確定申告の質問一覧

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  • 年末に事業スタートした場合の対応

    昨年末に区分所有のマンションを購入し、副業不動産投資デビューをしました。 購入にまつわる経費だけは昨年末に発生しているのですが、実際の家賃収入は年明け以降の発生です。 この場合今年の確定申告では、収入なし・経費のみで計上するので正解ですか? それとも実際に収入が発生する2024年分に、昨年末分の経費を計上したりもできるのでしょうか?

    • 開業日前の副業収入について

      開業以前に副業として得た収入は事業所得として計上していいのでしょうか? (副業収入は独立して行なっている事業と同じものです)

      • 開業日前の経費について

        開業届に記載した開業日前に、カフェで打ち合わせ・作業をした場合のカフェ代は経費として申告できますでしょうか?

        • 勘定科目

          当方、買取業を営んでおります お客様から中古品を買って 各卸業社に卸のですがその場合の ・お客様から買い取ったお金 ・卸売業からの入金 はそれぞれ 勘定科目は何になりますか?

          • 借金肩代わりの贈与税について

            借金を親に肩代わりしてもらいます。金額は440万ほどです。自身の貯金で返済も可能かとは思いますが、妻が金銭の管理をしており、自身で使える金額はほぼなしです。妻へは離婚されてしまう可能性があるため話すことができません。この場合も贈与税の対象になるのでしょうか?それとも私に支払い能力がないため非課税対象となるのでしょうか?

            • 親の扶養から外れた場合の税金について

              大学生になります。現在は親の扶養に入るために100万円以内にアルバイトを抑えていますが、来年は100万円を超えて稼ぎたいと思っています。その場合に発生する税金を教えていただけますでしょうか。

              • SNSでの収益が100万あるのですが、経費を差し引き48万以下になった場合は確定申告は不要ですか?

                扶養に入っている主婦です。YouTubeやインフルエンサーをはじめ収益がでてきたので開業届(青色申告)を去年の10月にだしました。結果1年間の収益はぴったり100万円ほどで確定申告をしようと取り急ぎ勉強中なのですが、もしかして家賃や通信費その他諸々経費で差し引き48万以下にできた場合は確定申告しなくても良いのでは?と思いはじめました。(差し引く中に、社会保険、国民保険料も加えていいのでしょうか?)脱税にはなりたくないので教えていただけると嬉しいです。

                • 現状で個人事業主の対象なのか教えてください。

                  現在、数校の講師業についていますが、1校は雇用契約を結んでの非常勤講師、その他は業務委託の形です。 インボイス登録はまだしていません。 今後を考えると、インボイス登録をすべきかと思うのですが、それに伴い、節税対策も考えなければ手取りだけが減ってしまうのかと。 確定申告はしていますが、白色申告で、個人事業主の届出をして青色申告に切り替えるべきなのか、その際、雇用契約している学校とは現状のままでいいのか、アドバイスを頂けると幸いです。 年収は300~350万程度です。

                  • 期首棚卸高の減算について

                    確定申告書の作成において、当期の仕入高が少額のため、当期の在庫の返品分を減算すると仕入高がマイナスになる場合は、前期の期末棚卸高から当期の返品分を減算して、当期の期首棚卸高とすることはできますか。

                    • 建設国保

                      後期高齢者支援金の勘定科目はなにになりますか?

                      • 医療費控除の遡り申告とふるさと納税に関して

                        質問させてください。 今年度の医療費控除をしたいのですが出産が帝王切開のため保険会社に保険請求をしたく、確定申告の期日に間に合いそうにありません。 今年度分はふるさと納税分だけ確定申告し、保険請求等が終わった後に医療費控除をさかのぼり申請するという認識で良いのでしょうか。 教えてください。

                        • 贈与税 借金立て替え

                          一昨年祖父に借金の立て替えをしてもらいました。 その際の状況 総額350万円ほど 5年ほど複数から債務超過状態 裁判でも敗訴して、いつ差押えを受けてもおかしくない状況でした。 この場合は明らかな債務超過状態として贈与税はかからないという認識でよろしいでしょうか?

