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不動産屋賃貸業で会計フリーを使用させて頂いています。去年(2021年度)の敷金の登録で、借方と貸方を逆に入力していたことが、昨日判明しました。 ①物件購入手続きと同時に、借主様の敷金19万(家賃の2ヵ月分)を引き継ぐ。 ②物件購入直前に退去となり19万を返金(クリーニングなどで一部) ③すぐに入居が決まったので敷金を預かった。(ちなみに管理会社の敷金設定が家賃1ヶ月分に変更になり9.5万となった) これらの3つの登録を借方と貸方を逆にしてしまい。去年の貸借対照表の負債部分がマイナスとなっていたのに昨日(2022年11月)まで気がつかなかった。 以上なのですが、訂正するのに一番良い方法をお聞かせ頂きますでしょうか?ご教授のほどよろしくお願い致します。
- 投稿日:2022/11/10
- 税金・お金
- 回答数:2件
一般会社員として働いています。 表題の件について2つほど質問がありますのでお答え頂けましたら幸いです。 1. メルカリでの売上金が20万円を越えました。例えば営利目的と判断され(営利目的ではやっていないつもりですが念のため)、年間で数十件取引をして総額15万円分で買ったものが25万円で売れた場合収入は25万円、差し引きで10万円の所得。 この場合は所得が20万円以上の場合が確定申告が必要で今回10万円なので申告は不要ということで認識は合っていますでしょうか。 2. 毎年ふるさと納税をしていますが、会社以外(メルカリなど)の所得が20万円以上無ければ、対応している自治体であれば確定申告では無く今まで通りワンストップ特例申請で大丈夫でしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。
- 投稿日:2022/11/10
- 確定申告
- 回答数:1件
開業後で売上が発生する前のWebサイト作成費用は全て開業費として計上出来ますか?
9月決算の法人を経営しております。 2021年10月に法人設立して今回が1期目の決算なのですが、収益を上げるためのWebサイト制作の着手金として4月に約200万円を制作会社に支払い、11月に完成したので残金約400万円を支払いました。 ちなみに会社案内等のWebサイトではなくこのサイトから直接収益をあげるWebサービスのサイトです。 まだリリース前(営業開始前)で収益は1円もありませんので、どちらも開業費として繰延資産で計上して大丈夫でしょうか? もしくは着手金を前渡金で計上して残金支払い時に全て費用化しなければだめでしょうか? 助言頂けると幸いです。
- 投稿日:2022/11/10
- 法人決算
- 回答数:2件
扶養内に入っている大学生です。 今年の年末調整・確定申告に向けての質問になります。 今年中に3つの会社で働いていました。 会社A バイト・今も勤務継続(収入20万円以下、年末調整あり) 会社B 登録制バイト(単発バイト)・今は勤務していない(収入20万円以下、年末調整なし) 会社C 不定期・形態としては業務委託(収入20万円以下) 【1】アルバイトと業務委託では契約形態が違いますが、確定申告の際には一括りに副業とされるのでしょうか。業務委託も副業として一括りにカウントされる場合、会社BとCの合計収入が20万を超えるのであれば確定申告が必要となる、という認識で間違いないでしょうか。 【2】2つ以上の会社から収入をもらっている場合、年末調整は一番収入の多い会社でするように、とネットに書いてあったのですが、会社A以外は年末調整のシステムがありません。今現在勤務しているのは会社Aのみですが、年間の収入自体は会社Bの方が多いです。この場合会社Aに年末調整をしてもらうことは可能ですか。 初バイトが今年からで税に関する知識がほぼないため、不安でこちらで質問させていただきます。初歩的な質問ですみません、よろしくお願い致します。
- 投稿日:2022/11/10
- 給与計算・年末調整
- 回答数:1件
白色申告です。按分計算で経費分を算出しているのですが、ガソリン代の領収書を紛失してしまい、ガソリン代と仕事での移動距離から割合を出して、その割合を元に自動車任意保険や車の修繕費などの仕事分も割り出していました。しかし、領収書紛失のため正確な割合が出せず、その月の任意保険、修繕費も計算できず困っています。 この場合、他の月で比べて仕事分の割合に大差がない時は(例:1月5割、2月6割、3月4割など)、一番少なかった割合を参考にして、領収書紛失した月の割合に使っても良いでしょうか?
