💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告が回答した質問一覧

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  • メルカリの利益について

    正社員で働いています。 メルカリで不用品を売り、10万ほどの売上金がありました。 この売上金をメルカリ内でビットコインに変えて、3000円程の利益を出した後にメルカリの残高に戻しました。 この場合残高に残っている103000円全てが課税対象になるのでしょうか? どうぞご回答の程よろしくお願いいたします。

    • 外貨両替手数料の経費計上について。

      私は米国の企業から業務委託で米ドルをいただいており、それを日本円に変換して生活しております。その際に発生した両替手数料は経費として計上してもよろしいでしょうか? 特に事業用口座などは所持しておらずプライベート口座で管理しており頂いた報酬は生活費として利用しております。

      • 副業をしている学生アルバイトの年末調整と扶養控除について

        私は大学生で年80万円のアルバイト収入があります。加えて副業で年27万円の売り上げがあり、経費5万円を引いた利益は22万円になる見込みです。今年度年末調整と確定申告を行なった場合、扶養控除の対象となるのでしょうか。 ご回答よろしくお願いいたします。

        • 大家さんから修繕費用をもらいました

          個人事業で飲食店を始めました。 居抜き店舗で既存設備を一括購入したところ、冷蔵庫が壊れていました。 大家に相談したところ、修理ではなくて新品を購入する費用をいただきました。 その場合の勘定項目は何になりますか。

          • 掛け持ちバイトの税について

            2ヶ所でバイトをしているのですが、8月の収入が合わせて8万8000円を超えそうです。よく8万8000円を超えると税を払わなければいけないと聞くのですが、1ヶ所ではなく2ヶ所合わせて超えてもアウトなのでしょうか? どちらも毎月の給与から所得税は引かれていません。また、年内103万以下です。

            • フリマアプリ等の確定申告の基準について

              個人で白色申告予定です。 初めてまもないのですが、 フリマアプリで、 商品を仕入れて販売しています。 UFOキャッチャーで商品を取得し、販売する場合は、社内領収書や出金伝票で大丈夫なのでしょうか、? 経費になりますか?? また、商品を仕入れて販売した分と不用品を販売した分が混合する場合は、不用品の分は差し引いて良いのでしょうか? 宜しく御願い致します。

              • 売上1000万の個人事業主の法人化について

                売上1000万の個人事業主です。 業務委託のシステムエンジニアの仕事をしており、経費はほぼなく、雇用もしていません。 法人化をすると税金の節約になりますでしょうか? また、法人化と法人化後の管理を税理士さんにお願いする場合の費用はどれくらいでしょうか?

                • 高校生バイト扶養について

                  今高校生でアルバイトをしていて、1~7月頃は余り稼げていなく103万円まで月15~6万円稼げるのですが、108,333円以上を数ヶ月連続で稼いでしまった場合社会保険料が発生してしまうと聞いたのですが、本当ですか?

                  • 夫婦間事業継承後、未収金の入金有 対処方や仕分けについて

                    今年5月に、夫が個人事業主を廃業し、私(妻)が夫の事業を引き継ぎました 以前より二人とも青色申告をしております 主人は廃業は致しましたが、令和6年度中は青色申告をし、令和7年から白色申告へ変更予定です(業としない不動産収入有の為) 継承時に、振込先や登録銀行等の変更を済ませました。 先月、夫サイドで計上しておりました未収金が、私名義の口座へ入金されてきました 20万円未満なのですが、どのように双方の対応・仕分けをしたらよいのか分からずご相談させていただきました なにとぞよろしくお願いいたします。

                    • 仕訳につきまして

                      映像制作業をしております。仕訳についてご教示願います。 映像制作に使用する映像撮影のために、ロケに出た際のスタッフ昼食代、ガソリン代などはどの仕訳に当たりますでしょうか? また、作品の仕上げで購入した、CD-ROMとケースの仕訳も教えていただければと思います。 よろしくお願いいたします。

                      • 役員の勉強代の経理処理について

                        代表取締役や役員が事業に関係してくるスキルを勉強するために、オンライン講座やコンテンツを購入した場合、この代金は経費として落とせますか? またその際の勘定科目は何が正しいですか? 例 IT業界の会社がSNSを伸ばすために、SNSマーケティングのオンライン講座やコンテンツを購入したなど 値段によって勘定科目や扱いが変わる場合はそちらも教えていただけますと幸いです。

                        • 経費について

                          現在青色申告65万控除しております。もし、親から借りて収穫時返す場合は経費になりますか?

                          • 農業で使用する水について

                            農業に従事しているのですが、水を実家の家から引こうと思っています。 その際、蛇口にメータを設置し、月の水道料金を経費に加算しようと思っていますが、 問題ないでしょうか?

                            • 農作物の無人販売売上のfreee会計ソフト登録方法について

                              農作物の無人販売を自宅の土地で行っていますが、 freee会計ソフトで、売り上げをどのように登録すればいいでしょうか。 レシートや領収書などのエビデンスはありません。

                              • 美容師さんへの源泉徴収+支払調書の提出に関して

                                よろしくお願いします 当社は美容業を営んでおり、働いていただいている美容師さんとは業務委託契約としています この場合の質問なのですが ・美容師さんへ支払う報酬から源泉徴収は必要か? 調べてみると、源泉徴収する対象に含まれないようでしたがしなくてよいでしょうか ・美容師さんへ支払った分の支払調書は税務署に提出必要か こちらも調べてみると提出が必要なものには含まれていないようなのですがどうでしょうか?

                                • 学生がアルバイトと業務委託を掛け持つ際の納付すべき税金

                                   現在大学に通いながらアルバイトをしています。それとは別で業務委託での仕事を行おうと考えていて、その場合業務委託による雑所得が20万円を超えると確定申告が必要とのことですが、例えば  アルバイトでの収入:年間50万円  業務委託での収入:年間30万円 だった場合、支払うべき税金は発生しますか?発生するのならいくらになるでしょうか。またこの場合、親の扶養から外れることはないでしょうか。

                                  • 招待キャンペーンで手に入れたポイントの確定申告の必要性について

                                    TikTok liteというアプリの招待キャンペーンで40万円ほどポイントを獲得しました。ポイントはえらべるPayというギフトに交換可能であり、PayPayポイントやAmazonギフト券等に交換できます。一部をPayPayポイントに交換済みであり、今後も同様に交換することを考えています。 招待活動に対する対価としてポイントを受け取っているので雑所得になるかと考えているのですが、この場合どのタイミングで所得としてカウントされるのでしょうか。またいくらから確定申告の必要性が出てくるのでしょうか。今後も獲得金額が増えることが予想されるので早めに知っておきたいです。

                                    • 信用組合への出資金

                                      お世話になります、 信用組合の口座開設時に出資金を10,000円(最低出資金)支払いました。 会計処理はどのようにしたら良いですか。

                                      • 自宅兼ピアノ教室外壁塗装 減価償却費になりますか?

                                        自宅の40%をピアノ教室として使っています。外壁塗装に¥1500000の予定ですが、減価償却費として、何年かの計上できるでしょうか?

                                        • 通訳案内士 ツアー下見の際使用するレストラン食事代は経費になりますか?

                                          通訳案内士ですが、ツアーをする際に使用予定又は使用するかどうかのリサーチの際レストランでの食事代(ランチ代金、高額ではない)は経費計上できますか?その場合は勘定項目は何でしょうか?