税金・お金の質問一覧

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  • ひとり会社の代表と個人事業主

    ひとり会社の代表をしていますが、法人とは別に個人で仕事を受注しました。業務内容的には法人側とほぼ同様で本来は法人として受注したかったのですが、先方の手続きの都合上、個人で受けることとなりました。 その際に、支払いについては源泉徴収をするかどうかを尋ねられ、してもらうように回答しました。 [Q1]. 源泉徴収するかどうかは支払側が決めるものと考えていたので戸惑いましたが、受注者側に聞くというのは別におかしなことではないのでしょうか? [Q2]. 今回源泉徴収してもらうこととなりましたが、それでも個人としての確定申告は必要となる、という理解であっていますか?(法人の代表としての収入以外に副業収入がある状態) 今後も継続的に受注する場合には法人として受注できるように相談もしていますが、引き続き個人で受けることとなってしまった場合に、個人事業主として届け出をするべきなのか考えています。メリット・デメリットがよくわかっていないのでお教えください。個人としての売上は年間で100万〜300万くらいだと思います。 <開業届を出し、青色申告を申請> => 65万の控除等のメリットを受けられるが、帳簿をつけなくてはいけない、また法人の費用、個人事業主の費用など区別がややこしくなりそう [Q3]. 現在法人としてはfreeeを使っていますが、この場合、また個人事業主としてのアカウントを別に作って(つまり費用が別に発生)管理していく必要がある、ということになりますか? <開業届を出さずに副業として続ける> => 控除等のメリットは受けられないが、帳簿などは不要で最低限確定申告ができる程度の情報さえ残しておけばよい [Q4]. この理解であっていますか?副業として続けた場合に何を残しておくべきなのか、といったところがよくわかりません。 長文となって申し訳ありませんが、お教え頂けますとありがたいです。

    • 役員報酬の支払い額ついて

      【役員報酬(子育て拠出金額の支払い)】 役員報酬を支払う際、健康保険と厚生年金保険料の折半額を差し引いた額を振り込むと思うのですが、子育て拠出金は差し引かずに法人からのみ支払うのでしょうか。 半年間誤っており、子育て拠出金額も差し引いて役員報酬を支払ってしまっていました。 その場合、追加で後から振り込んでも問題ないでしょうか。 また勘定科目は役員報酬で良いでしょうか。

      • イベント出演報酬の源泉徴収、振込手数料について

        飲食店を営んでおります そこで音楽イベントを行った際にお支払いする報酬から源泉と振込手数料を差し引いてお渡しするのですが、どの計算の金額が正しいのか教えてください。 ☆1万円の報酬を440円の振込手数料を差し引いてお渡しする場合 ★1万×10.21%の1021円と440円の合計を差し引いた金額→8539円を振り込む 10000-((10000×10.21%)+440)=8539 ★1万から初めに振込手数料440円を差し引いた金額9560円×10.21%の976円を引いた→8584円を振り込む  10000-((10000-440)×10.21%)=8584 のどちらの計算が正しいのかを教えて頂きたいです。 よろしくお願いいたします。

        • 売上高について

          消費税の納税義務が生じる売上高ですが、この売上高に給与所得は含まれますか。 現在、給与所得と事業所得とがあり、合わせると1000万円を超えますが、事業の売上高だけでは超えていない状態です。

          • 会社員を52歳で退職することになり、企業年金を一時金か年金で受けとる方がいいのかアドバイスが欲しい。

            52歳で会社員を退職することになりました。 確定給付(DB)を一時金でもらうと690万円もらうことができ、勤続年数30年の為、退職所得控除により税金がかからないことは理解しました。 企業年金基金に預けて年金でもらうと、60歳から20年間保証で年間615,000円と、有期年金10年保証、年間117,300円がもらえる為、両方でトータルすると約1,340万円もらえることになります。 一時金でもらうよりトータル的には約倍近く年金でもらう方が多くもらえます。  他の所得は、下記内容の予定です。 公的年金65歳から、月15万円、個人年金65歳から10年間月6万円、不動産所得月20万円位あると思います。 そのような状態で、DBを年金でもらった時のデメリットを教えてください。 よろしくお願いします。

          • 複数箇所での収入

            現在、複数箇所で仕事をしていて確定申告をしています。 1つはアルバイトとして年間80万円程度、1つは委託報酬として税金が引かれ70万円程度(雑所得として計上)1つは講師代として12万円程度(雑所得)1つは全く異業種で40万円程度。 1のアルバイトで年末調整が可能と言われましたが自分で確定申告する場合必要はありませんか? またFXで引き継いでいるマイナスのお金もあります。 個人事業主となるか毎年迷っています。異業種の仕事で事業主として計上できるか、またこの程度の収入の場合、白色申告や青色申告にするメリットがあるのか教えてください。

            • 不動産売買の所得税について。

              不動産売買で得た、所得が約120万あります。 コロナもあり今年の、所得は20万前後です。この場合不動産売買で得た所得税はいくらぐらいになりますか?

