確定申告の質問一覧

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  • ①社会保険の扶養について、②12月の業務依託の計算について

    ①3月に勤め先を退職し、退職後は父の扶養に入りました。6~9月の間は『扶養内で』と申告し、アルバイトをしていました。申告していた安心感もあり、収入をこの時は把握せずにいたのですが、10月から業務依託の働き方に変わり、開業届けを出すこととなり、確定申告の準備をしていたら、アルバイト期間中の収入が12万を越えている月がありました。 調べたら、扶養は月10.83万を越えたらいけない(人手不足など、理由がある際はその書類が必要)とネットで見たのですが、確定申告をすると社会保険料の追加徴税等、何かありますでしょうか。 遡って扶養を外される可能性などもありますか? ②業務依託の収入の計算について、12月に稼働し、1月に報酬を受け取った場合の扱いなのですが、こちらもネットで調べると、稼働したのは12月だから、12月の収入として2023年分に計算をするという説明と、報酬を受け取ったのは1月だから、2024年の収入の扱いで良いと説明されている方がいました。 どちらの扱いが正しいでしょうか? お手数おかけしますが、御教示頂けますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

    • 開業費の計上について

      開業の際に契約したサロン用の物件の契約費も開業費に当てればよろしいでしょうか?

      • 貸借対照表のマイナスについて

        確定申告の書類を作成しており、貸借対照表の未払金の項目がマイナスになっており、探ってみるとクレジットカードでした。 クレジットカードの12月末で-13,000になってるのですが、このまま確定申告しても大丈夫なのでしょうか? 初めての確定申告でどのように対応したら良いか分からず教えていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

        • 勘定科目

          個人事業主で車を3年契約でリースした場合の勘定科目は何になりますか?

          • 電気会社からの土地使用料の収入について

            本来の事業とは別に、自分の持っている土地で電気会社から土地使用料が発生するようになりました。確定申告において勘定科目等どう記入すればよいのでしょうか

            • 扶養の範囲について

              学生の扶養控除の範囲について確認させてください。アルバイトの収入を親の扶養の範囲内におさえていたのですが、仮想通貨の収入があった場合、そちらも考慮に入れる必要がありますでしょうか。よろしくお願いいたします。

              • 為替損益の確定申告

                為替の損益が+5000円で、知り合いに聞くと株で20万以上の収入があると、申告しないといけないと聞きました。 しないといけない場合は為替の損益はどこに分類されますでしょうか?

                • 業務委託の報酬から所得税が引かれている場合

                  業務委託で翻訳をしている者です。毎回請求書で源泉所得税(10.21%)を引いて請求しており、源泉徴収額が確認できる取引先からの支払調書を保持していても、確定申告は必要なのですか?

                  • 確定申告損益計算書の記入について。仕入先の登録番号がわからない場合

                    確定申告損益計算書の記入についてです。 仕入先の登録番号がわからない・調べられない場合、番号は未記入で会社名と所在地の入力のみで大丈夫でしょうか。 その仕入先と取引があったのではインボイス制度が始まる前のみ、また私自身はインボイス未登録です。

                    • 年末調整を2か所でしてしまいました。

                      お恥ずかしながら知識不足で本業と副業どちらも年末調整をしてしまいました。 確定申告をしなければならないのはわかるのですが、申告書に入力する金額は手元にある年末調整済みの2枚の源泉徴収票の金額を足したものを記入する認識で合っていますでしょうか。 また、支払者の欄は本業の情報を入力するのでしょうか。

