最新の質問一覧

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  • 青色申告

    本人が特別障碍者です。売上金額3034400円、経費合計1238668円です。税金はどの位でしょうか、税理士費用は。

    • 請求書発行時の決済期日入力について

      請求書を発行すると自動で取引に登録されると思いますが、そうすると決済期日が入力できずに資金繰りレポートには未決済欄に総額で表示されてしまいます。 資金繰りレポート上で入金がある予定の月に表示する為には決済期日を入力しないと反映されないという認識なのですが、請求書発行した際の自動で作成される取引とは別で手動で同じ取引を未決済で登録しないといけないのでしょうか。また、その際には2重計上にはならないのでしょうか。 教えてください。

      • amazonでの消費税設定について

        Amazonでの「消費税の設定」についてです まだ年間税抜き1000万円の売り上げは超えていない状況です。 この場合、自身の消費税支払い義務はないと理解しています。 この場合、Amazonでの消費税の納税義務を「いいえ」にすればよいのでしょうか? 確認はしたのですが、既設の質問でしたら申し訳ございません。

        • 派遣社員しながら初めての副業。今は赤字。今どのように両立させたら良いか等諸々相談希望

          現在、派遣社員をしながら副収入がたまにあります。 今は経費の方がかかっていて赤字です。 今の私の状態や今後を考えて、このまま雑収入として副業するか? 開業届を出して事業所得としていくか? どのように進めていこうか悩んでいます。 そういった私の状態を踏まえて諸々アドバイスしていただける方を探しています。 よろしくお願いします。

          • NFTの所得に対する課税について

            はじめまして。 先日NFT STEPNというアプリを始めたのですが、そのアプリの収入に対する税金について質問があります。 STEPNは時間の制限付きではありますが歩けばGSTという仮想通貨を取得できます。年間20万を超える恐れがあるため、確定申告をしなければと考えています。 ①GSTを取得した画面のスクリーンショットは確定申告時に全て提出する必要があるのでしょうか?1日1枚以上の書類となるため最低300枚程度になるかと思います。 ②職場で年末調整を行った上で、確定申告をしても良いのでしょうか?

            • 自社の株式を株主から買い取る場合のベストな方法や注意点を教えてください。

              自社の株式を株主から買い取る場合のベストな方法や注意点を教えてください。 また、自社で買い取った場合、希薄化しませんか? 例、 自社株式が全3000株の場合。 ・2000株が創業者が所有 ・500株をAさんが所有 ・250株ずつ、Cさん、Dさんが所有 となっていると想定した場合、 Aさん、Cさん、から株式を買い取るベストな方法や注意点、 そして、自社で買い取った場合、2000株が創業者所有、自社が750株所有、Dさんが250株所有、合計全3000株、と合計株式数はそのままとなるのでしょうか?

            • 大学生の子供が親の扶養を外れてバイトをするのは大丈夫ですか?

              大学4年の息子が 今ほとんど学校が無いので バイトを多く入れて働いています。母子家庭で母親の扶養に入っていますが103万、130万を超えてしまいそうで 今から扶養から外れて働く事を考えています。 奨学金も受けていて 子供自身通学や通勤の為に最近、車も買ったので 出来る限り 自分で働けるだけ働いて稼いでもらいたいと思っています。 私の会社と、息子のバイト先に相談しようと思っていますが 詳しい知識が無いので 税理士さんに 先に御相談させて頂きたくメールさせて頂きました。 親の税金がかなり増額してしまう、 出来れば103万で抑えた方がいいというくらいしか 調べてもわからないので 詳しく教えて下さい。

              • 株取引収益税に関するトラブルついて

                株取引収益税が高額で、追加支払いが出来ず出金できない場合、サポート対応できるところはありますか?

                • 不動産贈与に係る各種税金について

                  親名義の不動産を店舗にし営業しています。(株式会社・ひとり社長です) この度、その不動産を親から生前贈与でもらうこととなりました。 不動産取得税や登録免許税などの各種税金は、会社の経費として計上してもよいのでしょうか? 社長の自宅は別にあり、今回の不動産は店舗としてのみ使っています。 よろしくお願い致します。

                • 副業で収入300万円以下 雑所得の現実主義について

                  副業でデザイナー、動画編集をしている者です。 収入300万円以下の場合 現実主義の特例を利用できる との改正がありましたが この特例を利用するにあたって 申告は必要でしょうか? また、必要な場合 どのような申告方法になりますか。

                • 仕入商品に不都合があり返品しましたが、返金額が不足している場合の仕訳について

                  仕入商品に不都合があり返品しましたが、返金額が商品代金程度で、輸入諸費用を含む仕入原価には不足する額でした。 この場合、返品時に仕入高を減額すると同時に、仕入原価に不足する額を〇〇損として合わせて起票するのでしょうか?(起票が必要な場合は勘定科目をご教示いただければ幸いです) あるいは期末棚卸時に(繰越商品に計上されないことで)自然に当期の費用に計上されることでよろしいのでしょうか?  以上、初歩的なお問い合わせで恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。

                • 通訳士として個人事業主。海外就労(駐在員以外)した場合、国内での確定申告はどうなりますか?

