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プライベートと事業で使用しているクラウドの家事按分の根拠はこれで良いでしょうか。
プライベートと事業で共用で使用しているクラウドがあるのですが、プライベート使用のみの場合は安いプランで足りていたものが、事業でも使ううちに足りなくなり上のプランに上げる必要が出てきてしまいました。 この時、「事業をはじめてしばらくは安いプランで足りていた」ことを理由に、高いプランと安いプランの差額をまるまる経費とするのでは根拠が弱いでしょうか? クラウドにはプライベートで使うアプリから写真まですべて保存され、それが事業用と一緒になっている為、明確にギガで家事按分することはできません。
- 投稿日:2025/03/06
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
業務委託で在宅ワークをする予定です。 時給1500円で3時間から4時間年末年始以外毎日勤務の予定です。 1年の収入が162万〜216万になるかと思うのですが、青色申告の控除や経費計上させて130万円以内にしたいと思っております。 夫の会社の健康保険組合に確認したところ、金額は関係なく他の健康保険に加入した場合や住民票を移した時は資格喪失すると言われたので、130万円以内にしないといかないというのも全くなくなるのでしょうか?他の弊害が出ないか心配です。 また、経費はほとんど家の光熱費や通信費位なものなのですが、全て夫の名義で夫のカードや口座からの引き落としになっています。 家事按分させて経費計上できるのは他で調べたのですが、青色申告のソフトへの入力の仕方が分かりません。 是非ご教示いただければ幸いです。 よろしくお願いします。
- 投稿日:2025/03/06
- 確定申告
- 回答数:1件
個人用口座しか持っておらず、freeeの「プライベート資金」のみで取引を記録した場合
昨年4月に個人事業主として開業し、初めて確定申告を行います。 ・確定申告は青色申告で65万円の控除を受けようと考えていますが、 事業用のお金とプライベート(私用)のお金を一切分けて管理していない状況です。 (個人用口座(同一)で売上の入金/経費の引き落とし・生活費引き落としが発生しています) ・個人用口座しか持っていないため収入も経費も全て、freeeの「プライベート資金」のみで取引を記録。 このまま確定申告へ進んでよいでしょうか? また家事按分も登録して問題なく認められますでしょうか? ご回答のほどよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/03/05
- 確定申告
- 回答数:1件
2023年の12月31日〜居住している家なのですが、 夫婦共同の名義でローンを組み建てました。 妻である私が事務所としても使用しているので家事按分で毎月12万のローンの半額(6万)を返済を支出として登録したいのですが、この場合12万から家事按分すべきなのか、6万からすべきなのか分からないのですがどうなのでしょうか。 また、項目は何になりますか。
- 投稿日:2025/03/05
- 確定申告
- 回答数:1件
車両の家事按分はよく走行距離か使用日数で按分すると聞きます。 ・出張時の駅までの往復 ・買い物(事業用の物品もプライベートのものも買います) の主に2通りで車を使用しているのですが、この場合どう計算すればいいでしょうか。 買い物の扱いに悩んでいます。
- 投稿日:2025/03/05
- 確定申告
- 回答数:2件
お世話になります。 個人事業主で自宅にて仕事をしております。 自宅は夫の勤務先の社宅扱いで 支払いは会社より支払われ、夫の給与から自己負担分が差し引かれている状態です。 このような場合でも家事按分して経費計上は可能でしょうか? もし可能であれば、証拠書類として夫の給与明細でも大丈夫でしょうか? 宜しくお願い致します。
- 投稿日:2025/03/04
- 確定申告
- 回答数:1件
個人事業主の妻が確定申告の際、夫名義の固定資産税、減価償却費、住宅ローンの利息、は家事按分で計上できますか? 10%家事按分の予定です。
- 投稿日:2025/03/04
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
2024年に起業。 起業1ヶ月前に¥3,760,000の2年落ち(2022年式)の車を購入しました。 家事按分で、事業割合は現在20%です。 ・取得日→購入日? ・事業用開始日→起業日 ・対応年数→6-2=4年?6年? ・取得価格→¥3,760,000? ・期首残高→割った残り4年分? どなたか教えて頂きたいです。
- 投稿日:2025/03/04
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
領収書が発行されない経費の証明書類について・少額減価償却資産の特例について
以下の2点にご回答いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。 ①昨年8月から個人事業主として開業しています。今年1月からは請け負う業務の内容が変わり、自宅でリモートワークという形になりました。 そのため、自宅の家賃、電気代、インターネット代を家事按分で経費計上します。 しかし、いずれも領収書が出ません。この場合は何を残しておけばいいでしょうか? ・家賃:銀行振込 ・電気代・インターネット代:夫のクレジットカード払い ②青色申告の認定は取得済みです。今年1月に、主に事業で利用することを目的にノートPCを約16万円で購入しました。これは固定資産として登録しなければいけないのでしょうか?それとも、少額減価償却資産の特例が使えるのでしょうか?
