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  • 扶養内大学生の確定申告について(掛け持ち)

    大学2年生です。 アルバイトを2つ(飲食店・ベーカリー)掛け持ちしています。 留学のためにお金が必要なので求人募集を見ていたところ、雇用形態:業務委託という仕事に興味を持ちました。 調べたところ、業務委託では20万円以下の場合確定申告が必要ないと出てきたのですが合っていますでしょうか? また、アルバイトは103万以下ということしか意識していないのですが、この103万円のうちに業務委託の20万円は含まれますか? お忙しいとは思いますが、ご回答いただけると幸いです。

    • 所得税の計算について

      20代フリーターです。 2年前に年収が140万以上だった為、親の扶養から外れました。 先月からダブルワークを始めたのですが、片方の職場の先月の給与明細を確認したら、基本給5万程度に対して所得税が1,628円も取られていました。 月8万8,000円以下なら所得税は発生しないと思っていたのですが、これは親の扶養から外れた為でしょうか? 計算の仕方も調べたのですがよく分からず、教えていただきたいです。 ちなみに、去年の年収は100万程度です。

      • 個人事業主 私物を販売用にした場合の仕入値について

        トレーディングカードの通信販売の開業にて、私物のカードを販売用として振替したいと思っております。 本来は私物分は不用品処分となりますが、 数量が多く、売上から販売目的で仕入れた商品と、私物の内訳を算出することが難しい為、全て販売用の仕入商品扱いとしたいと思っております。 この場合、仕入値としては下記の内容でも問題ございませんでしょうか。 ①購入当時に1パック150円5枚入りで販売されていた場合、1枚当たりの単価を算出  (例)150円÷5枚=1枚あたり30円 ➁付属品や、配布品で単価が出せないものは、当店での販売価格の50% ※なお当時の購入明細は不明の状態です お手数お掛けいたしますが、ご教示いただけますと幸いです。

        • 健康診断 給与課税 or 福利厚生費について

          健康診断の福利厚生費としての処理の可否について質問させて下さい。 条文からも給与課税としないために「従業員全員対象」、「金額が社会通念上の範囲内」ということは理解しているのですが、支払方として『従業員立替』の場合はダメという記事をネットでよくみます。 『従業員立替』の場合には給与課税となる論拠についてご教示頂けないでしょうか? お手数お掛け致しますが、宜しくお願い致します。

          • 住民票は現在の住まいのままで、新しく事務所として部屋を借りる場合

            フリーランスエンジニアなのですが、週の半分出社、半分在宅で仕事をしております。現在の住まいに住民票を置いたまま、新しく事務所として部屋を借りる場合、初期費用、毎月の家賃などは全額経費に落とせますでしょうか? ちなみに距離的には一駅隣くらいの場所で部屋を借りようと考えております。

            • 個人事業主と合同会社を両立について

              現在個人事業主として仕事をしていて、今月合同会社を登記予定です。 (定款等はfreee会社設立で準備済み) 現在の仕事は主に - 制作代行(Webサイト、プレゼン資料、紙媒体等) - IT講師(法人・個人) の2軸で、そのほかライティングなどの仕事がパラパラあるような状況です。 今回制作代行とIT講師を法人として行おうと思い定款を作ったのですが、 制作代行→合同会社 IT講師、その他(ライティング等)→個人事業主 で分けて行うことにしようかと思い至りました。 (自分の名前を売る仕事かどうかという分け) その場合、 ①定款はそのままで良いのでしょうか? 制作代行、IT講師のどちらも行えるように広めに設定しております。 ②Web制作代行のお客様相手にIT講師のような仕事をすることがあります。 Web制作代行の売り上げは法人に、講師の売り上げは個人につけることで問題にはならないでしょうか? ③このような分けにした場合、気をつけるべきことがあれば知りたいです。 ご教示いただけますと幸いです。

              • 固定資産を売却した際の固定資産税について

                弊社で使用していた固定資産を今年に入ってから他社へ売却しました。 通常1月1日時点で固定資産を所有している者が 同年度の固定資産税を支払うルールになるかと思います。 ただ売却した以降の固定資産税を減免できるような手続きは何かないのでしょうか?

                • フリマアプリの収入

                  アルバイトで収入がありますが、他にフリマアプリで10万円の収入があります。こちらは確定申告が必要でしょうか?

