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  • paypayカード 連携

    6月からヤフージャパンカードがpaypayカードに勝手に切り替わり同期が取れなくなって困ってます。引き続き連携したくてイロイロ調べましたが解りません。教えていただきたいです。

    • 開業費と創立費について

      freeeのウェブ会議で専門家の方と相談し、一緒に創立費と開業費の登録作業をした際に、 設立日を過ぎていても創立費へと含められる費用があると言われ、創立費へと登録した費用がございます。先日、決算作業中に創立費へと登録した内容の金額が、その他の費用の中に2重計上されているのを見つけ、改めて相談したところ、別の担当者の方から、設立日以降の日付の支払いは創立費とならないといわれてしまい、再確認したくご連絡しました。 また、freeeのウェブサイトに下記の様に書かれているのをみつけました。 「創立費・開業費とは 創立費とは、会社の設立のためにかかった費用です。 具体的には、次のものがあります。 定款その他諸規則の作成費用 株主募集のための広告費用 株式申込証、目論見書などの印刷費用 創立事務所の賃借料 発起人への報酬 設立事務に使用する使用人の給与 証券会社など金融機関の取扱い手数料 創立総会の費用 設立登記の登録免許税」 ですので、「創立費」として入力されている下記金額は全て初期費用であり、創立費となると思うのですが、一般経費へも登録されており、2重計上となってしまっているようなのです。 ・2021年7月8日 租税公課 60,000円(収入印紙、設立登記の費用) ・2021年7月21日 消耗品費 30円(コピー費) ・2021年7月21日 租税公課 1,050円(収入印紙) ・2021年7月21日 消耗品費 10円(コピー費) 計 61,090円 上記内容が創立費として認められるのであれば、創立費はそのままにして、登録してしまった同じ費用の内容を消そうと思っています。 ・開業費へは法人印の製作費を登録しています。 創業は2021年7月8日、決算は2022年6月30日締めです。 以上、ご確認よろしくお願い致します。

      • 扶養控除について

        お疲れ様です。 扶養控除について教えて欲しい事があります。 今現在、配偶者の嫁と息子の2人を扶養しています。 配偶者の嫁は、収入を扶養控除上限の103万円以下に抑えて貰ってます。 大学生の息子がアルバイトで103万円の上限を超えそうと相談があり、お店のバイトシフト関係上強く出勤依頼され困っています。 103万円を超えてしまった時の税金は多額になりますか? それと、もう一段上限があって120万円以下なら税金が微々たる物とかってあるのでしょうか? もし、120万円の上限で103万円を超えて差額収入分が17万円増え税金課税が1万円位なら息子に出勤させて差額を息子から私に税金分を払わせようかと思っていますが、103万円を超え更にその上限の設定は無いのでしょうか? また、103万円を少しでも超えた場合の税額はどの位になるのでしょうか? お忙しい中申し訳ありませんがご教示お願いします。

        • 海外年金の課税について

          オーストラリアスーパー(個人年金)は、向こうでは非課税ですが、日本に永住帰国した場合の税金はどうなるのでしょうか?

          • 雑所得とアルバイトを掛け持った場合の住民税

            2つの所得を合わせて48万を超えなければ確定申告は不要だと教えていただきました。この場合別途で住民税の納税は必要になりますか?自分は親の扶養親族になります。

            • web3での仮想通貨

              web3アプリケーションで使うために、仮想通貨を日本円(数万円)で購入(購入という表現が適切かわかりませんが)しました。 仮想通貨自体の売買が目的ではなく、アプリ内でNFTなどを売買したり、別の仮想通貨にしてものを買ったり、などの目的です。 最終的には(何十年後になるか...)複数の種類の仮想通貨を日本円かドルなど現実の通貨に戻すつもりではいます。 この場合、 (1)最初の「日本円→仮想通貨(1種類)」の仕分け (2)最後の「仮想通貨(複数種類)→日本円」に戻した場合の仕分け についてそれぞれどのようにするのが適切か教えて下さい。 よろしくお願いします。

              • 扶養扶助、確定申告、住民税について

                自分は大学生扶養扶助内にいます。 今、ひとつのアルバイトAからは月6万。(現時点で24万)もうひとつのアルバイトBからは月4万(現時点で6万)、メールレディで合計5万の収入を得ています。 メールレディは今月でやめ、これ以上はやらないつもりです。 この場合アルバイトAでは今年54万、アルバイトBでは36万、合わせて95万稼げる予定です。この場合、扶養はどうなるのか、確定申告はする必要があるのか、住民税は払う義務があるのか教えて頂きたいです。

                • ポイント 確定申告

                  この度、ポイントせどりを開始しました。 その際に付与されるポイントを使用した際の会計処理についての質問です。 あるサイトでは、私用に利用した場合は、確定申告不要、事業用に利用した場合は、確定申告必要と記載されておりました。 しかし、サイトによっては、私用は一時所得、事業用は雑所得と計上する必要があると、異なる説明をされている。サイトもありました。 どちらが正しいのでしょうか。ご教授ください。

                  • 業務委託者と業務受託者が同一人物のケースについて

                    業務委託する側の会社と業務受託した側の会社を兼務しています。 業務受託する側の会社が請求する際の請求書の担当者(承認者)が、業務委託する側の会社で経費申請をする担当者(承認者)と同一人物でも問題にならないのでしょうか。

