まるおか会計事務所が回答した質問一覧

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40件中1-20件を表示

  • 2024年12月に契約し、2025年2月に受講したコンサルのクレカ分割払いの処理について

    個人事業主です。 2024年12月に経営コンサル(100万円)を契約し、24回分割払いにしました。実際の受講期間は2025年2月〜3月です。 この場合、費用100万円の全額を2025年分の経費として計上し、分割手数料のみを毎月の支払いに合わせて経費化する処理で問題ないでしょうか。 契約明細が2024年12月付でfreeeに取り込まれていますが、これは「無視」し、2025年2月付で手動登録(取引登録)を行えばよろしいでしょうか。

    • ジュエリーを売却した場合に確定申告は必要か

      家の整理のため、指輪やネックレス等を14個、買取店にて売却しました。日常的に使っていたもので、素材は金(k18、k10)と宝石(水晶等)です。10年以上前に買ったので購入時の金額はわかりません。売却額は一番高かったもので17万円です。昨年一年のうち2回に分けて売ったのですが、売却額の総額はそれぞれ約50万円、60万円でした。買取店から受け取った書類には総額しか書かれておらず、個別の金額がわかる資料は自分で取ったメモのみです。確定申告は必要でしょうか。なお、買取店の利用はこれが初めてです。

      • 副業の確定申告について

        確定申告および住民税の取り扱いについてご相談させてください。 現在、ダブルワークをしており、 ・本業(A社)  → 住民税・所得税ともに特別徴収  → 年末調整済み ・副業(B社)  → 住民税・所得税ともに徴収されていない  → 源泉徴収票の摘要欄に「年調未済」の記載があり、乙欄に○が付いています このため、副業分については確定申告が必要であることは理解しております。 そこでお伺いしたいのですが、 確定申告を行う際に、副業(B社)分の住民税のみを普通徴収とし、本業(A社)分はこれまで通り特別徴収とすることは可能でしょうか。 また、その場合、 「普通徴収切替理由書」を提出することで、副業分のみ普通徴収に切り替えることが可能なのか、 それとも他に必要な手続きや注意点がありましたらご教示いただきたいです。 お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

        • 自宅一室を貸出しする場合

          店舗や事務所の貸借契約ではなく、自宅の一室を事務所として貸出する場合、契約書などが必要でしょうか。また、契約が必要な場合、どのような内容で契約書を作成すると良いのでしょうか。

          • 20歳 フリーター 扶養

            今年大学を辞め今はアルバイトのみのフリーターです。親は離婚し母親が個人経営の雇われとしてパートのような形で働いています。 今年は19ー23歳未満まで150万まで引き上げられたのことですが、それは年齢は適用だと思いますが学生ではないためフリーターは対象外ですか?

            • スマホを法人契約で購入する場合、一括か分割か?節税メリットについて

              スマホを法人契約で購入予定です。一括か分割かどちらで購入した方が節税のメリットがあるか教えていただきたいです。購入予定のスマホは1台で、23万ほどです。青色申告しています。

              • 採番ルール設定で「定期請求は停止されます」と表示があります

                2023年に試しに「freee会計」を使用してみましたが、その際にうまくできず結局使いませんでした。 今回、個人事業主になったので改めてソフトを使用したところ、2023年の履歴がいくつか残ってしまっていました。 (現在は、10月までは副職で行っていた仕事を、今後メインの仕事に切り替えて個人事業主になります。) 「取引の一覧」からは2023年に登録した分は削除できましたが、 「請求書設定」「採番ルール設定」には「2023年10月11日以降行われる定期請求は停止されます。新しい帳票画面の作成予約機能に引き継ぎをしてください。」と表示されております。 こちらは何か修正が必要でしょうか? また必要の場合は何をしたらいいでしょうか?

                • 大学4年生の1月から3月のバイトの月の稼ぎについて

                  大学卒業年度の1月から3月までのバイト代(4月から社会人になる場合)はいくらでも稼いでいいのでしょうか?一人暮らしの為に引越しと初任給の前で少し稼いでおきたいのですが、例えば月20万くらい稼いでもいいのでしょうか? また、何かに引っかかって支払いになった場合支払いはいくら位でどちらに請求されますか?

