確定申告の質問一覧

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  • 自宅売却から買換えに関わる確定申告について

    確定申告について相談させて下さい。 ○会社役員(年収2000万未満) ①2021年 17年前に購入し、勤務地変更により自宅買い替えの為に売却 購入額2,620万円 売却2,400万円 住宅ローン残620万円は売却時に精算(諸費用等は別途) ②2021年 新築戸建てを住宅ローンにて購入。ローン借入7,420万円。32年ローン。 ③ふるさと納税40万円実施。6自治体以上。 上記より確定申告を行い、ふるさと納税の控除と住宅ローン控除を行いたいと考えております。 ★質問 *自宅売却では利益が出ていませんが、申告書類提出は必要でしょうか?その場合は申告用紙Bとなるのでしょうか?住宅ローン控除、ふるさと納税も行う場合は申告用紙Aと2枚の提出となるのでしょうか? 上記①〜③を行う為の手続きについて必要書類と合わせてお教え下さい。

    • 事業所得、雑所得について

      今年1〜4月まで飲食店アルバイトで55万程稼ぎ、その後辞めて9月〜今現在までウーバー配達員として50万程稼ぎました。 この場合ウーバーでの収入は雑所得なのか事業所得なのかわかりましでしょうか? ご返信お願い致します。

      • 確定申告について

        今年1〜4月まで飲食店アルバイトで給与貰っており辞めてその後 今年9月〜今現在までウーバー配達員しております。 この場合確定申告する収入は飲食店+ウーバー配達で稼いだ額の合算でよろしいのでしょうか? ご返信の程よろしいお願い致します。

        • 開業前のプレオープン時の売上は確定申告しますか?

          9月まで会社に所属しておりました。 店舗開業日は10月ですが、9月にプレオープンをしていて売上が25万ほどあります。 家賃など含め少なくとも経費が10万以上かかっていますが、確定申告に9月分の売上は入れるべきでしょうか? また、freeeでの9月分の売上の入力は必要ですか? よろしくお願いいたします。

          • 失業手当をもらった年の青色申告について

            現在、フリーランスとしてWebデザインのお仕事をしていますが、 今年(2021年)の12月に開業届を出して、来年に青色申告で確定申告を出そうと考えています。 時系列でこれまでのことをご説明すると、 ・2021年3月: 前の会社を退職、ハローワークにて失業手当申込み。 ・2021年4月〜11月: 毎月失業手当をもらいながら、Web関連の仕事で収入を得る(計50万ぐらい)。 (ハローワークには全て報告しています) そして2021年11月に失業手当期間が終了し、 フリーランスになることを決めて、12月に開業届を出そうと考えています。 この場合、来年の青色申告の際に 開業前に得ていた収入は「事業所得」して申告可能でしょうか? これらの収入は失業手当をもらいながらの収入なので、「求職活動していなかったんじゃないか?」と疑われることはないか心配です。 できれば節税効果の高い青色申告を出したいと考えているのですが、 失業手当の兼ね合いを考慮して、最適な判断をしたいと思っています。 よろしくお願いいたします。

            • 法人確定申告における固定資産台帳及び減価償却明細表の提出

              別表十六(一)に係る固定資産台帳及び減価償却明細表の提出は必須でしょうか。freee申告での電子申告では当該資料の提出選択ができないため、郵送による別送が必要となりますか。

              • 年の途中から、サラリーマンから個人事業主になった場合の税金について教え下さい。

                今年の個人事業主としての収益はありません。しかし、開業に必要な費用や、健康保険を支払っています。 質問は2点です。 ①サラリーマンを7月で辞めた場合、7月までの給料から、このような開業費を控除できるのでしょうか? ②今年国民年金を支払うにあたり、一年分を支払った場合、サラリーマンの所得から全額控除されるのでしょうか?今年の分だけを分けて控除できるのでしょうか? ご回答のほど宜しくお願い致します。

              • 障害者控除。ダブルで申告できますか?

                21歳の子が障害者手帳を持っています。 私は小さな個人事業主、夫は会社員です。夫が控除を受けていますが、私も確定申告の際に控除の欄にチェックしても良いのでしょうか?

                • 飲食店と準委任契約で働く場合

                  飲食店(パブ )と準委任契約で働く場合準委任契約で働く側が確定申告時に経費とできるものを教えて下さい。

                • 個人事業主の確定申告についてお尋ねさせてください。

                  母親の名義を借りて、私名義と母親名義それぞれで個人事業主として活動しようと思っています。母親名義の方は、母親が主体となって活動する訳ではなく、私が、それぞれの名義を使って事業を行っていこうと考えている為、この場合、全て私名義の収入、経費として確定申告を行っても問題ないでしょうか。もしくは、私と母親それぞれの名義で確定申告を行う必要があるのでしょうか。

                  • 【依頼費について】個人が確定申告について相談する場合の、依頼先や費用について

                    正しく税理士さんを探すために、お力をお貸しください。 現在副業として、完全個人のフリーランスで収入を得ています。 収入元はイラスト依頼や電子データによるゲームシナリオ販売です。 年間で38万円を超えていますが、確定申告をどうすればよいのかわかりません。 上記とは別で、知人と合同で販売している電子データでも収入があります。 現在は38万円をこえていませんが、今後のために、そういった複数個人での収入の確定申告をどうすればよいのかも教えていただきたいと思っています。 法人や事業主でもない個人が、税理士さんに相談することはできるのでしょうか? 個人であるため、高額な相談費を支払うのは難しい状況です。 継続的な相談ではなく、こういった一回きりの相談でも受けていただけるものなのか、そういった場合の費用はどの程度になるのかなど、教えていただきたいです。

                    • カード決済した3万円未満の経費はカード明細のみ証跡になるか?

