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  • 夫が支払っている家賃を経費計上する方法を教えてください

    個人事業主で現在自宅で仕事をしています。 賃貸に住んでおり家賃は夫の口座から引き落とされていますが総額の半額は私から夫へ家賃を支払っています。 この場合にどの勘定科目で経費登録をすればいいか教えていただきたいです。

    • 源泉徴収税の納税修正について

      令和6年6月から役員報酬96400円を支払っていますが、源泉徴収税3400円を間違えて3600円を納税していました。納税額の修正方法を教えてください。 よろしくお願いいたします。

      • 見積書の提出について

        青色申告の個人事業主です。確定申告で顧問税理士に資料を提出する時期ですが見積書はどうしても必要なのでしょうか?  請求書があるのに見積書がなぜ必要なのかいまいち分かりません。 見積もり無しで作業→請求書を作成→後日集金、という流れが多いので見積を作成することがほぼありません。金額は数千〜2万程度のことが多いです。たまに作成することはあるのでその分だけ提出すれば良いのでしょうか。

        • freee上での業績手当の設定について。

          会社の利益に応じて、業績手当を出す予定です。 まだ出ていませんが、一度出れば継続的に出る予定です。 freee → 手当設定 → 頻度と計算方法の設定について教えてください。 所得税の計算  含めるでしょうか。 社会保険料の計算  含めるでしょうか。 労働保険料の計算 含めるでしょうか。 割増賃金の基礎  こちらはどうなるのでしょうか。 勤怠控除の基礎  こちらはどうなるのでしょうか。 固定的賃金の計算 継続的に出るのであれば含める。単発手当なら含めないということになりうますでしょうか。 勤怠控除とは、月10日出勤契約の方が、1日欠勤になった場合、この手当は90%の支給になるようなイメージでしょうか。

          • 電子帳簿保存法の「受領から約70日以内」に保存が出来なかった場合の扱いについて

            12月末に一人法人を設立(登記完了)、先日ようやくfreeeを契約しこれまで溜めていた紙の領収書のスキャン・保存を始めたところですが「受領から2か月と7日以内に保存すること」を今更ながら知りました(通常は7日以内とも)。 9、10月頃からのいわゆる創立費、開業費にあたる紙領収書があり、11月には設立前に仕事が入ってしまいそれに関わる紙領収書があるなど、2か月前のものが多くあります。 そこで下記質問です。 ①このような場合、規程の保存期間を超えた領収書は経費として認められないのでしょうか? ②罰則があると書かれているサイトが多くありますが、既に罰則対象者でしょうか?また罰則の内容などのようなものでしょうか? ③紙の領収書は手元にあるのでそれで代用ができるのでしょうか?(ただ”紙の扱い”は電子帳簿保存法に反すると思いますが・・・) ④上記③で認められたとして、すでにアップした領収書は消すべきでしょうか? 何をどのようにすれば良いのか分からなくなりました。 お手数ですが宜しくお願い致します。

            • 海外在住で廃業届けを出さずに10年以上経つ場合の対処方法。

              とてもお恥ずかしい話なのですが、相談させてください。 10年ほど前に個人事業主で開業し1年半で仕事を辞めて、派遣社員として働いていました。  その時に廃業届を出した記憶はなく、そのまま普通に派遣社員として5年くらい働いていました。 その後、結婚を機に海外に移住することになったため、現在は非住居者で専業主婦をしています。 今になって廃業届をしていなかったことを思い出し心配になっています。 恐らく青色申告もしていた記憶があるのですが、記憶が定かではありません。 私のような場合、どのようなリスクが考えられ、どう対処すべきか教えてください。

              • 合計10万円未満の開業費の仕訳

                個人事業主です。 開業費は、いったん繰延資産として計上し、償却するものだと思いますが、合計で10万円未満の場合は、開業日の日付で購入品それぞれを通常の経費(消耗品など)で計上してOK、という解説も見かけます。 どちらが望ましいのでしょうか。もしくは、どちらでもよい、ということなのでしょうか。

                • 取引先と懇親会の時の往復移動費の仕訳について

                  個人事業主です。 取引先と懇親会を行い、支払いを割り勘とした場合、往復の電車賃などの移動費は「交際費」と「交通費」のどちらで計上すべきでしょうか。 接待する側の場合は「交際費」、接待される側の場合は「交通費」という解説をよく見ますが、割り勘の場合はどちらで計上すべきでしょうか。

                  • 適格分割型分割の株式割合について

                    適格分割型分割のおいて、分割元会社株主の持株割合はどのように計算するのでしょうか? 分割元会社の発行済株式数600株・自己株式115株・A株主340株・B株主145株とした場合、持株割合は発行済株式数の600株または自己株式を除く485株、どちらで計算するのでしょうか? また、承継会社が発行する株式数は任意で決められるのでしょうか? 自己株式を除く場合、端数が出ないようにA株主340株・B株主145株の485株での発行が可能でしょうか? もし端数が出た場合はどうするのでしょうか?