                  現在通訳士として個人事業主をしています。 この度夢であった海外就労が決まりました。 現在オンラインで完結する通訳業は渡航先でも引き続き行いたいと思いますが、その場合は確定申告はどうなりますでしょうか。(居住地が国外。実家は国内にあります) また、海外就労すると銀行口座、証券口座が凍結されると聞きました。 税金の納付はいたします。日本国内の口座を保つ方法などはありますでしょうか。 よろしくお願いします。

                • 売上値引の仕訳

                  売上値引の仕訳と現金売上の割引と同じですか?それとも異なりますか?回答お願い致します

                  • 期間限定で割引していました。

                    仕分けの方法を教えてください。 1000円の定食、値引き100円だったとした場合 ・値引き後の売り上げた金額で入力する場合 (借)現金900円/(貸)売上900円 ・値引き前の金額と値引き金額を使う場合 (借)現金900円/(貸)売上1000円 (借)売上値引100円 どちらの仕分けがいいのでしょうか?回答お願い致します

                    • 宝石の相続について

                      ・亡くなった祖母の宝石(純金含む)を形見分けとして貰っていたのですが(指輪3つ)、申告が必要ということを知らず、申告出来ていませんでした。 この場合はどこに連絡すれば良いでしょうか。 また生前プレゼントとして貰った高価な宝石(数十万?)も申告が必要でしょうか。 ・血縁関係のない親戚から、生前宝石のおさがりをちょこちょこ貰っていました。こちらも申告が必要でしょうか。 最近鑑定に出したところ、高いもので数万〜10万円の査定結果がつきました。 よろしくお願いいたします。

                      • 本業はサラリーマン、副業で個人事業主をしている場合の社宅の家賃の経費計上について

                        本業はサラリーマンで、個人事業主として副業をしています。現在の住居は本業の会社の社宅扱いで、家賃の半分程を会社が負担してくれています。 副業は主に自宅での業務になるため、できれば家賃の一部を経費計上したいのですが、社宅の場合でも可能でしょうか? また、妻も個人事業主なのですが、光熱費(こちらは会社ではなく、電力会社等に直接支払っています)を夫婦それぞれで按分して経費計上してもよいのでしょうか? たとえば、月10,000円の電気代のうち、事業経費として私が2,000円、妻が3,000円、残りはプライベート使用分とする、といったイメージです。 ご回答の程、どうぞよろしくお願いいたします。

                        • マイクロ法人と個人事業主の分業区分について

                          現在、マイクロ法人と個人事業による節税を考えています。 主に映像やデザインを使ったプロモーションの企画とデザイン、映像制作をおこなっているのですが 法人で企画やプロデュースなど行い。 個人事業でデザイン制作、映像制作を行うといった形で分業は問題になりますでしょうか?

                          • 事業収入証明書(税理士署名付き)書類の作成について

                            新規開業特例のNPO法人です。事業復活支援金の申請をしましたが、年間の事業収入として事業収入証明書(税理士署名付き)の提出を求められました。制作をお願いできる税理士さんを探しています

                            • パート扶養者がが稼げるバイナリーの金額について。

                              主人の社会保険の扶養に入っていて、現在パートで年間120万円稼ぎがあります。 最近バイナリーを始めました。月に2〜6万円ほど稼げる見込みがあります。 2点質問です。 ①社会保険の扶養から外れないように、バイナリーで稼げる限度としては残り10万円という認識で合っていますか? ②扶養から外れて国保になる場合、年間いくら稼ぎがあれば損はしませんか? (パートは掛け持ちなので社会保険に入る予定はありません。扶養から外れた場合は国保になります。)

                              • 廃業後の確定申告について

                                都内にて個人事業主として店舗を営んでおります。 よろしければ、アドバイスをいただけたら幸いです。 2021年2月に個人事業主として開業しましたが、業績が悪く、 2022年6月末で廃業を予定しております。開業前は会社員として勤めており、離職いたしました。 廃業後、2022年7月より会社員として復職予定です。 [2021年の業績] ※数値は丸めております。 ① 給与(前職) 200万 ② 事業売上 2400万 ③ 原価 1500万 ④ 経費 950万 ⑤ 差し引き -50万(②-③-⑤) 経費には、減価償却費200万円を含んでおります。 これは、開業費 約700万円の初年度の償却で、まだ未償却分が500万円ほど残っております。 確定申告は、freeeから青色申告にて行いました。 [2022年] 6月末で廃業、7月以降、会社員に復職が決まっております。 1.2022年の売上見込み 約1500万 2.原価の見込み 約1000万 3.経費見込み(減価償却含まず) 約400万 4.差し引き 約100万(1-2-3) ※ 復職後の給与は約300万円を見込んでおります。 [相談したい事項] ・廃業時の手続きは、廃業届のみでよいのでしょうか? ・来年の確定申告の方法は、青色申告ができるのでしょうか? ・その場合、廃業時の青色申告の取りやめは不要でしょうか? ・出来ない場合は、どのように確定申告をしたらよいでしょうか? ・未償却の開業費は、どのように償却すればよいでしょうか? ・青色申告の場合は、3年間損失を繰り越しができるようですが、 ・会社員に戻った場合も、給与所得から相殺できるのでしょうか? 大変恐れ入りますが、お詳しい方がいらっしゃいましたら、 アドバイスいただけたら幸いです。 よろしくお願い申し上げます。 ナカムラ