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一人法人で、法人は日本に残したまま、代表の私はスペインに移住を考えています。 そこで、日本と同じようにマンションとの契約を法人名義で締結しようと思っています。 この場合、日本の住居と同じように、役員の支払いは一部(例えば30万円の家賃なら2万円程度?)のように扱えるのでしょうか。 また、扱えない場合、マンション賃料を法人が払うような節税方法はありますか。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/03/22
- 国際税務・海外税務
- 回答数:1件
現在無職で、親に扶養されているという状況です。 ①もしFXで今年200万稼いだとしたら それにかかる税金は 1、200万×20.315% 2、国民健康保険(約20500円×12ヶ月) 3、国民年金(約17000円×12ヶ月) の3点で、合計約86.5万円かかかり、 手取りとしては113.5万になるという計算で合っているのでしょうか? ②1と3については確定申告をしたのち、来年の4月から払い始めるという認識ですが合ってますか? ③200万という収入によって親の扶養から外れる場合、親の社会保険は来年確定申告したあとのタイミングではずれますか?(今年中にいきなり外れてしまうのかが知りたいです) つたない文章で申し訳ございませんが よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/03/22
- 税金・お金
- 回答数:1件
勘定科目の初期設定はどこからおこないますか? マスタ・口座 旅費交通費の科目が消えてしまいました。 これまで入力した項目は残っています。元帳 旅費交通費の取引先設定ができなくなりました。 取引先を新規に登録して、入力候補のチェックを外しても取引先に出てこない。 どうすれば良いでしょうか?
- 投稿日:2025/03/22
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」の記入方法について
【前提事項】 ・e-Taxソフトを使ってタイトルに書かれている届出書を作成/提出しようとしている。 ・2026年度分から65万円の控除を適用したいと考えている。 【質問事項等】 青色申告で65万円の控除を受けるため「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」を作成・提出しようと考えています。その中でいくつか不明点が出てきたため確認したいです。 1.整理番号には何の情報を入力すればいいのでしょうか。 2.個人事業者の場合は「賃金台帳」も対象の帳簿となっているようですが、従業員がいなくて個人で活動している場合は対象の帳簿として届出書に含めなくても問題ないでしょうか。 3.「備付け及び保存に代える日」とは65万円控除を適用したい年度の期首日を指定すればいいのでしょうか(今回だと令和8年1月1日)。 4.税理士署名の欄があるのですが、これは提出時に必須となるのでしょうか。 【補足】 2025年度分ではなく2026年度分としている理由としては、freee会計にて優良電子帳簿設定を実施しないまま2025年分の一部取引にて仕訳(取引登録)を実施してしまっているため。
- 投稿日:2025/03/22
- 節税対策
- 回答数:1件
税理士様 このたび、妻が法人を設立する予定でして、その際、法人の本店所在地として、私名義の自宅住所を登記することを検討しております。 なお、実際の事業活動は別の場所で行い、自宅では業務や物品の保管・発送などは一切行わない予定です。 つきましては、以下の点についてご確認・ご教示いただけますでしょうか。 1. 法人の本店所在地として、自宅を登記することは可能でしょうか。 2. 住宅ローンが残っている場合に、法人登記を行うことにより、住宅ローン契約上の問題が生じる可能性はあるでしょうか。 3. 自宅を本店所在地とすることで、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)への影響があるかどうかも併せて教えていただけますと幸いです。 住宅ローン契約や住宅減税の適用に支障が出ないよう、慎重に進めたいと考えております。 お忙しいところ恐れ入りますが、何卒ご確認のうえ、ご回答いただけますようお願い申し上げます。
- 投稿日:2025/03/22
- 会社設立・起業
- 回答数:2件
世帯主所得1,000万円以上、配偶者控除なし。1番お得な配偶者のパートの働き方はどのようなものですか?
