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  • 被扶養者が働いて、確定申告しなくていい金額はいくらでしょうか?

    親の扶養に入っている成人です。 現在、ライブ配信にて収益を得ています。 そのライブ配信では、源泉徴収がされています。 また、経費もかかっています。 私はあまり税金等に関する知識がなく、断片的にネットで調べて得た知識だと ライブ配信者は 雑所得 被扶養者が確定申告しなくて良い、得て良いお金は経費を除いて 48万円以下 というものでした。 50万円のお給料に、1万円の経費がかかっていたら、源泉徴収されていたとしても、49万円お金をもらうことになるので、確定申告をしなければならないということであっていますか? また20万円以上でも住民税を払わなければならないので申告が必要とネット上に書かれていますが、これも源泉徴収されていても、被扶養者でも、手続きが必要ということであっていますか? 仮に源泉徴収されている、被扶養者の場合、お金を得ても申告しなくて良い金額が上記と異なる場合は、いくらになるのでしょうか? 浅い知識と初歩的な質問で申し訳ないのですが、ご回答いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。

    • iPhoneを下取りに出した時の返金の仕訳

      個人事業主です。 事業とプライベートで兼用しているiPhoneを買い替えました。事業割合を仮に50%とします。 購入の際に旧iPhoneを下取りに出して、後日返金されました。その返金の仕訳について伺います。 返金は「雑収入」として計上することになると思いますが、事業割合分の50%を計上する認識でよいでしょうか。 具体的には、 ・下取り額1万円→事業割合50%なので半分の5千円を「雑収入」で計上 と考えていますが、いかがでしょうか。

      • 従業員への交通費の支払について

        書類の提出や買い出しなどを従業員へ依頼した際に距離に応じて交通費を支給しようと思います。 この交通費は課税仕入れとして処理してよいのでしょうか。 また、給与と同時に振込んでいますが非課税として所得税を計算してもよいのでしょうか。

      • 定額減税について

        2024年の6月に会社に申請するのを忘れてしまいました。会社側は、私が他の会社でも働いていると思ってスルー(実際は申請し忘れた一社にのみ在籍)。結果、3万円が引かれないまま今に至ります。 この場合、2025年2月から行われる確定申告によって、3万円の定額減税を受けることは可能ですか?

        • どのような控除が受けらるか、また白色申告の方法について

          令和6年で6月に台湾の会社に転職し現在は台湾の口座に給料が支払われてます。また令和6年の10月に8500万円の投資用一棟アパート築7年を購入し毎月50万円の家賃収入がありますがローンが毎月29万円あります。 なので現在は日本では個人事業主となってる形になっています。 この場合、今回の確定申告では令和6年の日本での会社員時代と給料の確定申告と不動産購入の確定申告をすると思いますがそれぞれどのような控除が受けられるのでしょうか。 またアパートは減価償却はどのように申請するのでしょうか。 よろしくお願いします。

          • 個人事業主で消費税が課税されるタイミング

            確定申告において売上が1000万円を超えると消費税を納めないといけないと思うのですが、この売上とは売上高から経費を引いた金額が1000万円を超えたらという意味でしょうか?

          • 開業のための研修費について

            2023年の1月から2023年の7月まで開業(副業)の為スクール代金(研修費)として55万円を支払いました。 2023年度分は所得が20万円超えなかったので2024年は確定申告はしませんでした。 2024年度分は所得が20万円を超えるので2025年は確定申告をするのですが、その際2023年に支払ったスクール代金55万円を開業の為の研修費として一括計上しても問題ないでしょうか? また、計上できる場合計上する日付などはいつにすればよいでしょうか?よろしくお願いいたします。

            • プライベート口座から事業用口座へ資金移動

              2025年1月末から開業しfreee会計で開始残高の設定、事業用口座の連携まで完了しております。 事業用口座開設後、開業前にネットバンキングでプライベート口座(連携なし)→事業用口座(連携あり)に資金を振込みました。現在、収入として取引登録に表示されております。「事業主借」で登録にすると登録残高が倍に増えてしまうのです…登録方法をどなたか教えて頂けないでしょうか、よろしくお願い致します。 ちなみに「明細を無視」で登録すると残高が合います。

              • 夫が個人事業主で妻の医療費について

                夫が個人事業主で確定申告をします。妻は会社勤めで年末調整を終わらせてます。 ですが、妻の医療費は旦那の確定申告に入れてもいいのでしょうか? それとも妻は妻で医療費の確定申告をするべきなのでしょうか?

