確定申告の質問一覧

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  • 青色申告と決算月変更に関して

    今年の6/13日に会社を設立しましたが、青色申告のタイミングを逃してしましました。 会社の決算日は3/31で、今期は赤字で終わる見込みです。 今期の赤字を青色申告で来期に繰り越すことができないのが勿体無いので、決算月を早められるだけ早めて、早まった分を来期の申告分にしようと思っているのですが ・決算月を早めることは可能でしょうか? ・青色申告は決算月が変更したタイミングで申告すればよろしいのでしょうか? 以上ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

    • 確定申告

      確定申告を自分でやるよりも、期限後に税務署からの税額決定の通知があってから加算税を払った方が効率的でしょうか? 自分で計算して期限内提出しても、間違える可能性の方が大きく、過少申告税などを課されるなら、 正確な計算結果を向こうから通知してくるのに従い、明らかにそれが間違っていれば減額請求する、というのでもよいでしょうか?

      • ポイントは

        ポイントは確定申告の対象でしょうか? アンケートサイトやゲーム案件でもらったポイントは確定申告をしないといけないのでしょか? また買い物でもらったポイントも確定申告の対象ですか?

        • E taxの利用開始

          E taxの利用開始手続きは、確定申告のお知らせはがきがきてからでも間に合いますか? とりあえず早めに識別番号を作っておいた方が良いでしょうか?

          • E taxの識別番号について

            e taxの識別番号は、 今まで確定申告をしたことがない場合でも、確定申告のお知らせ、に記載されて送られてくるのでしょうか?

            • スマホでetax申告する場合

              マイナンバーカードがなくても、パソコンかスマホからI D パスワード方式で確定申告は可能ですか?

              • 副業が会社にバレたくない年末調整の方法

                副業を会社にバレず年末調整を実施したいです。 質問者の職業:副業事前許可が必要な会社の社員 質問者の副業:ライブ配信において20万円以上の収入が発生。翌年以降は副業をしないため今年度のみ会社にバレずに年末調整をしたい。 副業収入は源泉徴収額10%が差し引かれた状態で事務所から振込される。配信に使った経費で利益0にできるので還付金を得たい。 住民税を普通徴収にすると会社にバレずに確定申告ができると聞きました。 会社の年末調整は三菱DSCのPROSRVというシステムで申請をするのですが、普通徴収にするには個人的に人事部に申請が必要で会社にバレてしまうようです。 上記の通り副業収入分(雑所得)は、大きい金額ではないため経費で利益0として確定申告をする予定です。そのため住民税は本業収入分しか発生しないと認識しているため、住民税の金額は変わらず、特別徴収のままでも問題ないかと思ったのですがその認識で問題ないでしょうか? 長文失礼しました。ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いします

                • 確定申告

                  国税庁HPの https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3161.htm」 この、 「(注) 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。」 というのは、原則である譲渡所得となる場合に、所得税も復興特別所得税も源泉徴収されるので、確定申告はしなくてよい。 ということでしょうか?

                  • 契約書なしの地代家賃

                    個人事業主となります。事務所が2拠点ありまして、ひとつは賃貸借契約書がありますが、ひとつは親戚から賃貸借契約書なしで借りております(支払いはあり)。この場合、2拠点分を地代家賃として計上することは可能でしょうか。

                    • 消費税が非課税となる場合の所得税の確定申告

                      課税売上が1000万円以下で消費税納税義務の無い個人の場合所得税の確定申告も不要でしょうか?

                      • 売上の課税区分について

                        今年の8月から、海外のITコンサルティング企業にて契約社員(コンサルタント)として日本からリモートで勤務しております。 契約先の会社から毎月、現地の通貨で給与をいただいており、自分で確定申告するためにfreeeを利用しはじめました。 給与を登録する際、売上として登録になるかと思いますが、その際の課税区分がわからなくて困っています。 選択肢には以下の項目がありますが、どれを選択すればよろしいでしょうか。 『課税売上10%、課税売上8%、課税売上8%(軽)、課税売上、課対仕入10%、課対仕入8%、課対仕入8%(軽)、課対仕入、対象外、不課税、非課売上、非課仕入』

                        • メルカリでの売上 住民税について

                          メルカリで年間100万ほど売り上げがありますが収益は10万程です。 この場合にかかる住民税は売り上げの100万円にかかりますか?それとも収益にかかりますか?

                          • 確定申告のお知らせ

                            確定申告が必要かどうかわからない場合 確定申告のお知らせ通知がこなければ、不要と確定したものと考えればいいでしょうか?

                            • 30万円の少額減価償却資産の特例について

                              30万円の少額減価償却資産の特例について 個人事業主を10月より開業しました。 今月税抜き28万のバイクを現金で購入しました。税込みで308000円になるのですが確定申告時に特例で一括経費にできるのでしょうか?

                              • 塾経営において、授業料からロイヤリティー等を差し引いた収入の勘定科目は?

                                塾経営において、授業料からロイヤリティー、指導者給与等を差し引いた収入の勘定科目は何になりますか?ただし、指導者の源泉徴収分は含まれています。

                                • 税理士の選び方について

                                  個人の簡単な確定申告を税理士に頼むかどうか検討中なのですが、 選ぶ基準として、個人の少額の確定申告レベルの質問に即答できないような税理士は回避すべきでしょうか? やはり能力にはかなりばらつきがあるものでしょうか? 税理士が即答できないような問題の場合、本人は、手続きや記入ミスについてペナルティを免責されますか? そういった場合、結局誰の責任、最終判断、確認をえればよいのでしょうか? 確実に即答がえられ、スムーズに申告書が作成、手続きが完了するには何を見れば良いでしょうか?

                                  • ジムマシンの固定資産について

                                    ジムを開業する際にマシンを購入したので固定資産に登録しようとしているのですが、複数のマシンがセットになったものを購入した場合はどのように登録したらいいのでしょうか?

                                    • 確定申告

                                      確定申告書の正確性に不安がある場合でも、 ひとまず、ざっくり内容で提出しておいて、後から何か言われたら直す、で良いでしょうか? 提出後何年もたってから、指摘される、重加算税や延滞税が増大してから払わなくてはならなくなるような場合もあるのでしょうか?

                                      • 減価償却費について

                                        個人事業主から法人になったのですが、減価償却費の残っているものは法人でひきつげるのでしょうか?

                                        • ETCの領収書

                                          法人の確定申告です。 ETCの領収書はクレジットカードの明細では証明にならないのでしょうか?