税金・お金の質問一覧

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  • プレマーケット価格のあるトークンを受け取ると課税対象?

    EigenlayerにリステーキングをしてEIGENtoken現物のエアドロがありましたが、これはプレ価格で課税対象なのでしょうか?受け取り時は譲渡不可で9月に譲渡可能になります。 最近はプレマーケットという、 ・個人の売り手が事前に担保を入金してから提示価格で販売 個人の買手は提示価格で購入 ・取引可能になり次第、提示価格でtokenを引き渡す ・取引可能から24時間以内に売り手が買手にtokenを渡さなかったら担保が払われる、プロジェクト側の事情などで中止になれば販売契約はキャンセル というまだ存在していないtokenやポイントなどの売買サイトがあります。 個人的にはあとで現物を引き渡す先物取引に近いと考えているので、受け取りは現物のマーケットが存在してないため課税対象ではなく、そのトークンを売却した時が課税対象だと考えていますがどう思いますか?

    • 自家用車の経費について

      個人名義の自家用車について、法人業務使用按分のガソリン代、高速代、自動車保険代、自動車税、車検代は法人側で経費計上できますか?

    • 雑所得について

      2025年から在宅での仕事(雑所得)を始める予定です。月8万、年間95万に抑える予定です。旦那の扶養内です。 ①雑所得が48万を超えてしまうと、確定申告が必要になる。雑所得が95万以下なら配偶者特別控除にて旦那の税金が増えることはない。という認識で当たってますか?税法上の扶養には入れてるのですか?

      • メルカリ転売で、200万円の売上がある場合

        雑所得で計算する場合は、仕入額を差し引けずそのまま200万円が 所得として計算されるのでしょうか? 事業所得の場合のみ、仕入額を差し引けるのでしょうか?

        • 業務委託かパートで働く場合のそれぞれの問題点について。

          今は専業主婦です。 9月から週一で働くことになりました。 一年通して働くと、年間40万強になります。 勤め先から業務委託かパートで働くかを決めてくださいと言われました。 総合的に見てどちらの方がよいでしょうか? 今は主人の社会保険にはいっています。扶養控除は年収制限に引っ掛かるためありません。 毎年主人の確定申告はしています。 3日以内に返事をしなくてはならず、早めにお返事いただけたらうれしいです。 よろしくお願いします。

          • 海外転出する際に支払う税金(住民税、国保、国民年金)について

            現在、個人事業主です。 来年の7月頃に海外転出予定があります。 その場合、今年の収入を来年の2,3月に確定申告をし、 その収入に応じた住民税、国民健康保険を来年の6月から支払うのだと思います。 毎月、支払う税金は、住民税、国民健康保険、国民年金ですが、 住民税は、7月の転出時点で、残りの8月ー12月分をまとめて支払いし、 国民健康保険、国民年金については、転出時点までの分を支払い、 転出後不在になる8月ー12月分は支払い不要ということで認識はあってますでしょうか?

            • 個人事業税の支払い義務について

              大阪府に事務所を置き、個人事業主として日本企業から業務委託を受けることで収入を得ている者です。 令和5年分の確定申告を完了し、所得税を事務所を置いている「市」に納付しました。 後日、「市」からではなく「大阪府」から書類がとどき、「個人事業税の支払いに関するお尋ね」という表題で、納税義務の有無を確認すべく該当する業種を選択して返送して下さいという内容でした。 確定申告時に業種はITコンサルタント業として提出したのですが、「コンサルタント業」は大阪府への個人事業税納付対象業種とるため、対象外の「ITエンジニア業」として返送することを考えています。 実際の業務はエンジニア業とコンサルタント業の両方といったところです。 市へは「コンサルタント業」、府には「ITエンジニア業」と異なった業種で提出する事は可能なのでしょうか。

              • 追徴課税について

                150万円の無申告が2年前と3年前にあった場合は、 この300万円に無申告税と追徴課税が確定してるのでしょうか? 先に確定申告をすれば、無申告税のみになるのでしょうか? 税務調査が入って、重課税になるとこれに申告してない全てに 追徴課税もつくのでしょうか?

                • 建築士さんへ支払いの際の源泉徴収について

                  建築士さんへ支払いの際の源泉所得税の納付について 建築士さんへお支払いし源泉徴収をしました この納付についてなのですが、これは税理士さんへの支払いと同様に納期の特例の用紙で大丈夫でしょうか? それとも料金・報酬の源泉徴収の納付書で作成すべきでしょうか? だとすると区分は何になりますでしょうか?

                  • 学生が年130万を超えたら保険はどうなるの

                    今大学4年です。今月8月で90万稼いでいて、このペースでいくと130万を超えてしまいます。 来年度の4月から社会人で一人暮らしをする予定なので、一人暮らしのためのお金を貯めようとシフトに出る量をさらに増やしたいと思っています。 もし130万を超えたら私が払わないといけない保険?は何になるのでしょうか、また何ヶ月分、何円払わないといけなくなるのでしょうか

                    • クリックポスト 小売の送料はまとめて大丈夫ですか?

