千代田創業支援パートナーズが回答した質問一覧

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347件中301-320件を表示

  • 会社設立時に月を跨いで社会保険に加入した場合について

    1月に、自分ひとりだけの会社の登記を行いました。1月25日に法人番号が発行されたので、土日を除いて5日以内の2月1日に年金事務所に行き、健康保険と厚生年金の加入手続きを行ないましたが、2月からの加入ということになっています。この場合、1月分の加入も必要でしょうか? 不勉強で恐縮ですが、ご回答頂けると幸いです。

    • 出張旅費規程による日当等の支給における領収書の扱いについて

      当社では出張旅費規定を作り、社員の出張に際して宿泊費と日当を定額支給しております。後日、出張報告書・出張旅費精算書と一緒に出張を証明する宿泊先や食事等の領収書の提出も義務付けております。その際、領収書の宛名が個人名であったり会社名であったりと統一されておりません。出張の裏付け証拠として提出させ保管しているものにはなりますが、宛名を会社名もしくは個人名で統一をした方がいいのでしょうか?ご教授お願い致します。

      • 個人事業主が個人事業主に払う報酬

        飲食店経営の個人事業主です。別の個人事業主に報酬を払う場合の必要な手続きを教えてください。

        • 役員社宅の天引きタイミング

          6月から役員社宅を借りることとなりました。 そこで、役員の自己負担分を役員報酬より品引きするのですが、 5月、6月どちらの役員報酬から天引きをスタートさせればよいか アドバイス頂ければ幸いです。 なお、弊社の給与は月末締め翌月25日支払です。 社宅の家賃の支払いは前家賃のため5月27日支払からのスタートとなります。 以上 よろしくお願いいたします。

        • 発生主義に基づく売掛金の登録タイミングについて

          現在、業務委託で革小物のリペア店の仕事をしておりまして 報酬の振り込みサイクルが20日締めの当月末払いです。 この場合の発生主義に基づく売掛金の登録タイミングがわかりません。 •出勤日ごとに都度一日の報酬を未決済でfreeに登録し月末に入金があった日で決済処理 •20日の締め日に一ヶ月分全額を未決済でfreeに登録し月末に入金があった日で決済処理 どちらで登録するのが正しいのでしょうか よろしくお願いいたします。

        • アルバイト代について

          法人での経理について、離れて暮らす息子2人とその友達に1〜2ヶ月の間、現場の仕事を手伝ってもらいました。 金額は、20万、15万、15万を現金で渡したのですが、雑給として計上していいのでしょうか? 受領書と領収書はどちらを貰えばいいのでしょう?

          • 個人事業主が扶養に入る際の収入とは

            個人事業主が扶養に入る際の基準となる収入とは総所得金額なのでしょうか。 それとも控除後の所得なのでしょうか。 宜しくお願いします。

            • パート扶養者がが稼げるバイナリーの金額について。

              主人の社会保険の扶養に入っていて、現在パートで年間120万円稼ぎがあります。 最近バイナリーを始めました。月に2〜6万円ほど稼げる見込みがあります。 2点質問です。 ①社会保険の扶養から外れないように、バイナリーで稼げる限度としては残り10万円という認識で合っていますか? ②扶養から外れて国保になる場合、年間いくら稼ぎがあれば損はしませんか? (パートは掛け持ちなので社会保険に入る予定はありません。扶養から外れた場合は国保になります。)

              • 請求書や領収書はあるのですが

                納品書を紛失してしまうと経費として認められなくなりますか?よろしくお願い致します

              • 義理の父と賃貸契約

                48歳のサラリーマンです。高齢の親に居住させるために、家をローンで購入し、住まわせています。 色々援助してもらっているので、賃料は、今までもらっていませんでした。最近、子供の学費が増え、返済が負担になってきました。親は、幸いまだ現役です。いくらか負担してもらおうと、賃貸契約を結んで賃料をもらおうとおもいます。 木造ですが築がまだ浅く、減価償却できますので、家賃や固定資産税と損益通算して、ほとんどプラスは出ないと思います。賃貸契約結んで、確定申告しても問題ないものでしょうか。

                • 持ち家を事務所兼用したい場合の固定資産の計算について

                  自宅を事務所兼用として家事按分したいと思っています。 固定資産の計算方法を教えて頂きたいです。

                • 母子家庭の扶養について

                  現在、21歳で母の扶養に入っています。 母子家庭で母が年収300万ほどです。 103万円を超えると母が支払う税金が高くなるのはわかるのですが、自力で調べてみてもよく内容を理解することができませんでした。 母子家庭の子供が年間収入103万円を超えるとどのような影響があるか 103万円を超えて得する場合と損する場合について教えていただければと思います。

                  • 経費多いと税務調査

                    になる確率上がりますか?あと税務調査で経費多いと突っ込まれますか?小規模飲食店なのですが売り上げに対して経費が多いと自分でも感じている所です。よろしくお願い致します

                    • 個人事業主でバイトした場合の処理について

                      今年から個人事業主として開業届を出していますが、まだ十分な収入が得られない為バイトをしています。 その場合に、給与所得として健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税が控除されています。 また、交通費も支給されています。 この場合毎月の処理はどのようになりますでしょうか? 社会保険料は源泉徴収でまとめて処理となりますでしょうか? 初めてのことで良くわかりません。 よろしくお願いします。

                    • 小学校休業等助成金の処理について

                      小学校休業等助成金が決定してから、支給するように指示がでました。 その時の仕訳がわかりません。

                      • 個人事業主になる前からの消費者金融からの借入について

                        開業する前から、350万ほどの借金があります。 そして現在、まとまった金額が700万程度入ってきました。 今後の生活や資金やりとりに関しては心配はありませんが一回に350万を 引きおろすとなると税金などに影響が出てくるのか心配です。 以上ご確認のほどよろしくお願いします。 低脳なご相談とは重々とわかっております。

                      • 1度期限内に確定申告提出しましたが

                        期限後に間違いが見つかりました。自主修正した場合青色申告特別控除受けられますか?よろしくお願い致します

                        • 誤って減価償却した場合の修正について

                          当方法人になります。 前期に建物の外壁塗装を行いました。 内容的に修繕費に該当する工事だったのですが、 誤って減価償却にて経費計上しておりました。 この場合、今期以降も減価償却するしか無いでしょうか? それとも今期の仕訳で修繕費に変更する方法等あるでしょうか?

                          • 住宅ローン控除と経費計上に関して

                            私は青色申告の個人事業主です。 この度住宅ローン借入2600万で新築して住宅ローン控除を受けようとしています。 住宅ローン控除を100%受けた場合、建物の減価償却は出来ないと思いますが 電気代や通信費に関して家事按分での経費計上も出来ないのでしょうか? 住宅ローン控除の割合を減らして減価償却や家事按分を経費計上したほうがいいのでしょうか?ご教授ください。宜しくお願いします。

                            • 勤労学生控除について

                              今年(1〜12月)の収入が、バイト①とバイト②の合計で103万円を超え、ウーバーイーツの収入が経費を差し引いて16万円ほどになりそうです。 勤労学生控除を受けたいのですが、扶養控除等申告書に必要事項を記入してバイト①のみへ提出するだけで良いのでしょうか? バイト①はバイト先で年末調整をしていただいています。 また、年末調整をしていただいていないバイト②について確定申告等する必要はありますでしょうか?