確定申告の質問一覧

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  • youtubeやブログの収入は法人か個人(雑所得)のどちらになるのか

    お世話になっております。今年システムエンジニアにて法人化(一人法人)した者ですが、 事業内容はシステム開発、コンサルティング、その他付帯関連する一切の事業としています。 問題がyoutubeやブログの収入の内容がプログラミング教育的なものでしてこの関係の収入は法人(雑収入?)になるのでしょうか?それとも個人の雑所得の扱いになるのでしょうか? 気になっている部分がyoutubeやブログ自体は広告収入と思われますが、内容が問われることはあるのでしょうか?(他のコンテンツジャンルもある為) 雑所得ですと助かると思いご質問致しました。

    • 業務委託の経費について

      業務委託についての経費で質問です。 今、在宅でテレアポをしております。 そのほかにパートを週1回していてあとは治験などたまにやってます。 そして、覆面調査もお小遣い程度にしてます。 そこで質問です。 主な収入源は在宅のテレアポです。(80万以上) 今年から業務委託になりまして、そちらの経費について質問でした。 わたしは旦那の扶養内で働きたいので103万を超えないよう気をつけてと言われてます。 今の時点でどこかをセーブしないと103万超えてしまいそうです。 経費として落ちるものはどこまでになりそうでしょうか? 例えば電話を使用してますのでそちらやインターネット代などはそのまま経費になりますか? 一年前に仕事用で買ったパソコンなどは今年の確定申告には使えませんか? レシートなどない場合は無しになりますか? 戸建てですが、家賃なども月一万円ぐらいは経費として落ちるのでしょうか? まだ築浅で住宅ローン控除受けています。 税務署に行ったのですがよく分かりませんでした。

      • 法人なりした場合の欠損金の繰越について

        今年法人なりしましたが、欠損金が残っています。 この欠損金は、個人の確定申告の際に引き継ぐことはできますか?

        • 海外に引っ越した場合の確定申告について

          現在フリーランスで働いております。 今年の3月から海外に留学中なのですが、 1、2月に働いた分は日本で確定申告が必要、 3月以降の分は現在住んでいる国で納税する認識であっておりますでしょうか? (海外転出届を提出済みです)

          • 副業継続時の税務申告に関する相談

            副業を1回きりと思って受けたが、その年に退職し確定申告を行った。 翌年も同じところから依頼があり、税務処理について詳しく理解していなかったため再び1回きりと思い、年末調整の雑費用に含めてしまった。 今年も同じところから依頼があり、3回目なので継続と判断して調べたところ、青色申告が必要であると知った。 1回目と2回目の申告方法が間違っていたことに気づいた。また、年末調整の雑費用金額も間違えて申請した可能性が高い。 1. 正しい申請方法の修正(必要な書類など) 2. 罰則などがあるのかどうか 3. 依頼が再度あった場合、開業届などを今のタイミングで提出して良いか ぜいを知りたいです

            • 副業の確定申告について

              現在、副業でAmazonやメルカリ物販をしているものです。友人と一緒に運営しており、友人がメインで私は手伝いという感じです。ただし振込口座は私の個人口座にしてあります。売上金は私の口座に振り込まれるので私の報酬(月額2万)を差し引いた金額をまるっと友人の口座に送金しております。 このような場合、確定申告はどのようにすれば宜しいでしょうか。 私は友人の手伝いで報酬をもらっている側なので支払調書か何かを発行してもらう必要がありますでしょうか。 ※開業届は税務署には提出済みです。 お手数ですがご教授頂けますと幸いです。

              • 白色申告で10万以上のスマホ端末を経費計上する方法

                今年から不動産事業を始め、節税対策が可能となりました。 そのため、スマホの端末購入代金を節税にあてようと考えております。 白色申告で20万弱の端末を経費計上したいです。 1年分で1度に全額経費計上することはできないと思いますが、減価償却を行えば、経費計上できますでしょうか? 10万円以上の端末購入の場合、青色申告でないと全額経費計上できないというお話を聞いたことがありまして、混乱しており、正しい情報を教えていただきたく、ご質問させていただきました。 お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答いただければ幸いです。

              • 年度の途中から扶養内で個人事業主になった場合の確定申告

                4月から夫の扶養に入り、会社をやめてフリーランスで事務の仕事をしています。 合計所得の計算は ①1月〜4月:給与収入50万円 →給与収入(50万円)-給与所得控除(55万円) =給与所得0円(-5万円になるため) ②4月〜7月:雑所得40万円 ③8月〜12月:事業収入50万円 →事業収入(50万円)−経費(0円)-(青色申告特別控除65万円) =事業所得0円(-15万になるため) 合計所得の計算①+②+③で40万円という考え方で正しいでしょうか? 開業届けと青色申告は8月に行う予定です。

                • 扶養内で個人事業主(青色)とアルバイトを掛け持ちする場合の合計所得の限度

                  成人で親の扶養内で個人事業主(青色申告)とアルバイトを掛け持ちしております。 合計所得の計算は、 給与所得 (給与収入-給与所得控除55万円) + 事業所得 (事業収入-経費-青色申告特別控除65万円) かと思うのですが、この合計から社会保険(年金の支払い)を引いた金額が48万円以下であれば扶養内で働くことができるのでしょうか。 また、青色申告控除ですが、事業収入が赤字の場合はまた計算が変わってくるのでしょうか。 (赤字の場合控除が0になると聞いたので事業所得は「事業収入-経費」のみとなるのでしょうか) 過去の赤字を繰越す場合なども教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

