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ご覧いただきありがとうございます。初歩的なミスで恐れ入ります。 前期の未払法人税の損金算入仕訳時期を間違えて翌期(当期)ではなく同期末(前期末)に損金算入して仕訳し決算をしてしまいました。当期末の決算作業でミスに気付いたのですが、どのように修正を行うことができるでしょうか?ご返答を何卒よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2022/11/26
- 法人決算
- 回答数:4件
確定申告する際のバイト掛け持ちで、メインでは無い方は副業になるのでしょうか? メインでない方は既にやめており、20万円以下です。
- 投稿日:2022/11/26
- 確定申告
- 回答数:3件
親の扶養内でバイトするよう言われていたのですが、副業代含めると103万を超えてしまいます。ただ副業代は20万円以下なのですが、確定申告はするべきなのでしょうか?扶養は外れてしまうのでしょうか? 副業は年内の途中でやめており、年末まで続けていません。
- 投稿日:2022/11/26
- 確定申告
- 回答数:2件
育休中のウーバーイーツ 育休中なのですが、給付金だけでの生活に不安があるので、時間を見つけ少しだけでもウーバーイーツで稼ぎたいと考えています。 バイト(給与収入?)をした場合は勤務日数と時間を本業の方へ申告し、それを踏まえて本業から給付金の申請を行うことになっていますよね? ウーバーイーツの場合は雑所得になると見たのですが、その場合、勤務日数と時間を本業の方へ申告する必要はないのでしょうか? 確定申告をするだけで大丈夫ですか? そうだとしたら、月に10日以上、80時間以上働いても給付金が減ったり停止されたりはしないのでしょうか?
- 投稿日:2022/11/25
- 税金・お金
- 回答数:2件
質問させていただきます。 現状 物件A 賃貸法人契約 事務所使用 物件B 賃貸代表個人契約 住居兼事務所使用 この場合は 物件Aは全額経費となり 物件Bは代表と個人が転貸借契約を結ぶことにより、事務所スペース分の経費計上ができるという認識で間違いないでしょうか。 よろしくお願いします。
- 投稿日:2022/11/25
- 確定申告
- 回答数:2件
学生フリーランスの確定申告について(130万超過・節税対策)
在学中の大学生です。 確定申告は初めて&税金について調べ出したばかりです。 途中で大学を休学して、SNSの活動を始めたのですが、 想定以上に広告収入等の利益が出てしまったため、今年度の収入が130万円を超えています。(そのうち30万程度はアルバイト収入) ①確定申告まであと1か⽉というなかで、できる節税対策があれば教えてください。 ②来年から青色申告&開業届を出したいと考えていますが、学生は青色申告の控除が適用されるのでしょうか? 例えば年間1000万の収入があったとしても、学生という本業がある分、事業所得ではなく雑所得と捉えられ、青色申告が適用されないのでは、と思っておりますが、どうなのでしょうか。 認識違いなどがあればご指摘いただけると幸いです。よろしくお願いします。
- 投稿日:2022/11/25
- 確定申告
- 回答数:1件
今年開業し、過去に購入した投資用マンションの返済の帳簿記入について悩んでいます。 借入日:2018年12月27日(個人としての投資用) 借入額:1900万 開業日:2022年9月1日 毎月の返済額:63,000円(うち元本約33,000円 利息約30,000円) 経費として計上できるのは利息のみというのは分かったのですが、利息のみを帳簿付けしておけば良いのでしょうか? それとも開業費として1900万を入力するのか、または9月1日に借入の残金を長期借入金として入力するのか、どれが良いのでしょうか。 不動産収入とは別に事業収入がありますので、「開業費」としてしまうと本事業分と混ざってしまいそれも違うのかなと悩んでおります。 昨年まではe-taxに直接入力しており、Freeeを使用するのは今年初めてとなります。 何卒よろしくお願い致します。
- 投稿日:2022/11/25
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
確定申告が白色申告になるのか、青色申告でよいのかわからないです。
R4年7月に開業して、すぐに開業届と青色承認申請書を提出して、税務署から収受印の押された控えが1ヶ月内に送られてきました。ネットなどでは、提出期限は、その年の3月15日までと書かれているので、R4年分の申告は白色申告なのでしょうか?それとも青色申告が、出来るのでしょうか?分かりません。
- 投稿日:2022/11/25
- 確定申告
- 回答数:4件
小売店(スーパーマーケット)で和菓子コーナーを新設することになりました。 サンプルとして和菓子屋さんから購入した和菓子の勘定科目は何を使用すればよいのでしょうか。
- 投稿日:2022/11/25
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
個人事業主として月3万の収入がありますが、パートを始めたいと思っています。 事業所得36万+給与所得70万程度ならば扶養内で働けるという認識で宜しいでしょうか? パート先で年末調整をしてもらい、青色申告で確定申告の流れで合っていますか? 青色申告の届出は出しています。
- 投稿日:2022/11/24
- 確定申告
- 回答数:2件
失業保険受給中の収入の処理方法及び実質的な開業とみなされる基準について
