ふじみの会計事務所|公認会計士・税理士|決算申告のみの単発に対応/全国オンライン対応が回答した質問一覧

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  • freeeを利用する前の年度の開業費の計上について

    2025年からfreeeの利用をはじめ、2024年の帳簿付けを行っております。 2023年に発生した講習代を、開業費として計上したいのですが、 freee上でどう処理すればよいのでしょうか? ※「現在選択している会計年度の期首日以前の取引を登録することができません。発生日を期首日以降にするか、年度締めを巻き戻してください。」と表示され登録ができない状態です。 年度締めを巻き戻そうと行おうとしても、2023年に巻き戻すことができません。

    • 12月に前払いした地代家賃を翌月に支払った場合の仕訳

      12月に前払いした地代家賃を翌月に支払った場合の仕訳は、どのようになりますか? 特に、翌月に支払った仕訳がわかりませんでした。 【2023年12月28日に翌月分の家賃を前払いした】 2023/12/28(借方)前払費用●円/ (貸方)事業主借●円 摘要 家賃2024年1月分 【2024年1月になった時の処理】※①と②どちらが正しいかがわかりませんでした。 ①2024/1/1(借方)前払費用●円 /(貸方)事業主借●円 摘要 2023/12/28に支払った家賃2024年1月分 ②2024/1/1(借方)地代家賃●円 /(貸方)事業主借●円 摘要 2023/12/28に支払った家賃2024年1月分 個人事業主で、事業用の財布はなくプライベートと同じ財布です。 ご教示よろしくお願いいたします。

      • 公務員の妻(個人事業主)のパート掛け持ちの確定申告について

        夫:公務員、私:個人事業主で、パートを掛け持ちしています。 事業の収入が466,781円、経費はなし、 パートの収入が243,392円です。 ①合計すると、48万円を超えるので、確定申告をしようと思います。 帳簿などそろえられないので、白色申告で良いですか? ②夫の職場で年末調整など変更の手続きは必要ですか? よろしくお願い致します。

        • 開業前のホームページの作成費用について

          開業前に作成したホームページの 仕訳の仕方を教えてほしいです。 2024年に開業した自宅レッスンをしている個人事業主です。 2023年4月にホームページを作成し、 自宅レッスンをはじめ、 2024年1月に開業届をだしました。 ホームページの費用は約30万円で、 教室やレッスンの案内と 申込み受付も兼ねた お問い合わせフォームがあります。 ① 勘定科目について 30万円だと ・固定資産(無形?) ・広告宣伝費 ・経費になるなら開業費? どれにあたるのでしょうか。 ②計上金額について 固定資産の場合、 償却は今年からでよいのか、 2023年分を差し引いて、 計上するのでしょうか ③ 仕訳について 開業日時点で、 どのような仕訳をしたらよいか 教えてほしいです。 宜しくお願いいたします。

          • アニメグッズまたはトレカを頻繁に売ってる場合でゲームやゲームソフトを売ったらそのゲームやゲームソフトを非課税になるかならないか

            万一アニメグッズ、またトレカをリサイクルショップで頻繁に売ってる場合。遊び終わったゲームやゲームソフトを一度や二度で売るとそのゲームやゲームソフトは非課税になりますか?

            • 役員退職金を剰余金の処分で分割支給する場合の別表の作成方法

              役員辞任による退職金を、剰余金の処分で分割支給した場合の処理について教えてください。 1,000万円が退職金で、資金繰りの都合上2期にわたり500万円ずつ支払います。 仕訳は下記の通りかと思います。 繰越利益剰余金1,000万円/現金預金500万円              未 払 金500万円 別表は役員退職金として1,000万円の減算流出で良いのでしょうか? また 1期目 繰越利益剰余金500万円/現金預金500万円 2期目 繰越利益剰余金500万円/現金預金500万円 とした場合の別表は2期にわたり役員退職金として500万円の減算流出で良いのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

