所得税の質問一覧

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  • アルバイト 甲乙契約について

    アルバイト契約の甲乙は自分の意志で選択できるものですか?会社によって決まりがあり、選択できない場合もある、のでしょうか? 個人事業主で、副業でアルバイトを2件しています。契約先Aからは契約時に「甲乙どちらで働きますか?」と聞かれましたが、契約先Bからは何も確認がなく、「乙」契約になっているようです。通常、アルバイト契約の甲乙は、自分の意志で選択できるものなのでしょうか?もし選択ができるのであれば、契約先Bの方が、月収入が多いので(それでも月給与が6万以上になることはありません)、Bを「甲契約」に変更したいと考えています。(現在はAと「甲」契約しています)

  • 夫婦で持分が2分の1ずつの不動産の譲渡所得申告

    夫婦で2分の1ずつ所有の土地を令和6年に譲渡しました。 この場合の申告ですが、売却価格や取得費、譲渡費用はそれぞれ2分の1にして夫婦2人が別々に申告すればよいでしょうか。 取得費は5%を使います。また、固定資産税の清算金もあります。

  • インボイス制度開始と同時に開業したました、2割特例対象になりますか?

    2023年10月1日に適格請求書発行事業者として開業しました。2023年中の売り上げは3万程度だったため1500円ほどの消費税を納めました。(デザイン業のため簡易課税50%で申告) 今期、予想していたよりも利益が出たため、納付する消費税額を抑えることができないかと考えています。私のように制度開始と同時に開業した場合は2割特例対象になるのでしょうか。 アドバイスお願いいたします。

  • 開業費として計上できるものとできないものについて

    開業にあたり、ホームページ制作や事業組み立てにおけるコンサルタント料は開業費として計上できますか。 昨年開業し、今年初めて青色申告をする予定です。 コンサルタント費は月払いで開業前からそして現在も支払っております。 開業後は支払い手数料として計上する予定ですが、開業前の分は開業費として計上できるのでしょうか。 また、開業前に仕入れたものは、開業費に含まれないということを知ったのですが、開業前の仕入にかかった費用は開業費ではなく、仕入高として計上するという捉えで合っていますでしょうか。 素人で初歩的な質問になりますが、教えていただけたらと思います。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 仕事で使用する4万円以上のスーツの計上方法について

    仕事で使用する4万円以上のスーツの計上方法について、 収支として計上(勘定項目は工具器具備品)更に固定資産として登録するようにと案内されました。(4万円以上は消耗品扱いではないとの旨でした) 再度、別の方に確認したところ、 収支に(勘定項目は消耗品)のみ計上、 固定資産としての記載は金額が10万円以下のため登録不要と返答がありました。 どちらの計上方法が正しいのでしょうか。

  • 口座から引き出した現金の一部で事業に支払いをしたが引き出したお金の科目は何になりますか?

    レンタルスペースの使用や消耗品購入(現金払い)のために口座からまとまった額を引き出しています。それぞれの領収書はあるのですが引き出す際の金額(支出)の科目はどうすれば良いでしょうか。

  • 支払調書について

    昨年単発の仕事をした際の支払調書を企業に依頼していますが、未だに支払調書を送付してもらえません。この場合、どうしたらよいでしょうか?見積書の金額で確定申告をしても良いのでしょうか?

  • プログラミングスクールの経費について

    個人事業主をしております。 下記の事例の場合、一括で経費化してしまってよいのでしょうか? プログラミングスクールに通います。 通う期間は決まっておらず、無期限で受講が可能です。(サブスクではなく、買い切りに近いと思います。) 金額は150万程です。 よろしくお願いいたします。

  • クレジットカード使用の未払金分が銀行口座から引き落とされた時

    タイトルの場合の仕分けはわかるのですが、確定申告時、クレジットカード会社からの請求明細は必要でしょうか。 ご指導どうぞよろしくお願いいたします。

  • 確定申告

    こんにちは お忙しいときにすみません。 教えてください A会計年度職員 給与  586,000円 B有償ボランティア 656,000円   確定申告をしなくてもいいと知り合いに言われました。 本当にしなくても大丈夫なのでしょうか?