今年の3月末で会社を退職し、4月~10月までは失業保険を受給し、11月に個人事業主として開業届を提出した者です。質問は以下2点です。 ➀失業保険の受給中に、3末で退職した会社の残務処理的な仕事を業務委託として受けており、その際の収入の処理方法を知りたい(業務内容は人事系のコンサルティング) ②また、11月からの開業した個人事業は、元々は別の事業を考えていたものの、諸般の事情が重なり、結果的には上記同様の人事系のコンサルティングになっています。この状況だと4月開業としてみなされ、11月1日の開業届は無効扱いとなり、今年度は青色申告は出来ないということになるのでしょうか? またそうなると失業保険も返金する必要があるのでしょうか? 以上、お手数かけますが回答&アドバイスの程、宜しくお願いします。
- 投稿日:2022/11/24
- 確定申告
- 回答数:1件
会社設立から10か月程度たちますが、最近になって在宅ワークの場合、個人契約の自宅家賃の一部を経費計上できると伺いました。今月は、家賃の一部を勘定科目:地代家賃としましたが、いままで使用していた、9か月分をどう処理したらよいでしょうか? ・支出の地代家賃毎月分作る もしくは 10か月分の地代家賃の支払いを作る また、10か月分の支出が大きいので未払いでおいておいてもよいと伺ったのですが、 9か月分の家賃を毎月支出として作成して、振り込まずに未払いとしておいて、今月から振り込んだ場合、未払い分は決算時にどうなりますでしょうか? ・払っておくのと、未払いでおいておく違い(メリットデメリットなど)が知りたいです。
- 投稿日:2022/11/24
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
法人です。 法人のクレジットカードで新幹線のチケットを購入しましたが、 変更が発生したためキャンセルをし、新たにチケットを取り直しました。 キャンセル分は全額戻ってきており、 現在freee上にカード口座の購入(出金)と返金(入金)の明細があがってきております。 こちらはどのように処理をすればよいのでしょうか。 よろしくお願い致します。
- 投稿日:2022/11/24
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
令和2年にインプラントを55万でしたので医療費控除の申請をしようと思っています。 令和2年の年収は300万くらいでした。 令和4年分のふるさと納税をしたいと考えているのですが、今年の年収が約260万で普通にシミュレーションすると上限が約2万円でした。 今年、遡って令和2年の医療費控除の申請をすると、令和4年のふるさと納税の上限は変わるのでしょうか? 医療費控除のシュミレーションでは所得税が約27000円、住民税が約50000円返ってくる(?)と出ました。
- 投稿日:2022/11/23
- 税金・お金
- 回答数:2件
自身のWebサービス(ココナラのようなスキルシェアリングサービス)を海外へ展開したいと考えております。 その際に、国や地域別に消費税を加算しなければならないことは理解していますが、源泉徴収に関してよく分かっておりません。 例えばアメリカ国籍の人がフランス国籍の人が販売しているサービスを購入したという事例があった場合、かつ源泉徴収をする必要がある場合、会社として売り手側居住国の法律に基づき徴収しなければならないのでしょうか? それとも、利用者各々で、必要があれば確定申告及び納税を行っていただき、多国間においての源泉徴収に関して、こちらは一切関与しないという選択肢もあるのでしょうか? ご回答いただけると幸いです。
- 投稿日:2022/11/23
- 国際税務・海外税務
- 回答数:1件
青色申告をしていますが、約20年保有の別荘売却で得られる利益と約10年保有株式の売却損を損益通算で通算できますか。
- 投稿日:2022/11/23
- 確定申告
- 回答数:3件
株式投資で損益が発生した場合、繰越控除できますが、海外の一般口座と国内の特定口座(源泉徴収あり)の損益通算はできますでしょうか。 また、今後も3年間繰越控除していく中で利益が発生すれば、住民税を普通徴収にすることで職場には知られないと聞きました。損益の場合はどのようなことに気をつければ職場に知られないようになりますか? 決して悪いことではないですが、個人的に職場に知られたくないので詳しい方に教えていただきたいです。税理士に依頼することも検討しています。 お手数おかけしますが、よろしくお願いします。
- 投稿日:2022/11/23
- 確定申告
- 回答数:4件
青色申告で専従者の届出をするべきか迷っています。個人事業主の他、給与所得有り、配偶者控除¥0です。合わせて収入金額2300万程度、所得金額1340万程度、課税所得が880万程度です。給与所得も有るので相対的に節税になるのかわかりません。住民税などにも影響が有ると思うのですが、、
- 投稿日:2022/11/23
- 節税対策
- 回答数:2件
主人が自営業をしています。 ここ2~3年は 非課税世帯です。 パートをしていたのですが 来年から 主人の 青色専従者で 働きたいと思ってます。 売上収入が少ない 自営業者に 青色専従者を入れても 節税対策など メリットはありますか?
- 投稿日:2022/11/23
- 顧問税理士
- 回答数:2件
介護士です。今年10月からWワークを始めました。 ①1月・・・派遣会社Aで勤務 ②2月~10月・・・派遣会社Bで勤務 ③10月~・・・週1回のパート勤務。継続中。 ④11月~・・・週2回のパート勤務。2回勤務したところでクラスター発生し 副業先の意向で1カ月は様子を見て休んで欲しいとのことで現在は出勤して いません。 この時点で4つの会社にまたがっていますが、扶養控除申告書は全て提出してあります。 ⑤このままでは収入が激減してしまうので、④の契約を解除し別の派遣会社での勤務を考えています。採用となれば12月からメインの会社が変更になりまして、そちらで保険加入し勤務となります。 この場合年末調整・確定申告をどうしたら良いかわからずにいます。 ご回答よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2022/11/22
- 給与計算・年末調整
- 回答数:1件