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ランサーズでの源泉徴収ありの 報酬の登録方法についてお伺いしたいです。 報酬確定が12月で入金が1月でした。 年度末に確定して入金が年明けの場合 源泉徴収などはどう入力すればいいのでしょうか? 【報酬確定日 2021年12月27日】 報酬額:62,870円 源泉徴収:6,432円 システム利用手数料:13,861円 ---- 【振込日 2022年1月15日】 実際の振込金額 報酬額:49,009円(62,870-13,861) 手数料:110円
- 投稿日:2022/02/17
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
2021年11月から、業務委託という形で副業をはじめました。 2021年度にいただいた業務委託料は20万円未満ですが、 2022年度は20万以上いただくことが分かっているため、練習も兼ねて、 2021年度の確定申告をやってみようと思っております。 そのうえで、ご質問がございます。 ① 「20万円未満の場合確定申告は不要」とありますが、 確定申告をしたとしても問題ないという認識で大丈夫でしょうか? ② 20万未満だったとしても確定申告をすれば、 確定申告内で住民税についても申請されるため、 別で住民税の申請を行わなくて済むという認識なのですが、こちらも合っておりますでしょうか? ③ 「確定申告が面倒である」こと以外に、20万未満なのに確定申告をすることによるデメリットがありましたら、教えていただけますと助かります。 以上3点となります。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2022/02/15
- 確定申告
- 回答数:1件
青色申告をしたいのですが、プライベート口座と事業用口座をわけていないため書き方がわかりせん。
確定申告が初めてで、分からないことがたくさんあります、、 大きく分けると、質問が3つあります。 昨年の10月に開業と青色申告を提出しました。 ①確定申告する際の記帳は、開業する前の9月以前のものも含みますか? 2021/1/1〜12/31全て記帳しないといけないのでしょうか? 現在、プライベートと事業用の口座・クレジットカードは兼用している状態です。 ②記帳する際の最初のベースになる口座残高は、いつの日にちからになるのでしょうか? 開業日は2021年10月25日なのですが、経費にしたいものは(開業準備)2021年5月からあります! ③現在プライベート口座で報酬を受け取っているのですが、使っていない口座を2022/3〜事業用口座にしようと考えています。 その場合、どのように記帳すればいいのでしょうか? また、2022/1月・2月分(プライベート口座)も全て記帳対象になりますか? 税務関係は全くわからず、難しい言葉も全然理解できないので、質問も伝わるか分かりませんがよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2022/02/14
- 確定申告
- 回答数:1件
同期を実行しましたが、2021年度の確定申告をしたいのに、freeeには2022年の通帳の取引しか表示されません。 解決操作を教えて下さい。
- 投稿日:2022/02/11
- 確定申告
- 回答数:1件
ブログを書いて生計を立てている個人事業主で、毎月のサーバー代を経費にしようと考えています。(※青色申告です) ただし、サーバー代が毎月前払いなので、2022年1月分のサーバー代の引き落としが2021年12月に入ってきて、おかしなことになっています。 今のところ、2022年1月分のサーバー代は削除したうえで、2022年の帳簿に記載しているのですが、連携した口座残高と帳簿残高がズレるのでどうしても気になります。 正確な仕訳方法を、ご教示頂けたらと思います。よろしくお願いします。
- 投稿日:2022/02/10
- 確定申告
- 回答数:1件
合同会社の設立を2022年2月17日に控えております。決算月は2022年1月です。 開業前に掛かった費用、事務所に設置したテーブルや椅子、不動産の仲介手数料や火災保険。 開業前の打ち合わせの際に使用したレンタルオフィス、飲食代などが開業費に含まれるものと考えております。いずれも10万円未満、全体では越えます。 そのため、2022年1月分や、2021年12月分の物品購入を取引記録のところから入力をしようとすると、年度締めのため入力できず、巻き戻しをするように表示がありました。 そもそも入力する場所を間違えているのかと思い、いろいろ検索をしたり質問の回答を読んでみましたが、判断がつかない状況です。 回答のほどよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2022/02/09
- 会社設立・起業
- 回答数:2件
すみません教えてください。 自営業(飲食店)をしております この度 国からの蔓延防止 要請 発令で 2022年 2月1日~2月20日まで 20日間休業となりまして 国からの 協力金 1日3万円×20日間=60万円 協力金を頂けることに なってるのですが (申請は2月20日以降になるかとおもいます。) この 60万円は、2月の売上に 計上するのでしょうか? それとも、入金があった月の 売上に計上するの?でしょうか? (課税対象?になることは、 分かっているのですが) というのも、この度 市 独自の協力金も、 頂けることを知り まして その申請できる条件が (比べる対象月) 2022年 1月 2月の売上に 対して コロナ前の同じ月と 比べて50%ダウンなっているかどうかが 条件になっているため 国からの蔓延防止要請協力金は、 2022年2月売上になるのでしょうか? 的はずれな質問なのかもしれませんが よろしくお願いします。
- 投稿日:2022/02/09
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
2022年10月からの社会保険適用拡大の対象に、70歳以上のパートさんも含まれるのでしょうか?その場合社会保険料は健康保険料のみになるのですか?
