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  • 楽天ペイ(電子マネー)に関する記帳方法について(個人事業主)

    楽天ペイ(電子マネー)に関する記帳方法について確認させてください。 個人事業主(青色申告)で、主としてインターネット上で商品紹介を行い、アフィリエイト報酬を得ている者です。 アフィリエイト報酬(売上)の一部が楽天ペイで支払われます。毎月20万円程度です。 楽天ペイは主として家事用の支払いとして使用しており、一部事業用の支払いもしております。また楽天ペイを支払手段として利用するとポイントバックもあります。 楽天ペイの年間の取引数は2,000件程となります。 上記の場合、下記処理が認められるかご教示いただきたいです。 ・アフィリエイト報酬、事業用の支払い、事業用の支払いに係るポイントバックのみ記帳する (家事用の支払いは記帳しない、そもそも楽天ペイを現預金等の資産勘定として認識しない) 例)アフィリエイト報酬200、事業用支払い100、事業用の支払いに係るポイントバック50の場合 事業主貸 200/売上高 200 消耗品費等 100/事業主借 100 事業主貸  50/雑収入 50 真面目に記帳するとかなり煩雑になるため、簡便処理をしたいのですが、上記処理が青色申告要件を満たすのか確認させていただきたく存じます。 何卒よろしくお願いいたします。

    • 家事消費について

      こんにちは 個人で小さなカフェを営んでおります。 昨年まで、税理士さんに確定申告を依頼してましたが 体調不良という事で、今年は依頼が不可能となってしまいました。 初めて自分で申告に挑戦してみようと始めたのですが、最初につまづいてしまいました。 売り上げを入力した後に、家事消費とあるのですが、どのように算出する事かがわかりません。 どうしたら良いでしょうか?

      • 3年ローンの医療控除、貸借対照表の書き方について教えてください!

        デンタルローン(歯科矯正)で医療控除を申告したいと思っています。 その際の確定申告の方法について間違っていないか質問させてください。 デンタルローンは3年間、金額は200万円、手数料や年利は入れていません。 調べたところ、すでに歯医者には全額入金されているので、 ローンを組んだ年に全額分を医療控除で申告する、ということがわかりました。 デンタルローン開始日に、200万円を支払った記録(勘定科目:事業主貸方)をつけ、医療控除申告書に必要事項を記載するところまで完了しています。 そうすると貸借対照表で、現金や預金高の計算が合わなくなってしまいます>< 実際は全額を一度に払ったわけではないので当然なのですが。。 それは気にせず、提出して大丈夫なものでしょうか? ご教授お願いできますと幸いです・・!

        • 年末調整をしているのに確定申告で追加課税をされた。

          現在、2か所から給料を受け取り、ふるさと納税を行っている会社員なので、確定申告を行うのですが、国税庁のソフトに記入していくと、追加納税金額が発生してしまいます。特に給料が増えたわけではなく、不要が減ったりもしていません。なぜでしょうか。ちなみに納税額は15,000円ほどですが。

          • 去年一年間は会社員。個人事業主としての売上は20万円以下でほぼありません。確定申告は必要ですか?

            2018年に個人事業主として登記しました。 売上が悪くなり登記は残したまま去年2月から会社員となり、今年1月31日付で退職しました。今はフリーです。 2021年は会社員としての収入ががメインで、個人事業主としての収入は20万円以下です。 この場合確定申告を自ら行う必要はありますでしょうか。 よろしくお願い致します。

            • 損賠賠償金の一部補填してもらった場合の消費税取り扱いについて

              昨年、あるメーカー(A社とします)へ製造企画依頼及び仕入した商品について、 様々な販路で販売中だったところ、 他社メーカー(B社とします)のコピー品である事が発覚し、 特許権侵害により当社がB社から訴えられ、当社がB社へ損賠賠償金を支払う事となりました。 本件、製造企画の経緯からA社にも非がある為、 当社はA社に対し、B社へ支払う損害賠償金の半額を損害賠償請求する事となりました。 【ご質問】 ①当社がB社に支払う賠償金については、特許使用料とみなし課税取引で問題ないでしょうか? ②当社がA社より受け取る補填金については、損害賠償の補填ですので不課税取引で支障ないでしょうか? 宜しくお願いします。

              • 二年目以降の印税の経費について

                教職員として教科書の執筆に関わり原稿料と印税の収入がありました。 執筆のために使った喫茶店代や文房具代は経費として申請できると思うのですが、二年目以降に経費として申請できるものはありますか? 二年目以降はその本の執筆はもうないですし新しい本を書く予定も今のところないのですが、例えば翌年以降にその教科書が増刷されて印税のみ入ってきた場合でもできる節税対策など(経費申請できるとっておいた方が良い領収書…等々)はありますか?

                • 家屋調査による修繕費について

                  近所の小学校建替えに伴い、家屋調査のもと、教育委員会から修繕費が振り込まれたのですが、雑収入等での申告が必要ですか?