- 投稿日:2022/11/10
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
扶養内のアルバイトから、扶養外の業務委託へ変わった場合について
出勤はもうしておりませんが有給消化の関係で22年11月15日付でこれまで扶養内で働いていたアルバイトを退職します。 新たに22年11月8日付で業務委託の契約を結びました。こちらの年収が恐らくは103万の壁を超えそうなので、扶養を外れる予定です。 1.これまで扶養内で使っていた健康保険から国民健康保険へ切り替えるタイミングは来年の1月でも問題ないのでしょうか?(今年は103万は超えません) 2.いろいろ調べた結果、開業届と青色申告承認申請書を提出しようかと考えているのですが、こちらは退職した日(11月15日)から一ヶ月以内なのか契約を結んだ日(11月8日)から一ヶ月以内なのかどちらでしょうか? 3.アルバイトを辞めた為、年末調整は出来なくなり来年の2月16日以降に個人で確定申告をするという認識で合っていますでしょうか? 長々とお目通しありがとうございました。 以上三点についてプロの方からアドバイスいただければ幸いです。
- 投稿日:2022/11/10
- 確定申告
- 回答数:1件
今年UberEATSでのみ446,999円稼いでおり、UberEATSをやめ新しくアルバイトをはじめました。扶養を超えずに働きたいのですが、アルバイトではいくらまで稼ぐ事が出来ますか。大学生です。
- 投稿日:2022/11/10
- 給与計算・年末調整
- 回答数:1件
会社員として働いている者です。 化粧品(コスメ)の収集が好きで新しく買ってはメルカリで売るということをこの1年ほどしていまして売上金が20万円を越えてしまいました。 継続的に売ると営利目的だとみなされる可能性があると聞いたため質問させて下さい。 仕入れというようなことは行っておらず、自分が使わなくなったら売る(中古)・新品だけどやっぱり使わないからそのまま売る(新品)というのが主な売り方になっています。 なので同じものを何度も出品するということはほぼ無いのですが、化粧品の福袋をお店で買って使わないと思ったものがあるのと同じものが入っており、それを売るために何度か同じものを出品し売上金を得たことがあります。 今年の全体の取引は100件行くかいかないかくらいで、同じものの出品は10件くらいです。 これは営利目的(課税対象)と見なされる可能性がありますでしょうか? 又、仮に営利目的(課税対象)と見なされた場合、メルカリの売上金そのものが課税対象ではなく諸々の経費(そもそもの物の値段など)を引いた結果20万円以上の利益がある場合は確定申告が必要だと認識しています。 例えば1万円で買った化粧品を8千円で売った場合は利益は出ていないので、1万円で買ったという証明がレシート等で出来てかつ全体の総利益が20万円より下回っていたら確定申告は不要という認識で大丈夫でしょうか? 既にレシートの無いものや、福袋の中身で不要品として販売したなど計算しづらいものを除いても利益は20万円以上出ていない(そもそもマイナスのものが多い)ということは証明出来る状態です。 この場合は確定申告は必要無いでしょうか。ご回答のほどよろしくお願い致します。
- 投稿日:2022/11/10
- 確定申告
- 回答数:3件
法人ですが、先日税務調査が入り、売上伝票、総勘定元帳、等々、直近3期分提出しろと言われました。 税理士は直近3期のなかで一度変わっています。 直近2期は変わらずその前は違う税理士です。 申告書はそろっていますが、総勘定元帳がその前の税理士からはもらっていないと思います。 この様な時はどうすればいいのでしょうか? もう付き合いのない税理士からだしてもらうことはできるのでしょうか?
- 投稿日:2022/11/10
- 税務調査
- 回答数:3件
ファブカフェでレーザーカッターを使用して商品加工をした場合の勘定科目について
小売業ですが商品差別化のため、ファブカフェのレーザーカッターでカットしたものを小物として、添付しています。 (1)この場合、この費用を経費計上する勘定科目は何にすれば良いでしょうか? (2)小売業としての立場なので、大々的にものを製造販売するつもりはありませんが、 販売商品への差別化のため自前で、若干のアクセサリー的なものを作成することは 小売業のままで支障がないと考えますが、問題ありますでしょうか? 以上、ご教示、ご指導のほどよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2022/11/10
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
白色申告です。税務署に提出を求められた時に備えて、提出書類をまとめているのですが、通帳が事業関係とプライベート同じ通帳になっており、コピーした時にプライベートまで記載されてしまうのですが、プライベート項目に横線(または黒塗り)をしても良いでしょうか? それとも手をつけずに、そのまま提出した方が良いのでしょうか?
- 投稿日:2022/11/10
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
新設法人に対して、代表取締役が法人に貸し付けた際は、「役員借入金」だと思うのですが、役員登記していない一社員の立場(私で実際は出資者)の者が貸し付ける場合は、勘定科目は「長期借入金」でしょうか? もしくは新たに勘定科目を作ればよいのでしょうか? よろしくお願いします。
- 投稿日:2022/11/10
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
スマホのメールレディと言う副業を しているのですが、経費として 認められる物はなんなのか教えて頂けると幸いです!
- 投稿日:2022/11/10
- 節税対策
- 回答数:1件
パートで月14万程と副業で20万以下の 収入があり、20万以下なら所得税申告は しなくても良いと書かれていましたが 副業の方での住民税は住んでる地域の役所に申告すればいいのでしょうか? 後スマホのメールレディと言う副業を してるのですが、サイト内に20万円以上あったとして振込申請を年に20万以内に 収めておけば20万以下なのでサイト内に それ以上の収入があっても振込されてないから申告しなくても大丈夫でしょうか?
