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■前提知識 以下の認識です。 ・請求書は外税か内税のどちらかに統一する必要がある ・交通費は内税なので、請求書が外税なら外税に合わせる必要がある ■状況 ・請求書は外税で消費税を算出(端数は切り捨て) ・交通費は取引先が支払ってくれるため、立替して請求書に記載 ・請求書に記載する際、交通費を外税に置き換え ⇒この時、1円のズレが発生 ■具体例 ①立て替えた交通費 7,380円 ②外税に置き換え(切り捨て) 6,709円(7,380 ÷ 1.1) ③請求書の請求金額(切り捨て) 7,379円(6,709 × 1.1) ⇒①と③で1円のズレ発生 ■質問 以前、立替金額と請求書の金額が一致しなかった事があり、freee上で警告が出ました。 たしか、請求書上の立替金額が取引上(仕訳)に存在しない、といった警告だったと思います。 そのため、今回の1円のズレをなくしたいと考えております。 請求書は修正せず、取引上(仕訳)の立替金額を1円少なくすれば良いという考えた方で合っておりますでしょうか? その場合、「金額を1円少なくすれば良いのか」「金額は変更せず、控除・マイナス行を追加して1円マイナスすれば良いのか」どちらになりますでしょうか? ご回答のほどよろしくお願いいたします。 ■補足 ・別途、内税用の請求書は用意したくないです。 ・今回に限り、請求書の端数処理を切り捨てから四捨五入にすれば、今回の場合はズレを解消は出来ると思いますが、交通費以外も四捨五入されてしまい請求金額が数円上がってしまうため、四捨五入に変更するのは避けたいです。
- 投稿日:2024/07/27
- 税金・お金
- 回答数:2件
スタジアムアリーナの運営会社です。 今回、スタジアムアリーナ内にスポンサー様の会社名を表示させる「サイン工事」を行います。 この場合、このサイン工事費用(制作・設置費)を弊社が負担して、先方へ別途請求する予定ですが、 ①利益ゼロとする場合で売上計上は可能か、 ②弊社へ建設業免許を有していないですが、工事費売上は計上可能か、 (工事費以外での別の名目での売上計上を検討すべきか) ザクっとした質問で申し訳ございませんが、ご確認願います。
- 投稿日:2024/07/17
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
割り勘をし、領収書は合計金額分しか無い時の経費精算の方法がわからないので教えて下さい。 例① 3社で会食をし割り勘をして弊社が全額クレジットカードで支払い、他2社に3分の2の金額を現金で受け取った場合。 例②(例①の逆のパターン) 3社で会食をし割り勘をしてA社が全額クレジットカードで支払い、A社に3分の1の金額を現金で渡した場合。 立替金精算書と言うのを知ったのですが、いまいち使用方法がわかりません。 例①、例②それぞれの経費精算方法が知りたいです。 よろしくお願いします。
- 投稿日:2024/07/12
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
厚生年金および健康保険の納付を代表の個人資金で行いました。 本来であれば勘定科目「役員借入金」で個別に経費処理をすべきでしたが、毎月の役員報酬の支払いに含める形(勘定科目は「立替金」)で返金をしてしまいました。 このままですと、見かけ上、役員の所得が増えることになってしまいます。 どのような会計処理をすれば、役員報酬と納付の返金を切り分けて、本来あるべき姿(「役員報酬」と「役員借入金」)に戻すことができますか?
- 投稿日:2024/07/03
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
個人事業主です。 ①開業日以前の交通費と消耗品費について、取引先に全額負担いただける事になりました。 入金日は開業日以降になりますが、仕訳はどうしたらよいでしょうか?売上になるのでしょうか? ②今後は交通費や消耗品費について、全額ではなく一部取引先に負担頂ける場合があります。 一部のみ負担頂く場合は、入金頂いた金額を売上に計上するのでしょうか? 取引先へは全て請求書を発行し、レシートは自分保管しています。
- 投稿日:2024/06/26
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
個人事業主ですが、月に10回程度で契約先に伺っています。月末時点で契約に基づく顧問料をご請求する際に、一ヶ月にかかった電車・バスの交通費の明細を添えて、ひと月分の立替合計額(合計額は約3万円/月)もご請求して、翌月に立替合計額を顧問料と合算で振込いただいています。こうした事務処理をしているとき、私は一か月分の少額交通費(領収書無し)をまとめて、どのように仕訳計上したらよろしいですか?