              • オークションの売り上げ金とネットショップでの買取金額について

                趣味で集めているトレーディングカードを鑑定会社に依頼して鑑定品としてコレクションして集めている会社員です。 鑑定品のトレーディングカードの数が増えてきて置き場が困ったので、この度オークションを3回利用して15枚出品した所、売上金額が合計18万程になりました。 確定申告の対象となる20万円は超えていな いのですが、オークションとは別に実は鑑定に出していない不要になったりしたパック開封したノーマルカードややむなく売ることにしたトレーディングカード等をネットショップにて3回買取してもらっており、その買取金額を合わせたら20万円を超える額となってしまっていました。 この場合、確定申告は必要となるのでしょうか?気になるので教えていただけると幸いです。

                • ショッピングサイト(amazon)で経費になるものを払った場合ショッピングサイトをプライベート用の口座もしくは事業用の口座にすべきか

                  事業用の現金口座でショッピングサイト(amazon)の口座の残高を増やし、その口座で経費になるものを購入しました。ショッピングサイトの口座は事業用の口座とするべきなのでしょうか。プライベート用の口座とするべきなのでしょうか。それとも自由に選択できるものなのでしょうか。

                  • 確定申告について

                    大学生です。 アルバイトとウーバーイーツを掛け持ちしており、アルバイトで40万、ウーバーで40万稼ぐとしたら、給与所得控除も含めて合計所得48以外なので確定申告は不要ですよね?

                    • 「償却資産申告書」の「税務会計上の償却方法」について

                      償却資産申告書の「税務会計上の償却方法」について質問させてください。 青色の「少額減価償却資産の特例」を利用して購入したものを申告したいのですが、償却方法は即時なので「定率法」と「定額法」のどちらもチェック無しでよいのでしょうか。 ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

                      • 開業届に記載のない事務所家賃を経費にする場合

                        開業届を出し、まもなく初めての青色確定申告をする個人事業主です。 開業届には自宅の住所を登録しましたが、仕事の都合上別の県にも事務所として構える必要があり賃貸アパートを契約しました。 契約時、本来居住用であるが看板など出さず在宅勤務的に使用するのは可能と許可は頂きました。 アパートには実際は居住しておらず、たまに仕事でのみ利用してます。 確定申告でアパートの家賃を経費にしてる為、地代家賃の支払先に大家さんの情報など打込みました。 開業届に明記がない住所の家賃を経費にすると指摘されてしまうでしょうか? 登記などはしないと契約時に話してしまいましたが、開業届の内容にアパートの住所を追加しないといけないでしょうか? 大家さんの税金面に影響がないようにしたいですが、自分の経費にもしたいです。

                        • 株式の売買による収益や損金、株式配当の勘定科目について

                          お世話になります。 お手数をおかけしますが以下の内容についてご教授願います。 現在確定申告資料作成中の法人です。 営業期間(1/1-12/31)内での株の売買損益処理についてお教えください。 仮に営業期間内で株の売買が成立し、損金が総額10万円(すべての株の合算)出た時に収入(売却金額?)や支出(購入金額?)の勘定科目はいかがすればいいでしょうか。 また当期営業期間に株を購入して、まだ売っていない場合や、先期に購入して当期に売却した時の損益計算はどのようにすべきでしょうか。(みなし損益?) また各社の配当については収益となるのでしょうか。

                          • 仕訳について

                            個人事業主をやっています。(事業のお財布はなくプライベートのお財布と同じです。) 前回の確定申告の仕訳で、下記のような仕訳をした場合、今回は逆の仕訳が必要でしょうか。(売掛金が入ってきた時の仕訳が必要でしょうか?) 必要な場合は、どのような仕訳を入力したらよろしいでしょうか。 ご教示お願いいたします。 【前回の確定申告の帳簿】※2023年12月分の売上げが2024年1月15日に手数料145円を引かれて振り込まれた。 2024/01/15 (借方)事業主貸 ●●円 (貸方)売掛金●●円 (借方)支払手数料145円 (貸方)記入なし

