23484件中14861-14880件を表示
経理で疑問があります。 海外に輸出した商品は、海外で法人税が課税されないと考えていいのでしょうか?
- 投稿日:2023/08/14
- 国際税務・海外税務
- 回答数:2件
ヤフオクで1円出品したところ、仕入れ値以下の値段で落札されました。 このような場合、帳簿上の仕入れ値はどうなりますか?
- 投稿日:2023/08/14
- 確定申告
- 回答数:2件
個人事業主、一人法人の兼業。家事関連経費の付け方についてご教授いただきたいです。
個人事業主、一人法人を掛け持ちしております。 どちらも自宅の一部(同じ部屋)を仕事場としています。 事業の性質上、家賃、電気代、スマホの通信費は、個人事業および法人の両方に掛かるものなので、経費計上(損金算入)できると考えております。 その場合に、按分の計算の仕方としてはどうすべきでしょうか。 ーーー 私の考えとしては、 ・家賃(非社宅) 法人:個人との賃貸借契約が必要、契約できない場合は損金不算入 個人事業:部屋の広さなどで合理的な割合を計算し、家賃を按分したものが経費 ・家賃(社宅) 法人:賃貸相当額を私個人から徴収すれば、(家賃ー賃貸相当額)が経費 個人事業:上述の合理的な割合で、賃貸相当額を按分したものが経費 ・電気代 法人:電源の差込口数などで合理的な割合を計算し、電気代を按分 個人事業:同上 (もしくは電気代を按分した値を、法人と個人事業で二等分したほうが良いのでしょうか) ・スマホ通信費 明確な計算根拠がないため私個人を含めた三等分で計算 法人:通信費の三分の一 個人事業:同上 (主に通話代が事業分であることが多いのですが、明確に記録していなかったので、、) ーーー 按分計算、経費の付け方について、ご教授いただけますと幸いです。
- 投稿日:2023/08/14
- 税務調査
- 回答数:0件
フリマアプリで不用品を売っていますが、一年間の売り上げが100万円ほどあります。 持病により日常的にウィッグを使用しているのですが、そちらをメインに売っています。 購入前に試着ができないのでオークションで頻繁に購入をし、似合わなかったもの、買い替えの物を一つ1万〜5万円で売っています。 また実家にある祖母のウィッグも販売しています。 今後もこのスタイルで売り買いをしたいと思うのですが、額が大きくなる事で確定申告の心配があります。 確定申告は必要でしょうか。 拙い文章で申し訳ございませんが ご回答お願いいたします。
- 投稿日:2023/08/14
- 確定申告
- 回答数:1件
現在、日本在住で海外に本社がある企業様と契約社員として契約をし、在宅で働いております。毎月の報酬は源泉徴収されていない金額が振り込まれているのですが、確定申告をした際に、本来引かれるはずの源泉徴収分の支払いが発生するということになるのでしょうか?
- 投稿日:2023/08/14
- 確定申告
- 回答数:1件
一年で非居住者として過ごした時期があり、帰国後からの収入を確定申告したいです。青色決算書にいつからの収入の決算(”自”と”至”)と日付入れる箇所があると思いますがfreeeの青色申告で入力できますか?
一年で非居住者として過ごした時期があり、帰国後からの収入を確定申告したいです。青色決算書にいつからの収入の決算(”自”と”至”)と日付入れるところがあると思いますが、freeeの青色申告でこの「自」について日付入れられますか? 例えば、11月1日に日本に帰国して住民票を入れた場合、「自」が帰国日の11/1になると思いますが、この入力はfreeeで可能でしょうか?
- 投稿日:2023/08/14
- 確定申告
- 回答数:0件
2つ以上の構造(混構造)がある場合の中古居宅の減価償却用の耐用年数について
1階が鉄筋コンクリート、2階が木造の築52年の居宅です。 2世帯住宅などではなく、普通の一軒の家です。 1階と2階はほぼ同床面積ですが、若干1階が広いです。 この居宅の耐用年数について教えていただけないでしょうか。 1. 1階と2階は分けて耐用年数を計算する必要があるのでしょうか? 2. 分けて耐用年数を計算しない場合は、木造・鉄筋コンクリートどちらの耐用年数を採用したらいいのでしょうか?床面積はあまり変わらないので、木造(22年)でもいいのでしょうか? 3. 木造(22年)・鉄筋コンクリート(47年)のどちらにしても、法定耐用年数はすぎているので20%をかけた数でいいのでしょうか?
