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23471件中16081-16100件を表示

  • 【役員報酬0の場合】健康保険・厚生年金保険新規適用届について

    お世話になります。 【状況】 友人と下記構成で株式会社を設立いたしました。 ・代表取締役(私) ・役員(友人) 互いに本業で会社員として勤めており、 両者ともに初年度は「役員報酬0」で運営していく予定です。 【質問】 「役員報酬0」の場合、社会保険加入対象外かと存じますが、 本業の会社員にて社会保険に加入している場合でも、 設立時に【健康保険・厚生年金保険新規適用届】の提出は必要でしょうか 何卒よろしくお願いいたします。

    • 合同会社から株式会社への変更の際の仕訳について

      よろしくお願いします 現在合同会社を経営しています(自分一人) 今度株式会社への変更を考えています 登記などが必要になってくるのはわかるのですが、それ以外で 会計上の処理として必要なことはあるでしょうか? 現状社員は自分ひとりで株式会社への変更後も増資などはせずそのままの持ち分で 続けるつもりです

      • 事業でも使用していた自家用車の売却

        個人事業主になります。事業でも使用していた自家用車を売却しました。 その場合の仕訳を教えていただけませんでしょうか。

        • 共働き夫婦の扶養について教えてください。夫は既に親を扶養、妻は障害者、新たに子が生まれる場合

          共働き夫婦の扶養について教えてください。 夫婦は同じ会社で勤務しており、それぞれ健康保険組合の組合員です。 収入に大きな差はあまりなく、夫の方が少し多いくらいです。 夫は後期高齢者の母を確定申告の際に扶養に入れており、控除を受けています。 妻は障害手帳2級取得の特別障害控除を受けています。 この夫婦に新たに子供が生まれる予定です。 世帯主は妻です。 この場合、新たに生まれてくる子供を、夫と妻のどちらの扶養に入れる方が節税対策になりますか。 よろしくお願いいたします。

          • 青色申告初心者です。預金預金残高の修正方法について

            個人事業主でアプリ初心者です。 2021~2022年までは自力で入力~白色申告しましたが2023年度から青色申告(簡易簿記)に切り替えます。 それに際して表題の問題、アプリ導入当初の手入力の手順ミスが原因と思われるのですが、その直し方が分かりません。 当時、過去に遡って銀行の明細を取得できなかったものについてひとつひとつ手動で入力したのですが、一部、取引の手動登録はしているのに明細を手動入力していない状態になっているものが多数ありました。 修正したくても再入力修正ができず、取引だけがされた状態になっているので、これらをどのように正すのが正しいのでしょうか? 思いつくのは取引を削除し、改めて明細を入力してから、取引を登録し直すという事なのですがかなり手間なので、明細を追加し、その取引と紐づけられたら…と思ったのですが如何でしょうか? よろしくお願い致します。

            • 雑所得の税金について

              R5年に海外fxで500万の利益がでたとします。 その500万の利益でR5年に仮想通貨500万円分買ったとします。 仮想通貨500万円分をそのまま翌年(R6年)に持ち越した場合の税金はどのような考えになるか教えていただきたいです。 (自分の考え:今年度(R5年)税金0、翌年(R6年)仮想通貨売却した時に、500万の利益に対する税金が発生する認識です)

              • 資本金の増資について

                私(社長)と娘(社員)の2名の資本金100万円の3期目の株式会社です。私と娘は母と娘です。また娘は結婚しているので別世帯です。売上が落ちていて娘のお給料を払うのが厳しくなってきています。近い将来の産休・育休手当のことを考がえると、お給料を下げたくはなく上げたいぐらいです。資本金を100万か200万増資したいのですが私名義の預金がなく夫の預金から出すか、娘の預金からとなります。手続などどのようにするのが良いかアドバイスいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

                • クレジットカードでの購入品を返品した場合の処理

                  クレジットカードを利用して消耗品を購入しましたが、不良品のため返品し、現金で返金を受けました。この場合の勘定科目について、購入時の分と返金を受けた分のそれぞれ教えていただきたいです。

                  • 法人成りする場合の経理の引き継ぎについて

                    運送業6年程の個人事業主から来月を目処に株式会社の設立を予定しております。 今までは会計ソフトを使って経理処理をし、確定申告もしていましたが、大変お恥ずかしい話し、きちんとできていると思えません。 法人成りするにあたり、今までの経理の状況は引き継がなければならないのでしょうか。 なにかリセットといいますか、いちからやり直せる方法はありますでしょうか。 今後については、きちんと税理士さんにもお願いしてやっていこうと思っています。 言葉が拙く申し訳ありません。

                    • 業務災害補償保険で補償対象者を限定する場合、保険料は損金参入可能でしょうか?