              • 「専従者の社会保険」

                来年から、個人事業を始めようとしています 青色申告をし、妻を青色事業専従者にしようと思っています。 そして、妻への給与を所得税や住民税の非課税となる年間96万円に抑えようとは思いますが、 この時妻(専従者) の社会保険料はかかりますか? それと、支払いは夫なのか妻自身になるのかを知りたいです 所得税や住民税と、社会保険は別だと思うので支払い義務はあると思いますが…

                • 仮想通貨の確定申告について

                  会社員で毎月給料(住民税も一緒に給料から引かれています)を¥372,750もらっています。数年前に¥136,654投資して、今回¥158,467現金化しました。これは確定申告が必要なんでしょうか?

                • 口座間の入出金について

                  個人事業主ですが、給料の振込口座と各種引き落とし口座が違うため、銀行間での入出金をしております。その登録はどのように登録すれば良いですか?

                  • 今年家を買いたいですのですが

                    白色ですが例えば今年家を買って事務所お店兼住まいにすると300万の家ですとどれくらいの経費になりますか?また、家を買うと税務署が来ますか?コロナで2年ほどほぼ売り上げないです。あと今年中に節税対策があれば教えてください。ただ飲食店なので、少し給付金があります。

                    • 運営ボランティアに支払う交通費の支払調書での区分、細目について

                      当方、園芸大学という講義形式のカリキュラムを実施しています。まず、講師の先生に謝金をお渡ししていますが、その場合、交通費も実費で支払っています。この場合、交通費も含めて、源泉徴収の対象としなければならないのですね? その場合、交通費は、支払調書上の区分や細目にはどう記載すればよいのでしょうか?  また、園芸大学の運営のために運営アシスタントさんに、ボランティアで来ていただいており、交通費の名目で2,000円支払っていますが、これも源泉徴収する必要がありますか? 源泉徴収する場合、先ほどと同じく、支払調書での区分、細目の表示はどうすればよいのでしょうか? よろしくお願いします。

                      • 講師として契約し、講演をしてもらうときの外注費の支払いについて

                        一般社団法人で今までは理事自身が講演し、その講演料は社団法人の売り上げとして運営費に充てておりました。 今後外部の講師に講演をしていただき、一部を社団法人の紹介料として運営費に充て、残りを外注費として講師にお支払いする運営をしたいのですが、その場合にどういった手続き(源泉徴収などの手続きなど含めて)が必要となるのかを教えていただきたいです。

                      • 分割払いでの不動産売買時にかかる税金について

                        不動産(土地・建物)の売却を検討している個人がおり、購入希望者から分割(月割り)での支払いを打診されています。不動産を所有する個人は、数10年前に安く土地を取得しており、現在の地価で売却すると、利益が出ることは確実な状況です。 この場合、利益に対して20%等の税金がかかると聞いたのですが、金額が大きくなると、売却時点では税金を支払えない恐れがあります。 この売買を進めることは可能でしょうか。可能かわかりませんが、税金を分割で納入するとか、不動産の売買のしかたを工夫する等、何か方法があればご教授ください。

                        • NFT売却で得た仮想通貨の取得価額について

                          NFT売却や海外取引所で得た仮想通貨の取得価額を、私が利用してるbitbankではETHJPYを1年前までは取り扱ってなかったので、3年間コインチェックの過去レート検索(5分足)で評価していました。 しかし国税庁のFAQには、個人間取引の場合は、あなたが主として利用する暗号資産交換業者の取引相場を利用してくださいと、書いてあったので困惑してます 個人間取引が相対取引を指すなら大丈夫だと思いますが・・このままコインチェックのレートで取得価額を計算していいのでしょうか

                          • 事前確定届出給与の支払について

                            非常勤役員の報酬を年1回支給する為に事前確定届出給与を支給します。 届出の金額通りで支払を行うとのことですが通常通り源泉徴収額を差し引いた金額で振込を行う形でよろしいでしょうか。 1,000,000円支給の場合、以下の条件で源泉徴収額はどのように求めればよろしいのでしょうか。①非常勤役員で前月の給料は0 ②社会保険の加入は無し 経理初心者のためこのような質問で大変恐縮です。 ご教授のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

                          • 持株について

                            法人設立時の発行済株式総数500株の半数を代表取締役である自分、もう半数を設立時に一緒に仕事をしていた当時のビジネスパートナーが持っているのですが、そのパートナーは会社のお金、在庫を持ち逃げして音信不通となっています。 どのように対処すべきか?または、どのような選択肢があるのか?ご教示の程どうぞ宜しくお願いします。

                            • 高校生YouTuberの確定申告はいくらから

                              高校2年の17歳、YouTubeに動画を投稿して収益を受け取っています。 確定申告は一年間でいくらの収益を受け取っている場合に必要になりますか?

                            • 消費税の課税事業者の該当・非該当について

                              法人が消費税の課税事業者に当たるかどうかを教えてください。 法人は不動産の資産管理法人で売上は賃貸マンションの家賃です。年間賃料が1000万円を超える場合、この法人は消費税の課税事業者に該当するでしょうか? 賃貸マンションの家賃なので、そもそも課税売上にはならず、非該当でしょうか? 賃貸マンションには複数台の駐車場が併設されておりますが、年間合計駐車料金は1000万円を上回りません。 よろしくお願いします。

                            • 特別徴収から普通徴収に切り替える方法について

                              副業でバイトをしているのですが、本業先で特別徴収から普通徴収に切り替えるにはどういった理由で本業先に申し出れば良いでしょうか。 副業がバイトであることは絶対に知られてはいけなくて、、。