                      送料はまとめて大丈夫と回答をみましたが、郵便のクリックポストは1回の発送でクレジットカードから185円引かれて行きます。これもまとめて大丈夫ですか?請求書は無いのですがこれも大丈夫なんですか?

                      • 個人事業主&アルバイトの収入。扶養内の場合月々の所得を合算して88000円?

                        今年から陶芸作家として個人事業主をしております。青色申告申込済みです。 しかしながら作家としての収入はまだまだ乏しく、現在は主人の扶養に入りながら活動しています。また作品の収入より材料などの支出が上回っています。 そこで材料費や営業のための交通費確保のためアルバイトを始めたいのですが、年間いくらまで稼いでいいものかわからないです。 普通の扶養内のアルバイトだと収入を抑えるために月88000円に収まるように働くと聞きますが、私の場合は作家としての経費を稼ぐ目的でもあるので内3万円ほどは経費に消えると思います。この場合、作家としての収入も併せて88000円+30000円=118,000円稼いでも問題ありませんか? それともバイト先の収入が88000円を超えた段階で扶養から外れるのでしょうか。 ご回答をお願いいたします。

                        • 定額減税について

                          定額減税についてよくわからず教えて下さい。 大学生の子供が1人いる非課税世帯です 住民税の定額減税は対象外という事はわかるのですが、所得税の分は対象だと言われたり対象外と言われたりでよくわからず、教えてください。 対象者は市役所から申請書が届くと聞いたのですが我が家には届いておりません。 会社からの給料明細には 『定額減税未済額6万』 『定額減税額(所得税)0』 と記載があります 月収は月8万ほどで対象外なのでは? と思うのですが会社に聞いてもよくわからないみたいで解決しなかったので詳しく教えて頂けますでしょうか よろしくお願い致します

                          • 定額減税について

                            定額減税についてよくわからず教えて下さい。 大学生の子供が1人いる非課税世帯、ひとり親です 定額減税仕切れない方で対象者は市役所から申請書が届くと聞いていたのですが、我が家には届いておらず収入も少なく所得税も支払っていないので対象外ということでしょうか 会社からの給料明細には 『定額減税未済額6万』 『定額減税額(所得税)0』 と記載があり、会社に聞いてもよくわからないみたいで解決しなかったので詳しく教えて頂けますでしょうか よろしくお願い致します

                            • 調整給付金について

                              私はフリーターで、今まではアルバイト先からの給与所得のみでしたが、今年に入ってからはクラウドワークスで在宅での仕事も始めました。 先日、市より、調整給付金の受給対象者であるということで申請書が送られてきました。 書いてあるとおりにして申請書を返信したのですが、クラウドワークスでの収入について考慮されていない中で、給付金を申請しても良かったのでしょうか? 来年2025年に初めて確定申告をするつもりですが、給付金をもらいすぎていた場合などは、ここで精算されるのでしょうか?

                              • 業務委託や内職など在宅ワークの扶養について

                                旦那の扶養に入りたいと考えています。 在宅ワークや内職で仕事をしたいのですが、扶養に入ったままでいる場合、年間所得を48万円以内に抑えないといけないのでしょうか? それとも103万以内に抑えればいいのでしょうか? 経費が全くない場合は稼いだ金額を記入すればいいでしょうか? また、確定申告をする場合は、白色申告でも事業所得の項目に記入すればいいのでしょうか?

                                • 海外旅行用に用意した外貨の余りについて

                                  ①海外旅行用に日本円を米ドルに変換(1ドル=100円) ②旅行後、余った50ドルを日本円に変換(1ドル=110円) このような場合①の時点では50×100=5000円だが②の時点では50×110=5500円となっているので為替差益が発生してしまいます。個人事業主として働いている場合はこれを雑所得として計上しなくてはならないのでしょうか?また為替差損が発生した場合も同様でしょうか? お忙しいところ恐縮ですが、ご回答頂ければと思います。

                                  • 車の売却にかかる所得税について。 

                                    10年以上前に650万で購入した車を880万で売却しましたが、所得税はどのくらいかかるのでしょうか?

                                    • 民泊事業における会社と個人の収入申告に関する質問

                                      税金についてお伺いしたいことがあります。 現在、副業として民泊事業を行っています。 民泊の許可申請をする際、自分個人の名義で申請しました。 その後、会社を設立し、民泊からの収入は会社の口座に入れています。 私はその会社の代表社員ですが、役員報酬としては0円です。 また、この会社の登記には、民泊事業の内容が記載されています。 確定申告の際、これらの収入をすべて会社の収入として申告することは可能でしょうか? それとも、この場合、個人の所得として申告しなければならないのでしょうか?

                                      • 為替差益と為替差損の発生時について

                                        私は米国の企業から業務委託で米ドルで報酬を頂いており、それを日本円に変換して生活しております。 報酬の発生日と日本円に変換するときの両替日で米ドルに対する日本円のレートが異なるので為替差益と為替差損が毎回発生するのですが、この差益と差損はあくまでも両替しない限りは発生しないものなのでしょうか? 米ドルのまま保持し続ける場合は報酬の入金日のレートで換算して発生した差益や差損を計上してもよろしいでしょうか? お忙しいところ恐縮ですがご回答いただければと思います。