                      保険会社から提案を受け平社員(役職なし)のみを対象にした業務災害補償保険に加入しようかと検討しています。理由としては平社員が作業者であり役職者と比較しケガのリスクが高い為です。 ですが、一部の従業員を対象にしたケガによる死亡補償などの損害保険は損金参入は認められないのでは?と経営者仲間からは言われています。が、実際いかがなのでしょうか?担当の税理士が保険分野に詳しくなく、よろしくお願いします。

                      • 住宅ローンの利子や車のローンの利子は経費にできますか。

                        はじめまして。 妻が個人事業主で夫は会社員です。 中古マンションの住宅と車の名義は夫で、住宅ローン控除を100%受けています。 妻が在宅ワークにて仕事をしていて平日のほとんどは妻の仕事で車を利用しています。 住宅の事業用割合を10%以下にすれば住宅ローンの利子の一部は経費に出来ますでしょうか。 車のローンの一部も同じく経費にで来ますか。 その際に何か申請などは必要になりますでしょうか。 具体的にご説明いただけたらと幸いです。よろしくお願いいたします。

                        • 開業届の住所変更について

                          自宅で仕事をしている個人事業主です。 2021年に引越しをしたのですが、開業届の住所を変更するのを忘れていました。 引越し先は同じ市内で、所轄の税務署は引越し前と同じです。 2022年分の確定申告では、引越し先の現住所を記載し提出しました。 2023年度から妻を青色専従者として雇いたいと考えているのですが、 その際に納税地として記載するのは現住所で合っていますか? また、開業届は旧住所のままで問題ないでしょうか?(2023年度から、個人事業の住所変更は不要になり、確定申告書類の居住地等から納税地を把握するようになった、とのことでしたので) よろしくお願いいたします。

                          • 開業届けの住所地と、事業所を持たない開業について

                            ライターとして開業を検討しているものです。 事業所をもたないで開業することは可能でしょうか?と言いますのも、現在住んでいる賃貸アパートは、契約上、賃貸契約のみで、事務所や事業所としての利用が禁止となっています。住民票も現在住んでいる賃貸アパートがある市にとうろくしてあり、今月には開業を検討していたので、今からSOHO可の物件に引っ越すことも難しいです。 私としてはただ、開業届けの欄に書く住所が必要なだけなのですが、不動産の契約上、開業届けに賃貸アパートの住所を書くのはいかがなのでしょうか?ダメな場合、理由を教えていただきたいです。 ライターとしての作業は、その賃貸アパートの他に、実家(県外)やカフェなどで行うつもりです。

                            • freeeで預り金を預かった登録が不足している場合の仕訳方法について

                              お世話になります。 freeeで過年度において預り金を預かった登録が不足している場合は、どのような仕訳で調整するかについてご教示頂けますでしょうか。年末調整から預り金の残高がマイナスになっておりました。 お手数をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。

                              • アルバイトの給与支払い先が不明のまま連絡が取れない場合の取り扱いについて

                                飲食店経営をしております。 今回、支払うべき給与の支払い先がわからないまま連絡が取れなくなったアルバイトがおり、この給与についてどのような取り扱いをすればよいか、ご教授いただきたく質問させていただきました。 このアルバイトの氏名・生年月日・住所・LINEの情報のみあります。(正確かわかりませんが本人から聞いていた情報) また、給与振込先の口座情報も聞いていたのですが、振込先口座のエラーのため振込不可で、LINEなど何度しても応答せず今後のシフトなども一切入っていないため今後本人からの返答は厳しいだろうとの見解です。 その場合の給料の扱いをどのようにすればよいものでしょうか。 今後こちらがすべき対応を法的、会計的な見解でご回答いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

                                • メルカリの確定申告について

                                  2023年からいらなくなったブランドの洋服をメルカリに出品したのですが合計で50万いかないくらいの売り上げになりました。その場合確定申告は必要ですか?また、今は会社を経営しています。

                                  • トレーディングカードの買取について

                                    不要なトレーディングカードを買取してもらった場合、確定申告は必要なのでしょうか? バイトなどの収入も特になく、買取価格は15000円ほどです。

                                    • 電帳法の保存対象書類について

                                      弊社は自動車部品を手掛ける製造業の会社です。材料の仕入先調達する際に電帳法対応により保存する書類がどのように変わるのか質問させてください。 材料購入は①~④のような流れで注文書を使って進めております。 ①仕入先が作成した注文書を紙または電子で受領 ➁社内で購入の決裁 ③決裁承認後、社印を押印 ④押印済注文書(紙)を発送 現在は①で先方に作成いただいている「押印前の注文書」を社内保管しているのですが、24年1月以降は④の「押印済注文書」をスキャナ保存する必要があるのでしょうか?もしくは①と④の双方を保管する必要があるのでしょうか?お手数おかけしますがご回答よろしくお願いします。

                                      • 代表取締役が非常勤(役員給与等の内訳)

                                        お世話になります。 一人で複数の法人の代表取締役となるケースがあると思いますが、 メインでない法人の決算書の勘定科目内訳書の役員報酬を記載する際、 常勤・非常勤の別の欄で非常勤と記載するのでしょうか? それとも代表取締役については必ず常勤となるのでしょうか? ご教授お願いします。

                                        • 課税取引かどうかについて

                                          地方公共団体からの業務委託報酬の入金で、税区分について教えてください。 仮に報酬額90,000円(税込)、行政手数料分10,000円の合計100,000円で報告書を提出し、入金があった場合、90,000円は課税取引、10,000円は非課税取引で収入に計上ということで良いのでしょうか。よろしくお願いいたします。