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  • どちらの手取りが大きいのか【配当金・役員報酬】

    会社を運営しています。 最近取引先で勤務することになり、そちらで社保をつけて賃金を頂くことになりました。 自身で運営している会社からは配当金と役員報酬どちらで受け取れば節税効果・手取りが多いでしょうか。 参考までに大まかな金額を記載しておきます。 年収350万円 + 配当金500万円 年収350万円 役員報酬500万円

    • 個人事業主開始前の自宅家賃の経費計上は可能か

      2024年9月に個人事業主として登録しましたが、自宅の家賃は2024年1月から支払っています。 この場合、2024年1月以降の家賃を事業経費として計上することは可能でしょうか?もし認められる場合、どのような条件や手続きが必要か、また注意すべき点があれば教えていただけると幸いです。

      • ポケカの確定申告について

        某オリパサイトでポケモンカードが当たりました。 今年の1月と2月で売却した合計が30万円超えています。 しかし、購入する分のお金の方がかかっていて、所得としてはマイナスくらいです。 この場合確定申告は必要なのでしょうか? また申告するとして、一枚最高で8.5万円で売却したのですが、オリパサイトだったので何円で当たったかは分からなくてどうすれば良いのでしょうか?売却回数としては2ヶ月で5回くらいで合計30万円くらいということです。 銀行のカードの引き落としでやっていたので何円でどれが当たったとかは分からないです。 また2025年のことなのでいつまでに申告する必要があるのでしょうか?

        • 確定申告について

          先年末個人売買で土地を売却しました。 300万円で売買したのですが、その際に抵当権がついていて土地を担保に銀行から借入していた240万円をその利益の中から返済しました。 その際に、実際の利益は60万円ですが確定申告では税金がかかるのは60万円と思っていましたが返済に充てた240万円にも税金はかかってくるのでしょうか?

          • 借入金の仕訳について

            開業時、店舗改修のため10年返済の予定で350万円の融資を受けました。店用の通帳に9月25日に350万円振り込まれ、利息と印紙税を差し引かれ、同日の9月25日に施工業者に3501540円支払われています。この場合の仕訳はどのようにしたらよいのでしょうか? 融資を受けた分は350万円を長期借入金/店舗用銀行口座の仕訳でよいと思うのですが、銀行から業者に支払われた分、預金口座の残高が減ります。業者に支払った分を記載しないと銀行の預金残高が合わなくなり、また、350万円の融資の分を記載しないと、今年度の長期借入の支払い分が貸借対照表でマイナス表示されてしまうので困っています。 仕訳方法を教えていただきたいです。よろしくお願いします。

            • 確定申告の交通費について

              会社に所属しながらマッチング形式のベビーシッターで働いております。 依頼のあるご自宅までの交通費を毎回事前に自分で払い、毎月15日に保育料と交通費をまとめて口座に振り込んでもらっています。この場合、交通費は経費にならないのでしょうか?それともなるのでしょうか?

              • ネットショップでの売り上げ、送料の仕訳について

                ネットショップで物販を行っています。 商品2200円で販売し、送料はお客さん負担で500円別途いただいており、クレカ等で支払われた場合の仕訳についてです(販売手数料は200円、振込手数料は180円)。 売れた時(発送した時) (借方)売掛金2500円、支払い手数料200円、 (貸方)売上2200円、預り金500円 発送時 (借方)預り金500円 (貸方)未払金500円(クレカ支払いで発送) 入金時 (借方)普通預金1820円、支払手数料180円 (貸方)売掛金2000円 上記のような仕訳であっていますでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

                • クレジットカード

                  間違えた手続きをしたため発生したクレジットカードの返却金は、どのように処理すれば良いですか。

                  • 個人事業主の自家用車売却益の仕訳について

                    2024年6月に通勤と買い物等に使用している車(按分事業用80%/自家用20%)を100万円で売却しました。 購入したのは2020年9月、150万円でした。 その後同じく2024年6月に頭金120万円を支払って新車(軽自動車)のカーリース契約をし、今はその車を使用しています。 この内容の帳簿への仕訳方法が分かりません。 何を幾らでどこへ入力するのか教えて下さい。 また確定申告で必要な事が有りますでしょうか? 宜しくお願いします。

                    • 確定申告、領収書の件です。

                      バイクを新車で購入しましたが、領収書を無くしてしまいました。出金伝票を作り領収書代わりにしても大丈夫でしょうか?現在、白色申告をしています。

                      • 現金、その他がマイナスとなっており、その改善方法を教えてください

                        現金が大幅にマイナスになっております。おそらく支払いを現金だけにしているので現金の入りどころの入力が抜けていたためだと思います。銀行通帳金額はあっており、こういった場合はどうやって改善すればよいのでしょうか

                        • 勘定項目

                          土地を売却した収入の勘定項目を教えてください。

                          • 勘定科目について

                            事業用として物置(約18万円プライベート資金)と別業者に物置を置くための土台を施工してもらいました。(約16,000円事業用資金) 物置代と施工費を別々に登録した方が良いか、1つにまとめて一括償却資産として登録した方が良いのか教えて頂きたいです。

                            • 古物市場で時計を仕入れた際の仕分けについて、これで正しいですか?