- 投稿日:2024/06/23
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
個人事業主でダンスチームを運営しています。 ダンスのメンバーが着るユニフォーム(衣装)やポンポン等を購入する場合、チームがまとめて業者に発注し、納品されたらメンバーに渡します。 メンバーからはそれぞれ代金を頂きますが、受け取った代金をそのまま業者に払う形です。 預かったお金をそのまま業者に払うだけなので立替金として処理をしていますが、それで合っているのでしょうか。それとも売上・仕入れとして処理をするべきなのでしょうか。 衣装代だけでなく、イベントや大会に出場する際のエントリー料なども、メンバーから代金を預かってそのまま主催者にまとめて支払う場面が多いので、こういった場合はどう処理をすればよいのかご教示いただけますと幸いです。
- 投稿日:2024/06/23
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
A社が支払うべき複数の物品を弊社が立替払いしており、請求書10枚分をまとめて1枚の立替金支払依頼書にしたいです。 freeeの請求書フォーマットを使ってそれぞれの税抜き単価を入力し、それらの合計から外税として税込み価格が計算されると、実際に請求書10枚分を合計した額から1~2円のずれが発生してしまいます。 これは消費税の繰り上げ繰り下げが関係していますか? 何か良い方法はないでしょうか。
- 投稿日:2024/06/20
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
自動車整備をしています 車検整備の売上について質問です 大きく分けると車検整備の場合は ・技術料 ・自賠責などの法定費用 に分けられます さてここで、自賠責などの法定費用に関しては、お客さんが負担すべきものを一旦こちらで代わりに払い 後で回収する という流れだと思います だとすると例えば技術料が5万円、自賠責などが3万円だったとした場合 処理としては 売掛金/売上8万円 ではなく 売掛金8万円/売上5万円 /立替金3万円 と処理してもよろしいでしょうか
- 投稿日:2024/06/10
- 確定申告
- 回答数:3件
個人事業主として、水道関係の仕事を始めました。 本来、元請けが支払うメーター加入金を立て替える事になりました。 精算して貰う際、他の請求と一緒の用紙に『立替金○○万円』と項目に入れてしまった場合、売上となってしまうのでしょうか? どう対応すれば売上にならずに回収する事ができますか? ・現金手渡しで銀行にやり取りを残さない ・他の請求書とは別にして、振込みも分けて貰う などでしょうか? とか
- 投稿日:2024/06/07
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
社員が経費を立て替えた場合のfreeeへの入力方法がわからないのですが、どのようにすればよろしいでしょうか?役員ではないので、役員資金は使用しないという認識です。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/06/03
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
小規模な事務所の昼食を作るサービスを個人でやっています。 食材などの購入はこちらが行い、ひと月分まとめて請求しており、利用料金と一緒に振り込みをしていただいています。 現在、ひと月分の領収書をまとめたものをお渡しし、その材料費と利用料金の合計額をLINE等で伝えています。 利用料金の請求書は出していますが、 材料費の精算は立替金にあたり、立替金精算書というのを作成しなければならない(必須)のでしょうか。 その場合、ほぼ毎日スーパーで買っているためかなりの件数になってしまうのですが、まとめてしまってはだめでしょうか。
- 投稿日:2024/06/01
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
例えば、前年度に役員が立替えた100万円を今年度に精算しました。 freeeと同期されている法人口座から精算したので、freee上の自動取引登録にて、勘定科目「役員借入金」と「口座」で取引登録しました。 これで登録すべき取引は完了でよいのでしょうか? もしくは、なにかしら別の消込処理などが必要でしょうか?
- 投稿日:2024/05/27
- 法人決算
- 回答数:3件
建設業で1人親方で仕事をしてるのですが上の会社の社会保険に入らしてもらってるのですけど、会社負担分と自己負担分の社会保険料支払っているんですが、社会保険料請求される時に消費税が乗せられるですが、社会保険料って非課税なのになぜですか?立替えてもらってるから消費税取られるんですか?