                      お世話になっております。 記帳効率化のため、経費は可能な限りカードに集約しております。 以下の税理士の方のサイトで3万円未満の経費については領収書は不要な旨記載がありますが、カード明細を証跡とすることは可能でしょうか? http://www.sugitax.jp/14931302219348

                      • デビットカード・クレジットカードで決済した経費の領収書の要否

                        お世話になっております。 デビットカード、クレジットカードで決済した経費につきまして、カードの利用明細は保管していますが、領収書の発行依頼と保管は必要でしょうか? 可能な限り記帳の手間を削減するため、カードの利用明細のみで問題ない条件があればご教授お願いします。

                        • 海外在住で日本の企業から、業務委託として仕事を受けている場合の納税に関して

                          ・オーストラリア在住  在住歴2年以上 (住民票は日本のまま、海外転出は提出済み) ・リモートワークで日本の企業から業務委託として仕事を受けている (日本の銀行に振り込まれる) ・月収おおよそ20〜40万 ・個人事業主届は出していない ↑上記のような場合、日本に確定申告を行う必要がありますか?その場合、白色申告のみでしょうか?オーストラリアから個人事業主申請をして、青色申告することは可能でしょうか?? ご確認よろしくお願いします。

                          • 【記帳ルールに関するご相談です】同種案件を月単位で「1件分」として仕分けする是非について」

                            お世話になります。的場と申します。 物販を営んでおり、月商800万近くとなり、 本格的に税理士事務所にご依頼をしようと考えているところです。 (まだ売上が小さい事から、決算対応のみのご依頼を検討しております) 確定申告の準備としてまとめて約1年分をfreeeで仕分けするにあたり、 同じ支払い先や案件を月単位で一つの仕分けにまとめる事は許されておりますでしょうか。 記帳方法によりかなり労力が変わってくるかと思いますが、 これが誤っていた場合のリカバリー(修正仕分)も大変かと思い、事前のご相談になります。 具体的には下記のようなイメージとなります。 <例> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ●Amazonの売上 11月30日 売掛金 500,000/売上500,000 ※全く別々の注文×100件分(11月分) ●クラウドワークスの業務委託費支払い 11月30日 外注費 100,000/買掛金100,000 ※全く別々の案件×50件分(11月分) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ご教示いただける範囲で結構ですので、 アドバイスをいただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

                            • Amazonギフト券での購入について

                              飲食店を経営しています。 Amazonで仕事用のパソコンを購入しました。 Amazonギフト券を購入し、そのギフト券でパソコンを購入した方がポイント還元率が高かったため、ギフト券でパソコンを購入しました。 このような場合、パソコン代金は経費として認められるのでしょうか。 また、ポイントで購入した場合はいかがでしょうか。 よろしくお願い致します。

                            • 仮想通貨の確定申告が必要かどうかについて

                              現在フリーランスの個人事業主として事業所得を12万~15万円程の報酬を頂いています。 今年の夏にブロックチェーンゲームで仮想通貨を入手し売却をしているのですが。 確定申告が必要な条件に該当しているか知りたいです。 現在。仮想通貨は6万5千円購入していまして 10万7千円売却をしています。 年間の収入は20万円以下になる予定です。 仮想通貨に関しての確定申告が必要化教えていただきたいです。

                            • 消費税について

                              すみません 消費税の課税事業者の話です 商品の仕入れについては、あくまで仕入れたときに全額仕入税額控除の対象になるのでしょうか? 例えば極端な話ですが 課税事業者の人で 売上は0 仕入は1,100万円(税込み) 全て在庫として年末まで保管 という場合、消費税は100万円の還付 ということでいいでしょうか?

                              • 圧縮記帳をした場合の取得費

                                よろしくおねがいします。 個人事業主で補助金をもらって購入した備品があります。 こちらの備品を売却する場合には譲渡所得になりますが、その際の質問です 譲渡所得の計算の際には 譲渡金額から取得費と譲渡費用が引くことが出来ます(その他50万円の特別控除も有り) この取得費ですが、一般的な固定資産の場合には、減価償却累計額を引いた金額つまりいわゆる帳簿価額、ということになると思うのですが この資産が圧縮記帳している場合には取得費はどうなるでしょうか?

                              • 自宅兼店舗の住宅取得費と住宅ローンの利息について

                                ①自宅兼店舗の住宅取得費は減価償却費を面積按分したものが経費になると考えてよろしいでしょうか。 2020年11月に住宅を取得し、事業開始は2021年2月なのですが、この場合昨年分の減価償却費はなくなり、21年分が残っているということでしょうか。 ②住宅ローンの利息は経費になると理解しているのですが、これは建物分だけなのでしょうか? それとも土地も含めたもので出してよろしいのでしょうか。 何卒宜しくお願い致します。