最新の質問一覧

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  • 自分への給与金額の決め方について(一人社長でひとり親、障害者です。)

    相性の良い顧問税理士さんを見つけることも兼ね、質問を投稿したいと思います。 法務局へ登記申請中で今週中には登記完了予定。 一人社長です。 社会保険に加入しないほうが良いでしょうか。 個人事業主時代の控除内訳 ・社会保険控除 23,800円 ・保険料控除 72,903円 ・ひとり親控除(16才未満一人) 350,000円 ・障害者控除(うつ病で2級) 270,000円 ・基礎控除 480,000円  計1,196,738円 配偶者無し。 控除や経費などで自分自身は白色申告にて赤字申告していました。 ですが最近、各事業の売上と利益があまりにも伸びたため、 節税と内部留保を貯めるための法人設立となりました。 今後は経営セーフティ共済を使った簿外資産を形成しつつ、取扱いジャンルごとに分社化し共済に複数加入など、内部留保を貯めて次のビジネスに活かしたいです。 やはり、社会保険の設定がわかりません。 年金代わりの外資のドル建リタイアメント・インカムに入っていますし、(年間150万ほど支払)厚生年金を積み立てたいと思っていません。 従業員がいなくても、必ず社会保険に加入しなければ罰則というのは本当ですか?

    • 個人事業から法人化(合同会社)するにあたっての質問

      初めまして、freeeで合同会社の設立をサポートしてもらっています。すでに売り上げが立っている事業の一つを合同会社化するのですが、3つ質問があります。①以前の収入を合同会社の資本金にする場合、(収入としては日付が遡るのでできないとお伺いしましたがその通りですか?)個人事業からの出費になるのですが、それは経費にできるのでしょうか②別事業は個人事業を継続するつもりでいますが、法人化前の経費は合同会社の方につけ直せるのでしょうか。③もう一つの個人事業も法人化する場合、役員報酬を設定しない方が良いのか、について教えていただきたいです。

      • 租税公課と消費税の申告について

        小売業を営んでおります。 確定申告の際の、【租税公課】というものがよくわからず質問させていただきました。 例えば所得税の確定申告書作成において、 売上1100万(10%税込み) 仕入れ550万(10%税込み) のとき、差し引きした税金50万円をその年度の確定申告書の【租税公課】に記載したらよいのでしょうか。 この時点でその50万円というのは未払いなわけですが、この年の確定申告書に記載していいのでしょうか。 またその年度の消費税の申告についての質問ですが、 (国税庁の確定申告書作成コーナーに入力しようとしています) 仕入金額550万を課税取引金額の欄にまるまる記載して、そして租税公課50万円を経費の欄に記載していいのでしょうか。 何かすごく間違っている気がしますが正解がわからず質問させていただきました。

        • 支払調書の作成の有無について

          よろしくお願いします 当方法人です、あるAさん(個人)に毎月顧問料として10万円お支払いしています これは源泉徴収の対象になるものではありません この場合法定調書は作成しなくても問題ないのですよね 逆にAさんが支払いを証明するものがほしいと言ってきたのですが 作成する義務がなくても作成すること自体は問題ないのでしょうか?

          • フリーランスで給与所得のみの場合について

            2023年の1月からフリーランスとして知人の所で、働いています。 知人からは給与所得としてお金を貰っていてます。 給与明細には所得税、住民税が引かれてます。 年末調整もしてます。 こういった場合、確定申告は必要なのでしょうか?

            • 勤労学生控除を受けていたが130万を超えて働いた場合

              今年から勤労学生控除を受ける予定でいました。(年末調整にて申請済み) しかし、今年のどこかのタイミングで勤労学生控除の範囲から外れて、130万以上働きたいと考えています。もし外れる場合は、外れた月から所得税や厚生年金などが負担する必要があり、その前の月までは勤労学生控除が適用されるのでしょうか。 勤労学生控除を途中で抜けた場合のその年の税金がわからなかったのでおしえていただきたいです。

              • 2社退職し、年内に再就職しなかった場合の還付申告について

                2023年中に2社退職し、年末調整を受けておりません。1社目の会社を退職した際受け取った源泉徴収票は2社目の会社に入社する際提出しておりましたが、年末調整を受ける前に退職し年内に再就職はしておりません。還付申告の際、それぞれの会社から受け取った源泉徴収票は2枚とも記載する必要はありますか?

                • 確定申告での親族扶養控除、収入の考え方について

                  23年分は白色の確定申告予定です。 年金で暮らす親族を扶養控除に入れたいのですが、年金が170万円程度あります。 この場合、158万円を超えているので一切扶養控除の対象にならないのか、170万円であっても収入に応じて控除額が変わるのか、どちらでしょうか?

                  • 現金を頂いた場合の勘定科目

                    親または身内から現金を1万円頂いた場合の勘定科目は何になりますか? またその取引に関しての名称はどのように入力するのが正しいでしょうか?