                            • 消費税区分について

                              消費税区分についてお伺いいたします。 商品3,300円(仮受消費税300円)を売り上げました。 しかし、お客様の精算明細に載せ忘れたことにより、実際その分の代金を頂くことができませんでした。 よって、うちのサービス分として処理しました。(うちでは雑費にしております) この場合の、雑費に係る消費税は課税・不課税どちらでの処理が正しいでしょうか。 売掛金が回収できなかった場合の損失処理時は、課税と理解しております。 原因不明の不足金の損失処理時は、不課税と理解しております、 先ほどのケースが課税もしくは不課税に該当する場合、この違いは何でしょうか。 勉強不足で申し訳ありませんが、ご教示いただけますと幸いです。

                              • 楽器を複数まとめて購入する際は一式として扱ってよいか

                                マーチングバンドで使用するために、楽器を複数個(太鼓3個、シンバル3個、鈴3個等)購入予定です。 1個ずつの金額は10万円を下回るのですが、合計すると50万円ほどになります。 上記のような場合でも、1個ずつの金額でみて消耗品費になりますか、それとも合計した金額から資産として、減価償却の対象とすることは可能ですか。 可能ならば、合計した金額で資産として計上したいのですが、ご助言よろしくおねがいいたします。

                                • 確定申告はしなくても大丈夫ですか?

                                  メルカリにてハンドメイド作品を販売しています。開業届は出していません。 20万円を超えているので確定申告が必要かと思いましたが 経費を差し引いた額だと知りました。 売れた金額だと42万ありますが 材料の仕入れや作成のためのソフトのサブスク代、ハンドメイドを始めるために買ったタブレット(ソフトバンクで月額3000円で支払中) を引くと17万ほどの年収額になりました。この場合以下の解釈で合っているか教えて下さい。 ・確定申告はしなくても良い ・開業届は出さなくても良い ・住民税の申告は必要 よろしくお願いいたします。

                                  • 30万円以上の商品の計上方法について

                                    個人事業主でカメラマンを生業にしています。(会計アプリはfreeeを利用) 39万円のカメラを購入し月々分割での支払いをしています。 この場合、月々の支払いを会計アプリに計上したら良いか 減価償却として計上したら良いでしょうか。

                                    • 譲渡費用

                                      不動産を譲渡しました。 土地家屋調査士の請求書のなかで、立替印紙代が少額ですが、合わせて請求されていたのですが、譲渡費用になりますでしょうか

                                      • 業務委託で働いた場合の確定申告について

                                        主人の扶養家族として生活しています(子どもは未成年が二人)。 2024年春から業務委託契約で仕事を始め、2024年12月までに40万円ほどの報酬をいただいている状態です。 48万円以下であれば確定申告は不要という見かけたのですが、2025年2月に行われる確定申告は何もしなくても良いという判断で間違いはありませんか? 報酬は内税で消費税が入った形ですが、これは気にしなくてよいのでしょうか?(働き始めたものの、過去に数年企業に務めてた程度で確定申告とは無縁で何をどうすればよいのか全くわかっていません) また2025年度は48万円を超える見込みです。(60~70万くらいになる予定) そのため来年は確定申告が必要になると思うのですが、その場合は配偶者特別控除という扱いで主人は年末調整して、私が白色申告?をする認識で良いのでしょうか? そして確定申告をしたら市から住民税の支払いがくるというイメージで問題ないですか? (今年は確定申告不要だから住民税などの支払いもない?) まとまりのない文章ですが、わからないことだらけで大丈夫か不安になっております。教えていただけると嬉しいです。

                                        • 基本的な会計処理を教えてください

                                          初めて投稿します。任意団体の会計を担当しています。 毎年5月に1年分の団体会費を集め、運営しております。 基本的な質問なのですが、お金を支払ったら【出金伝票】、お金の入金があったら、【入金伝票or入金書】が必要ですよね? 私が関わっている団体には、【出金伝票】が、ありません。団体は転勤等で、会費を返金する時に、【入金書】に、赤色のペンで、マイナス〇〇円と記入していました。 これは、会計処理として正しいですか? もう1つ、交通費支払いについて。 団体の会長が、毎年恒例の講演会に参加しました。その時に会計が当団体で決められている旅費交通費を支払うのですが、会長からなぜか【請求書】を渡されました。これはどこに請求しているのかわからず、かつ、団体内で【請求書】で合っていますか?団体内のお金を経費として使用しています。このような会計処理でいいのか、わからず悩んでいます。