- 投稿日:2025/03/03
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
複式帳簿の勘定科目(元入金、前払費用、長期前払費用?など)について
*状況 個人事業主で会計ソフト使用 開業時より複式帳簿入力や確定申告など手探りで進め、今回、色々とミスに気づき、帳簿の整理を検討 そこで以下について疑問があり、ご教示いただけますと幸いです。 ①開業費としてプライベート資金で支払った費用はすべて元入金で計上すべきか? ②個人事業主 自宅兼事務所の家賃を家事按分し翌月分を前払い 家賃9万円で家事按分率は30%に設定、会計ソフトが自動処理 支払い:プライベート資金 短期前払用の特例は適用されるか? 適用の場合 令和4年12月29日 地代家賃 9万/事業主借 9万 それとも適用されず 令和4年12月26日 前払費用 9万/事業主借 9万 令和5年1月31日 地代家賃 9万/前払費用 9万 と毎月記帳なのか? 以下は、それぞれ合っていますでしょうか? ③開業前購入、50万の半永久的な買い切り型オンライン講座 令和4年6月5日 開業費 50万/事業主借(もしくは元入金?) 50万 ④開業後購入、15万の半永久的な買い切り型オンライン講座 令和6年10月15日 研修費 15万/事業主借 15万 ⑤開業後購入、3か月後開始の120万の6か月のオンライン講座 *購入日:令和6年12月24日 *期間:令和7年3月6日〜令和7年8月5日 令和6年12月24日 前払費用 120万/普通預金 120万 令和7年3月31日 研修費 20万前払費用 20万 令和7年4月30日 研修費 20万/前払費用 20万 ↓ ↓ 令和7年8月31日 研修費 20万/前払費用 20万 ⑥開業後購入、24万の1年のオンライン講座 *購入日:令和7年2月24日 *期間:令和7年2月24日〜令和8年2月23日 令和7年2月24日 前払費用 24万/普通預金 24万 令和7年2月28日 研修費 2万/前払費用 2万 令和7年3月31日 研修費 2万/前払費用 2万 ↓ ↓ 令和8年2月28日 研修費 2万/前払費用 2万 ⑦開業後購入 60万の6か月+延長保証(講座費に含む)のオンライン講座 講座費分収入を得たら終了で終了時期が変わる 終了時期は未定 現在も受講中の講座 購入日:令和6年2月8日 支払い:普通預金 こちらはどのようにしたら良いのでしょうか? どうか、よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/02/28
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
個人事業主です。ネット回線を新たに契約してキャッシュバックを受ける予定です。 ネット回線費用は家事按分をしていますので、勘定科目は「雑収入」よりは、収入として「通信費」として、通信費用を減らす方がしっくりくるのですが、問題ないでしょうか?