                    • 腸内細菌検査

                      お忙しいところ恐れ入ります。 飲食業における腸内細菌検査の検便費用の勘定科目をご教授頂きたく質問をした次第です。 金額は600円と少額のものです。 何卒宜しくお願い致します。

                      • 個人事業主の資格取得費用について

                        個人事業主として、経理業務などを行っています。 USCPAの資格取得を目指しているのですが、受験に関わる費用(受験料、宿泊費、交通費)は経費計上出来ますか? また、開業前の受験費用、予備校の受講料を開業費として計上することは可能でしょうか?

                        • クーポンを利用したら¥10万未満の仕入れになったパソコンの仕分けと科目について

                          会社で使用するパソコンをヤフオクの個人出品の方から購入しました。 落札時の価格は¥108,000でしたが、支払い時にクーポンを適用することができ実際に支払ったのは¥98,000になりました。 パソコンは¥100,000以上は固定資産になりますが、実際に支払ったのはそれ未満ですので消耗品費として扱っても良いのでしょうか? ちなみに、役員による立替払いによる購入です(役員借入)がこの場合も仕分けとしては雑収入扱いで処理をすべきでしょうか? 宜しくお願い致します。

                        • 業務委託での収入の確定申告と扶養の条件について

                          去年の2月から業務委託で仕事を始めました。 月7~8万程度の収入があります。 今回初めて確定申告をすることになるのですが、開業届を提出していません。 青色申告のメリットなどは自分なりに調べてのですが、青色申告にした方がいいのかわからず提出に至っていません。 開業届を提出し、青色申告した方がいいのでしょうか。 また旦那の扶養に入っているのですが、経費などを差し引いて48万以下にしたほうがいいという情報を目にしたのですが、合ってますか?

                          • 個人事業主の業務用の車を非業務用に転用する場合

                            事業用に車を購入予定なのですが、平成29年9月から事業用として300万円で購入した新車を非事業用として転用するにはどういう処理をすればいいでしょうか? 定額法で未償却残高は1円です。 売り上げは1000万円未満ですがインボイス事業者になります。

                            • 簡易課税制度選択届出の書き方

                              お世話になります。 個人事業主です。 2023年10月1日から課税事業主になりした。 簡易課税制度選択届出書を提出しようと思っています。 ③、②の課税売上高はどの書類の何番を書いたら良いでしょうか? よろしくお願い致します。

                              • 家族の雇用形態について、社員または業務委託の場合について質問

                                いわゆる「ひとり会社」の株式会社代表取締役ですが、妻に会社を手伝ってもらうにあたり、雇用社員とするか業務委託契約を結ぶかを検討してます。 夫、妻のわたしの双方にとって、どちらの方がメリットがあるのか教えてください。 業務委託契約の方が良いという場合には、妻は開業届を出す予定です。 お教え頂けるとありがたいです。 ご回答の程、よろしくお願い致します。

                                • 現金売上の記帳、返金処理などについて。

                                  こんにちは。現在ハンドメイドで洋服の製造販売をしています。免税事業者です。 3点、質問したくご連絡いたしました。 1点は、現金売上の記帳についてです。 ポップアップストアでの数十万の売上の記帳は、どのようにすればいいでしょうか。 現状、事業用口座に預け入れをして、スプレットシートに売り上げたアイテムや金額を記入しています。 Freeでの記帳についてご教示いただけますでしょうか。 2点目は、クレジットカードの引き落としの処理についてです。 引き落とし口座の登録ができていなく、事業用口座から引き出して払込用紙で支払うことがあり、その場合の引き出しの勘定項目は「事業主貸」などで問題ないでしょうか。 3点めは、生地の仕入れを行った際に、決済完了後に、店舗より一部在庫がないとのことでキャンセルされた分が返金されたのですが、この場合の処理はどのようにすればいいでしょうか。 以上、どうぞよろしくお願いいたします。

                                  • 個人事業主とマイクロ法人の事務区分について

                                    現在、個人事業主で活動しています。 主にウェブマーケティング周りの業務委託を受けて生計を立てていますが、マイクロ法人を設立し、取引している中の一社を法人で受けて節税しようと考えています。 そういった分け方でも、事業区分的に問題ないのかが心配でして。 一応、 ・時間給のウェブコンサルティング ・広告運用代行 みたいな形で分けられますが、内容的には近いので、どうかなと思い。 お知恵を拝借したいです。

                                    • freee雇用保険被保険者資格取得届けの賃金欄が空欄になってしまう。

                                      一通り入力したつもりなのですが、標題書類をダウンロードすると、標題の項目が空欄になってしまいます。そのため電子申請もエラーとなります。 どこを見直せばいいのでしょうか。

                                      • 源泉徴収票と前職収入の確認。

                                        1月途中で入社した正職員がいます。 今まで他社で正職員として働いており、弊社入社と同時に前職場ではパートに切り替えて継続勤務中です。 freeeに職員情報を入力する際、 「パートの職場で源泉徴収票を提出したので、前職場情報が入力できない」 と言っていたのですが、その場合通常どのように対応するのでしょうか。 また、freeeに入力するにあたり、 前職の支払金額:源泉徴収票の金額をそのまま記載 前職の源泉徴収税額:源泉徴収票の金額をそのまま記載 でよろしいでしょうか。 前職の社会保険料等:どのように算出すればいいでしょうか。