                    • 売掛金に年度をまたいだ売掛金が混ざっている支払通知書の処理について

                      フリーランスです。 取引先から以下のような支払通知書を受け取った場合、どうfreeeへ入力すればよいのでしょうか?(手動で入力しています) 【例】 〈2023年12月に受け取った支払通知書〉 2023年11月 1500円 2023年12月 1500円 支払金額 0円(1万円に達してから支払いのため、支払日未定) 2023年11月 1500円 2023年12月 1500円 2024年2月 7000円 支払金額 10000円 発行日2024年2月 支払予定日2024年3月 2023年11月と12月をそれぞれ未決済登録→消込、2024年2月を未決済→消込と分けて登録するのでしょうか?

                      • 10万円以上の経費を家事按分した結果、事業で使っている費用は10万円未満の場合に減価償却が必要かどうか

                        10万円を超えるPCを購入しました。 しかし、家事按分した結果、経費計上する金額は10万円未満となります。 この場合、減価償却は必要でしょうか。

                        • 銀行口座に振込した売上金の勘定項目

                          飲食店を営んでいる個人事業主です。1月よりフリーを始めました。初歩的な質問ですいません。エアレジと銀行口座を同期していますが、エアレジで売上額が自動登録され、次の日その売上金額を銀行口座に振込した場合、その売上金の勘定項目はどう設定したらいいですか?売上で計上すると、エアレジの売上とだぶってしまいます。 また、仕入れで、銀行口座で現金仕入れ用に出金し、その出金額から現金仕入れしその都度仕入計上しますが、銀行口座で出金の際の勘定項目はどう設定したらいいですか?

                          • 開業前の収入について

                            今年初めて青色申告をいたします。 【前提】 6月から開業届を提出せずにフリーランスとして働き、毎月30万ほど収入がありました。この事業で続けていけそうと判断し、12月下旬に開業しました。 【質問】 以下3点質問させてください。いずれかご回答いただけるだけでも大変ありがたいです。 質問1 6月〜11月の開業前の収入は事業所得として記帳して大丈夫でしょうか。 質問2 もし雑所得となる場合、6月〜11月分の収入(約180万)は控除の対象にできないという認識ですが、12月分の収入(約30万)の事業所得で青色申告は可能なのでしょうか。 質問3 小規模企業共済に84万円現金ありで納付しています。こちらは雑所得にも控除できるのでしょうか。 慣れておらず、認識や用語等間違っていたら申し訳ありません。 長くなり恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

                            • 個人事業主です、仕訳で売上総額の疑問点 他

                              売上総額で質問です!銀行口座と同期させているので振り込まれてくる金額が売上高として記帳されます。しかしこの金額は、請求(売上高)金額から源泉され、振込手数料を引かれた金額です。 確定申告準備に進むと、売上総額が口座の数字が反映されていて、決算書も確認すると同じく同じ数字です。 この事は、次の○✖️のコーナーの源泉徴収された事業所得はありますか?で入力しても決算書に反映されないのですが!最初の記帳から間違っているのでしょうか? 消費税は非課税事業者ですが、税区分は課税売上10%でいいですか? 振込手数料はどのように記帳するのですか? 長くてすみません!

                              • 退職者の申告方法

                                2023年内に退職した従業員や在籍しているが住民税が普通徴収者の申告の書き方を知りたいです。

                                • 扶養内パートと業務委託の掛け持ちの際の確定申告

                                  現在103万以内でパート勤務をしています。 業務委託の仕事を受けようかと考えていますが、主人の扶養内で働きたいと思うと、業務委託で稼げる金額はどの程度になりますか? パートでは年100万円ほど稼ごうと思っています。

                                  • イラストレーターの学費は経費にできますか?

                                    現在イラストレーターをしており、法人化はしておらず 確定申告をしています。 独学だったため、今後のスキルアップのために芸術大学へ進学したいのですが、 学費の支払いは経費にできますでしょうか。 テキスト代や、制作ソフトのサブスク代などは経費にできると思うのですが…。 どなたか教えていただけると嬉しいです。 何卒よろしくお願い致します。

                                    • マイクロ法人【役員報酬が発生していない月の社会保険料折半について】

                                      マイクロ法人を設立いたしました。 当時調べたときに”設立したばかりで売り上げが無い場合すぐに役員報酬を支払わなくてもよい”ということで、役員報酬は翌月から支払いを開始しました。 そこで、【社会保険料は発生しているが、役員報酬は発生していない月】がでてしまい処理の仕方に困惑しております。 この状況での2点をご教授いただきたいです 1,社会保険料の折半は、どのように支払うのでしょうか(個人が折半分を会社に振り込む?会社が全額支払う?) 2,その際の仕訳は 自分でいろいろ調べたのですが答えが見つからずこちらで質問させていただきました。 お忙しい時期かとは思いますが、どうかご教授のほど宜しくお願いいたします。

                                      • 開業前に3年間のプロバイダー契約を行った場合の仕訳について

                                        開業7ヵ月前に3年間のプロバイダー契約を行いました。 契約料の仕訳について教えて頂きたいと思います。 開業前の経費として7か月分を開業費となるのでしょうか。 また、開業後は前払費用、さらには長期前払費用の仕訳となるのでしょうか。 仕訳の仕方を教えて頂けないでしょうか。

                                        • 開業前に支払ったコンサル料は開業費になりますか?

                                          開業前に今の事業のためのコンサル料を支払いました。10万円以上ですが開業費として計上できますか?