書の提出状況についてのお尋ね書面がきました。

                              令和3年度分の課税売上高が1000万円を超えていたのですがこのたび令和5年の消費税の確定申告をしているかという書面が税務署から来ました。 このようなことが初めてのため戸惑っています。白色申告で通常の確定申告は自分で行っていますが消費税の対応をどのようにすればよいのか、今後の対応をお教えください。

                            • 住宅ローン控除について

                              建物代金5000万 現金妻500万 ローン夫4500万 の場合、 住宅ローン控除は 4500万×0.7%×9/10 になってしまいますか?

                              • 【税効果】未払事業税の一時差異の範囲について

                                掲題の件につきまして、将来減算一時差異に未払事業税の付加価値割・資本割部分が含まれるか否かについてご教示いただけますと幸いです。 「税効果会計に係る会計基準」において、税効果の対象となる税金については利益に関連する金額を課税標準とするものと定めており、未払事業税のうち付加価値割と資本割はこの定義から外れることになりますが、一時差異については「貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額」と定義されており、付加価値割と資本割についても所得割同様申告時に税務上損金算入されるため、将来の課税所得を減算させる効果があり、付加価値割と資本割を含めた事業税全体が将来減算一時差異に該当する、という認識で間違いないでしょうか?(「税効果の対象となる税金」というのは実行税率算定上の話でしょうか?)

                                • 量販店で値引きされたPCおよび周辺機器の仕分けについて

                                  量販店にて業務で使用するノートパソコンと周辺機器を購入しました。 各種値引き適用された場合、仕分けはどのようになりますか? ・ノートパソコン¥209,880 ・モニター¥33,330 ・USBマルチハブ¥11,980 ・値引き計▲¥92,500 残金をクレジットで一括支払い。 なお、領収証(明細)では値引き分は「金券支払」になっています。

                                • インボイスにまだ対応していない免税事業者です。契約先からの値引き交渉について。

                                  契約を結ぶ際に、インボイスに対応していない事業者に10%の値引きを求められる場合と、消費税の20%の値引きを求められる場合があると聞きました。 後者の消費税の20%の値引きで成立するための契約側(クライアント)の条件はどのようなものがあるでしょうか?

                                  • 請求書と領収書の扱いについて

                                    個人事業主でデザイン制作の事業をしています。先日、デザイン費用の請求書を発行したお客さまから「領収書の発行をお願いします」と言われました。はじめてのリクエストなのですが、領収書を発行する必要はあるのでしょうか?日々の経理には、請求書でも事足りると理解しているのですが、領収書が必要なケースとは、どのような場合ですか?