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住居用建物を事業用に用する目的で購入時の仕入れ税額控除について
民泊を店舗用事務所として使用する目的で購入予定なのですが、この時に建物購入時の消費税は仕入れ税額控除可能なのでしょうか?
- 投稿日:2023/03/07
- 節税対策
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現在、会社員をしておりますが、今年の8月ごろから海外に留学に行く予定をしております。 以下ご教示いただかないでしょうか。 1.会社を辞めて行くため、年休を40日分ほど全て消化して行こうと思います。ぎりぎりまで勤務して、最終出勤日を迎えて海外に行き、海外で学生をしつつ有休消化で約2ヶ月間会社から給料もらうというようなことは可能なのでしょうか? 2.今年はふるさと納税を利用する場合は、例えば年休消化する場合は7月に辞めるとしたら1月〜7月の収入で計算してふるさと納税を利用すべきでしょうか? 3.留学中はなるべく節税したいと思うのですが、知識が全くないのでおすすめの方法ご教示いただきたいです。
- 投稿日:2023/03/07
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- 回答数:0件
妻(個人事業主)が経営する美容室の運営に伴い、スタッフの給与支払いなどの経理業務や採用活動およびマーケティング業務を夫が行なっておりますが、その業務に対する報酬はどのように支払えばよろしいでしょうか? 夫が会社員の場合、青色事業専従者給与としても、外注費としても経費計上ができないようですが、いずれも経費計上をしなければ問題ないということでしょうか? よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/03/06
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- 回答数:7件
現在個人事業主として所得が1000万程度あります。 そこでお聞きしたいのですが、会社員として厚生年金と健康保険に加入したほうが、個人事業主のみで保険料を払うより安くなりませんか? わかり易く独身という設定で例を上げると 会社員 年収300万 個人事業所得 700万 と 個人事業主所得 1000万 の場合 保険料は兼業のほうが安くなりませんか?
- 投稿日:2023/02/26
- 節税対策
- 回答数:0件
初めまして。 成果に応じて報酬が大きく変動する仕事をしており、年間報酬が3000-1億円程度です。費用はほとんどかからず、経費としては家賃や交際費などを1000-1500万円程度できればとは思っていますが、役員報酬の払い出しは検討していません。この場合、外注先の会社に直接雇用してもらって給与所得で受け取るのと、外注扱いにしてもらって私の法人で外注費として受け取るのでは法人税率の方が低いのと、経費でいろいろ落とせるのでメリットがあるように思えますがいかがでしょうか?また、消費税などその他の税金負担が法人の場合はあると思うのですが、このあたりも含めてどちらの方がメリットがありそうでしょうか?法人の方がメリットがある場合は顧問税理士さんも探したいと思っています。
- 投稿日:2023/02/24
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不動産『個人(借入無し)』→『法人(自社)』は正しい選択なのか、
高齢の父が個人名義で鉄骨マンション1棟(住居10部屋、テナント5部屋)所有しております。借入は完済しており、父が個人から法人にすると言い出しました。法人は父とわたしが経営する会社です。 法人(自社)にマンションを売って、父はお金を全て貰うと言っています。父は自分が生きてく資金は十分にあるのに、更に個人の資金を増やし、相続がとても心配になりますし法人も借入となります。設立時は法人化の方がメリットはあるとは思いますが、現在は個人の為。。法人化する場合でもいい方法などもあるのでしょうか?それとも個人のままがよいか、法人にした方がよいか、 対策助言等お願いします。。
- 投稿日:2023/02/23
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お世話になります。 去年法人成りしたものですが役員を増やそうと思いまして、生活保護を受けながら見なし役員として報酬を出すことはできますか? また社会保険で扶養にする場合はどれだけ出すことができますか? よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/02/23
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- 回答数:0件
2023年2月より開業届を提出し、4月から事業を本格的に開始する予定です。 事業用の軽トラを購入しようとしたんですが、私が普通車所有、婚約者軽自動車所有などにより、同居する婚約者の名義で軽トラディーラーローンを組みました。名義人が私ではないですが、軽トラ購入やメンテナンスにかかる費用は全て私が負担します。 この場合に経費計上は難しいでしょうか? どなたかご教授くださるとありがたいです。
- 投稿日:2023/02/23
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・合同会社を夫婦2人で設立し、夫:代表社員 妻:執行役員としました。 (質問) 1)妻の役員報酬は、月8.5万円とした場合、所得税/住民税は発生しないと考えてよいでしょうか? 2)代表社員・執行社員が出張した際、出張手当を支給することはできますか?