                  • チャットレディの経費について

                    在宅チャットレディとしてこれから働いていこうと思っているのですが、チャットレディとして必要な物(衣装、化粧品、iPhoneで配信をしているので携帯代、家賃、電気代、その他配信に必要な物)は経費として落とせるのでしょうか、、。 教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

                    • 生命保険の解約払い戻し金と確定申告について

                      先日、保険の解約をし、解約払い戻し金が振り込まれました。 収入金額749494円、必要経費777000円(同じ内容で2口ありましたので、合計金額は倍です)と、収支としてはマイナスの状態です。 マイナスの場合は確定申告の必要はないでしょうか。 ご教示いただければ幸いです。

                    • 確定申告の必要性について(出来高制業務委託のアルバイトの場合)

                      こんにちは。以下の状況で、確定申告が義務として必要かどうかお伺いしたいです。 先ほどもご質問させていただきましたが、業務委託の内容について追記致しました。 全体で103万円を超えない場合でも、出来高制報酬が20万以上となると、確定申告は必要になるのでしょうか。 ・(業務委託ではない)アルバイトを2つかけもち ・さらに、業務委託(採点による出来高報酬制)による収入(雑所得?、20万円以上)を得ている ・上記収入合計で103万円を超えない ・(給与収入から55万円を引いた)給与所得と業務委託の収入の合計が48万円を超えない

                      • 確定申告が必要かどうかについて(103万円以内、業務委託、バイトの掛け持ち)

                        こんにちは。以下の状況で、確定申告が義務として必要かどうかお伺いしたいです。 ・(業務委託ではない)アルバイトを2つかけもち ・さらに、業務委託による収入を得ている ・上記収入合計で103万円を超えない ・給与収入から55万円を引いた給与所得と業務委託の収入の合計が48万円を超えない 副業の20万円ルール、業務委託の場合のルールの理解が不確かなので、ご相談した次第です。何卒宜しくお願い致します。

                        • メルカリの売り上げについて

                          質問失礼します。 私はメルカリでおもちゃやスマートフォンを頻繁に買っては売ってを繰り返して現在売り上げが50万円ほどになっています。また、アルバイトもしており今年に入って30万円ほど収入があります。この場合メルカリの売り上げは課税対象になるのでしょうか? 文章が拙くて申し訳ないのですが、ご回答お願いいたします。

                          • 中間納付の結果、期末に還付が生じた場合の仕訳について

                            中間納付に伴い還付が発生したのですが、手順書を見て処理を進めても解決策がわからずお手上げ状態です! freee申告の税額調整処理にて、「中間納付額の還付等がある場合の仕訳は自動計上されません。還付分を未収還付法人税等で計上する場合には、ヘルプを参考に仕訳の登録と申告書の調整を行いましょう。還付金が生じている場合の振替伝票登録と調整をご覧ください。」とのメッセージが表示され、「freee会計に登録」ボタンが押下できない状況です。 処理手順に沿って、納付税額をfreee会計側で登録したのですが、次の手順である申告調整に進むことができません。 一体何が原因なのか分からない状況で大変困っております。 仕訳方法など、具体的な方法をご教示いただけますと幸いに存じます。

                            • 為替差益の特定口座(源泉徴収あり)確定申告について

                              ①外貨を円貨に換金して生じた為替差益は、年間20万より多い場合、特定口座(源泉徴収あり)(sbi証券)の対象外のため、個人で計算し確定申告をするという認識であっていますか? ②その場合、株で利益があり、証券会社側で株分は確定申告をしてくれていますが、あわせて記入する必要はありますか?

                              • 前受収益を計上する際の注意点について

                                フリーランスで事務をしており、契約していただいた会社(株式会社)から、今年の7月~12月分の報酬として月3万円の合計18万円が入金されました。 まだ仕事は発生しておらず、先にもらった形になっているのですがどのように入力すればよいのでしょうか。 また、18万円ぽっきり入金されてしまった場合、源泉や消費税はこちらで計算し、18万円になるように入力しないといけないのでしょうか。

                                • カードゲーム 確定申告

                                  カードゲームが趣味で購入や売却をしています。 他のカードを買うためによくカードを売却しているのですが(1回の買取で1万ぐらい)これを繰り返すと継続的・営利目的と判断され課税対象になってしまうのでしょうか? 私はフリマアプリなどを利用して一回の取引はそこまで高額ではないのですが今年に入ってから60件ぐらい取引+カードショップの買い取りが10件ぐらいあります。 気になってしょうがないのでどうかよろしくお願いします

                                  • 住宅ローン控除について

                                    建物代金5000万 現金妻500万 ローン夫4500万 の場合、 住宅ローン控除は 4500万×0.7%×9/10 になってしまいますか?

                                    • 担降りして要らなくなったグッズは確定申告の対象ですか?

                                      学生です。 担降りしたアイドルのグッズやまとめて引いた一番くじの要らないグッズ、痛バを作ろうと思って大量に買った缶バッジなどをメルカリに出したところ売上金が50万円を超えてしまいました。 全て自分用に購入したものではあるのですが、レートに合わせて値段を設定していたので買った価格よりも高く売れたものもあります。 売上金で別のグッズを購入していたため、こんなに売上金があったことに気づくことが出来ませんでした。 アルバイトをしており、年間100万円位(103万円は超えないようにしています)収入を得ています。 自分用に買ったグッズとはいえ、転売と思われそうなくらい売っているのでもしかしたら収入として扱われてしまうのではないかと不安です。 この場合親の扶養も外れてしまうのでしょうか?