                          • 贈与税 結婚祝い等

                            確定申告 贈与税について R5年7月に結婚致しました。 結婚前の妻が無職 親から毎月5万円の生活費を銀行振込で貰っておりました。 こちらは生活費のため非課税で宜しいでしょうか? また結婚祝い 親戚複数から1〜10万円ずつ貰っております。 こちらも社会通念上のもので非課税で宜しいでしょうか? もう一つ結婚祝いで親戚から 150万円を貰っております。 お金の流れは親戚→義母→我々夫婦(銀行振込) 義母→夫50万円 義母→妻50万円  義母→現金手渡し50万円 です。 こちらは贈与税の対象になりますでしょうか? 御回答宜しくお願い致します。

                            • 軽自動車の減価償却について

                              2023年2月に開業した個人事業主です。 2016年に新車購入した軽自動車を事業転用しているのですが耐用年数経過(4×1.5=6年)しているので減価償却はできないのでしょうか? これが例えば同年度中古購入ならできたのでしょうか? よろしくお願いします。

                              • 副業のための勉強代(分割払い)、経費にするには?

                                23年に副業を始めて少ないですが収入(3万円)を得ました。 その際、勉強代40万を分割(24ヶ月)で購入したのですが、副業で得た少ない収入でも経費にすることはできるのでしょうか? できる場合はどのように行えばいいのでしょうか? 確定申告(白色)はe-taxを使ってネットで行う予定です。 (雑所得での入力画面になると、所得、必要経費、源泉徴収税額の3つのみを入力する画面が出てきます) 調べてもよく分からず、質問させていただきました。 ご回答のほどよろしくお願いいたします。

                                • 勘定項目について

                                  母子手当や、児童手当などは何で計上すればよろしいでしょうか。

                                  • 前職での収入と退職後開業までの期間の失業手当

                                    4月末まで正社員として勤めていた会社を退職、 その後失業保険とバイトでの収入で就活していましたが、 フリーランスとして働くことにし、11月に開業。 確定申告にあたり、以前勤めていた会社の金額の区分と(Freee会計への入力方法も) その後開業まで受給していた失業手当の区分が(Freee会計への入力方法も) わからず初めての確定申告のため教えていただけたら幸いです。 なお開業手当は青色であげました。

                                    • 有償ボランティア 謝礼金の確定申告について

                                      扶養の範囲内でパートをしており、パート以外に2件の有償ボランティアもしています。 謝礼金はパートの給与と合わせても扶養の範囲内です。 謝礼金は源泉徴収されており、源泉徴収票もいただいています。 パートの給与は年末調整をしていますが、謝礼金は確定申告をする必要がありますか? 確定申告すると源泉徴収された分が還付金となるのでしょうか?

                                      • ネットショップ売上の計上について

                                        ネットショップ(STORES)にて 飲食店様の商品を小売として展開しております。 2023年11.12月の売上を 店舗様に仕入れ値や送料をお支払いを忘れており、2月にまとめてお支払いしようと思っております。 上記はご請求書の催促をしなかった自分が悪いです。 STORES様からは自分に売上入金(翌月)から入っており、計上はどうすればよろしいでしょうか。 またNGの例を教えて頂けますと幸いです。

                                        • 家事按分 計算方法の考え方について

                                          お世話になっております。 個人事業主にて自宅兼事務所にてデザイナーをしております。 確定申告の家事按分の計算方法と考え方について、 電気代は睡眠時間は発生していないものと考えられるため、 稼働時間8時間 / 起床時間16時間にて按分ができるものと考えておりますが、 色々と調べていると24時間で計算している方法も多いと思います。 携帯代も同じく利用している時間(睡眠時間除く)のうち事業とプライベートで割合をだすと事業6 : プライベート4の割合になります。 24時間で考えた場合と、起床時間で考えた場合では按分比率が変わってきてしまうと思うのですが、どちらの考え方が一般的なのでしょうか。