経理・記帳・仕訳の質問一覧

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  • アメリカから商品輸入した際、送金にWISEというサービスを利用しましたが仕訳はどう入力すればよいでしょうか。

    自動車輸入を営んでいる株式会社です。 アメリカから個人の方相手に商品仕入れを行いました。 送金にWISEというサービスを利用して3回に分けて送金しました。 WISEへの手数料と、個人への送金金額を分けるようでしょうか。 仕訳はどう入力すればよいでしょうか。

    • 業務委託の方が使った経費について

      業務委託をお願いしている方が取材等で使用した経費について、その方の宛名の領収書を提出されました。 業務委託料とは別に必要経費として精算をお願いされているのですが、当社の経費として認められるのでしょうか。

      • 雑収入の消費税について

        お世話になります。 先ほど、雑収入の消費税についてお聞きした者です。 同じ雑収入でも、カードを使用したことにより口座に振り込まれたキャッシュバック分やポイントを値引き分として使用した場合の消費税も対象外でいいのでしょうか。 たびたびの質問になってしまい申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

        • 雑収入の消費税について

          お世話になります。 ギフトカードを使用した場合の消費税についてお聞きします。 先日、あるキャンペーンでAmazonギフトカードが当選しました。 今回それを使いインクカートリッジを購入したのですが、 その時の雑収入の税区分は対象外でいいのでしょうか。 消耗品費 1,314 (内税)119  インクカートリッジ  雑収入 1,314 税区分対象外   このような仕訳でいいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

          • インボイス制度開始にともなう会計処理(消費税の税込み・税抜き)について

            2022年1月開始の個人事業主(設備業)です。 ・昨年度は免税事業者のため、会計ソフトを税込み処理(消費税)していました。 ・今年はインボイス制度により10月から課税事業者になります(届け出済) ・簡易課税制度を選択しました ・自分本人には外注先はありません(得意先からの意向もありインボイス制度 による課税事業者を選択しました ≪質問≫ 上記のような状況なのですが 2023年の会計ソフトの消費税は今年からは税抜処理を選択すべきでしょうか?

          • 仕訳について

            個人事業主、青色申告者です。 免税事業者 経費購入時に、割引で安くなった場合は仕訳が必要でしょうか? 現在は、200円のものを割引適応で190円になった場合、 経費190円 現金190円 としております。 また、ポイント使用時は値引きor雑収入どちらかで行うことから 自分は雑収入を使っているのですが、 経費200円 現金190円       雑収10円 と言う記載はあっておりますでしょうか?

            • 代表社員交代による役員報酬の変更

              合同会社を2022/12に私と妻で設立しました。 私は会社勤務であるため、妻を代表社員にして役員報酬(月額固定)有り、私は役員報酬は無報酬で届けでだしています。 副業が順調で、会社勤めをしながらでは納期も長くなり売上がのばせないため退職して、 合同会社の代表社員を妻から私に変更する予定です。 その際、例えば5/1に私が代表社員となった場合、役員報酬(月額固定)は損金扱いできますか? 問題なければ、役員交代の会議招集(4月中開催)・議事録作成は予定しています。 問題点、注意点等あればご教示ください。

              • 20万円を超える消耗品について

                お世話になります。 個人事業で、服や小物の販売をしております。 商品につける下げ札をまとめて発注した際に20万円を超えた額になりました。 こちらは消耗品として一括で処理して問題ないのでしょうか。 半年ほどで使い切る量になります。 アドバイスを頂けましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

              • 期末処理と交通費を預かったときの処理につきまして

                会計初心者です。よろしくお願いします。 当社から講師を派遣し、講師料・交通費を請求した場合の処理の仕方について教えてください。期末にかかったので、講師料は 3/31 未収入金/雑収入 で期末処理したのですが交通費は期末処理する必要はないですか? もし入金があった場合は交通費は ○○銀行/預り金 で処理してご本人に入金する形でいいでしょうか? また、入金される前に交通費をご本人に渡す可能性もあるのですが、その場合の 処理の仕方について教えて頂いてもいいでしょうか? まだ経理担当になってから日が浅くまだわからないことだらけで戸惑っています。 どうかご教示ください。

                • ポイントを使用しない場合

                  個人事業主です。 ポイントについての質問になります。 事業で使うポイントは使った際に仕分けをし、値引きor雑収入になると思いますが、(私は雑収入を使用しております) 貯まったポイントをそのまま使わず失効した場合はなにか仕訳がいりますか? 年に、一度しか行かないところでポインカード(会員証)を作らないと入れないところで使ったのでどうなのかなとおもいまして。 仕訳が必要でしたら、そちらも教えていただきたいです。 宜しくお願いします。

                  • 法人保険の勘定科目について

                    昨年法人保険に加入したのですが損金計上分と資産計上分の勘定科目は何が適当なのかわかりません。最高解約返礼率は85%以上で、月ごとの損金と資産の額もそれぞれ保険会社に確認してわかっています。損金と資産の勘定科目で何が適切なのか教えてください。

                    • 経費購入時の仕訳

                      個人事業主、青色申告者です。 免税事業者 経費購入時に、割引で安くなった場合は仕訳が必要でしょうか? 現在は、200円のものを割引適応で190円になった場合、 経費190円 現金190円 としております。 また、ポイント使用時は値引きor雑収入どちらかで行うことから 自分は雑収入を使っているのですが、 経費200円 現金190円       雑収入十円 と言う記載はあっておりますでしょうか?