- 投稿日:2023/02/20
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- 回答数:1件
オンライン(LINE等)で有償で相談できませんでしょうか? 【私のサラリーマン給与が900万円】【個人事業主としての事業収入が500万円】【事業にかかる経費は200万円】 妻には週5日、1日8時間ほど業務を広く手伝ってもらっています。 妻の青色専従者としての給与設定をいくらにすると節税効果が高いでしょうか?何卒ご教授のほどよろしくお願いします。
- 投稿日:2023/02/20
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- 回答数:0件
勤務医です。家を新築中で、今年完成入居予定です。来年の確定申告の時に住宅ローン控除を受ける予定です。 令和4年度の確定申告は済んでおり、給与収入は1911万円、所得金額は1701万円です。 それとは別に株式譲渡所得(特定口座、源泉徴収なし)が170万円ほどあり、申告分離課税を選択。確定申告書の55番の項目の額が1872万円ほどとなっております。株式配当については源泉徴収されており、確定申告はしておりません。今年1年も給与収入は増える見込みで、給与収入の一部は当直料であり、当直の回数の増減で多少の調整はできます。 住宅ローン控除が所得金額2000万円を超えると対象にならないため、超えない範囲で仕事及び株式投資をしようと思っております。株式投資に関して譲渡所得を増やさないために、配当権利落ち後の下落を狙い、配当を受け取りつつ譲渡所得を増やさず(譲渡所得をほぼゼロにし、源泉徴収される配当のみを多くもらう)、配当に関しては確定申告しないで、確定申告書上の所得を2000万円以内に抑えることで、住宅ローン控除を受けることは可能でしょうか?もちろん株式投資でそれほど儲けがでなければいいのですが、順調に利益が出てしまった場合に住宅ローン控除対象外になることを危惧しております。本業の給料で2195万円の収入を得てしまうのなら諦められるのですが、株式投資を頑張ることで住宅ローン控除対象外になるのはもったいない気がしております。
- 投稿日:2023/02/18
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- 回答数:0件
【私のサラリーマン給与が900万円】【個人事業主としての事業収入が500万円】【事業にかかる経費は200万円】 妻には週5日、1日8時間ほど業務を広く手伝ってもらっています。 妻の青色専従者としての給与設定をいくらにすると節税効果が高いでしょうか?何卒ご教授のほどよろしくお願いします。
- 投稿日:2023/02/17
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- 回答数:0件
会社員をやりつつ副業でYoutubeをしている者です。 2022年にYoutube活動を始め、イス13万、pc25万を購入しました。 2023年に入ってようやく収益化ができた為、2022年の収益は0円なのですが、上記の購入費は経費として2022年ないしは2023年分の確定申告で申告できるのでしょうか?
- 投稿日:2023/02/16
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- 回答数:1件
自宅兼事務所のアパートの大家さん(管理会社)にお歳暮を送って経費になりますか?個人事業主、白色申告です。
- 投稿日:2023/02/16
- 節税対策
- 回答数:4件
会社を設立し、私(代表取締役)と妻(従業員)とで会社運営しようと思っています。 そこで、給与なのですが私は代表取締役ですので役員報酬を設定しますが、妻の給与は軌道に乗るまでは、一番税金を抑えるように設定して手伝ってもらおうと思っています。 私の給与は借入を予定しているため、事業計画上月に8万円程度で検討しています。 妻の給与設定で節税のベストなシナリオをご教示いただけますでしょうか。
- 投稿日:2023/02/15
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- 回答数:3件
フリーランスの美容ライターをしています。 Kindleの電子書籍読み放題を契約しようかと思っておりますが、経費にできるのか分かりません。 主に読むのは 美容雑誌(流行りのコスメ情報などを得たいと思っています) 税金対策の本(確定申告の本など) です。 ただ、Kindleは月額で請求されますが、1冊でも趣味の本をダウンロードしてしまうと、厳密には「全額経費」とは行かないのでしょうか。 そもそも、税金対策の本は経費にしていいでしょうか。
- 投稿日:2023/02/15
- 節税対策
- 回答数:2件
私は合同会社設立後数年は役員報酬を取る予定がないのですが、経営が順調に拡大したり株式会社にして本格的に会社を大きくしていく場合に、役員報酬を取るかも知れません。 役員報酬は3か月以内に設定しなければならないそうですが、その金額が0円だった場合、4か月後以降に報酬を増やしたり、1年後に役員報酬を設定すると、損金算入できないのでしょうか。 私は他の会社で従業員として働きながら会社を設立し、会社が拡大するまで現職のサラリーマンを辞めずに続けたいと思っております。会社の拡大以外に現職を退職し、経営に専念したい場合など役員報酬を設定すると損金編入できないのでしょうか。 何か良い対策など御座いましたらご教授願います。
- 投稿日:2023/02/14
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クライアントが中古マンションデベロッパーでご相談があります。経営者がセカンドハウスとしてマンション購入を検討しております。減価償却期間は中古マンションの方が短いのですがその分年間の節税の金額は新築マンションよりも多くなる認識で間違いないでしょうか? また、新築マンションより中古マンションを持つメリット等ございましたら教えていただけますと幸いです。
- 投稿日:2023/02/13
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2001年、妹と同居している時に妹名義で分譲マンションを購入しました。住宅ローンは折半で支払っていましたが2年後に妹が 結婚し家を出て、それから20年間は私が住宅ローンを支払っています。妹はマンション売却時のお金は私がもらって良いと言っておりますが。住宅ローン名義人=妹 実質負担者=私です。 この場合妹がマンションを売却したお金を私が頂く時は贈与税はかかりますか?妹の同意は取れていますし、書面でも提出できます。
- 投稿日:2023/02/11
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今年開業したところです。プライベート使用の車と持ち家をそれぞれ按分して業務使用しますがその時の固定資産台帳のつけかたと減価償却の計算を教えてほしいです
本年度から開業しました。今までプライベート使用(2017年9月新車購入)の車を業務で75%使用、また持ち家(2003年12月新築購入)を20%業務使用します。固定資産台帳のつけ方の耐用年数は何年にすればいいのかが少しわからず、あっているか不安です。減価償却の計算方法も教えてほしいです。
- 投稿日:2023/02/10
- 節税対策
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