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24976件中18861-18880件を表示

  • 副業とアルバイトの掛け持ち 扶養に入るためには何万円までに抑えるべきか。

    初めまして。 私は職業が学生で、そして親の扶養内なので、アルバイトとして103万円以内で収入を得ています。 単刀直入に言うと今回お聞きしたいのは、アルバイトと副業で合わせていくらまで稼げるのか。ということです。 今年からアルバイトの他に個人でハンドメイド販売を副業として行いたいと思います。 アルバイトで103万円近く稼ぐ場合、副業はいくらまでなら扶養から外れないのでしょうか。 年商から必要経費を引いた利益が20万以内であれば確定申告は不要とあります。 この場合、アルバイトで〜103万円まで副業で〜20万円まで稼いでいたとしても扶養から外れることはないのでしょうか。 それとも副業は20万円以内、アルバイトは83万円以内で合わせて103万円に抑えないといけないのでしょうか。 また、利益が20万円以内で確定申告を行わない場合、何かで費用と収益を開示しない限り、国は利益が20万円以内かどうかというのは分からないと思うのですがそこは自己申告という形なので有耶無耶なんですかね。 一応複式簿記で記帳をしておけば大丈夫でしょうか。 質問が多くなって申し訳ないです。最後に、仮に副業の利益が20万円を超えてしまった場合は、アルバイトの額と合わせて48万円を超えてしまうため扶養外になるという認識で宜しかったでしょうか。 できる限り法に触れないように注意を払いたいのですが、ネットの情報では調べ切れなかったので是非正しい知識をお借り出来ればと思います。よろしくお願いします。

    • 確定申告の際の開業費の対象範囲や会計処理方法について

      Q1)自宅兼事務所の場合、開業日までの賃貸費用は開業費として計上可能か? ※家事按分して申請を行うべきか? Q2)開業費として以下を含めることは可能か? └開業のための引っ越し業者委託費(東京から金沢) └自宅兼事務所の賃貸物件視察旅費(複数回) └レンタカー代(開業のための備品調達) Q3)開業費で10万円以上のものはどのように計上するのか? └引っ越し業者委託費 ※PCのような有形でないもの。 窓口は非常に助かります。 回答よろしくお願い致します。

      • 年度途中で退社。その後、個人事業主申請。確定申告は、2つ必要?

        年度途中で9月末で退社。その後、10月に税務署に個人事業主申請をしました。 10月以降は、個人事業主として仕事受注してます。 そこで質問です。 個人としての確定申告と 10月以降の個人事業主の青色申告と申告は2つする必要がある有りますか?

        • 外注した際の勘定科目について

          元請けから20万ほどの案件を受け、その一部の業務を私で行いそれ以外を外注した場合の勘定科目を教えていただきたいです。 振り込みは全て私のところにされるためその中の外注した部分の勘定科目がわかりません。 <元請けから20万振込があった際> ・10万 →自分のした業務なので売上高 ・それ以外の外注する分の勘定科目 →? ・外注分を私から外注先へ振込 →外注費 よろしくお願いいたします。

          • 開業届は出したが収入ゼロ。本業に使いたいスキルの講座を取っています。確定申告はした方がよいですか?

            開業届は出したがまだ収入はゼロの状態です。また、開業届を出した後に本業に使いたい動画編集とマーケティングの講座を受講し始めました。 この場合、確定申告はした方がよいでしょうか。

            • リース完了後の残価買取りの計上について。

              個人事業主です。 新車をリースで購入し、2024年3月にリースが完了、残価50万円でリース車両を買い取りする予定です。 それまでは賃貸借処理でリース料を毎月定額で計上していました。 残価買取の場合は、中古車を購入と同様の減価償却費として計上すれば良いでしょうか? よろしくお願い致します。

              • 個人事業主の開業費(多くは交際費)について開業初年度の経費にしたい

                個人事業主の開業費(多くは交際費)について開業初年度の経費にしたいのですが、Freee上で、交際費として仕訳して良いでしょうか?

                • 賃貸物件のリフォームについて

                  賃貸物件をリフォームしました。リフォーム工事の支出については固定資産に該当するかと思うのですが、勘定科目は何に設定したらよろしいでしょうか?リフォーム工事の内訳ごとに勘定科目をわけたりする必要があるのでしょうか。

                  • 住民税について

                    法人成りを検討しているものになります。法人化した場合の住民税の支払い方法がわからなかったのですが、住民税は役員報酬から控除して会社から支払うのでしょうか?それとも個人で支払う必要があるのでしょうか?会社員時代は、給料から控除されていたかと思うのですが、自身で法人化した際の考え方がよくわかりませんでした。

                    • 事業用の看板の設置について

                      事業用に看板を設置いたしました。こちらは広告宣伝費として一括で費用計上してもよろしいでしょうか。また、支払は22年12月なのですが、実際に看板を設置したのが23年2月になります。その場合、費用に計上できるタイミングはいつからになりますでしょうか。よろしくお願いいたします。

                    • 飲食店 法人なり 合同会社

                      飲食店なのですが、譲渡するものは何から何まで譲渡するものなのでしょうか? 全てだとは思うのですが。 建物や 建物付属設備等はどうなりますか? 全てであれば営業権とかになりますか?

