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お世話になります。 IT企業の本業 と、メールレディで副業をしています。 昨年2022年に副業で37万円以上稼いだため確定申告をする必要があります。 ただ、本業の会社には副業の申請をしておらず、副業分を普通徴収で確定申告することで会社へバレるリスクを減らしたいです。 私の住んでいる区では普通徴収をする際に「普通徴収切替理由書」が必要とみたのですが、これは本業と副業を合わせて確定申告する際に普通徴収に切替える場合は必要 ということなのでしょうか。 今回自分で確定申告するのは「副業分のみ」なのですが、この場合は申告書の住民税で「自分で納付」に○をするだけでよろしいのでしょうか。 それとも「普通徴収切替理由書」の提出も必要なのでしょうか。 すみませんがご回答をお願い致します。
- 投稿日:2023/02/04
- 確定申告
- 回答数:3件
お世話になっております。 当方、2022年に個人事業主の者です。 free上の開始登録残高の負債に長期借入金(日本政策金融公庫)の入力の漏れをしてしまっているのを2023年の確定申告後に年度締めをした以降に気が付きました。 振替伝票で修正できるようなことをQandAで見たのですが、内容が理解できませんでした。 いつ時点で、どのような内容の振替伝票を作成するのが望ましいのでしょうか。
- 投稿日:2023/02/04
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
2022年5月まで会社員 2022年6〜10月まで傷病手当 2022年11月 業務委託で18万程稼ぐ 2022年12月 開業届提出 業務委託で20万円近く稼ぐ といった流れでの確定申告ですが、 この場合5月までの給与所得と2022年11月12月の所得を合算して確定申告するという認識で合っていますか? また傷病手当は非課税なので申告する義務はなしという認識で合っていますか?
- 投稿日:2023/02/04
- 確定申告
- 回答数:5件
ファンサイトを運営しているのですが、青色申告する際の売上の発生日は、月額プランの入会日ごとに書くべきなのでしょうか。 例えば、2022/1/1〜2022/1/31において、総売上が50万円だったとして、 1/31…売上50万円 とまとめてしまっていいのか、 1/1…売上20万円 1/5…売上5万円 1/10…売上25万円 というように、入会日ごとに発生日を書くべきなのでしょうか。
- 投稿日:2023/02/04
- 確定申告
- 回答数:1件
2022年5月に退職して8月に令和4年分の給与所得の源泉徴収票(退職前)が来ました。2023年1月にも令和4年分の退職後給与所得の源泉徴収票(乙欄○)が来ました。この場合、確定申告はどちらの金額を記載しますのでしょうか。2枚の合算を記載なのでしょうか。
- 投稿日:2023/02/02
- 確定申告
- 回答数:3件
ご相談があります。 事業用現金を使って家族名義のクレジットにて仕入をしました。 その際2022年12/6に家族名義の通帳に振込をしたのですが、今年2023年1/17に家族名義の通帳にて引き落としがありました。 仕入の荷物は12/9に到着しました。 その際の仕訳方法をお教え頂けたらと思いご相談させて頂きました。 12/31決算での仕訳方法等教えて頂けたら幸いです。 宜しくお願い致します。
- 投稿日:2023/02/02
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
2022年に副業で168万円の所得があり、且つ、5月に5500万ほどペアローンで住宅ローンを組みました。 今年2023年に昨年の副業分の確定申告と住宅ローン控除のための確定申告をする必要があるのですが、会社に副業、住宅購入をしたことがバレたくありません。 どのような点に注意したらバレるリスクが低くなるのか。 また、副業分と住宅ローン控除を受けるための確定申告は別でやる必要があるのでしょうか?国税庁からダウンロードできる申請書1つで済むものなのでしょうか? それと、ペアローンの場合の申請方法も教えていただけると助かります。
- 投稿日:2023/02/02
- 確定申告
- 回答数:0件