- 投稿日:2023/08/14
- 確定申告
- 回答数:0件
先日法人を設立しました。現物出資があるのですが、その中に自動車(中古)が含まれております。現物出資により法人に帰属した自動車も減価償却することは可能でしょうか。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/08/14
- 法人決算
- 回答数:1件
個人事業主のfreeeの経理に関して質問があります。当方は個人事業主として活動しておりますが、経費の一部を妻のクレジットカードで支払いました。その場合、freeeにはどのように入力すればよろしいでしょうか。ちなみに、妻のクレジットカードはfreeeには同期しておりません。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/08/14
- 確定申告
- 回答数:1件
受取配当金について、(非支配目的の場合)20%を益金不算入とするということは 配当金10万円の場合 10万×20%=2万円が不参入 8万×20.315%=16,252円が法人税 という計算で間違いないのでしょうか? また、受け取り時の仕訳は (借方) 当座預金80,000 法人税等20,000 (貸方) 受取配当金100,000 でよろしかったでしょうか? よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/08/14
- 税金・お金
- 回答数:4件
3月まで非正規雇用の職員として会社勤めをしており、4月からは個人事業主になりました。 3月までの給与収入については確定申告すべきだということは理解しているのですが、4月以降の事業収入は20万円以下になる予定で、確定申告が不要なラインとなっています。この場合、事業収入がほとんどなくても、給与所得と合算して確定申告すればよいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/08/14
- 給与計算・年末調整
- 回答数:5件
親から外車を就職祝いで車をもらいました。 中古市場では500万円以上の価値があるようですが、 扶養義務者から祝い金を受けたと考えているため、 贈与税の申告は必要ないと考えますがいかがでしょうか?
- 投稿日:2023/08/13
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:1件
祖父母から子供がもらったお年玉が貯蓄されており、手付かずの状況ですが、 名義預金に該当する?贈与税が課税されることはありますか?
- 投稿日:2023/08/13
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:1件
今年の7月に海外支店への出向から日本の本店に戻ってきました(日本居住者です)。 海外勤務中に病院に通院していたのですが、この医療費100万円くらいを日本に帰国してから支払いました。 この場合、令和5年度の医療費控除として処理できますか?
- 投稿日:2023/08/13
- 国際税務・海外税務
- 回答数:1件
夫の扶養内で働いている主婦です。 1月~7月まで業務委託(雑所得)で収入を得ていました。 この時の報酬の合計が約28万円です。 こちらの業務委託の仕事はこれで終了です。 そして8月からパート勤務を始めましたので今後は給与所得になります。年間103万円までとして、仮に8月からのパートで毎月85,833円で勤務したとしても12月までの残り5カ月で429,165円(85833円×5ヵ月)。業務委託の金額と合わせても103万の壁は超えていないことになります。 この場合、特に何もしなくていいのでしょうか? 1~7月の業務委託について確定申告しなけれればなりませんか? よろしくお願い致します。
- 投稿日:2023/08/13
- 確定申告
- 回答数:3件
1人法人の合同会社です。 今年6月に1期目が終わり、今決算書を作成中です。 資産の部「立替金」がマイナスになっており、原因を調べると、1回目の給与支払い時に雇用保険料(預り分)が、立替金として計上されておりました。 私の認識では、従業員を雇っていないので、雇用保険料が発生しないものだと思っていましたが、freee会計およびfreee労務では、自動的に処理した結果、このような状況となっています。 質問内容は、 ・1人法人でも雇用保険料は発生するのか ・雇用保険料を納めるとしてもすでに1期目が終わっているため、BS上ではマイナスのままになるが、どのように処理するのが良いのか よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/08/13
- 法人決算
- 回答数:3件
現在大学4年です。 アルバイト先の給料103万未満、副業(給与所得ではなく、YouTube広告収益など)で20万円以上稼いでいると確定申告が必要かと思いますが、 扶養はどうなるのでしょうか。 また、確定申告でアルバイト先に何か言わないといけないのでしょうか。
- 投稿日:2023/08/13
- 確定申告
- 回答数:3件
個人事業主です 仕事内容としては ・取引先の建設会社が所有している重機に乗って作業する ・自分の身一つで、材料などは何もこちらでは用意しない というものです この場合簡易課税の区分としては 4種になるか5種になるかだと思うのですが この場合でも建設業ということで4種でしょうか? それとも単なるサービス業ということで5種になるでしょうか?
- 投稿日:2023/08/13
- 確定申告
- 回答数:0件
個人事業主として開業届を提出しようと考えております。 人事・労務業務を企業や個人事業主様と業務委託契約し、在宅にて業務を行う予定です。 業務は在宅で行いますが、現在住んでいる賃貸アパートは事業利用NGであり、現住所での開業届提出は難しいためバーチャルオフィスを借りる予定です。 このような場合での開業届や経費についてご教授願います。 ①バーチャルオフィスの住所で開業届を提出したいです。バーチャルオフィスと住所地(賃貸アパート)を管轄する税務署がそれぞれ違う場合、開業届や確定申告はどちらの税務署へ届出すればよろしいでしょうか。 ②開業届の納税地にはバーチャルオフィスの住所を記載し、上記以外の住所地・事業所等の欄は空欄としてよろしいでしょうか。住所地(賃貸アパート)は事業利用NGのため記載できません。 ③バーチャルオフィスを事業所として届出した場合でも、業務するのは自宅のアパートであるため、家賃やインターネット料金、光熱水費等については、家事案分することで経費計上できるのでしょうか。
- 投稿日:2023/08/13
- 会社設立・起業
- 回答数:1件
以下の場合、どのタイミングで税金が発生するのでしょうか?また経費にできる金額はいくらでしょうか? ①.90万円コインチェックに入金 ②.全額リップルを購入 ③.そのリップルをbybitに送金 ④.変換機能でUSDTに全額変換 ⑤.オンラインカジノに2000USDT送金 ⑥.勝利し、5000USDT bybitに送金 リップルは90円、USDT134円とします。 回答、よろしくお願いします。
- 投稿日:2023/08/13
- 税金・お金
- 回答数:0件