                              時計の仕入れを古物市場でしました。 2つ時計を仕入れました。その仕入れ金額合計が税抜き71000円で、消費税が7100円。 落札手数料が税抜き2130円で、この消費税が213円。オークションの参加費用が3000円で会費名目で請求されてます。 決済方法は銀行振り込みで、振り込み手数料が145円です。 この時の仕分けは下記のようなもので大丈夫でしょうか? ちなみに免税事業者ですので、税込経理方式を採用してます。 (借) 前払金78,100円     (貸) 普通預金 83,588円 (借) 支払い手数料 2,343円 (借) 諸会費 3,000円 (借) 支払い手数料 145円 商品を受け取った日 ※着払い受け取り。着払い費用940円 ポケットマネーから現金で支払い。 (借) 仕入れ高 78100円 (貸)前払金 78100円 (借)仕入れ高940円 (貸)貸事業主借 940円

                              • マイクロ法人における事業の独立性について

                                お世話になります。 個人投資家をしています。 資産の種類が増えてきたこと、および 個人的な事情があり、投資事業の法人化(マイクロ法人設立)を計画しております。 調べたところ、現物出資は、手続き面の複雑さがあり現実的ではないとわかりました。 他方、一部、長期保有予定だった資産があり、その処分・現金化にハードルがあるため、個人で行う事業(投資先)と法人で行う事業(投資先)を以下のように分けようと考えております。 個人と法人とで事業が似ているため、問題となるか、ご助言いただけますと幸いです。 個人: 金融商品取引法上の第一項証券(国債、株券、社債券、投資信託の受益証券など、流動性の高いもの) 法人: 金融商品取引法上の第二項証券(信託受益権やファンド持ち分などの流動性の低いもの)、不動産特定共同事業法に基づく不動産投資 (例えば、クラウドファンディングによる組合型ファンド持ち分や不動産小口化商品を想定) 個人では第一種金融商品取引業者の一般的な証券会社に口座開設を行い、法人では第二種金融商品取引業者で口座を開設するため、お金の流れについては、個人、法人で別々に管理・記録が可能と考えています。 何卒よろしくお願い申し上げます。

                                • 個人事業主 バイク売却

                                  個人事業主ですが、開業する前からプライベートで5年ほど使用していたバイクを売却したのですが、所得税等の確定申告は必要でしょうか? 申告が必要な場合、勘定項目など登録の仕方を教えていただけると助かります。 事業用口座とプライベート口座は分けてあり、入金はプライベート口座の方になります。 バイクの購入金額は約180万円ほどで売却金額は100万円になります。

                                  • 退職金の確定申告について

                                    退職後、事業を開始したものの所得は赤字となりましたので、確定申告において損失を申告し、赤字を来年に繰り越したいと考えています。退職金については源泉徴収されていますが、退職所得として申告し、赤字を差し引いた方がよいのでしょうか(つまり、確定申告において第三表・第四表ともに提出した方がよいのでしょうか)。それとも、差し引きせず、赤字をより大きく繰り越した方がよいのでしょうか。

                                    • この場合の確定申告は必要か?ご指導程よろしくお願いします。

                                      今回初めて「確定申告」が必要かもしれない状況なので次のパターンの場合はどうなのか教えて下さい。 コミュニティ社員として月18万弱給与取得しています。 自分2年前から「メルカリ」でフィギュアやアイドルグッズや雑貨等を売る為に利用しているのですが、去年の売上が67万円近く行き知人に聞いたところによると1年間で20万以上売上があるのなら「確定申告」必要なんじゃない?と言われ心配なり質問させて頂きます。 そしてフィギュアに関しましては元々無色の物に塗装をするというのを趣味としてやっていました。(売る目的で塗っていたわけではありません。) でも断捨離も兼ねて去年からそれらの物をちょこちょこ出品しています。なので正規品に少し手を加えている物になります。出品の際本来の値段より高値に設定して出品していました。(それ以外は本来の価格より下で販売しています。)そういうものはどうなんでしょうか? あともし「確定申告」が必要な場合塗料や梱包材、元の素材は経費扱いになりますか? 恥ずかしながら無知な故ご指導程宜しくお願いします。

                                      • インボイス登録以前の収入の税区分

                                        すいませんが宜しくお願い致します。4月から業務委託として働いていますが12月1日から適格請求発行事業者となりました。12月以前の収入について税区分は何を選べばいいのでしょうか?また12月以降の収入支出から消費税の概念が生まれてくるという理解でよろしいでしょうか?収入は1000万未満です。

                                        • 返金の仕訳について

                                          Amazon物販の返金についての仕訳の質問があります 売上は発送基準で記帳しており、無在庫でやっています 無在庫なため注文後に仕入先に商品があるか確認するため ない場合もあります ない場合は、あまりキャンセルをするとアカウント停止のペナルティーになるリスクがあるため発送通知してから、すぐ返金という形を取っています 売上は発送通知基準で記帳していますが、実際は発送してないですが 画面上では相手に発送したことになっているため売上として計上してから、返金したときに逆仕訳すればいいのでしょうか? それとも画面上では発送したことになっていたとしても、実際は 発送していないので、売上として計上せず返金の逆仕訳も しなくていいのでしょうか?