                • 棚卸在庫の計上(最終仕入原価法)について

                  お世話になっております。 現在観葉植物の仕入れと販売を行っております。 期末に仕入れた商品を棚卸在庫(最終仕入原価法)に計上したいのですが、下記の状況について、どのように計上すればよろしいでしょうか。 ①最終仕入原価法で棚卸を実施する場合、直近の仕入れ額を棚卸価格とするとのことですが、例えば同じ種類の植物であっても、小さい苗のもの、中くらいまで育ったもの、大きくなったものといろいろあります。当然仕入価格も大きさ、育成程度で異なります。この場合大きさにかかわらず植物の系統が同じであれば、まとめて最終仕入額×個数を棚卸額とするのでしょうか。それともいわゆる個別法のように、1個1個別々に仕入額を棚卸額として計上してもいいのでしょうか。 ②もし後者でよい場合、同じ植物間の育つ程度の差は事業者の判断で区分けしてよいものでしょうか。 以上よろしくお願いいたします。

                  • 支払調書をもらった分の収入について

                    個人事業主で、本業とは別に業務委託を受けた収入についてですが、確定申告をする際に、給与所得の所での入力をすればいいのでしょうか? 初めて業務委託をしたので、どうしたらいいのかわかりません。 教えてください。

                    • 事業主借り

                      事業主借りの科目に課税はされますか

                      • 売上の後日振込について

                        ネイルサロンを個人でやってます。 PayPayビジネスでの売り上げの入力方法を知りたいです。 銀行口座にまとめて振り込まれますが、記帳はまとめて入った金額を売上高として入力でいいですか? また、PayPay側に支払っている手数料は差し引かれて振り込まれますが引かれた金額での入力でいいですか? 手数その場合手数料の計上はどうしたらよろしいでしょうか? 初めての事でわからず、、、 教えていただけたらと思います。 よろしくお願いします。

                      • 任意団体における売上・経費の折半について

                        劇団を任意団体として設立し、主宰している者です。 団員は私含め3人在籍し、全員が個人事業主です。売上と経費を同配分で折半しようと考えています。 団体の口座を持っており、そこに各自が資金を入れて、報酬の支払い等を行っております。 また、倉庫を私個人が契約し支払っている等、団員それぞれで売上や経費が発生する場合もあります。 この場合、団体としての取引をまとめて管理し、確定申告時に3分の1ずつ申告書に記入するという方法だと、有限責任事業組合(LLP)の設立が必要と記載されたサイトがありました。 組合の設立は必ずしも必要なのでしょうか。 また、外注という形で記帳する方法もあるようですが、私どものケースだとどちらがおすすめでしょうか。

                        • 開業前の電気代・インターネット代等について

                          クレジットカードで支払った金額の一部が、下記開業費だった場合は どのようにfreeに登録するればよろしでしょうか? 事業内容、インターネット系 開業費として、開業前にかかった電気代とインターネット代、家賃 の計上を考えています。 クレジットカード決済した金額をまとめて、開業費として登録した後に 家事按分でその中からいくら分は、開業費の電気代などを記載して分けるのでしょうか? どのように登録をすればよろしいでしょうか?

                          • 治験について

                            個人事業主です。去年治験でお金を得たのですが、確定申告の際これは一円からでも雑所得として申請するべきでしょうか?

                            • 消費税区分について

                              バーから外注で仕事をしております。 24年度は1月~5月の間はインボイス登録をしておらず、外注先が消費税を負担しておりました。 また、6月~12月の間はインボイス登録が完了し、外注先が消費税の負担をしなくなりました。 その場合、1月~5月の売上については「非課税売上」、6月~12月の売上については「課税売上」が適切でしょうか。

                            • 青色申告個人事業主の10万以上のスマホ分割購入について

                              青色申告の個人事業主です。 昨年12月に154,800円のスマホを3回払いで分割払い手数料を含め157,957円で購入しました。 購入は12月ですが、使用開始は今年1月から使い始めました。 ネット販売事業をしているため、スマホは8割ほど事業で使用しています。 色々調べておりますと、10万以上のスマホは固定資産台帳への登録をして、減価償却をしなければいけないや、青色申告者は少額減価償却資産の特例で30万未満の経費は特例で一括経費計上が可能などといった情報も目にし混乱しております。 分割手数料を含めたスマホ代157,957円の経費計上方法、 3回払いの支払い発生時の計上方法、 また、固定資産台帳への登録が必要なのか、アドバイスをいただけましたら幸いです。

                              • 個人用クレカにて支払いした経費について

                                お世話になります。 個人事業主2年目(青色申告・65万控除有り)で、来年(今年度分)の確定申告より光熱費やネット代を経費に入れようと考えております。 現在、個人用クレカ(個人用口座)で光熱費等を支払いしています。 個人用クレカ・口座はfreeeと連携していないため手動で取引登録します。 以前こちらで、取引入力の発生日は【クレカ決済日】で良いと伺いました。 そこで質問です。 例えば1/10にクレカ決済される場合、事業主貸で資金移動するのが2月になっても問題ありませんか? 現在光熱費・スマホ代・ネット回線代2ヶ月分の取引入力ができていない状況なのですが、 全てまとめて事業用口座に入金しても良いのでしょうか? もしくは、きちんとそれぞれの金額を分けて入金した方が良いのでしょうか。 無知で初歩的な質問をしてしまいお恥ずかしいのですが、ご回答よろしくお願いします。

                                • 同人作家のソシャゲ課金について

                                  私は画像生成AIを使って同人誌を作っています 二次創作でソーシャルゲームのキャラを生成して自分の作品に使っていますが、ガチャの課金は経費になりますか?