世帯主の所得1,000万円以上になり、配偶者控除がなくなることを知らずに、セーブしてパートをしていました。パートとしてもう少し働きたいのですが、1番お得な働き方はどのようなものでしょうか? 4月からの雇用契約は、時給1,370円の1日4時間を週3日です。 月収だと65,760円ほどです。 雇用主には相談して働く日を増やしてもらいたいのですが、どこまで増やせばいいかわかりません。
- 投稿日:2025/03/21
- 節税対策
- 回答数:2件
現在法人(ひとり法人)として登記されている事務所(賃貸)と自宅兼事務所(賃貸)の2か所で事業を行っております。 ① 自宅兼事務所は個人名義での賃貸となっておりますので、転貸を行い当法人と賃貸借契約を結び業務上使用している40%を経費として算入しようと考えております。 【月賃料内訳】 賃貸料:80,000円 共益費:2,000円 駐車料:6,000円 駐車場は法人名義の車を停めております。 上記の賃料の全額を個人口座から支払い、40%相当額を法人へ請求し清算したいと考えております。 その場合個人口座からの支払日に40%相当額を「借方:地代家賃」「貸方:短期借入金(代表者立替)」で記帳し、その後法人から40%相当額を個人へ振り込んだ日に「借方:短期借入金」「貸方:普通預金(代表者へ返済)」と記帳すれば良いでしょうか。 また40%の計算方法は、今回の場合は80,000円×40%=32,000円と駐車場の6,000円の合計38,000円として良いでしょうか。 ② 上記賃貸物件の光熱費(電気・水道・ガス)についても40%を経費算入しようと考えておりますが可能でしょうか。 可能な場合の記帳は、個人口座からのそれぞれの支払日に光熱費の40%相当額を「借方:水道光熱費」「貸方:短期借入金(代表者立替)」で記帳し、その後清算のため法人から個人口座へ40%を振り込んだ日に「借方:短期借入金」「貸方:普通預金(代表者へ返済)」と記帳すれば良いでしょうか。 以上となります。 どうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/03/19
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
お世話になっております。 この度合同会社として、業務執行社員2名で起業予定です。 私は定款に記載した業務に専念できますが、もう1名は現職があり、あまり関与しない想定です。 その相手方から出資額の2割〜3割出したいけど、役員報酬は不要と要望いただいてます。 どのようにすれば、税務上有利になるでしょうか。 ご回答頂けますと幸いです。
- 投稿日:2025/03/19
- 節税対策
- 回答数:2件
質問よろしくお願いいたします。 現在、販売管理システム(仕訳機能付き)とFree会計を併用しております。 販売管理システムから売上を抜き取り、Freeeに月末に一括入力をしているのですが、しかしながら、FreeにはAPI連携している銀行からの入金が毎日入ってくるため、そちらの売上は1つずつ計上&仕訳をしています。月末に販管システムとの差異を計算をして、最終的な売り上げを入力をしております。そこで質問です。 「Freeeに入れる現金での回収の仕訳と、販管システムの仕訳は全く違っていても問題ないのか。」例(10万の入金に対して):Freee側 A社→売上 10万、販管システム側 A社→売上 20万、10万はクレジットカード、10万は現金。 販管システムを正としているので、特に問題がないという事で現在、このまま進行しています。実際、販管システムを見られるのはオペレータのみ、経理は閲覧できず、販管システムを正として決算をしています。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/03/19
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
配信者様に許可を得て私のYoutubeチャンネルにて切り抜き動画を作成しております。 そこで質問なのですが ①そこで得られた収益の30%程を配信者様に渡す契約になっているのですが、勘定科目を何にしたらいいのかわかっておりませんので教えてください。 ②また収益の30%を配信者様に渡す際には消費税は必要でしょうか?(私は免税事業者ですが配信者様はインボイス登録をしているらしいです) 上記の二点を教えてください。どうかよろしくお願いします。
- 投稿日:2025/03/19
- 税金・お金
- 回答数:2件
会社員です。2023年度の過去の還付申告についてですが、医療費控除の還付申告をしようと思います。その場合、2023年度のふるさと納税はワンストップ特例申請にて2024年度から適用されていますが、医療費控除とふるさと納税の再度申告が必要でしょうか。それとも、医療費控除だけでいいのかが判断できません。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/03/19
- 確定申告
- 回答数:3件
freeeの手動で取引登録をしています。 海外のサイトから仕入れたのですが 商品の質があまり良くなく販売商品として扱えない為、業者さんに連絡したところ返金手続きではなく 次回の購入時に今回の不備の金額分を値引きすると言われました。 既に仕入高として入力している支出は 不備のものを破棄して在庫がなくなる状態なので、そのままは違うのかなと思っているのですが どのように入力したらいいのかが分かりません。 破棄の場合も色々調べたところ写真を撮って破棄したのが分かるように、という風にとなっていたのですが、大きなものではなくメモなどの紙製品が多いです。 破棄の際はどのように記録として残しておけば良いでしょうか? また、次回購入分から値引きとなると 商品の単価が変わってきてしまうと思うのですが入力の際はどうしたらよいのでしょうか? 値引きではなく一度返金してもらった方が良いのかなとは思っていますが その方が良いでしょうか? よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/03/18
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
■私の状況 YouTubeの年間収益:約1200万円(課税対象外) └ うち企業案件収入:15万円(消費税込み) 経費:450万円(消費税込み) 利益:約750万円 インボイス発行事業者の登録:なし ■質問内容 ① 上記の状況で、消費税の申告は必要ですか? ② 申告した場合、消費税の還付を受けることは可能でしょうか?