                      • 広告費を前払して運用する場合の仕訳について

                        法人として運営しているネットショップでネット広告を使用しています。 事前にお金を口座から振り込んで、クリックされた分だけ都度広告費が引かれるという仕組みです。 例) 5,500円(税10%)を事前に口座から振り込み。 1日:200円 2日:300円 : このような形で、クリック数に応じて預けたお金から使用した分だけ引かれます。 上記のような形で広告費を使用する場合、仕訳はどのようにすれば良いでしょうか? ご教示いただけると幸いでございます。

                      • 取引先に手数料を支払う場合の書類についての質問です。

                        取引先に手数料を支払う場合で、当方で書類を作り送付し、支払いをしたいです。 この場合【支払明細書】を発行するだけで良いのでしょうか? また、銀行振り込みで行う予定ですが、取引先に作成してもらう書類はありますか? なるべく、簡潔に書類を増やさないよう取引をしたいです。 ご回答よろしくお願いいたします。

                        • 個人事業主の【自動車買換え】時の経費計上について

                          今年1月より個人事業主として事業を開始しております。以前からある自宅用の車を仕事としても使用していますが、経年数・車検を機に乗り換えをしようと思っています。 ①新しい車の車体費300万円、現在の下取り車100万円の場合、差し引きの200万を経費計上(減価償却)したらよいのでしょうか?現在の車の車体費は経費計上していないので300万円を経費計上したらよいのでしょうか? ②車本体以外でかかるその他諸経費・税金・保険等で経費計上できないものはありますでしょうか? 以上、ご教授宜しくお願い致します。(家事按分は50%で考えておりますので50%の金額で計上予定)

                          • 電子マネーポイント

                            いつもお世話になっております。 プラスで質問が増えた為、二度目の投稿になっております、申し訳ありません。 個人事業主(フリーランス) 青色申告 電子マネーのポイントについてです。 プライベートとして使っていたものに、事業のものを購入しておりました。 ポイントも仕訳をすることを知り、 調べていたところ領収書に現金か、電子マネーかの記載や、ポイントが何ポイントかなどと記載がありませんでした。 アプリで購入履歴が見れるのですが半年まで、ポイント履歴は3ヶ月までで、会社に問い合わせたものの見れないとのことでした。 自分のわかる範囲で調べては見たものの、履歴がない為あまりにも曖昧で大丈夫なのかな?と思いまして。 プライベートと合算したものが1252ポイント、 私が計算した限りだと事業用は、159ポイントもありません。 多く見積もっても500ポイントも貯めれてないかな、と言う予想です。 (その後もポイントを使っておりますが、そこは履歴がある為問題ないと言う認識です。) 1252ポイントを経費に使って購入しました。 あまりにも曖昧な為、雑収入にするのがよいのでしょうか? また、そのほかいいアドバイスがありましたら宜しくお願いします。

                            • ポイント

                                いつもお世話になっております。 個人事業主(フリーランス) 青色申告 電子マネーのポイントについてです。 プライベートとして使っていたものに、事業のものを購入しておりました。 ポイントも仕訳をすることを知り、 調べていたところ領収書に現金か、電子マネーかの記載や、ポイントが何ポイントかなどと記載がありませんでした。 アプリで履歴が見れるのですが半年まで、会社に問い合わせたものの見れないとのことでした。 わかる範囲で、調べ仕訳帳をみて行ったものの、とても曖昧でどうしたらいいのかと思いまして。 プライベートと合算したものが1500ポイント、 私が計算した限りだと200ポイントもありません。 雑収入として仕訳を行う場合、 記載がない領収書など、この場合はどうしたら良いのでしょうか? 全てまとめたポイントを雑収入にするのがよいのか、また他にアドバイスがありましたら教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

                              • 請求額を間違ってしまったとき、一部の金額を持ち出しとしたい場合の対応方法

                                請求の際「立替金」の金額を一部間違えて請求をしてしまったことがあります。 20円程度なので持ち出しとしたいのですが、その場合はfreeeではどういった処理をすればよいでしょうか?

                                • マイナポイントを電子マネーに。

                                  いつもお世話になっております。 マイナポイントを電子マネーWAONに移行をして経費に使用しました。 その際マイナポイントは個人の所有になる為、 経費ーー円 事業主借ーー円 と仕訳しておりますが、認識は正しいでしょうか? その後、事業の金額をプライベートに移行 事業主貸ーー円 現金ーー円 とも仕訳してます。 宜しくお願いします。

                                  • 銀行からのキャッシュバックについて、適切な勘定科目を知りたいです。

                                    法人口座として、住信SBIネット銀行の口座を使っております。 住信SBIネット銀行では、口座の利用に応じてスマプロポイントというポイントがたまります。 https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/smartprogram/point/ こちらのポイントは、500ポイント以上たまると、現金に換金可能になります。 先日このポイントを現金に換金したのですが、 この現金は、雑収入として処理するのが良いでしょうか? また、この収入に対して、消費税の区分では、「不課税」となるのでしょうか? 教えていただきたいです。