- 投稿日:2022/11/10
- 確定申告
- 回答数:2件
初めまして。 本年の売上高が1000万を超えそうで消費税に関しての計算方法を詳しく教えていただけないでしょうか。 また、上記の件と関係ないのですが 今年7月に振り込まれる予定だった報酬が振り込まれず弁護士に相談して無事回収することができましたが弁護士からの振り込みが年を跨ぐ形になりそうです。 しかし会社側は今年中に払っているのでこの場合私の報酬は本年度計算になるのでしょうか? 来年に持ち越してもいいのでしょうか? 支払い調書を発行していない会社で、確認が難しいです。
- 投稿日:2022/11/10
- 税金・お金
- 回答数:2件
知人はフリマアプリで課税対象になる売り上げが20万を超える予定だそうです。 会社に副業がバレたくないらしく、私が売ったことにして確定申告をして欲しいとお願いされました。 アプリの登録を私名義にし、売上金は全て知人へ。 税金は私の売上とアプリの売上の割合を払うそうです。 (売上が私6割:知人4割だった場合、私の税金4割を知人が出すそうです) このやり方に問題はありますでしょうか。
- 投稿日:2022/11/09
- 確定申告
- 回答数:2件
夫の病気退職後も妻は扶養に入った状態のままでいられるのですか?
10月末で夫は病気療養のため退職し、今後は傷病手当金を受け取る予定です。まだ受け取っていません。 私(妻)は103万以下のパート勤務をしています。 夫の会社には、先日これまで通り年末調整を提出しています。 この状態(私が103万以下の収入)であれば、今後も夫の扶養に入ったままということでいいのでしょうか? 私の会社の年末調整の申告時の質問に、「配偶者を扶養しますか?」と あった為お聴きしたかったのです。 また夫の受け取る予定の傷病手当金は収入とみなされ、申告しなければいけないのですか? 私の今年含め、今後の年末調整は今まで通りで良いのか、変更点があれば全くわからないので教えていただきたいです。 宜しくお願いします。
- 投稿日:2022/11/09
- 顧問税理士
- 回答数:2件
「個人事業主×アルバイト」から「会社員×副業(個人事業主)」になった場合の年末調整及び確定申告について(源泉徴収など)
・年の途中からフリーランスから会社員になった場合、それまでの社会保険などの領収書などは確定申告で控除を受ける形で良いのでしょうか? 2022年の9月まで個人事業主をしながら、足しにするためにアルバイト(B社)をし、 2022年10月から会社員(A社)とし雇用されながら、副業として個人事業主で生計をたてているものです。 A社から年末調整の案内が来ており、B社;退職済みの源泉徴収票を提出しようと思ったところ、どうせだったら既に2022年9月までに払っている社会保険系の領収書なども控除のためにA社にお送りした方がいいのか、提出したものと提出してないものとでどうせ分かりにくくなるのであれば、A社にはB社アルバイト時代の源泉徴収票だけお送りし、社会保険やその他の控除は副業の方でどうせ行う個人事業主としての確定申告で控除を受けるよう一本化する方が手続き的にもこんがらがらないかなと思ったのですが、どちらの方が正しいのでしょうか? なかなか個人的なケースでインターネットにも情報がなかったため、こちらで質問させていただきました、お答えいただけますと幸いです。
- 投稿日:2022/11/09
- 給与計算・年末調整
- 回答数:1件
事業復活支援金は本業ではない雑所得の欄に記入すると税務署に質問し確認したのですが、Freeeeのアプリでは取引一覧の入力の勘定科目の欄をどこに設定すれば申告書の雑所得の欄に入力してくれますか?今は本業の所にしか入力されませんので困っております。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2022/11/09
- 確定申告
- 回答数:1件
私は大手メーカーより業務委託契約により大阪にて仕事をしております。 メーカーより適格請求書発行事業者にならなければ契約延長しないと言われ、やむなく登録予定です。 職務内容は技術職でメーカーの製品の修理を顧客先に出向き実施し、修理費をいただきをいただき全額メーカーに入金、そして翌月に委託料が私に支払われます。修理部品はメーカーから供給されるため私自身仕入れはありません。 毎年、委託料としてメーカーから頂いた金額を確定申告しております。仕入れもない為、委託料=売上となります。これまで売り上げについては1000万を超えないようにしてきましたが、インボイス制度が始まると消費税の負担がはじまります。 単純に技術料だけが収入である私にとって、売上が900万円の場合、消費税は90万円になるのでしょうか? 消費税を削減できる方法はないのでしょうか? 簡易課税制度を利用したほうが良いのでしょうか?また私のような職種はこの制度を利用できるのでしょうか? 所得税はガソリン代や車両代、事務所代等を経費として計上しておりますが、これ等の経費は消費税の控除はできないのでしょうか? また、今後の流れとして来年早々に登録したとして、来年10月スタートするこの制度における消費税の負担はいつからになりますか? まだしっかりと制度を理解しきれてない中申し訳ございません。アドバイスお願いします。
- 投稿日:2022/11/09
- 税金・お金
- 回答数:2件