                  • 個人事業主白色のふるさと納税について

                    18歳成人済みの子供が芸能活動をしており収入がある程度あります。 今年からふるさと納税をしてみようと思うのですが限度額の計算式がよく分かりません。 去年の所得である程度シュミレーションしてみると2万後半と出る時と2万前半と出る時があります。 ちなみに昨年の年収から必要経費などを抜き税金など当てはまるものを抜いただし方と今年度きた住民税から算出してやるだし方と2つやってみての結果となります。 今年はまだ数ヶ月あるため正確なものは出せないので昨年度ので想定でやっているのですが、何故こんなに違うのか分かりません。 もしかしたらだし方が間違っているのでしょうか? どちらのやり方の方がより正確なのでしょうか? 恐れ入りますが宜しくお願いいたします。

                    • 役員通勤手当不定期支給場合、税務上損金になるか

                      役員報酬とは別に、弊社所定の要件を満たせば、不定期に同額の通勤手当を支給してます。この場合、通勤手当は税務上全額損金として認めるのか。(支給額は要件を満たした際に1か月5万円です) よろしくお願いします。

                      • 令和6年時の確定しなかった医療費について

                        医療費について教えていただけますと幸いです。 昨年母が交通事故に遭い、入院しました。 割合に応じて保険が適応されるようなのですが、令和6年度の申告までに確定せず実際にいくら自分で医療費を支払うのかわかりませんでした。 その為、令和6年度の際には確定していた分のみ記載して申告しました。 ようやく金額が確定したのですが、この場合、申告しなかった医療費はどうしたらいいのでしょうか。

                        • 追突事故の社用車

                          社用車の運転中に追突事故にあいました。(10・0で相手が悪い) 社用車は新車購入から8年目なので減価償却も終わっているかと思います。 距離も走っていたため、修理をせずに車屋に買い取って頂き車の値引きに充てて貰い、新しい車に乗り換えることにしました。買い取って頂いた社用車は何か、経理計上処理とかはするものでしょうか?

                        • グランドピアノの移送費について

                          ピアノ教室の移転に伴い、グランドピアノを移送します。 移送費が、10万円を超える予定です。 減価償却という形にすれば良いのか、ただの移送費として計上すれば良いのかわかりません。 どのように確定申告すれば良いですか? 現在、扶養の範囲内で働いており白色申告です。 ピアノ教室移転後も変更する予定はありません。 ・グランドピアノ→YAMAHA C3 ・34年前に購入 ・購入時の価格は、100万から150万くらいだと思われる。 ・グランドピアノは父から借りているという状況だったが、移送後は譲りうける形になるかもしれない。

                        • 開業届を出した日と開店日の間に1ヶ月ほどある場合の開業費の扱いについて

                          お世話になります。 屋号付き口座を作りたかったので、早めに開業届を提出しました。 しかし開店まで一ヶ月ほどかかりました。 開業費としては現在freeeの説明通り開業届の提出日までの分をまとめていますが、開店まで収入がない状態ですので、開店日までにかかった経費を開業費として計上できるのか知りたいです。 (この方法で計上できるとかいてあるサイトもあり混乱しています) 宜しくお願い致します。

                          • 勘定科目は何ですか?

                            寄付金を現金でいただきました。その勘定科目は何ですか?

                            • 会社での特別徴収手続きについて

                              通常、eLTaxで実施するのが効率的なのでしょうか。 eLTaxで、自分のだけではなく、全職員分の手続きができるのでしょうか。

                              • 個人事業税の考え方について教えてください。

                                サラリーマン個人事業主です。個人事業税の考え方について教えてください。 <前提条件> 仮に以下の状態で、合算所得が1000万円だとします。 ・給与所得:500万円(諸々の控除後) ・事業所得:500万円(売上から経費を除いた後) ・個人事業税の税率は5% <質問> この場合、個人事業税の考え方はざっくりどれになりますか? ①合算の1000万円に対して、1000-290万円*5%=35万円 ②事業所得500万円に対して、500-290*5%=10万円 ③いずれでもない

                                • 個人事業主になる前に購入した車について

                                  青色申告、インボイス登録者です。 昨年、個人事業主になりました。 仕事上車を高頻度で使用します。 個人事業主になる前に購入した車は固定資産に含めることはできますか? また、固定資産にもしできるのであれば、何が必要になりますでしょうか。 購入した際の金額がわかる領収書や証明書になりますか? 購入したのは、2021年2月で中古車のハイエースです。

                                  • 特定口座(源泉徴収あり)で株式売却しました

                                    申告不要制度を適用したいのですが、一方、特定寄付金領収書を使って寄付金控除の確定申告をする場合は、株式の譲渡分は、非記載で申告してよいのでしょうか。

                                    • 雑所得マイナスの場合の確定申告について

                                      私は海外fxをしており、キャッシュバックサイトで得た利益含め全てをマイナスにしてしまったのですが、確定申告すべきでしょうか?

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