- 投稿日:2022/02/07
- 給与計算・年末調整
- 回答数:1件
2020年7月まで会社員をしており、2021年1月末に開業。 アフィリエイトは開業以前の2019年から行っていたのですが、2019年4月に一度入金があった以降は、振り込みの下限設定に達していなかったため、一度も振り込まれていません。 2022年2月に約3年分の報酬をまとめて事業用口座に振り込まれるようにしたのですが、この場合、2021年分が事業収入となるのはわかるのですが、2019~2020年に得た報酬はどのように処理したらいいですか? 額が大きくなかったのもあり、確定申告もしておりません。 各年度ごとのアフィリエイト報酬は以下の内訳になっています。 2019年 約10,000円 2020年 約35,000円 2021年 約34,000円 よろしくお願い致します。
- 投稿日:2022/02/04
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
育休中ですが、自宅で副業を考えております。 会社にバレずに申告したいのですが、方法、金額などをご教示いただきたたいです。 ・現状 2022年はフルで育休予定 給与所得6万程度(手当の兼ね合いで支給あり)、会社員の主人の扶養に入ります。 2023年は年の途中で復職予定 給与所得250万程度。 副業は雑所得年間50万程度で、育児休業給付金と足した場合も元の賃金標準月額80%未満です。 住宅ローン残高が1600万あります。2022年分以降は会社で年末調整予定です。 2023年はふるさと納税2万円程度予定しています。 2022年末もいつも通りの年末調整に、確定申告では普通徴収で申告する形で良いものでしょうか。 育休、復職で年収が下がるためローン控除などが引ききれずイレギュラーがないかとても心配しております。 2022年、2023年それぞれについてぜひご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願い申し上げます。
- 投稿日:2022/02/04
- 確定申告
- 回答数:1件
2022年1月期決算の売買目的有価証券の評価についてですが、評価損益の勘定科目は何を使用すればいいでしょうか?Freee会計には「その他有価証券評価差額金」という勘定科目があるのですがこれを使用していいのでしょうか。 (弊社業種は不動産賃貸業、有価証券の保有目的は配当金と売買差益ですが頻繁に売買をおこなっておりません。)
- 投稿日:2022/02/04
- 法人決算
- 回答数:1件
3点質問があります。 1、クラウドファンディングで得たお金も売り上げに入りますか? 2、 2021年の12月に開業資金調達としてクラウドファンディングを行いました。 2021年12月20日に終了し約60万円達成しました。 達成金額が振り込まれるのは、2022年2月ですが、これは2022年の確定申告の際に売り上げとして申告する必要があるのでしょうか? 3、 手数料として20%とクラウドファンディング会社に取られます。売り上げとして記載する場合は、大元の60万を記載するのでしょうか?それとも手数料を引かれた分でしょうか? よろしくお願い致します。
- 投稿日:2022/01/29
- 確定申告
- 回答数:1件
はじめまして。 現在、アロマテラピースクールを運営しております。 消耗品費の期末商品棚卸高についてお伺いいたします。 消耗品費として仕訳したものは、期末商品棚卸高の処理は必要でしょうか? 例えば 2021年12月20日にレッスンで使用するアロマオイルを30,000円購入。 そのアロマオイルを使用開始したのは2022年1月10日~ この場合 2021年12月20日 (借方)消耗品費30,000円 (貸方)事業主借30,000円で処理 その後、 2021年12月31日に「期末商品棚卸高」の仕訳は必要でしょうか。 お忙しいところお手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2022/01/26
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
過去の特定支出控除に関わる支出を本年度の確定申告で申請することは可能でしょうか。 ーーー 2018年〜2022年の間にビジネススクールに通っていた為、その費用で特定支出控除を申請しようと考えています。 2022年2月の確定申告で申請する場合、過去の2018年〜2020年分の費用は申請できないのでしょうか。 この制度を当時は知らず、特定支出控除を申請できていませんでした。
- 投稿日:2022/01/26
- 確定申告
- 回答数:1件
クレジット決済の場合(2021年12月発注)で2022年1月に口座引き落としになった場合。の確定申告の計上は2021年度での処理になりますでしょうか?