- 投稿日:2025/02/26
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
自宅を仕事場にしています。家事按分で光熱費を経費にしたいので計算しました。基本9:00-18:00、9時間、週6日54時間 32%ですが、水道代も電気代も同じ%でいいですか?ハンドメイド作家ですがInstagramなどSNS 運用もしているので、仕事でほぼ携帯やWi-Fiを使用しています。80%の設定は過剰計上ですか? 家事按分は毎月の取引に入力するのですか?家事按分の所にはどうやって入力すればいいのでしょうか? 家事按分の入力の仕方をご教示いただきたいです。勘定科目に光熱費がありません。 毎月の取引にも入力の必要があるかどうか。 あと国民年金の控除証明書(社会保険控除証明書)に記載されてる金額は1年分ではないのですがこの通知の金額を入力するのですか?全部漏れなく払っています。電子申告の場合は間違っていたら自動で入力されますか? 定額減税の入力方法もご教示いただきたいです。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/02/26
- 確定申告
- 回答数:1件
フリーランスでシステムエンジニアをしております。 昨年(2024年)3月に戸建てを購入し、一室で仕事をしています。 この一室が住居全体の面積の10パーセントに相当するので。 電気代、建物を減価償却し家事按分して事業比率を10パーセントとして計上しています。 この場合、住宅ローン控除は満額適用される認識で問題ないでしょうか?
- 投稿日:2025/02/25
- 確定申告
- 回答数:2件
2024年7月に開業し、今回初めて確定申告を行う個人事業主です。 「開始残高」について不明な数点がございまして、ご質問させていただけますと幸いです。 青色申告かつ、会計ソフトはfreeeを使用しております。 ①:PC/机/椅子など、プライベートで元々使用しており、事業用でも使用するようになった備品については、「購入時の金額」で開始残高に含めれば良いでしょうか? PCについては事業開始時点で購入から4年以上使用しております。 ②:自宅をオフィス兼自宅として使用しております。 この場合、家事按分をした家賃も開始残高の計算に含みますでしょうか? 含む場合、「何ヶ月分含むのか」「freee会計での登録上、開始残高に含んだ分は毎月の支出として登録はしなくて良いのか」も併せてご教示いただけますと幸いです。 ③:事業開始時点で案件が取れており、翌月の事業収入が見込める状態でした。 また契約上3ヶ月更新であったため、基本的には向こう3ヶ月の事業収入は確保されているとみなすことができる状態であったと認識しております。 この場合、事業収入は開始残高に含むのでしょうか? 含む場合、「何ヶ月分含むのか」「freee会計での登録上、開始残高に含んだ分は毎月の収入として登録はしなくて良いのか」も併せてご教示いただけますと幸いです。 ご返答頂戴できますと幸甚に存じます。 何卒よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/02/24
- 確定申告
- 回答数:2件
個人事業主です。 営業車として2024年6月に5年間(60回)のカーリースを申し込みました。 5年後に車は返却しますので、所有権移転外ファイナンスリースかと思います。 8月に納車され、車の総額は本体価格580万円、総額650万円。 頭金として100万円を納めました。 (頭金は3回に分けて支払い、6月に手持ちの現金で1万円、6月に仕事用の口座から25万円、残りの74万円を7月に同じ口座から振り込み) 家事按分は事業用比率80%です。 リース料は毎月仕事用口座から引かれます。(2024年9月〜2029年8月まで毎月約4万円) 頭金を前払費用として経費に計上したいのですが、家事按分が出来ないようなので、下記の方法で登録しようかと思っています。税務上問題ないか、また他に良い方法があればご教授願います。 ・長期前払費用として6月の日付で頭金100万円を未払いの支出登録し、3回分の支払いを登録。 ・毎月のリース料と、長期前払費用を事業比率80%で登録。 このような形で会計アプリを使い登録しようと思っています。2029年8月に行う経理処理もよくわかりません。 経理に詳しくないので、なるべく分かりやすく教えていただけると助かります。よろしくお願い致します。
- 投稿日:2025/02/22
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
クレジットカードで支払った金額の一部が、下記開業費だった場合は どのようにfreeに登録するればよろしでしょうか? 事業内容、インターネット系 開業費として、開業前にかかった電気代とインターネット代、家賃 の計上を考えています。 クレジットカード決済した金額をまとめて、開業費として登録した後に 家事按分でその中からいくら分は、開業費の電気代などを記載して分けるのでしょうか? どのように登録をすればよろしいでしょうか?