  • 外注費が二か月後払いです。

    電気工事んの個人事業です。昨年まで会計士さんに丸投げでしたが、今年から自分で確定申告しようと思います。外注費について。毎月20日〆で、2ヶ月後払いなので、11/21-12/20 は2月、12/21-1/20は3月払いになります。それは未払金でしょうか?

  • 免税事業者の消費税の仕訳方法

    取引先に対して請求書に単価30000円、消費税3000円、源泉徴収額3063円(単価30000円に対しての源泉徴収額)、請求金額は29937円で記入しております。私は免税事業者です。この場合、確定申告の際、売上は税込の33000円で処理するべきか、30000円で処理するべきなのかどちらになりますか。

  • 開業費について

    昨年7月に開業しました。 とりあえずはお金の流れなどはfreeeに入れました。 これを資産計上したり減価償却したりとか、勘定科目がわからないものがあったりで決算まではほど遠い感じがします。 とりあえず開業費について教えてほしいです

  • 何もせず扶養のままで大丈夫でしょうか 確定申告も必要になりますか?

    130万以内扶養です。 パートで115万収入で源泉徴収済 内職で17.5万(雑収入で20万以内と言われてます) で問題ないと思っておりましたが、株での配当が3万弱ありました(源泉徴収あり設定にしてます) 内職と株はどちらも雑収入になると20万を少し超えてしまいます、その場合は確定申告が必要ですか?年収にプラスで130万超えになりますか? その際は臨時的増えてるとパート先で証明書を書いてもらえば大丈夫ですか?

  • 給与所得、退職所得、事業所得がある確定申告の退職所得の記載要否について

    確定申告時の退職所得の記載要否について伺います。 年の途中で会社員を退職し、個人事業主になりました。 以下の所得があり、確定申告をします。 ・給与所得(源泉徴収票あり、年末調整はしていません) ・退職所得(源泉徴収票あり、ただし退職所得控除の範囲内) ・事業所得 確定申告時に「給与所得」と「事業所得」は記載しますが、この場合「退職所得」は記載しなくても問題ないでしょうか。

  • 確定申告の基礎控除について

    個人事業主として青色確定申告をします。一方、夫の経営する会社で役員をしており、基礎控除48万円を申請して年末調整しました。個人事業のほうの確定申告では基礎控除ができないと思いますが、そのとおりでしょうか? (個人事業の確定申告でfreeeを使っておりますが、自動で基礎控除48万円が入ってしまうので、疑問に思いました)

  • 年末調整 法人経営と個人事業を両方している場合の控除の方法について

    法人経営と個人事業をしております。 年末調整で役員報酬からは基礎控除や生命保険控除、配偶者控除をしないで、個人事業の確定申告でそれらを控除しても問題ないでしょうか。 役員報酬では給与所得控除と社会保険料のみ適用します。

  • 固定資産の登録等について

    はじめまして。 固定資産の登録についての質問です。 私は2020年に事業用に陶芸電気窯を購入し、工事費も含めて70万円ほどなのですが 固定資産の登録について詳しく調べないまま、固定資産台帳に登録をせず、減価償却だけを 確定申告で行ってしまっていました。この場合、固定資産台帳への登録は今からでもできるのでしょうか?また以上の金額の場合、固定資産税がそもそもかかるのか、かかる場合払っていなかった分の罰金等も発生しますでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 個人的な不動産の売買の計上について

    個人事業主(運送業)です。 今年度、個人的な不動産を売却しました。 その計上方法はどの様にしたら良いでしょうか? ①個人事業の会計処理(確定申告)に入れて良いのか?  その場合、売却に要した経費関係は個人事業の会計処理に入れて良いのか? ➁個人的な不動産取引は、別の会計処理とするのか?  その場合、その処理方法をご教授願います。 【不動産(土地・建物)の取引概要】  ◆売却額      5,500千円    ◆物件購入時価格 ▲1,000千円  ◆諸経費関係   ▲1,500千円  ◆差引計上額    3,000千円  程度の内容の物件です。 以上

  • デザイナーで資料(本)を購入するための交通費

    個人事業主でデザイナーをしています。 制作のアイディアのために何駅か離れている大きい本屋へ行き、 資料(本)を探し、購入するための交通費は経費になるでしょうか。 また、探した結果購入しなかった場合は経費になりますでしょうか。 よろしければご教示お願いいたします。