- 投稿日:2022/01/26
- 顧問税理士
- 回答数:1件
FXで毎月取引量によって毎月キャッシュバックを貰っています。 2021年12月のキャッシュバック1万円が2022年1月に振り込まれたのですが、確定申告では2022年でよろしいでしょうか? また、キャッシュバック金額は一時所得(50万円以上で申告?)と存じますが、 例えばFXの利益が年間40万円で、取引量に応じたキャッシュバック合計が年間8万円だった場合、FXの利益40万円のみ対して税金がかかるのでしょうか? ご教示よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2022/01/25
- 確定申告
- 回答数:1件
お世話になっております。自分が確定申告が必要かどうか不明のため質問いたします。 私は2021年の11月で会社を退職しました。そして同年12月よりフリーランスとして活動しています。 11月分の給与は12月末に振り込まれ、年末調整も会社の方で行っていただけるとのことでした。そして、フリーランスとして活動し始めた12月分の報酬は2022年の12月末に振り込まれることになっております。こういった場合、2021年の所得は0なので確定申告の必要は無いのでしょうか?(関係あるかどうかは分かりませんが開業日は2021年11月です) また、他に何かやるべきことはあるのでしょうか?
- 投稿日:2022/01/25
- 確定申告
- 回答数:1件
現在個人事業主で本業としてAmazonでの販売をしております。 確定申告や税金についてあまり知識がなく税込みの売り上げが1000万を超えてしまったので相談させていただきます。 開業届を出しておらず2022年の1月6日に開業届を出しました。 今年は白色申告となります。 まず、税込みの売り上げが1000万を超えてしまったのですが税抜きの売り上げは超えていません。この場合でも課税事業者という認識であっていますでしょうか? 課税対象となる売上の計算は、「2期前」の売上と知ったのですが2021年分の確定申告で消費税の申告をしっかりとやり、2021年の消費税を約2年後に払うということでしょうか? それとも、2021年分の申告は消費税関係なく申告し、2期あとの確定申告で消費税の申告をするのでしょうか? Amazon、ヤフオクの売り上げには、Amazonには販売手数料など、ヤフオクには送料や販売手数料が含まれています。 これらは売り上げから抜いて考えることはできるのでしょうか? 売り上げは約1015万程度なのでヤフオクの送料を抜くだけでも1000万を下回るかもしれません。 またブログをやっているのですがそれも合わせると1030万程度です。 こちらは販売とは関係のないものであり、収入も少ないので記事購入分赤字となっております。 普通の白色申告ならば自分でできるのですが消費税が絡むとなると正直わからないので急ぎで税理士の方にお願いしたいと思っております。 また、来年からは青色申告となり、売上高も1000万を超えると思われますのでどちらにしても今年中には税理士の方にお願いしようと思っております。 顧問料や契約をするタイミングでの初期費用、確定申告の費用や万が一税務調査が入った時の立ち合い費用等、費用面についても教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
- 投稿日:2022/01/25
- 確定申告
- 回答数:1件
お世話になります。自宅で製造販売をしている個人事業主です。 2021年の冬に自動車(夫名義)を買い替えるため新車(私名義)を契約し、2022年1月にお支払いをしました。 自動車を売った分、安く新車を購入しています。 仕入れや発送のために車を使い、按分は5:5にしています。 節税対策に私名義で契約しましたが、シンプルに2022年1月支払いで、購入した額を按分すればよろしいのでしょうか。 注意点や考え方をご教示いただけると幸いです。 2021年分の確定申告ですることはありますか?
- 投稿日:2022/01/25
- 節税対策
- 回答数:1件
私(妻)は、2022年2月中旬に短期就労ビザ(YMSビザ)を使って2年間イギリスに住みます。 夫は日本に残り、会社勤めをします。 住民票を抜く前に、夫の扶養に入ることもできますが、2022年1-12月の日本とイギリスでの合わせた収入が103万円を超えると、夫の扶養から外れると聞きました。 海外で働いた分も日本に申告しないといけないのでしょうか? もし申告しなければいけないのであれば、どういう書類が必要なのでしょうか? 海外の収入は関係ないという声もあり、何が本当なのか分からず悩んでいます。 恐れ入りますが、ご回答頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
- 投稿日:2022/01/25
- 国際税務・海外税務
- 回答数:1件