                  • 配送間違いの記帳について

                    本年3月1日にフリマアプリで商品が売れたため,当日中に配送しましたが,その後,配送品が誤っているとの連絡がきたため,正しい商品と返送用のレターパックライト(370円)を同封して同じくレターパックライト(370円)にて3月2日に郵送しました。 【3月1日】・・・①  商品が売れ,すぐに配送 【3月2日】・・・②  正しい商品と返送用のレターパックライト(370円)を同封して同じくレターパックライト(370円)にて郵送 【3/6】・・・③  顧客から評価がされたため,次のとおり記帳(借方)荷造運賃 175円 / (貸方)売上高 2,180円 (借方)支払手数料 218円 (借方)売掛金 1,787円 この場合の仕訳についてお尋ねしたいいのですが,間違いがなければ③のように記帳すると思いますが,②についてはどのように仕訳すればよいでしょうか。

                    • 始めたてYouTube動画の経費申告出来るタイミングについて

                      YouTubeを始めたてでまだ収益化出来ていないのですが、始めた時点からの経費を申告する事は出来ますでしょうか。 収益化後でないと出来ないのであれば、その後に開始時の経費まで遡って申告する事は出来ますでしょうか。

                      • 輸出事業(課税事業者)の場合、消費税還付金の税区分は何になりますか?

                        個人事業主で、輸出事業を営んでいます。 毎年、150万円程度の消費税還付金を受け取っています。 この消費税還付金の税区分は何になりますでしょうか? ネットで調べましたが、雑所得・不課税所得等々、様々な記事があり 判断に迷います。 よろしくお願いいたします。

                        • 経費について

                          本年1/1に青色申告事業者として開業しました。 スマホを家事按分して経費にしようと考えておりますが,根拠資料はクレジットカードの領収書でいいでしょうか,それともプロバイダーの請求書(インターネットで見る形式) また,Wifiと固定電話も家事按分して経費したいと考えておりますが,配偶者が契約している状況です。経費として認められるには一般的に事業者の名義に変更する必要があるでしょうか。

                          • 青色申告に関して

                            初歩的な質問で恐縮です。 設立一期目の確定申告・納税を済ませた一人法人です。 設立時に青色申告の申請をしました。 二期目に入ったに当たり、青色申告の申請を再度する必要があるのでしょうか。 この申請は取消し等あった場合以外は、二期目三期目も継続して適用となるのでしょうか。 ご回答頂けますと幸いです。 よろしくお願い致します。

                          • YouTuber ディズニーは経費になりますか?

                            YouTubeでゲーム配信をメインに活動しております。 ゲーム配信メインのチャンネルで ディズニーでの旅行風景を動画にした場合、動画のネタとなったチケット代、ホテル代、食事代などは経費として落とすことができますか? またディズニー専門のチャンネルを新しく開設した場合は、 動画に使用したチケット代、ホテル代、食事代は経費になるのでしょうか? 回答よろしくお願いいたします。

                          • 住民税と確定申告

                            大学生でアルバイトをしていて、メールレディも行っています。アルバイトは年間て103万を超えそうなので確定申告をする予定です。その時メールレディの方の報酬も一緒に確定申告する必要はありますか?メールレディで稼いだのは5万ほどです。この後はやらない予定です。 また、メールレディの方で確定申告しなかった場合住民税の申請はメールレディの方だけすれば良い。そのような解釈であっていますでしょうか。

                          • 個人事業主です。所得がいくら以上であれば働き損になりませんか?

                            個人事業主です。いくらまで稼げばよいか悩んでいます。 主人の社会保険に確認したところ、経費を引いた額が月10万8000円を超えなければ扶養を外れないと言われました。   経費を引いた額がいくら以上であれば働き損になりませんか?

                            • 請求書の伝票日付について

                              請求書の伝票日付について 経費の請求書で、請求日が2022/07/15、精算日が2022/07/31のときで、 請求書の明細に2022/06/01〜2022/06/30分である旨の記載がある場合、 伝票の日付を発生日2022/06/30、決済日2022/07/31として処理するのが 正しいのでしょうか。・・・(1) これまで、手間を省いて、年度跨りを除き伝票の日付は発生日2022/07/15、決済日2022/07/31、・・・(2) あるいは、単に発生日=決済日=2022/07/31のように処理しています。・・・(3) 月次の損益を対応させるには年度跨りでなくとも(1)として対応するのが正しいと思うのですが、何分に手間が掛ります。金額の大きさなどを勘案して、(1)、(2)、(3)起票方法を適宜選択しても支障ないと考えてよろしいのでしょうか。 不慣れなので、対応に迷っています。 どうか、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

                              • 初めて青色申告します。開業費を一括償却資産処理できますか?

                                開業費を一括償却資産処理できますか? パソコンチェアやパソコン、アイパッドなど開業前に購入したものがあります。 会計ソフトに「開業費」として登録しようとしたところ、「固定資産」となっていました。 今年度の経費にしたいので、まとめて一括償却資産処理できますか? ちなみにすべて足しても30万以下です。

                                • 個人口座を会社用で使う場合の、記帳開始時の仕訳について

                                  数か月前に一人合同会社を設立した際、個人名義の銀行口座に資本金を振込みました。未だ売上は出ておらず法人口座開設は難しそうだということと、今のところ法人口座が必要な機会もないので、そのままこの個人口座を使い続けております。なお、この口座は設立に際して新しく開設したもので、事業用以外の使用はありません。  ◆設立日1週間ほど前に、①登録免許税の費用6万円と、②資本金100万円を入金しました。この2つの仕訳と、日付はどのようにしたらよいですか?  ◆資本金払込み~設立日・設立日~事業開始日の間に、登録免許税の支払いと備品等(10万以下)の購入をしました。これらは創立費/開業費として来年度以降に償却する予定です。  創立費の仕訳は設立日の日付ですか?  また、設立日に支払った登録免許税はどちらの扱いになりますか?  ◆記帳の開始残高はどのように設定したらよいでしょうか?  ご回答よろしくお願いいたします<(_ _)>