                      • 車両に関わる経費について

                        1人親方(白色申告)です。 車両に関わる経費について、3点ご教示頂きたいです。 ①車両本体の維持(錆びや劣化の進行防止)のため、洗車後にミクロ粒子研磨剤(小さな傷を研磨する物)、コーティング剤(錆びや劣化防止剤)、ワックス剤(コーティング剤の持続力を高める物)を使用しているのですが、このような種類も経費計上しても問題ないでしょうか? ②多い時で週に2回洗車作業しているのですが、コイン洗車場を利用すると無人の為にレシートや領収書が入手できず、出金伝票に記入しているのですが、出金伝票は使用回数が多いと、税務署への印象が悪い(疑われる)とWebで閲覧しました。 本当でしょうか? ③洗車代やコーティング剤の経費項目は修繕費でも大丈夫でしょうか? 別途メンテナンス代として項目を設けた方が良いでしょうか?

                        • 家賃等の家事按分について

                          お世話になります。 お分かりになる方がいらっしゃれば、ご教示いただけますと幸いです。 主人の転勤が決まりました。 その際、家賃補助をつけるために、会社契約で賃貸を契約しないといけません。家賃補助は家賃の25%分だそうです。 私は個人事業主として在宅で仕事をしており、主人の転勤による転居をきっかけに、家賃や電気代の家事按分を始めようと思っていたのですが、主人が個人で賃貸を契約する訳では無いと知ったため、家事按分ができるのかどうか気になっております。 拙い文章で恐縮ですが、教えて頂けますと幸いです。どうぞよろしくお願い致します。

                          • Kindle(電子書籍)は全額経費になる?

                            フリーランスの美容ライターをしています。 Kindleの電子書籍読み放題を契約しようかと思っておりますが、経費にできるのか分かりません。 主に読むのは 美容雑誌(流行りのコスメ情報などを得たいと思っています) 税金対策の本(確定申告の本など) です。 ただ、Kindleは月額で請求されますが、1冊でも趣味の本をダウンロードしてしまうと、厳密には「全額経費」とは行かないのでしょうか。 そもそも、税金対策の本は経費にしていいでしょうか。

                          • 個人の確定申告について(コレクション処分/フリマサイト)

                            趣味でトレーディングカードやアニメグッズを集めていて、飽きたり多くなるとフリマサイト等で売却してあります。 フリマサイトで、生活用動産の場合は確定申告必要ないとのことで、一組で30万以上の場合確定する必要あると解釈してるのですが、、、 定期的なフリマサイトやカードショップでの売却(月に10件程度)は低額取引であっても、雑所得として確定申告すべきでしょうか。 なお、自分が公務員で、古物商をとれないため、その点も問題点等確認したいです。

                            • 法人なり 財産引継ぎ方法についてアドバイスをお願いします

                              個人事業主から、法人成で合同会社を設立します。その際、財産引継ぎ方法について、譲渡、賃貸借、現物資産があると思いますが、どれも個人にも法人にも税金がかかってくると思うのですが、物によると思うのですが、税理士の先生から見て、何を選ぶ方がいいとかはあるのでしょうか。

                              • 確定申告について

                                お世話になってます。 経理関係の仕事について初めて今年初めて確定申告の資料を揃えていたのですが個人の通帳に入ったら銀行からの配当金などは申告するものですか?一つは200円ほど、もう一つは2万円ほどです。少額では申告不要というのをみましたが源泉が取られているので、、、 よろしくお願いします。

                              • 請求書に、「システム使用料」としてマイナス請求項目がある場合の仕訳

                                お世話になります。 請求書に「システム使用料」としてマイナス請求しています。 システム使用料を通信費として経費処理する場合、貸方勘定項目は何にすればよいでしょうか?「売上500」でしょうか? 【請求書】 ➀原稿制作料10,500円、 ②システム使用料ー500、で計10,000円 【仕訳】 ➀<借方>売掛10000<貸方>売上10000、 ②<借方>通信費500<貸方>?  ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

                              • 個人間での年間110万円以上の外貨両替にて贈与税は発生しますか?

                                こんにちは。 このケースにて、贈与税がかかるのか質問させてください。 前提として下記については調べて分かりました。 ·贈与税は「もらった人単位で」年間110万円以下の場合はかからない ·個人間の両替について月100万円相当額以下の場合は国への報告が不要 この度私が海外から日本へ帰国するにあたり、これから赴任される方と外貨両替を行うことになりました。 方法としては、相手から私の日本の口座へ日本円を振込みして頂き、私からは相手の海外の口座へ外貨を振込む予定です。 両替のため、お金を貰うわけではありません。しかし日本側のお金の動きだけを見ると私が日本円を大量に頂いている構図になります。 例えば3ヶ月間に渡り同人物と合計280万円両替した場合は、贈与税がかかるのでしょうか。

                                • 母親の死去に伴い貯金の残りを受け取った。確定申告の雑所得での申告は必要?

                                  必要だとすれば、それは雑所得のどこの欄になる?ちなみに500万円程度。 また、原稿料、講演料等の申告がめんどくさいが、これを依頼するとしていくらくらいの金額が必要?