- 投稿日:2024/05/09
- 税金・お金
- 回答数:0件
従業員が立替精算をしてきた経費の中で、領収書に源泉徴収税の記載があるものがありました。 個人事業主に対しての登記費用の支払で、源泉徴収の対象業務でした。 領収書は会社宛てなので通常の請求書払いのように、会社から源泉徴収税を翌月に納付する必要があるという認識で間違いないでしょうか。 また、経費精算システムではマイナス数値は入力できないので、別途従業員へ現金で精算しようと思うのですが、その際の仕訳を登記費用と預り納付金で切れば問題ないでしょうか。
- 投稿日:2024/05/03
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
会社名義の社用車を購入し、週約1回、役員がプライベートで使用している場合の経費計上の可否について 質問内容:下記事例において、会社名義で購入した社用車につき、週約1回、役員がプライベートで使用している場合、経費計上の可否をご教示ください。 事例: ・会社名義で3年落ちベンツSUV600万円で購入。 ・駐車場:代表の自己所有の自宅の駐車場に駐車。 代表個人の車の保有はなし。 代表自宅は支社等の登記なし 妻が会社役員で自宅で経理他、業務を行う。 代表もリモートで自宅使用する時あり。 ・使用目的:主に役員送迎用、顧客送迎用 ※役員送迎は役員の自宅から最寄駅まで片道車で約15分程度。出社時のみ送迎 帰社は、電車と、バスを使用 ※代表は、会社より定期代(電車、バス)の支給あり(立替精算) ・車の保険は、契約時の都合で一旦は個人契約としたが、 1年後に法人契約に更新予定 この事例において、下記は全額会社経費として問題ないでしょうか。 ・車両代600万円 ・車検代 ・ガソリン代 ・洗車代 ・車両修理費
- 投稿日:2024/04/30
- 節税対策
- 回答数:0件
会社名義の社用車を購入し、週約1回、役員がプライベートで使用している場合の経費計上の可否について 質問内容:下記事例において、会社名義で購入した社用車につき、週約1回、役員がプライベートで使用している場合、経費計上の可否をご教示ください。 事例: ・会社名義で3年落ちベンツSUV600万円で購入。 ・駐車場:代表の自己所有の自宅の駐車場に駐車。 代表個人の車の保有はなし。 代表自宅は支社等の登記なし 妻が会社役員で自宅で経理他、業務を行う。 代表もリモートで自宅使用する時あり。 ・使用目的:主に役員送迎用、顧客送迎用 ※役員送迎は役員の自宅から最寄駅まで片道車で約15分程度。出社時のみ送迎 帰社は、電車と、バスを使用 ※代表は、会社より定期代(電車、バス)の支給あり(立替精算) ・車の保険は、契約時の都合で一旦は個人契約としたが、 1年後に法人契約に更新予定 この事例において、下記は全額会社経費として問題ないでしょうか。 ・車両代600万円 ・車検代 ・ガソリン代 ・洗車代 ・車両修理費
- 投稿日:2024/04/30
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
<質問1> 提携関係である国内旅行会社の代わりに海外のクライアントに請求して振り込みしてもらいました。 この場合会計処理はどう科目で処理すれば良いでしょうか。 預り金でしょうか。それとも立替金でしょうか。 <質問2> 上記で頂いた金額を提携会社に振り込みします。 全額ではなく、前回のむらうべきの何件かの手数料を売上として除いて(精算して)振り込みします。 この場合会計処理はどう科目で処理すれば良いでしょうか。 ※1で預り金にする場合2も預り金にするわけですが、金額も合わないし売上に反映されないです。 立替金も同じ様です。 教えて頂ければ幸せです。
- 投稿日:2024/04/23
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
仕事の案件で遠方にいる際、迎えと仕事道具をピックアップもかねて友人に来てもらうことになり、 友人にレンタカーを借りてもらい、支払いは友人のクレジットカードで精算。 レンタカー代金を友人に現金で支払った場合、レンタカーの領収書はクレジット払いの記載ですが、この場合経費の支払いは現金かクレジット、どちらにしたらよいでしょうか?
- 投稿日:2024/04/13
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
お世話になっております。 2023年12月の試算表で立替金がマイナスになり そのまま放置して、12月試算表から~3月試算表までマイナス表記になっています。 後で原因を探ろうと思っていましたが…。 原因がつかめず困っています。 現時点で、考えられる事は 12月で立替金の入力もれがあった くらいしか思いつきません。 ※また多く貰う事はあり得ない前提です。 他に何か、見る数字など有りましたらご教授願いたいです。 以上どうぞよろしくお願い致します。
- 投稿日:2024/04/04
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件