                      • 個人事業主の本業以外の収入について

                        雑所得について質問させてください。 私は個人事業主で、普段はハンドメイド作品を製造・販売することで生計を立てています。 それ以外の収入はありませんでした。 ですが去年の暮れから造園業を営んでいる友人の要請で、月に数回だけ友人のもとで働くことになりました。 私が個人事業主なので、パートやアルバイトではなく、私が請求書を出して代金をお支払いいただく形を取っています。 この場合の造園業からの収入は雑所得で計上するという理解で合っておりますでしょうか? 確定申告の際、事業形態の欄にはシェアリングエコノミーなどと記載すれば良いのでしょうか?それとも自分の本業のみ記載すれば良いのでしょうか? また造園のお仕事のために準備した道具などは、本業とまとめて経費に計上してよろしいのでしょうか?あるいは副業は副業だけの経費を書く欄などあるのでしょうか? 不勉強で申し訳ありませんが、ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いします。

                        • 未払金

                          お世話になります。 昨年11月に開業、初めての青色申告で帳簿の多さにバタついています。 銀行口座、クレジットカード共に個人名義一本で始めてしまいました。 青色申告の未払金とは、事業主貸の決算前の未払金も申告の未払金にプラスですか? 宜しくお願い致します。

                          • freeeの同期について

                            個人事業主の確定申告をしております。期中にタイムリーにやっておけばよかったのですが、今から一年分をやろうとしております。銀行とクレカを同期したのですが、一定期間以前のものは同期ができないようです。そのような明細はどのようにすればよろしいでしょうか。全て手入力する必要がありますでしょうか。

                            • 親の扶養について

                              大学生で親の扶養の範囲内でアルバイトをしておりますが、今後、個人事業主としても事業をする予定です。親の扶養の範囲内の判断は、給与+個人事業の収入という理解でよろしいでしょうか。

                              • TikTok Liteのポイ活について 課税対象でしょうか?

                                20代 会社員 給与所得者 何気なくTikTokLiteというアプリでポイントを貯め、(ポイ活)ギフト券からえらべるpayでpaypayポイントに交換して、2,800ポイントほど得て、コンビニで商品を買い使用しました。 調べたところ、課税対象であったとしたら、雑所得にあたり20万円以下ならば確定申告必要なしですが、住民税はかかると書いていました。 住民税の確定申告は必要でしょうか? 無知のため、ご教示宜しくお願いします。

                                • 事業と私用で得たポイントの扱いについて

                                  個人事業主をしております。 クレジットカードは1枚しか持っておらず、そのカードで事業のものと私用の物を購入しておりました。 支払い時に私用のもののみポイント割引を使用したのですが、付与されたポイントが事業/私用のものが混ざっており、また長く貯めていたため履歴も残っておらずどのように仕訳をしたら良いか分かりません。 クレカの日頃の使用割合的に事業2〜3割、残りが私用という状態ですが、諦めて全て雑所得としておいた方が無難でしょうか? それとも他に仕訳方法がございますでしょうか? 切実にお願いいたします。

                                  • インボイス前の売上入力について

                                    お世話になります。 フリーランスwebデザイナーをしております。 売上や仕入れの税区分について教えてください。 インボイス前は免税でした。 登録後の9月の売上は、振込時点ではなく売買した時点と拝見しましたが具体的に売買とは、請求書が発行した時点でしょうか?知識がないため、例を用いていただけると助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。

                                    • 確定申告について

                                      確定申告について教えていただきたいです 初めての確定申告で、色々調べてみたのですが、わからない点が多く… メルカリにて、推しているアイドルのトレカやその他グッズ、フィギュアなどを不要になったため販売に出し、その中でもサイン入りチェキが1番高額で1枚21万円で販売しました。 私は正社員で働いているのですが、メルカリで1年間で総額42万円の利益が出ました このような際何か手続きが必要なのでしょうか? それとも何もしなくてももいいのでしょうか?

                                      • 年度途中に就職した場合の住民税の納付方法について

                                        1月から7月まで個人事業主として活動し、8月から会社に就職し正社員となりました。この年の収入に対する住民税は何も手続き等をしなければ、まとめて特別徴収になるのでしょうか?

                                        • 確定申告について

                                          令和5年にインボイスの登録をしたのですが、実際には事業がスタートできておらず、売上も利益もゼロの状態です。その場合はどのように確定申告すれば良いのでしょうか?