2022年5月に開業した個人事業主です。 2022年10月に自宅兼事務所の賃貸契約更新料を支払済み。 契約期間:2022年11月~2年間 更新費用:234,000円(敷金は無) 家事按分で事務所:50%、自宅:50%として使用しています。 通常、20万円以上の更新料は前払費用、繰延資産として2年かけ償却すると思うのですが、 家事按分後は20万円未満となるので、地代家賃(少額資産?)として当期に一括償却してもよいのでしょうか。 家事按分前と家事按分後の費用どちらで判断するべきなのかご教授願います。 そもそもの認識が間違っていましたらすみません。 ご回答いただけますようよろしくお願い致します。
- 投稿日:2023/02/02
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:5件
令和3年(2021年)7月に青色で開業、開業費を減価償却しました。 この年に申告した減価償却費計算表の「取得年月」が令和3年1月になっています。(耐用年数5年、本年中の償却期間6/12月で計上) 本来なら取得年月は開業した令和3年7月になるというと思うのですが、 ①令和4年(2022年)度の申告書に入力する取得年月は、このまま令和3年1月のままで良いのでしょうか? freee登録するのに日にちまで入れることになっています。 ②令和3年1月1日または令和3年1月31日 どちらの日付になるのでしょうか。 判断が付かないため教えてください。
- 投稿日:2023/02/01
- 確定申告
- 回答数:2件
令和3年(2021年)7月に青色で開業、開業費を減価償却しました。 この年に申告した減価償却費計算表の「取得年月」が令和3年1月になっています。(耐用年数5年、本年中の償却期間6/12月で計上) 本来なら取得年月は開業した令和3年7月になると思うのですが、令和4年(2022年)度の申告の取得年月は令和3年1月にするのがいいのでしょうか? 令和3年7月に日付を変えて提出がいいのでしょうか?
- 投稿日:2023/02/01
- 確定申告
- 回答数:3件
勘定科目と仕訳についての質問です よろしくお願いいたします。 アロマテラピースクールとして開業届を提出し、 現在アロマテラピースクールを運営しております。 2023年からはアロマテラピーだけではなく、 ハンドメイド作品(布小物)の販売とレッスンも やっていこうと思っています。 -------------------------------------------------------------------------------------- ①本業のアロマではなくハンドメイドでの売り上げは雑収入になりますか? ②2022年12月10日に ・ハンドメイド作品(販売)用の布(5000円) ・接着剤や刷毛など(1000円)を購入しました。 この場合の勘定科目は 「布」は「仕入高」 「接着剤や刷毛など」は「消耗品費」 でよろしいでしょうか? ③ ②の材料を使った商品が2023年1月に売れたの場合 2022年12月31日時点での棚卸の仕訳はどのようになりますでしょうか? また2023年1月1日の仕訳についても教えていただけますと幸いです。 ④2023年1月に売れた商品は5,000円 作品に使用した布代が1,000円の場合の仕訳もよろしくお願いいたします。 たくさんの質問になってしまい申し訳ございませんが、 よろしくお願い申し上げます。
- 投稿日:2023/02/01
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
個人事業主です。freeeにて、2022年9月に市の補助金を未決済取引として未収金勘定にて登録しました。 翌年の2023年1月に口座に入金があり消込を行いました。 この場合は、2022年分の確定申告時に、未収金(雑収入)として申告しなければならないのでしょうか? 以上よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/02/01
- 確定申告
- 回答数:6件
確定申告の必要があるかご教示いただければと思います。 以下、質問者の状況を箇条書きで記載いたします。 ■ 質問者は30代女性 (会社員の夫あり) ■ 21'12月に会社都合で退職 ■ 22'3月〜10月まで失業手当受給 ■ 22'11月に個人事業主申請提出 (青色申告承認申請書提出済みだが今年分は白色) ■ 22'11〜12月の個人事業主としての収入は10万円程 ■ 22' 親から住宅購入資金に対する贈与として500万、暦年贈与として100万を贈与済み 失業手当も収入にカウントすると誤認しており、 失業手当と個人事業主の収入の合計が「配偶者控除103万円」を超える為、夫の年末調整ではなく個人で確定申告の必要があると思っていました。 が、失業手当は申告対象ではないとの事で、そうなると1年の所得が48万円以下になり、確定申告をする必要はないという事になると思います。 この場合、確定申告はせずに下記2点の手続きを行えばよいのでしょうか。 ■ 贈与の非課税の申請 ■ 住民税の申告 個人事業主申請及び青色申告届けを提出したのが11月の為、2022年分は白色申告になり損益の繰り越しもできないと思い、上の対応が正しいかと考えたのですが、必要があれば確定申告をしようと思います。 お手数ですがご指南いただけますと幸いです。