                  • 源泉徴収の甲と乙

                    今年から法人を設立いたしました。給与を支払う際に、源泉所得税を徴収する必要がありますが、計算方法がわかりません。「甲」と「乙」というのがあるようですが、これはどちらで計算すればよろしいでしょうか。基本的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

                    • freeeの減価償却費

                      freeeの使い方について質問があります。固定資産を取得した場合、減価償却費を計上する必要があるかと思いますが、これは自分で計算して「振替伝票」で登録すればよろしいでしょうか?何か別に方法がありましたら教えてください。

                    • 業務委託の報酬に消費税が含まれているかが分からない

                      とても初歩的な質問ですみません。 私の仕事先の請求書に疑問があったので質問します。 契約書には作業1時間あたり〇円としかかかれておらず、消費税込みとも抜きとも記載がありません。 また、作業報告書に消費税の欄がありません。 そして、その作業報告書が請求書を兼ねています。 この場合、消費税について指摘して10%追加した額でいただくことは出来るのでしょうか。 今後のインボイスの事もあり不安です。

                      • 海外移住節税。これは日本で納税になりますか?

                        タイ移住×オフショア法人設立での節税対策を検討しています。 普段、私はオンライン上でデジタルコンテンツ販売をしていて、日本のASPから日本の銀行口座に売上が振り込まれている状態です。 オフショア法人&銀行口座開設をしても日本のASPが海外銀行送金不可の場合、ASP→日本の銀行→オフショア法人の海外銀行へ送金という手段を取るしか今のところ方法が考えられないのですが、この場合日本での納税になってしまうのでしょうか? ご回答いただけると大変ありがたいです。 よろしくお願いいたします。

                        • 所得拡大税制の教育訓練費

                          所得拡大税制の教育訓練費に、運転免許取得費用は含まれるのでしょうか? 弊社は、建設業で、取得する従業員は、技能実習生です。 現場への移動や、現場でトラック等の運転があるため、必要で取得させました。

                          • 事業復活支援金

                            前期に事業復活支援金の受給を受けたのですが、こちらは収入に含めて、法人税の計算対象になりますでしょうか?

                            • 補助科目の使い方について

                              これから会社を設立して、自分で経理をしようと思っております。基本的な質問で恐縮なのですが、補助科目というのは必ず埋める必要があるのでしょうか。勘定科目は必須であることは認識しているのですが、補助科目はどのレベル感で用いればいいのかがわからず、アドバイスいただけますとありがたいです。

                              • 法人概況説明資料の源泉所得税

                                法人概況説明資料の裏面に「源泉所得税」の金額を書く必要があるかと思うのですが、こちらは給与から発生している源泉所得税を書けばよろしいでしょうか。もしくは、フリーランスへの報酬の支払いから発生している源泉所得税も含める必要がありますでしょうか。よろしくお願いいたします。

                                • 青色申告の個人事業主 事業所得が雑所得が上回る場合

                                  青色申告、サービス業の個人事業主です。コロナ以降、雑収入を扶養内で得ています。 今後の事業に生かすため、事業勤務を減らしパート先の仕事量を増やす予定です。例えば ①:事業収入35万+雑収入100万の際、青色申告している場合、雑収入を事業所得にした方が良いでしょうか? ②:①の状況で扶養内で働く場合、節税対策として事業所得が上記位の場合、雑収入を年間いくらまでに抑えると良いでしょうか。

                                  • 起業して最初に行うべきこと?

                                    個人事業主として働き始めて約2週間です。簿記や税金の知識が無く、どこから手をつければ良いかわかりません。お金の問題で税理士さんにお願いはしていません。

                                    • 中古品の減価償却について

                                      5年前に製造された法定耐用年数6年の展示品を購入したいのですが、購入した商品はどのように税務処理したらよいですか?

                                      • 投資中古マンションの減価償却計算

                                        投資マンションの減価償却計算方法:下記計算で宜しいでしょうか?           教えて頂きたいと思います。                            1.足立区                                      2.竣工1981年3月                                               3.購入=14,200,000千円、購入時期=2017年、規模=55㎡                             4.固定資産税=64,600円                                    5.計算式=(47年ー購入時期の年数36年)+36×0.2=18.2年            6.定額法・償却率=0.056                                  7.減価償却費=14,200,000×0.056=795,200円/年