- 投稿日:2025/03/18
- 税金・お金
- 回答数:1件
借入金返済仕訳が間違ったまま 確定申告提出してしまいました。 期首期末で借りたままの金額になっていました。。 修正申告で間に合いますか?
- 投稿日:2025/03/18
- 確定申告
- 回答数:4件
課税事業者なので、消費税の支払いがあるのですが、まずは事業用の口座から生活費を10万円現金で引き出したとして、そこから消費税を1万円分払ったとします。その場合の仕訳の仕方が分からずご教示いただきたいです。 事業主貸、普通預金(10万)だと、 消費税を払った仕訳が記載出来ないと思い、教えていただきたいです。
- 投稿日:2025/03/18
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:6件
法人成り後、法人に引き継がない自宅などは個人事業主で経費にし続けられるか
今年中の何処かで法人成りを考えています。 法人設立前の個人事業主の分の確定申告が必要との認識で、法人を設立してからも今年中はまだ個人事業主は存続の認識です。 収入に関しては法人設立後、全部法人の方に移す予定ですが、 去年まで持ち家など家事按分で個人事業主の経費に入れた部分は、法人設立後個人事業主の方に収入がなくても、経費をカウントし続けることは可能でしょうか。 前提は持ち家は法人に引き継がないと考えています。
- 投稿日:2025/03/18
- 顧問税理士
- 回答数:2件
個人事業主ではない去年の6月にインボイス登録をしました。その後今年の1月末から個人事業主になったため開業届を提出し個人事業主になりました。 その場合以前に登録してあったインボイスをそのまま使えるのでしょうか?
- 投稿日:2025/03/18
- 税金・お金
- 回答数:2件
被災地で炊き出しなどのボランティア活動をする為に個人が個人に対して支援金を募った場合は贈与税の対象になると聞きました。 炊き出しの時の交通費や人件費、他のボランティアへの謝礼や食事代などを集まった支援金から出して経費として処理することは出来ますか? 出来るとすればどういった勘定科目になるでしょうか。
- 投稿日:2025/03/18
- 節税対策
- 回答数:1件
借入金ですが、 その中から支払いをしたり、 返済分の引き落しもあり、 口座残高は減ってますが、 確定申告の貸借対照表では、 残高が借りたときの金額のままの場合、原因はなにが考えられますか? お力を貸していただけますと幸いです。
- 投稿日:2025/03/18
- 確定申告
- 回答数:10件
昨年4月に自宅を売却決裁し、買い主の都合(夫婦名義)で、2回の振り込み入金がありました。FREEEで処理する際には、建物勘定で売却処理するのでしょうけど、元の建物購入費用との関係、差異の事業主勘定をどう使えばいいのか、よくわかりません 土地建物の購入時金額 4280万 売却金額 2480万 口座入金額 16,556,194円、8,019,600円 固定資産税日割売主側負担分 25,794円 (中途半端な額は、固定資産税の日割り分売主側負担分が差し引かれています) 残り差額を事業主勘定で処理をするのだろうとは思いますが、仕訳はどうなるのでしょうかご教示ください。お願いします
- 投稿日:2025/03/18
- 確定申告
- 回答数:1件