- 投稿日:2025/02/20
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
貸借対照表の記載について不明点があります。 昨年4月よりカメラマン業を始めまして、今回初めての確定申告となります。 開始残高は0円としており、撮影費は全て売上高として現金で登録しております。 その上で貸借対照表を確認したところ現金欄が空欄となり、資産の部には事業主貸として家事按分した経費(電気代、通信費、車両費)のプライベート分にあたる額が記載されております。負債・資本の部には事業主借として、事業主貸額より青色申告特別控除前の所得金額を引いた額が記載されております。 事業主貸額は振替伝票で入力したものとなります。 こちらの内容の貸借対照表で不備がありましたらご指摘いただけますと幸いです。 質問内容も伝わりづらいものとなってしまい申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/02/19
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:11件
一人親方で仕事をしております。 会社からの給料と自分の売り上げがあり、 会社からの給料は源泉徴収されていません。 どちらも会社から振り込んでもらう形になっております。 自分の売り上げに関しては自分で確定申告を行う感じなのですが、 会社の給料は配偶者控除がされています。 以下質問なのですが、 ・自分の売り上げを確定申告で帳簿に記入する際には 専従者給与は使えるのでしょうか? ネットで調べたところ配偶者控除と同時に使えないとあったのですが、 会社の給料と自分の売り上げが別の際もどちらか一つなのでしょうか? ・また妻にも仕事を手伝ってもらっているのですが、 専従者給与を使えない場合は 妻が使った分などは家事按分などできないのでしょうか? ・会社からの給料は帳簿に記入するのでしょうか? それとも確定申告欄の給与欄に記入するだけでいいのでしょうか? 質問が2つになってしまうのですが、 分かりやすく解説頂けると有難いです…。 ちなみに会社の給与は月に10万円ほどになります。 回答宜しくお願いします。
- 投稿日:2025/02/19
- 確定申告
- 回答数:0件
個人事業主の減価償却済み事業用車両の売却に関する税務処理について
個人事業主です。 移動事務所としてキャンピングカーを使用しており、固定資産に登録して減価償却をしております。 将来この車を売却した際の税務処理について確認したく投稿しました。 取得価格:1,200万円 減価償却: 車を購入してから減価償却を全額実施したと仮定。 売却価格: 600万円 家事按分: 8(事業):2(私用) 確認事項: 売却益は「譲渡所得」として申告すべきでしょうか? また家事按分の私用分、240万は取得金額として売価と相殺しても問題ありませんか?
- 投稿日:2025/02/19
- 税金・お金
- 回答数:3件
一人親方で仕事をしております。 会社からの給料と自分の売り上げがあり、 会社からの給料は源泉徴収されていません。 どちらも会社から振り込んでもらう形になっております。 自分の売り上げに関しては自分で確定申告を行う感じなのですが、 会社の給料は配偶者控除がされています。 以下質問なのですが、 ・自分の売り上げを確定申告で帳簿に記入する際には 専従者給与は使えるのでしょうか? ネットで調べたところ配偶者控除と同時に使えないとあったのですが、 会社の給料と自分の売り上げが別の際もどちらか一つなのでしょうか? ・また妻にも仕事を手伝ってもらっているのですが、 専従者給与を使えない場合は 妻が使った分などは家事按分などできないのでしょうか? ・会社からの給料は帳簿に記入するのでしょうか? それとも確定申告欄の給与欄に記入するだけでいいのでしょうか? 質問が2つになってしまうのですが、 分かりやすく解説頂けると有難いです…。 ちなみに会社の給与は月に10万円ほどになります。 回答宜しくお願いします。
- 投稿日:2025/02/18
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件