                  • 銀行のフリーローン借入について

                    銀行のフリーローンでの借入は、負債・資産に記載が必要ですよね?

                    • 年度締め巻き戻し後のデータ修正による貸借対照表の未払い金のずれについて

                      今年度の確定申告をするうえで、データ等すべて入力後、確定申告書類の確認をしたところ、貸借対照表の未払金欄にあまりにもおかしな数字が表示されていたので過去のデータを確認いたしました。 その結果、一部のクレジットカードに過去(2018~2020)に重複した口座振替のデータが登録されていることが原因と分かり、修正をいたしました。(前年度まではおかしな数字であることに気づけずそのまま確定申告および年度締めしてしまっていたため、年度締めを巻き戻さなくては修正できず、巻き戻しての実施をいたしました。) 結果、不明な未払い金は解消できたのですが、前年度確定申告時の期末時未払い金の数字と、今年度確定申告時の期首時未払い金の数字が大きくずれることになってしまいました。 実態としては現在の数字が正しいと思われるのですが、こちらこのまま確定申告を申請しても問題はないのでしょうか? それとも前年度期末の数字と今年度期首の数字の食い違いは致命的でしょうか? 貸借対照表の「資産の部」および「負債・資本の部」の数字自体は等しい数字になってはいます。

                      • eタックスでの白色申告から青色申告への変更

                        前年はあまり知識がなかったので、eタックスで白色申告をしていたのですが、申告後に青色申告への申請をしました。今年の確定申告でeタックスを使用したところ、申告欄の白色から青色への変更ができません。一度税務署で個人IDを新しく取得しないとならないのでしょうか?

                        • 中古車買いました

                          24年度登録の中古車買いました。190万です。仕事7割使用で3割位です。 計算結果を教えてください。よろしくおねがいします。

                          • 市県民税

                            確定申告をしたら市県民税の申告もべつにしないといけないのですか? それともどっちかだけでいいのでしょうか?

                            • 個人事業主が従業員に支払う退職手当について

                              個人事業主です。勤続年数4年1ヶ月の従業員(時給制のパートタイマー)が今月退職するにあたり、退職慰労金として20万円を支払いたいと考えております。 「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらう前提で、支払う20万円は時給の給与実費とは分けて退職所得として計算し、勤続年数と支払額から所得税や雇用保険料などは発生しないと考えましたが正しいですか?それとも今月支払う時給と合算して源泉しなければなりませんか?

                              • 開業前の収入、開業費について

                                私は現在フリーランスでIT関係の仕事をしています。 2021年8月頃から今の職種で収入を得ていましたが、途中契約会社を変えたりと不安定な期間があり、会社員に戻る可能性も考えられたため、開業日は業務として見込みを立てられた 2021年12月1日としました。 いくつか不安な点があるので、以下の質問にお答え頂けますと幸いです。 1.開業日前の収入は150万程だったのですが、この場合事業所得と雑所得どちらに分類するべきでしょうか? 2.開業日前の期間(2021年8月頃〜2021年11月30日)の経費は開業費として計上するのでしょうか? 3.開業前の期間の家賃や光熱費などを家事按分とする場合、例えば「家事按分50%」であれば、半分を開業費に計上する形となるのでしょうか? 以上、よろしくお願い致します。

                                • 開業届を提出したが、赤字の場合の確定申告の要否

                                  本業がサラリーマンで副業(小売業)を行っております。 ただ、昨年は赤字でした。 開業届を出しているのですが、この場合、確定申告は不要という認識で合っているでしょうか?

                                • 事業復活支援金申請時に2020年について

                                  白色申告でフリーランスのバスガイドです。 ほとんど9割方の取引会社からは報酬ではなく給与所得で複数の会社から報酬を得ています。 ですが2020年は、すでにコロナの影響でバスの仕事が減少しており、アルバイトを複数掛け持ちしてきました。 そのため、確定申告第一表では、バスガイドの収入とアルバイトの収入が合算で出てきます。 例えば2020年給与合計が100万と表記されても実質バスガイドでの収入が50万とします。 事業復活支援金に確定申告提出の際にはその内訳をどのように証明できるでしょうか。

                                  • 共同で主催するイベントの運営費

                                    それぞれ自身の事業をPRする場として、友人と共同主催でイベントを定期的に開催することにしました。 運営費として、月に五千円出し合い、そこから運営に必要な経費を支払っています。 その場合の勘定科目と、記帳のタイミングを教えていただきたいです。

                                    • 未払金の項目に金額が表示されますが、未払金に心当たりがありません。

                                      個人事業主として、確定申告をします。 貸借対照表の未払金の項目に数字が出てきてしまうのですが、未払金に心当たりがなく、どの取引からその数字が出てきているのかすらも不明です。 どのように対処すればよいのでしょうか。

                                    • 領収書について

                                      メルカリ等のフリマにてポイントで購入した場合の商品は領収書がありません。 そのような場合、どのように仕入れとしての経費にしたらよいのでしょうか? 詳しい方がいましたら、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。