- 投稿日:2023/01/31
- 確定申告
- 回答数:0件
freee無料プランの2022開業個人事業主です。 期末棚卸在庫が期末に一括で金額入力で作成できまるようになっていますが作成後に明細を追加するなどの編集ができません。 個人的には期末棚卸在庫は自動的に生成されるて明細などを自分で追加、編集できるイメージだったのですが、これで問題ないのでしょうか? 確定申告ではこれで事足りますが後々税務調査が入った場合に備え自身で各期毎に在庫の明細を別に作っておくのが基本なのでしょうか。
- 投稿日:2023/01/31
- 確定申告
- 回答数:1件
2022年1月〜6月までサラリーマンとして企業に勤め、7月より個人事業主として開業しました。 今年度の確定申告時にサラリーマン時の給与所得と個人事業主としての売上を合算して申告する形で良いのでしょうか? また、確定申告時に注意すべき点があればご教示頂けますと幸いです。 宜しくお願い致します。
- 投稿日:2023/01/30
- 確定申告
- 回答数:6件
初めての確定申告です 2022年3月に開業しました それまでプライベートの物と開業前の材料の仕入れなどを購入していたのですが仕訳はどのようにすればいいのでしょうか? 1月4日 プライベート用品 10000円 1月6日 材料仕入れ 52800円
- 投稿日:2023/01/30
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
2022年5月に会社を設立し、代表取締役として経営しております。 2022年12月に、個人としてふるさと納税を行い、ワンストップ特例制度の利用を考えておりますが、利用可否についてご教示いただきたく存じます。 弊社では、私宛に役員報酬を支払っていないため、2022年に係る私の確定申告は必要ない状態と認識しております。 この場合、私の確定申告は必要ないため、ワンストップ特例制度は利用可能でお間違いないでしょうか。 お手数をおかけいたしますが、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
- 投稿日:2023/01/28
- 税金・お金
- 回答数:4件
2021/11に購入したパソコンを2022年度の経費として計上できるでしょうか。
2021年より、副業をし始め、事業のために2021年の11月に20万ほどのPCを購入しました。 2021年度の副収入は20万も満たなかったため、経費の精算をする必要はありませんでしたが、2022年度の副収入では、経費を計上したいと考え、2021年11月に購入したパソコンも今更ながら経費にしたいと思い始めました。 購入から1年以上経ちますが、経費にできるでしょうか。 ご対応いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/01/28
- 節税対策
- 回答数:3件
個人事業主です。2022年に開業しました。開業準備にかかった費用を開業費にして繰延資産として計上するのは理解しています。 それとは別に2023年の春に他にも新規事業を行う予定で2022年に10万円以上のを購入しました。この場合、どのように計上すればよいのでしょうか? 開業費に合算は違いますよね?開業後に購入しましたし、10万円以上の購入のためそもそも開業費にはできないと思います。どのように繰延資産として計上すればよいのでしょうか。
- 投稿日:2023/01/28
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
2021年春に9万円台のIpadを購入し、オリコの24回払い(手数料無料)で支払い中です。 2021年度はやよいの青色申告オンラインを使用していましたが、2022年度はfreeeを使用して確定申告しようと考えています。 消耗品費の分割払い中に会計ソフトが変えてしまうと問題がありますでしょうか?
- 投稿日:2023/01/27
- 確定申告
- 回答数:5件